Liste mensuelle avril - 2015 Contrats de plus de 25 000 ... · 284 commission scolaire au...

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Séq, Fournisseur Référence Description Montant 32 CM2015211 AUTORISATION POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DANS 30 000,00 LE CADRE DU PROJET DE FERMETURE D'UNE PORTION DES RUES LAVAL, AUBRY ET KENT AFIN D'EN FAIRE UNE RUE PIÉTONNIÈRE PERMETTANT LA TENUE D'ACTIVITÉS D'ANIMATION, UN MARCHÉ PUBLIC ET DES TERRASSES DE RESTAURATION DISTRICT ÉLECTORAL DE HULLWRIGHT DENISE LAFERRIÈRE 34 CM2015226 FONDS VERT 2015 SOUTIEN FINANCIER À 26 PROJETS DONT: VIVRE EN 232 295,00 VILLE: 25 585 $; CARB DE GATINEAU: 25 000 $; TCFDSO: 25 000 $; LOISIR SPORT OUTAOUAIS: 24 370 $; ABV DES 7: 23 775 $; CREDDO: 19 591 $; OTTAWA RIVERKEEPER INC./SENTINELLES DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS: 18 750 $; MOBIO: 16 260 $. CONSIDÉRANT LES DIVERS PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, CES ORGANISMES BÉNÉFICIENT D'UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000$. 36 CM2015228 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES DU MILIEU POUR PERSONNES 48 700,00 HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE 2014: LOISIR SPORT OUTAOUAIS: 7 950 $; AMICALE DES PERSONNES HADICAPÉES PHYSIQUES DE L'OUTAOUAIS: 5 000 $; LIBERTÉ EN PRODONDEUR: 5 000 $; RELAIS DES JEUNES GATINOIS: 5 000 $; ADOO: 5 000 $; AGAP DU VIEUXGATINEAU: 5 000 $. CONSIDÉRANT LES DIVERS PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, CES ORGANISMES BÉNÉFICIENT D'UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000 $ ============= Total pour le fournisseur: 310 995,00 292 92548783 QUEBEC INC. LIGNES CE2015232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CE2014377 143 265,37 MASKA Liste mensuelle avril - 2015 Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477.3 de la L.C.V. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ville de Gatineau 1

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Séq, Fournisseur Référence Description Montant

32 CM‐2015‐211 AUTORISATION POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DANS 30 000,00 LE CADRE DU PROJET DE FERMETURE D'UNE PORTION DES RUES LAVAL,AUBRY ET KENT AFIN D'EN FAIRE UNE RUE PIÉTONNIÈRE PERMETTANT LATENUE D'ACTIVITÉS D'ANIMATION, UN MARCHÉ PUBLIC ET DES TERRASSESDE RESTAURATION ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL‐WRIGHT ‐ DENISELAFERRIÈRE

34 CM‐2015‐226 FONDS VERT 2015 ‐ SOUTIEN FINANCIER À 26 PROJETS DONT: VIVRE EN 232 295,00 VILLE: 25 585 $; CARB DE GATINEAU: 25 000 $; TCFDSO: 25 000 $;LOISIR SPORT OUTAOUAIS: 24 370 $; ABV DES 7: 23 775 $; CREDDO: 19591 $; OTTAWA RIVERKEEPER INC./SENTINELLES DE LA RIVIÈRE DESOUTAOUAIS: 18 750 $; MOBI‐O: 16 260 $. CONSIDÉRANT LES DIVERSPROGRAMMES DE SUBVENTIONS, CES ORGANISMES BÉNÉFICIENT D'UN SOUTIENFINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000$.

36 CM‐2015‐228 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES DU MILIEU POUR PERSONNES 48 700,00 HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE 2014: LOISIR SPORT OUTAOUAIS: 7950 $; AMICALE DES PERSONNES HADICAPÉES PHYSIQUES DE L'OUTAOUAIS:5 000 $; LIBERTÉ EN PRODONDEUR: 5 000 $; RELAIS DES JEUNESGATINOIS: 5 000 $; ADOO: 5 000 $; AGAP DU VIEUX‐GATINEAU: 5 000 $.CONSIDÉRANT LES DIVERS PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, CES ORGANISMESBÉNÉFICIENT D'UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000 $

=============Total pour le fournisseur: 310 995,00 

292 9254‐8783 QUEBEC INC. LIGNES CE‐2015‐232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ‐ CE‐2014‐377 143 265,37 MASKA

Liste mensuelle avril - 2015Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477.3 de la L.C.V.

