RueDuCommerce Résultats semestriels 2008/2009 (avril à septembre) 28 novembre 2008.

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RueDuCommerceRésultats semestriels 2008/2009 (avril à septembre)

28 novembre 2008

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Sommaire

Faits marquants du semestre

Résultats semestriels 2008/2009

Conclusions & perspectives

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Faits marquants

Poursuite de la croissance rentable

Succès confirmé de La Galerie

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Performances satisfaisantes malgré l’environnement

Chiffre d’affaires : 138,4 M€ (+2,8%)

Volume d’affaires* : 143,8 M€ (+6,5%)

Taux de marge brute inégalé depuis 2004/2005 à 16,6% du CA pour 23 M€

Un niveau de trésorerie record à 21,8 M€

Résultats satisfaisants malgré les investissements de La Galerie

ROC de 0,7 M€, RNPG de 0,6 M€

Pertinence du business modèle

High Tech : offre attractive et succès des « Packs 1 euros »

Services en progression

Succès de La Galerie, avantage à RueDuCommerce

* Volume d’affaires : chiffre d’affaires consolidé des produits et services High Tech + chiffre d’affaires des partenaires de La Galerie

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Résultats semestriels 2008/09

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Chiffre d’affaires IFRS

1er trimestre

(en M€)

60,6 66,0

+ 8,9%

2ème trimestre

74,1

72,4

- 2,3%

Avril-septembre 2008

134,7 138,4

+ 2,8%

54,8 59,8

114,6

Exercice 2006/2007 Exercice 2007/2008 Exercice 2008/2009

+ 10,5%

+ 17,5%

+ 23,9%

+ 20,4% + 21,1%

+ 20,8%

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Le volume d’affaires* reflète la performance de la Galerie

(en M€)

134,7

Exercice 2007/2008

Exercice 2008/2009

Chiffre d’affaires 6 mois

138,4

+ 2,8%

Volume d’affaires* 6 mois

143,8

+ 6,5%

* Volume d’affaires : chiffre d’affaires consolidé des produits et services High Tech + chiffre d’affaires des partenaires de La Galerie

135,0

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Répartition équilibrée du chiffre d’affaires produits

Répartition du chiffre d’affaires facturé par famille de produits

TV et lecteurs DVD

16%(Rappel mars 07 : 15 %)

Photo et Vidéo numérique

15 %(Rappel mars 07 : 18 %)

Informatique

54 %(Rappel mars 07 : 52 %)

Autres

15%(Rappel mars 07 : 15 %)

Augmentation de la téléphonie au détriment des appareils photos et vidéo numériques

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Focus sur la marge brute (en M€)

Exercice 2006/2007

(en M€)

14,3

1er semestre 2ème semestre

Exercice 2007/2008

21,719,6 23,4 23,0

Exercice 2008/2009

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Focus sur la marge brute (en %)

(en %)

12,5

1er semestre 2ème semestre

14,014,5 13,4 16,6

Exercice 2006/2007 Exercice 2007/2008 Exercice 2008/2009

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Focus sur le résultat opérationnel courant

(en M€)

(1,8)

2,52,2

1,30,7

Exercice 2006/2007 Exercice 2007/2008 Exercice 2008/2009

1er semestre 2ème semestre

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Augmentation des charges

Investissements sur La Galerie

Renforcement des équipes permettant le déploiement de la plate-forme

Croissance de l’activité en volume (+8,9%) supérieure à la croissance en valeur (+2,8%)

Baisse du prix moyen des produits

Augmentation des frais logistiques et du personnel en back office

Les « packs 1 euros »

Investissements publicitaires pour soutenir le lancement de l’opération

Constitution d’équipes dédiées

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Compte de résultat IFRS

S1 2007/2008 S1 2008/2009 Variation

(M€) (%CA) (M€) (%CA)

Chiffre d'affaires 134,7 138,4 + 2,8%

Marge brute 19,6 14,5 % 23,0 16,6% +17,3%

Charges externes (10,9) (14,5) +33,1%

MB après charges ext. 8,7 8,5 -2,3 %

Frais de personnel (5,0) (6,8) +35,5 %

Impôts et taxes, autres pdts, amorts (1,5) (1,0) -28,1%

Résultat opérationnel courant 2,2 1,7 % 0,7 0,5 %

Chiffre d’affaires Poussée Téléphonie (« packs 1 euros ») Compensant les APN / GPS et Disques Durs Externes

Marge brute Amélioration sensible de la marge produit de 0,9 pt Poids croissant des services à forte marge, de la publicité

et de la Galerie

Charges externes Logistique + 10 % impact nb colis + transporteurs Publicité +1,9 M€

