Auditeur ou Auditrice interne - Bâle - 1611031 · PDF filedénoté...

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Auditeur ou Auditrice interne - Bâle - 1611031 Type d'emploi : Régulier - Temps plein Domaine d'emploi : Vérification et Inspection Lieu de travail : Complexe Desjardins, Montréal Déplacements : Oui, 5 % du temps Date de retrait : 1 janv. 2017 Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. L'Audit interne du Mouvement Desjardins est une fonction objective et indépendante dont la mission est d'offrir à l'organisation une assurance sur le degré de maîtrise des opérations, de formuler des recommandations pour les améliorer et de contribuer à créer de la valeur ajoutée. L'Audit interne aide l'organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, les processus de gestion des risques, de contrôle, et de gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. La fonction d'Audit interne reçoit son mandat du conseil d'administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Le Mouvement Desjardins, institution financière d'importance systémique intérieure, s'est engagé à rencontrer les normes internationales émanant du Comité Bâle sur le contrôle bancaire. À cet égard, les régulateurs locaux ont dénoté l'importance de la fonction d'Audit interne du Mouvement Desjardins dans son rôle de surveillance indépendante des différents processus permettant la rencontre des exigences formulées par ces mêmes régulateurs. La personne titulaire est responsable de la planification et de la réalisation des travaux d'audit interne au Mouvement Desjardins dans le cadre de dossiers à complexité élevée. Elle formule des opinions aux membres des comités d'audit, de la direction et aux gestionnaires sur le degré de maîtrise des opérations et sur l'atteinte des objectifs organisationnels. Plus précisément, la personne titulaire relève des défis stimulants sur les prochaines années dans le contexte de la mise sur pied d'une équipe dont le mandat premier est de supporter l'organisation vers l'atteinte des exigences émanant du Comité Bâle. À titre d'exemple voici un aperçu des différents dossiers de nature complexe ou stratégique qui seront traités par l'équipe en question :

Agrément Bâle pour le risque de marché (approche fondée sur les modèles internes).

Agrément Bâle pour le risque de crédit (approche fondée sur les évaluations internes).

Agrément Bâle pour le risque opérationnel.

Plan de retour à la viabilité.

Principes aux fins de l'agrégation des données sur les risques et de la notification des risques.

Divulgation en matière de gestion des risques. Responsabilités principales

Effectuer un suivi de la gestion des projets liés aux différentes initiatives réglementaires et évaluer leur efficacité.

Exécuter les travaux de revue indépendante permettant de supporter les opinions attendues par les régulateurs.

Obtenir une compréhension des processus/secteurs audités de manière à permettre un audit qui est basé sur les principaux risques identifiés.

Planifier et réaliser des travaux d'audit interne conformément à la planification annuelle.

Évaluer l'efficience et l'efficacité des activités de l'organisation afin de porter une appréciation indépendante sur les processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. Au besoin, formuler des constatations visant à renforcer la qualité de ces activités.

Communiquer les résultats des travaux réalisés aux gestionnaires et dirigeants responsables des activités auditées.

Formuler des opinions aux membres des commissions et comités d'audit, de la direction et aux gestionnaires sur le degré de maîtrise des opérations et sur l'atteinte des objectifs organisationnels des entités auditées.

Effectuer un suivi de l'application des plans d'action préparés par les gestionnaires suite à l'émission des rapports d'audit.

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Participer à l'élaboration de la planification annuelle et au développement de nouveaux outils et approches en audit interne.

Profil recherché

Baccalauréat en comptabilité, finance ou gestion

Six (6) années d'expérience pertinente

Expérience pertinente dans les domaines des services financiers et de la gestion des risques

Détenir un titre professionnel en comptabilité, finance ou audit interne (CPA, CIA, CFA, FRM, PRM) (un atout)

Connaissance de l'anglais de niveau intermédiaire

Être orienté vers le client

Avoir le sens des affaires

Être doué pour la communication interpersonnelle

Savoir négocier

Maîtriser la communication orale

Maîtriser la communication écrite SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/57f7ee202eb3bc03b009c3a7/51fc022158b70066fae49ed6/fr