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Ville de Gatineau 1

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 143 265,37 

5 AECOM CONSULTANTS INC. CE‐2015‐220 AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS DE LA FIRME CONSULTANTS 40 110,18 AECOM POUR LE MANDAT RELATIF AUX PROJETS DE CONSTRUCTION D'UNERAMPE DE MISE À L'EAU DANS LE SECTEUR DE MASSON‐ANGERS ET DERÉFECTION DU BRISE‐LAMES À LA MARINA D'AYLMER ‐ DISTRICTSÉLECTORAUX D'AYLMER ET DE MASSON‐ANGERS ‐ JOSÉE LACASSE ET MARCCARRIÈRE

=============Total pour le fournisseur: 40 110,18 

1 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL CE‐2015‐214 AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DE SOUMISSION ‐ TRAVAUX DE 122 674,79 INC. MODERNISATION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR DE

BUCKINGHAM

=============Total pour le fournisseur: 122 674,79 

294 ANTONIO MOREAU (1984) LTEE CE‐2015‐232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ‐ CE‐2012‐659 35 169,55 

=============Total pour le fournisseur: 35 169,55 

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Ville de Gatineau 2

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

46 AREO‐FEU LTEE Com: 114107 "HABITS DE FLOTTAISON MUSTANG" ‐ SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 3 881,03 

47 AREO‐FEU LTEE Com: 114385 ACHAT DE CHAPEAUX D'INCENDIE POUR POMPIERS 3 548,25 

48 AREO‐FEU LTEE Com: 114458 FOURNITURE DE CASIERS POUR VÊTEMENTS POUR LA NOUVELLE CASERNE 21 698,05 INCENDIE 6

=============Total pour le fournisseur: 29 127,33 

51 ART WOODS Pièce: 653608 ACHAT DE CHAISES DE CUISINE POUR L'USINE D'ÉPURATION 3 931,00 

52 ART WOODS Pièce: 656540 AMEUBLEMENT ET INSTALLATION POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ‐ 2E 3 000,01 VERSEMENT

53 ART WOODS Pièce: 656595 AMEUBLEMENT POUR LA CASERNE INCENDIE ‐ 535, BOULEVARD GRÉBER 22 267,58 

=============Total pour le fournisseur: 29 198,59 

280 ASSOCIATION FRATERNITE DU CM‐2015‐236 PROTOCOLE D'ENTENTE ‐ GRAND PARTENAIRE ET PRÊT D'UN IMMEUBLE 152 850,00 SECTEUR FOURNIER MUNICIPAL ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL‐WRIGHT ‐ DENISE LAFERRIÈRE

‐ CONTRAT DE 3 ANS

=============Total pour le fournisseur: 152 850,00 

24 AYLMER KIA CE‐2015‐297 SOUMISSION 2015 SI 044A ‐ FOURNITURE D'UNE KIA FORTE EX 25 130,40 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 3

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 25 130,40 

67 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 4 251,31 

68 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 44 965,43 

=============Total pour le fournisseur: 49 216,74 

31 BOLESS INC. CE‐2015‐310 SOUMISSION 2014 SP 085 ‐ DÉMOLITION DU BÂTIMENT EXISTANT ET LA 889 900,00 CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PARC DES TREMBLES‐ DISTRICT ÉLECTORAL DU MANOIR‐DES‐TREMBLES‐VAL‐TÉTREAU ‐ JOCELYNBLONDIN

=============Total pour le fournisseur: 889 900,00 

2 BOUTHILLETTE PARIZEAU CE‐2015‐217 SOUMISSION 2015 SP 010 ‐ SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉLECTRICITÉ ‐ 203 448,26 ÉTUDES DE DANGERS D'ARCS ÉLECTRIQUES ‐ DIVERS BÂTIMENTS

282 BOUTHILLETTE PARIZEAU CE‐1014‐1339 AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DE SOUMISSION ‐ CONSTRUCTION DU 19 545,75 CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PARC DES TREMBLES, GILBERT‐GARNEAU ET LAMAISON DES JEUNES DU PARC SANSCARTIER ‐ SERVICES PROFESSIONNELS ENINGÉNIERIE

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Ville de Gatineau 4

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

Total pour le fournisseur: 222 994,01 

69 CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pièce: 653970 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ DOSSIER PLAINTE EN 15 2242‐02‐14002 14 848,19 S.E.N.C.R.L./AVOCATS (SR ET MF)