Frais de personnel Impact Galerie, renforcement des équipes IT,

lancement des « 1 euros » Effectifs moyens : 293 vs 225 salariés

Autres charges Reprise provision stocks (maîtrise)

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Compte de résultat IFRS

Résultat financier : en progrès de 20%

Charge d’impôts : impact favorable au S1 07/08 de la déductibilité de la TVA redressée, suite au recouvrement opéré en août 2007

S1 2007/08 S1 2008/09

Résultat opérationnel courant 2,2 0,7

Autres charges opérationnelles 0,0 0,0

Résultat financier 0,3 0,4

Charge d'impôts (0,5) (0,5)

Résultat net part du groupe 2,0 0,6

(en M€)

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Bilan au 30 septembre IFRS

Stocks : légers, nous permettant d’être très réactif face à la conjoncture

Clients : l’augmentation du poste reflète la croissance des secteurs BtoB et publicitaire

Autres Créances : forte diminution de la TVA (fournisseurs) et des AAR Fournisseurs

Trésorerie : nouveau renforcement de la trésorerie sur la période

Capitaux propres : plus haut niveau jamais atteint

Actif S1 07/08 S1 08/09 Passif S1 07/08 S1 08/09

Capitaux propres 28,6 30,8

Immobilisations 1,1 1,1 Dettes long terme 0,0 0,0

Impôts différés 0,9 0,2 Provisions 0,1 0,1

Actif non courant 2,0 1,3 Passif non courant 0,1 0,1

Stocks et en cours 33,0 21,1 Dettes financières CT 0,1 0,1

Créances clients 14,3 18,3

Autres créances 9,8 3,5 Fournisseurs 42,1 26,8

Trésorerie (VMP + Dispo) 18,5 21,8 Autres dettes 6,7 8,2

Actif courant 75,6 64,7 Passif courant 48,9 35,1

Total Actif 77,6 66,0 Total Passif 77,6 66,0

(en M€)

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Pertinence du business modèle & perspectives

Maintien de la croissance rentable

Ambition réaffirmée

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Contexte High Tech

Un marché High Tech difficile

Electronique Grand Public : un marché en baisse (- 3,3% en valeur sur 9 mois vs. 2007 / Source : GfK)

Décroissance de plusieurs familles de produits (source : GfK)- GPS : - 12% en valeur (+12% en volume)

- Ordinateurs personnels : - 2,5% en valeur (+14,9% en volume)

- Audio portable : - 14% en valeur (- 4% en volume)

Pas d’innovation technologique majeure au cours de l’année

Pression sur les prix dans l’ensemble du secteur

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La réponse RDC : dynamisme de l’offre

Politique produits réactive et adaptée

Diversification de l’offre pour répondre aux besoins des consommateurs en période de crise : les « packs1 euros »

Travail des gammes de produits pour trouver les meilleures offres du marché : 15.000 produits sélectionnés

Déploiement de nouveaux univers de produits : domotique, sécurité domestique

Développement et mise en œuvre réussis de services à marges plus élevées

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La Galerie confirme son succès

Des premières étapes franchies avec succès

Plus de 700 partenaires à fin septembre 2008

Plus de 450 000 références produits

L’offre N°1 en France en électroménager

Une croissance prometteuse

Nombre de visiteurs uniques par jour = 15 % du total de visites de RueDuCommerce

Poursuite de l’enrichissement du catalogue

En 6 mois, près de 2 fois le chiffre d’affaires de RueDuCommerce à sa création il y a dix ans

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De solides atouts

Un groupe leader et indépendant

1er groupe de e-commerce coté à la bourse de Paris

Leader sur la vente de produits High Tech en France

Précurseur avec La Galerie

Solide financièrement

Marges améliorées et rentabilité récurrente en période de crise

22 M€ de trésorerie, endettement nul

Disposant de relais de croissance

Renforcement continu de l’offre de produits et de services

Succès de La Galerie : RueDuCommerce poursuit la course en tête sur le marché français

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Une ambition réaffirmée

Business modèle solide et visionnaire

Poursuite de la croissance rentable

Ambition de devenir la première plate-forme de e-commerce en France

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Questions

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Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 27 janvier 2009

Les communiqués de presse sont diffusés après bourse

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Vos contacts

Relations investisseurs

RueDuCommerce

Laurent Bertin, Directeur financier

[email protected]

Citigate Dewe Rogerson

Lucie Larguier

+33 (0)1 53 32 84 75

[email protected]

Relations presse

RueDuCommerce

Marie-Laure Jozeau

[email protected]

Citigate Dewe Rogerson

Servane Taslé

+33 (0)1 53 32 78 94

[email protected]

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