ELABORATION DE LA COMMANDE ANNUELLE DADT 2010 Comité opérationnel 30 novembre 09

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ELABORATION DE LA COMMANDE ANNUELLE DADT 2010 Comité opérationnel 30 novembre 09 CTEF BASSIN GRENOBLOIS

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CTEF BASSIN GRENOBLOIS. ELABORATION DE LA COMMANDE ANNUELLE DADT 2010 Comité opérationnel 30 novembre 09. Rappel : DADT 2008/2009. DADT 2007 : 2 600 359 € DADT 2008 : 2 802 702 € ‏ DADT 2009 (hors PSEE): 2 927 246 € DADT 2009 (avec PSEE): 3 191 829 € DADT 2010 : 3 046 703 €. - PowerPoint PPT Presentation

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ELABORATION DE LA COMMANDE ANNUELLE

DADT 2010

Comité opérationnel 30 novembre 09

CTEF BASSIN GRENOBLOIS

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CTEF BASSIN GRENOBLOIS

Rappel : DADT 2008/2009Rappel : DADT 2008/2009

- Une enveloppe 2010 en baisse de 4,5%du fait de la non-renconduction de certaines enveloppes exceptionnelles liées au plan de soutien à l'économie et à l'emploi (+4% si on ne tient pas compte du PSEE).

- En 2009, les membres du Comité Opérationnel ont décidé de renforcer la majorité des dispositifs territorialisés, avec une priorité pour les AOF, les Chantiers d'insertion et les Conventions individuelles.

AOFBilans jeunes

Mini stagesSEP

ACIIL

CI

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

20082009

DADT 2007 : 2 600 359 € DADT 2008 : 2 802 702 €DADT 2009 (hors PSEE):

2 927 246 €DADT 2009 (avec PSEE):

3 191 829 €DADT 2010 : 3 046 703 €

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Rappel : Structure de l'enveloppe 2009Rappel : Structure de l'enveloppe 2009

58% de l'enveloppe consacrés aux AOF Un poids relatif des dispositifs chantiers d'insertion, mini-stages et

conventions individuelles supérieur à la moyenne régionale

DADT 2009 : 3 191 829 €

Orientation

Accompagnement à l'emploi

Qualification individuelle

AOFMSBilans jeunes

SEPACIIL

CI

1852651 58%

96603 3%

17500 1%160160 5%

408542 13%

166373 5%

490000 15%

AOF

CI

IL

ACI

SEP

BJ

MS

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Actions Orientation Formation (1)

DADT 2008 (prog 2008-2009) : 1,7 M€

DADT 2009 (prog 2009- 2010) : 1,8 M€ (+9%)

Eléments statistiques 2009 (arrêtes au 12/11/2009) 514 stagiaires rentrés en formation contre 711 stagiaires sur l'ensemble de

l'année 2008. 3,5% de jeunes 16-17 ans, contre 12%en 2008. Une proportion de jeunes 16-25 ans en baisse et un nombre d'adultes en

hausse : 46,7% contre 43 % en 2008 (36,9% au niveau régional). Une proportion d'hommes en hausse : 38,9% contre 36 % en 2008. Des publics de niveaux légèrement supérieurs : 83 % de niveau V et infra

contre 86 % en 2008. Une proportion de bénéficiaires RMI-RSA en baisse (8%, contre 9% en 2008) Un nombre de TH en hausse (12,1% des stagiaires, contre 8% en 08) Des formations plus étalées dans le temps

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Actions Orientation Formation (2)

Perspectives 2010

Cas particulier de l'agglomération et du canton de Villard de Lans : relance d'une nouvelle consultation (nouveaux marchés : mars 2010)

Montée en charge progressive de l'E2C : 60 jeunes en 2010 ?

Mise en place des parcours séquentiels pour les jeunes 16-17 ans (24 jeunes) – APASE-CODASE

Besoins exprimés par les prescripteurs : baisse de 6 à 8% du volume des AOF, pour privilégier d'autres dispositifs

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Conventions individuelles Bilan au 20 nov 2009 Budget 490 000 € (+25% par rapport à 2008)

131 CI (57% ML, 39%Pôle emploi, 4%Cap Emploi, 0% CIF-CIDFF) Forte augmentation de la consommation de Pôle emploi qui a plus que

doublé par rapport à 2008 CARED : 34% des CI sont assorties d'une promesse d'embauche (en légère

augmentation par rapport à 2008 : 30 %), malgré la crise économique.

avril mai juin juillet août septembre octobre novembre

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

Evolution de la consommation entre 2008 et 2009

ML 2008

ML 2009

POLE EMPLOI 2008

POLE EMPLOI 2009

CAP Emploi 2008

CAP Emploi 2009

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Conventions individuelles

Secteurs concernés : Bâtiment 25% contre 31% en 2008 Transport 11% contre 4% en 2008 Sport 23% contre 13% en 2008 Coiffure / Esthétique 14% contre 21% en 2008

Une mobilisation moindre pour les services à la personne, 1% contre 13% en 2008 et une augmentation significative pour l'agriculture et l'aménagement rural 7% contre 0 en 2008.

Formations les plus demandées : travaux sur cordes, CAP coiffure-esthétique, BP-JEPS

Perspectives 2010 :

. Disparition des AFC individuelles / Pôle emploi ?