70 CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pièce: 654035 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ REQUÊTES 39 COLS BLEUS PRÉPOSÉ 12 732,86 S.E.N.C.R.L./AVOCATS LOGISTIQUE ‐ DOSSIER 2242‐01 14001

71 CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pièce: 654638 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ AVIS JURIDIQUE ENQUÊTE LORS DE 6 991,17 S.E.N.C.R.L./AVOCATS L'EMBAUCHE ‐ DOSSIER 30‐14‐2842

72 CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pièce: 657018 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ DOSSIER PLAINTE ART. 15 2242‐02‐14002 4 421,22 S.E.N.C.R.L./AVOCATS (SR ET MF)

73 CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pièce: 657109 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ DOSSIER REQUÊTE EN 39 2242‐01 14002 ‐ 6 186,20 S.E.N.C.R.L./AVOCATS INSPECTION RÉSIDENTIELLE

=============Total pour le fournisseur: 45 179,64 

75 CAMIONNAGE J.T. 7126786 CANADA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 17 486,54 INC.

=============Total pour le fournisseur: 17 486,54 

76 CARLE FORD INC. Com: 114382 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 311VC215 3 367,97 

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Ville de Gatineau 5

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

77 CARLE FORD INC. Com: 114429 INSPECTION 60 ET RÉPARATION DU CAMION "STERLING 2004" 32VD179, 5 300,60 SECTEUR DE BUCKINGHAM

=============Total pour le fournisseur: 8 668,57 

80 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 55 085,91 INC.

=============Total pour le fournisseur: 55 085,91 

290 CEDROM‐SNI CE‐2015‐232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ‐ CE‐2012‐331 63 053,96 

=============Total pour le fournisseur: 63 053,96 

283 CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE CM‐2014‐879 SUBVENTION ‐ DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT DE RECYCL'ART URBAIN ET DE 10 000,00 L'OUTAOUAIS INC. SA PLANIFICATION ‐ CENTRE‐VILLE DE GATINEAU

281 CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE CM‐2015‐254 SUBVENTION ‐ RÉALISATION DU RECYCL'ART DE GATINEAU DU 4 JUILLET AU 55 000,00 L'OUTAOUAIS INC. 7 SEPTEMBRE 2015 ‐ CENTRE‐VILLE DE GATINEAU

=============Total pour le fournisseur: 65 000,00 

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Ville de Gatineau 6

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

81 CENTRE DU CAMION R.B. ENR Com: 114392 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 315FB365 3 760,99 

82 CENTRE DU CAMION R.B. ENR Com: 114393 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC198 2 277,39 

83 CENTRE DU CAMION R.B. ENR Com: 114435 RÉPARER LA COULISSE D'HUILE AU MOTEUR ET À LA TRANSMISSION POUR LE 6 416,88 VÉHICULE 320VD188

=============Total pour le fournisseur: 12 455,26 

277 CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC. CE‐2015‐229 SOUMISSION 2014 SP 259 ‐ FOURNITURE DE VÊTEMENTS POUR LE SERVICE 67 092,90 DE POLICE ‐ CONTRAT DE 3 ANS

=============Total pour le fournisseur: 67 092,90 

11 CHEM‐AQUA DIV. OF NCH CANADA CE‐2015‐233 SOUMISSION 2015 SP 014 ‐ SERVICE D'ENTRETIEN ET DE MAINTIEN DE LA 47 340,94 INC. QUALITÉ DE L'EAU DES TOURS DE REFROIDISSEMENT À L'EAU

=============Total pour le fournisseur: 47 340,94 

7 CIMA+ CE‐2015‐222 SOUMISSION 2015 SI 028 ‐ SERVICES PROFESSIONNELS 39 344,45 D'EXPERTS‐CONSEILS EN ENVIRONNEMENT ‐ INVENTAIRE FORESTIER SURTERRAINS MUNICIPAUX

85 CIMA+ Pièce: 654845 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ DÉCONTAMINATION RUE 10 447,09 MORIN, C‐10‐02

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Ville de Gatineau 7

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 49 791,54 

284 COMMISSION SCOLAIRE AU CM‐2014‐958 SUBVENTION ‐ AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L'ÉCOLE DU SACRÉ‐COEUR ‐ 5 000,00 COEUR‐DES‐VALLEES DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON‐ANGERS ‐ MARC CARRIÈRE

40 COMMISSION SCOLAIRE AU CM‐2015‐251 PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA SURFACE SYNTHÉTIQUE DE SOCCER‐FOOTBALL 1 032 000,00 COEUR‐DES‐VALLEES DE L'ÉCOLE HORMIDAS‐GAMELIN ‐ AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT 932 000

$ ET ENTRETIEN DU TERRAIN 100 000 $ POUR LES ANNÉES 2016 À 2025

=============Total pour le fournisseur: 1 037 000,00 

87 COMMUNICATIONS LM Pièce: 653819 CAMPAGNE DE DÉNEIGEMENT ‐ DÉCLENCHEMENT DE TEMPÊTE HIVERNALE ‐ 7 082,46 RADIO

88 COMMUNICATIONS LM Pièce: 653824 CAMPAGNE DE DÉNEIGEMENT ‐ DÉCLENCHEMENT DES OPÉRATIONS DE 3 449,26 DÉNEIGEMENT

89 COMMUNICATIONS LM Pièce: 653825 CAMPAGNE DE DÉNEIGEMENT ‐ PANNEAUX AUTOBUS DU 5 JANVIER AU 1ER 10 016,62 MARS 2015 ‐ IMAGI PANNEAUX‐BUS

90 COMMUNICATIONS LM Pièce: 653828 CAMPAGNE DE DÉNEIGEMENT ‐ DÉCLENCHEMENT DE TEMPÊTE HIVERNALE ‐ 6 291,43 MESSAGE RADIO

91 COMMUNICATIONS LM Pièce: 655354 FRAIS DE PUBLICATION ‐ PATINOIRE DU RUISSEAU 9 416,60 

92 COMMUNICATIONS LM Pièce: 657059 ÉTABLIR LA PROMOTION DANS LE CADRE DE LA COUPE CANADA DE PLONGEON 9 616,51 2015

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Ville de Gatineau 8

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 45 872,88 

35 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU CM‐2015‐227 ADOPTION DU PROTOCOLE D'ENTENTE ET DU PRÊT D'UN IMMEUBLE MUNICIPAL 123 681,00 SPORT DE GATINEAU AVEC LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE GATINEAU ‐

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 000 $ ET CONTRIBUTION EN SERVICESDE 23 681 $

=============Total pour le fournisseur: 123 681,00 

93 CONSTRUCTION DJL INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 164 814,47 

=============Total pour le fournisseur: 164 814,47 

39 CORPORATION D'AMENAGEMENT DE CM‐2015‐247 PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE ET LA CORPORATION DE 600 000,00 LA RIVIÈRE‐BLANCHE DE GATINEAU L'AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE BLANCHE DE GATINEAU INC. POUR

L'AMÉNAGEMENT DU PARC ÉCOLOGIQUE DE LA FERME DALTON ‐ DISTRICTÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE‐BLANCHE ‐ JEAN LESSARD

=============Total pour le fournisseur: 600 000,00 

106 DANIEL ROBITAILLE / EXCAVATION BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 3 438,64 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 9

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

DR

=============Total pour le fournisseur: 3 438,64 

107 DELOITTE S.E.N.C.R.L. / S.R.L. Pièce: 652425 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ PRÉPARATION D'AVIS D'OPPOSITION 6 841,01 CONCERNANT LES COTISATIONS ÉMISES PAR REVENU QUÉBEC RELIÉES AU FSSPOUR DIVERSES CORPORATIONS MUNICIPALES

108 DELOITTE S.E.N.C.R.L. / S.R.L. Pièce: 655955 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ ANALYSE DES SERVICES PROFESSIONELS DE 24 604,65 LABORATOIRE EN CONTRÔLE DES MATÉRIAUX (2008‐2013)

=============Total pour le fournisseur: 31 445,66 

288 DEVEAU GAGNE LEFEBVRE TREMBLAY CE‐2015‐236 CONFIRMER LE MANDAT CONFIÉ PAR LE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 25 000,00 & ASS. S.E.N.C.R.L. OUTAOUAIS AFIN DE REPRÉSENTER LA VILLE DE GATINEAU DANS LE PROCESSUS

D'EXPROPRIATION DU LOT 4 787 333 DU CADASTRE DU QUÉBEC ENTRE LAVILLE ET LA COMPAGNIE 3041000 CANADA INC. RELATIVEMENT AUCARREFOUR GIRATOIRE SAINT‐JOSEPH ‐ JEAN‐PROULX ‐ DISTRICTÉLECTORAL DE L'ORÉE‐DU‐PARC ‐ MIREILLE APOLLON

=============Total pour le fournisseur: 25 000,00 

299 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS CE‐2015‐294 MANDAT POUR SERVICES JURIDIQUES ‐ RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 850 000,00 2015‐2016‐2017