Besoins exprimés par les prescripteurs : 529 000 €300 000 € pour les Missions Locales.200 000 € pour Pôle emploi

18 000 € pour Cap emploi 11 000 € pour le CIDFF

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Prestations Bilans jeunesGestionnaire : CIBC

Bilan au 31 octobre 2009

2146 heures réalisées / 144 jeunes, et 21 prestations en cours, soit 87% de consommation (DADT 2009 = 2477 heures votées). Financements insuffisants pour répondre aux demandes.

Forte augmentation des demandes depuis le début de l'année, liée à l'augmentation du nombre de jeunes accueillis en ML

Réduction des délais d'attente Augmentation des prescriptions hors ML de Grenoble

Perspectives 2010

Afin de suivre l'augmentation du nombre de jeunes suivis par les Missions locales (+10,2 % par rapport à l'année dernière), les ML demandent une augmentation de 10% du nombre d'heures de bilans jeune (soit 2725 heures, ce qui correspond à 16 bénéficiaires en plus).

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Mini-stagesGestionnaire : MIFE Isère

Bilan provisoire au 15 novembre 2009 DADT 2009 : 17 500 € / 500 MS (+8,5% / 2008) 485 MS signés soit une consommation de l'ordre de 97 %. Financements insuffisants pour répondre aux demandes (jusqu'à fin

janvier 2010). Bonne articulation avec les SEP : sur 87 SEP réalisés en 2008/2009,

21 concernent des jeunes ayant effectué un mini-stage, soit 24%.

Perspectives 2010

Appropriation du dispositif par Cap emploi (pour publics TH adultes)

Souhait d'une augmentation de 20% de ce dispositif afin de ne pas se

retrouver en situation de rupture

= Passer à 600 MS pour un montant de 21 000 €.

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Stages d'Expérience ProfessionnelleGestionnaire : MIFE Isère

Bilan au 13 novembre 2009 (DADT 2009 : 160 160 €) 46 SEP signés (60% de conso), 200 mois-stagiaires engagés 57% de jeunes de niveau VI, contre 48% en 2008 23% de jeunes mineurs (en baisse par rapport à 2008 / 37%) Sur 11 SEP arrivés à terme, 6 sorties positives (2 contrats d'apprentissage,

2 CDD et 2 contrats de professionnalisation) 32% de femmes contre 27% en 2008 (liée à l'augmentation du secteur du

commerce) Stages de 4 mois en moyenne

Perspectives 2010 Maintenir une vigilance collective vis à vis de certaines entreprises qui

privilégient les SEP au dépend de l'intérim Demande d'une baisse du nombre de SEP de l'ordre de 10% au profit des

mini-stages qui semblent mieux répondre aux besoins. Soit 50 SEP au lieu de 55 conventionnés pour un montant de 145 600 €.

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Ateliers Chantiers d'Insertion

Bilan 2009 Soutien 19 ACI + formations collectives

(compétences clés et modules courts professionnalisants), pour un montant global de 406 739 € (+21% / 2008)

Répartition sectorielle des ACI financés par le CTEF : nette prédominance du secteur de l'entretien des espaces verts / valorisation du milieu naturel (44% contre 27,5% au niveau régional)

161664

3092041200

40600

11160

79341

ACI financés par le CTEF Bassin grenoblois / secteurs d'activité

Espaces verts

Menuiserie

Restauration

Réalisation costumes / décors

Imprimerie / commu-nication graphique

Valorisation déchets / brocante

Perspectives 2010

. Nouvelles demandes de financement régional : un nouvel ACI conventionné dans le courant l'année 2009, le chantier de « Léonce » + autres demandes ?

. nécessité de définir des critères de financement

. Renouvellement soutien formations collectives (attente bilan)

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Initiatives locales

Bilan 2009

13 projets financés, soit 166 373 € (soit un total équivalent à l'année 2008)

- 2 actions accès à l'emploi saisonnier : 41%

- 4 actions aide à la mobilité 33%

- 4 actions forums 16%

- 3 actions rapprochement DE /

employeurs 10 %

69000

54283

27000

16088

Initiatives locales 2009

Emploi saisonnier

Mobilité

Forums

Rapprochement emploi

Perspectives 2010

. Renouvellement des demandes de financement ?

. Réflexion / « forums » (charte et critères de financement)

. Nouveau projet d'accompagnement au passage du permis de conduire sur

le Grésivaudan ?

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Arbitrages / DADT 2010

Dispositif Montant Montant Montant Montant

AOF

Bilans-jeunes 39 € 2217 2477 2725

Mini-stage 35 €460 500 600

SEP 55 55 50ACI ChantierIL Projet

0,00 €

Enveloppe prévisionnelle 2010

DADT 2008(voté en CP)

DADT 2009(voté en CP)

Besoins exprimés pour 2010

DADT 2010CO 30 novembre

2010

Unité de mesure

Coût unitaire moyen

Nombre d’unités

Nombre d’unités

Nombre d’unités

Nombre d’unités

coût moyen horaire 1 698 489 € 1 852 651 € 1 704 439 €Heure

stagiaire86 463 € 96 603 € 106 275 €

Forfait par mini-stage 16 100 € 17 500 € 21 000 €Coût pour 6

mois2 912 € 160 160 € 160 160 € 145 600 €

338 542 € 408 542 € 428 542 €166 916 € 166 373 € 166 373 €

Conventions individuelles

Action de formation 391 977 € 490 000 € 529 000 €

2 858 647 € 3 191 829 € 3 101 229 €

3 046 703 €

-54 526 €