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Ville de Gatineau 10

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 850 000,00 

109 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU Pièce: 656315 FORMATION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS ENTREVUE FILMÉE 8 857,13 QUEBEC (CRI‐1008) POLICE DE GATINEAU

=============Total pour le fournisseur: 8 857,13 

110 EGOUT DE LA CAPITALE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 8 835,86 

=============Total pour le fournisseur: 8 835,86 

111 EMCO CORPORATION Com: 114368 ACHAT DE VALVE POUR L'ENTRÉE D'EAU DU 100, RUE D'EDMONTON 2 467,06 

112 EMCO CORPORATION Pièce: 655111 ACHAT DE PIÈCES ET ACCESSOIRES 2 079,49 

=============Total pour le fournisseur: 4 546,55 

293 ENTREPRISE TECHLINE INC. CE‐2015‐232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ‐ CE‐2014‐377 240 792,43 

=============Total pour le fournisseur: 240 792,43 

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Ville de Gatineau 11

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

3 ENVIROSERVICES INC. CE‐2015‐218 SOUMISSION 2014 SP 152B ‐ RECHERCHE DE RACCORDEMENTS INVERSÉS ‐ 32 606,91 PROJET PILOTE ‐ PHASE 1 ‐ INSPECTION DE 20 EXUTOIRES ET DE RÉSEAUXD'ÉGOUTS

=============Total pour le fournisseur: 32 606,91 

278 EQUIPEMENT DE SECURITE CE‐2015‐229 SOUMISSION 2014 SP 259 ‐ FOURNITURES DE VÊTEMENTS POUR LE SERVICE 101 473,50 UNIVERSEL INC. DE POLICE ‐ CONTRAT DE 3 ANS

295 EQUIPEMENT DE SECURITE CE‐2015‐232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ‐ CE‐2011‐623 114 690,57 UNIVERSEL INC.

=============Total pour le fournisseur: 216 164,07 

115 EXELRADIO INC Pièce: 654534 RÉPARATION DE 5 DATALUX ‐ SERVICE DE POLICE 3 052,59 

=============Total pour le fournisseur: 3 052,59 

116 EXIMMO Pièce: 656751 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ RAPPORT D'ANALYSE DE LA VALEUR 11 497,50 LOCATIVE DE SITES ET ANTENNES POUR STRUCTURES MUNICIPALES

=============Total pour le fournisseur: 11 497,50 

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Ville de Gatineau 12

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

120 FUTECH OUTAOUAIS INC. Com: 49218 RÉPARATION D'UN MOTEUR 50 HP 3 059,76 

121 FUTECH OUTAOUAIS INC. Com: 49235 REMPLACER UPS DE MARQUE EATON 9 636,05 

=============Total pour le fournisseur: 12 695,81 

122 GAL POWER SYSTEMS Com: 49260 REMPLACEMENT DE LA POMPE À CARBURANT GÉNÉRATRICE URGENCE, RUE 6 513,33 ST‐ÉTIENNE

123 GAL POWER SYSTEMS Com: 49281 REMPLACEMENT DE L'ALTERNATEUR DE LA MOTOPOMPE INCENDIE STATION ‐ 3 220,22 BOULEVARD DE LA CITÉ‐DES‐JEUNES

=============Total pour le fournisseur: 9 733,55 

124 GARAGE GUY MANNING INC. Com: 114487 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 885TC935 2 959,38 

=============Total pour le fournisseur: 2 959,38 

125 GARAGE LOUIS GUAY LTEE Com: 114440 ACHAT ET INSTALLATION D'UN MOTEUR USAGÉ POUR LE VÉHICULE 310VC222 4 543,24 

126 GARAGE LOUIS GUAY LTEE Pièce: 655184 RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU 100PC042 ‐ RAU 15‐02‐01 7 576,94 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 13

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

127 GARAGE LOUIS GUAY LTEE Pièce: 656780 SUPPLÉMENT POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 100PC042 RAU 15‐02‐01 3 039,14 

=============Total pour le fournisseur: 15 159,32 

128 GAUVREAU TERRE DE SURFACE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 3 000,99 

=============Total pour le fournisseur: 3 000,99 

129 GAZIFERE INC. FRAIS ENÉRGÉTIQUES 429 978,31 

=============Total pour le fournisseur: 429 978,31 

130 GESTION DELOITTE S.E.C. Pièce: 627935 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ GESTION DES TAXES À LA CONSOMMATION 5 116,39 POUR DIVERS DOSSIERS

131 GESTION DELOITTE S.E.C. Pièce: 628869 SERVICES PROFESSIONNELS ‐ AUDIT VF1304 3 161,81 

132 GESTION DELOITTE S.E.C. Pièce: 639120 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ GESTION DES TAXES À LA CONSOMMATION 2 673,17 POUR DIVERS DOSSIERS

133 GESTION DELOITTE S.E.C. Pièce: 647881 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ OPINION FISCALE OBTENUE CONCERNANT 6 955,99 L'AVANTAGE IMPOSABLE RELIÉ À L'UTILISATION D'UN VÉHICULE ETDIVERSES QUESTIONS RELATIVES À LA TPS ET LA TVQ

134 GESTION DELOITTE S.E.C. Pièce: 656981 AUDIT POUR LA CORPORATION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2014 ET POUR 25 869,38 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 14

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

LA PRODUCTION DES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE2014

=============Total pour le fournisseur: 43 776,74 

10 GESTION DMJ ENTREPRENEUR CE‐2015‐228 SOUMISSION 2014 SP 008 ‐ RÉAMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS AUX QUARTIERS 317 549,45 GENERAL GÉNÉRAUX DE POLICE ‐ 590, BOULEVARD GRÉBER ET 777, BOULEVARD DE LA

CARRIÈRE

=============Total pour le fournisseur: 317 549,45 

26 GOSECURE INC. CE‐2015‐299 SOUMISSION 2015 SI 114 ‐ ACHAT ET RENOUVELLEMENT DES LICENCES 32 429,85 CHECKPOINT

=============Total pour le fournisseur: 32 429,85 

137 GROUPE D'IMPRIMERIE ST‐JOSEPH Com: 114405 IMPRESSION DÉPLIANT ‐ SALLE JEAN‐DESPREZ ‐ SAISON 2015‐2016 20 988,25 INC. ‐ SERVICES FINANCIERS

=============Total pour le fournisseur: 20 988,25 

139 GROUPE DL SOLUTIONS Com: 114450 FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN TRACEUR HP À L'USINE 6 280,51 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 15

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

INFORMATIQUES D'ÉPURATION

140 GROUPE DL SOLUTIONS Com: 114455 IMPRIMANTE COULEUR HP POUR LE SERVICE DE L'URBANISME D'AYLMER 3 179,06 INFORMATIQUES

=============Total pour le fournisseur: 9 459,57 

22 GROUPE QUALITAS INC. CE‐2015‐279 SOUMISSION 2015 SP 021 ‐ SERVICES PROFESSIONNELS 393 760,63 D'INGÉNIEURS‐CONSEILS ‐ CONTRÔLE DE MATÉRIAUX ‐ RÉFECTION DESSERVICES MUNICIPAUX ‐ PIQM, VOLET 1.5

141 GROUPE QUALITAS INC. Pièce: 654049 TEST DE SOL AU PARC DU LANDING 4 828,95 

=============Total pour le fournisseur: 398 589,58 

142 GUILLEVIN INTERNATIONAL INC. Com: 113647 ACHAT DE LUMINAIRES SOLAIRES POUR L'ÉCOCENTRE 6 806,52 

143 GUILLEVIN INTERNATIONAL INC. Com: 114381 ACHAT DE LUMINAIRES SOLAIRES POUR LE CÉNOTAPHE 16 285,98 

144 GUILLEVIN INTERNATIONAL INC. Com: 114466 ACHAT DE LUMINAIRES SOLAIRES AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ‐ 476, 9 032,44 BOULEVARD ST‐RENÉ EST

=============Total pour le fournisseur: 32 124,94 

148 HINO GATINEAU Com: 114403 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320VA101 9 066,13 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 16

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

149 HINO GATINEAU Com: 114433 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'INSPECTION ET RÉPARATION DU 2 143,80 VÉHICULE 320VC196

=============Total pour le fournisseur: 11 209,93 

23 HYDRO QUEBEC CE‐2015‐286 AUTORISATION À HYDRO‐QUÉBEC DE PROCÉDER AUX TRAVAUX REQUIS SUR SON 135 000,00 RÉSEAU POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUEREQUISE DANS LE CADRE DU PROJET D'AGRANDISSEMENT DU CENTRECOMMUNAUTAIRE DES HAUTES‐PLAINES ‐ DISTRICT ÉLECTORAL DEL'ORÉE‐DU‐PARC ‐ MIREILLE APOLLON

=============Total pour le fournisseur: 135 000,00 

150 HYDRO‐QUEBEC FRAIS ÉNERGÉTIQUES 975 060,63 

=============Total pour le fournisseur: 975 060,63 

153 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 114444 IMPRESSION CARTONS ET AFFICHES PROMOTION POUR LE MOIS DU VÉLO 2 239,23 

=============Total pour le fournisseur: 2 239,23 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 17

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

154 INDUSTRIELLE ALLIANCE Pièce: 655565 ASSURANCE DES PERSONNES EN MISSION DE PAIX DU SERVICE DE POLICE DE 25 615,50 ASSURANCE SERVICES FINANCIER GATINEAU ‐ ASSURANCES COLLECTIVES ‐ POLICE 100010848

=============Total pour le fournisseur: 25 615,50 

291 INNOTEX INC CE‐2015‐232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ‐ CE‐2011‐853 60 668,71 

=============Total pour le fournisseur: 60 668,71 

155 INTER OUTAOUAIS Com: 114423 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320HA127 SUITE 4 646,47 À L'INSPECTION

156 INTER OUTAOUAIS Com: 114442 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE 320VA268 2 804,14 SUITE À L'INSPECTION

157 INTER OUTAOUAIS Com: 114467 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC198 7 405,26 

=============Total pour le fournisseur: 14 855,87 

158 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 654922 PAIEMENT NO 5 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ SÉPARATION DE RÉSEAU 2 874,37 BASSIN 73, C‐14‐102

159 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 655815 PAIEMENT NO 3 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ OPTIMISATION DU POSTE 3 506,74 DE POMPAGE CHEVAL‐BLANC ‐ SECTEUR DE GATINEAU

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 18

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 6 381,11 

160 JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES Pièce: 654239 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ CONTRE‐EXPERTISE POUR LE DOSSIER 2 178,78 ARCHITECTES JUDICIARISÉ AVEC PROFEX POUR LE PROJET DE RÉFECTION DE LA

MAÇONNERIE DE LA MAISON DU CITOYEN ‐ SECTEUR HULL

=============Total pour le fournisseur: 2 178,78 

162 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 40 152,28 INC.

=============Total pour le fournisseur: 40 152,28 

279 L'ALTERNATIVE OUTAOUAIS CM‐2015‐230 PROTOCOLE D'ENTENTE << CORVÉE DE PEINTURE ‐ PROGRAMME DE 65 740,88 PRÉVENTION ET DE SOUTIEN RELIÉ AUX TAGS ET AUX GRAFFITIS >> CORVÉEDE NETTOYAGE ‐ 3 ANS

=============Total pour le fournisseur: 65 740,88 

276 LA CHEMISE PERFECTION INC CE‐2015‐229 SOUMISSION 2014 SP 259 ‐ FOURNITURES DE VÊTEMENTS POUR LE SERVICE 117 636,67 DE POLICE ‐ CONTRAT DE 3 ANS

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 19

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 117 636,67 

163 LACROIX FRANCOIS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 828,10 

=============Total pour le fournisseur: 1 828,10 

164 LAFARGE CANADA INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 17 886,39 

=============Total pour le fournisseur: 17 886,39 

8 LAVAL CHRYSLER DODGE JEEP INC. CE‐2015‐223 SOUMISSION 2014 SP 260 ‐ FOURNITURE DE QUATRE FOURGONS 150 840,30 

=============Total pour le fournisseur: 150 840,30 

28 LCC & ASSOCIES CANADA INC. CE‐2015‐305 SOUMISSION 2014 SP 276 ‐ AUBERGE SYMMES ‐ RESTAURATION EXTÉRIEURE, 139 996,91 PHASE II ‐ SERVICE DES INFRASTRUCTURES

=============Total pour le fournisseur: 139 996,91 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 20

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

165 LE DROIT Pièce: 655082 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 2 477,26 

166 LE DROIT Pièce: 657052 FRAIS DE PUBLICATION ‐ LANCEMENT DE SAISON 2015‐2016 DES SALLES DE 6 320,76 SPECTACLES, POUR EXPOSITIONS À LA GALERIE MONTCALM ET ESPACEPIERRE‐DEBAIN ET POUR PIÈCES PRÉSENTÉES AU THÉÂTRE

167 LE DROIT Pièce: 657482 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 3 720,14 

=============Total pour le fournisseur: 12 518,16 

38 LE PAYS DE LA SAGOUINE CM‐2015‐235 SIGNATURE DU CONTRAT DE VENTE DU SPECTACLE, CLÉ EN MAIN POUR LA 56 700,00 PIÈCE "LA SAGOUINE" ‐ SAISON ARTISTIQUE 2015‐2016 DU THÉÂTRE DEL'ÎLE

=============Total pour le fournisseur: 56 700,00 

29 LES CONSTRUCTIONS B.G.P. CE‐2015‐306 SOUMISSION 2015 SP 022 ‐ RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX ‐ 492 266,61 6958001 CANADA INC. PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE QUÉBEC‐MUNICIPALITÉ, VOLET 1.5 ‐ LOT 1

‐ SERVICE DES INFRASTRUCTURES

=============Total pour le fournisseur: 492 266,61 

168 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 622948 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ ÉTUDE STRUCTURALE DE 4 484,03 ASS. INC. L'IMMEUBLE SITUÉ AU 2, RUE DE LORIMIER, C‐14‐067

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 21

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

169 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 632682 HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ PLANS ET DEVIS POUR LA RÉPARATION DE 9 198,00 ASS. INC. DEUX SECTIONS DE LA DALLE DE BÉTON

170 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 642726 PAIEMENT NO 4 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ PLANS ET DEVIS 4 507,02 ASS. INC. PRÉLIMINAIRES ET POUR RELEVÉ ET ANALYSE LATÉRALE À LA CASERNE NO 4

‐ SECTEUR HULL

171 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 646359 PAIEMENT NO 3 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ CONSEILS EN STRUCTURE 2 069,55 ASS. INC. POUR L'AGRANDISSEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DES HAUTES PLAINES ‐

SECTEUR HULL

172 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 654775 SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉPARATION DE DEUX SECTIONS DE LA 5 748,75 ASS. INC. DALLE DE BÉTON ‐ 860, BOULEVARD DE LA CARRIÈRE

=============Total pour le fournisseur: 26 007,35 

275 LES ENTREPRISES NOLET 8116679 CE‐2015‐226 AJUSTEMENT ‐ SOUMISSION 2014 SP 189 ‐ DÉNEIGEMENT DE DIVERS 11 767,88 CANADA INC. STATIONNEMENTS

=============Total pour le fournisseur: 11 767,88 

178 LES PAVAGES LAFLEUR ET FILS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 931,60 INC.

=============Total pour le fournisseur: 1 931,60 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 22

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

297 LES SERVICES MENAGERS ROY LTEE CE‐2015‐232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ‐ CE‐2012‐1083 75 081,38 

=============Total pour le fournisseur: 75 081,38 

179 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 655575 ACHAT DE VOLUMES 8 911,94 

180 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 657206 ACHAT DE VOLUMES 2 782,00 

=============Total pour le fournisseur: 11 693,94 

181 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 655703 ACHAT DE VOLUMES 3 615,53 

182 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 655960 ACHAT DE VOLUMES 5 736,54 

183 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 657272 ACHAT DE VOLUMES 9 423,14 

=============Total pour le fournisseur: 18 775,21 

184 LIBRAIRIE LOUIS‐FRECHETTE Pièce: 655615 ACHAT DE VOLUMES 5 971,99 

=============Total pour le fournisseur: 5 971,99 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 23

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

185 LIBRAIRIE RENAUD‐BRAY Pièce: 655550 ACHAT DE DVD ET DE LIVRES LUS 3 644,84 

186 LIBRAIRIE RENAUD‐BRAY Pièce: 655643 ACHAT DE VOLUMES 6 133,53 

187 LIBRAIRIE RENAUD‐BRAY Pièce: 657245 ACHAT DE VOLUMES 2 536,68 

=============Total pour le fournisseur: 12 315,05 

188 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 655693 ACHAT DE VOLUMES 3 293,01 

=============Total pour le fournisseur: 3 293,01 

189 LOCATION HEWITT INC. Com: 114183 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR ÉGOUT ET AQUEDUC SECTEUR DE 2 918,35 GATINEAU

190 LOCATION HEWITT INC. Com: 114246 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR ÉGOUT ET AQUEDUC SECTEUR DE 5 836,71 GATINEAU

191 LOCATION HEWITT INC. Com: 114313 LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU POUR AQUEDUC ET ÉGOUT 12 760,51 SECTEUR DE HULL

192 LOCATION HEWITT INC. Com: 114464 FOURNITURE D'UNE NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUES 23 919,40 

=============Total pour le fournisseur: 45 434,97 

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Ville de Gatineau 24

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

193 LUMEN INC. Com: 407373 LUMINAIRES POUR INVENTAIRE 25 514,34 

=============Total pour le fournisseur: 25 514,34 

201 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 654870 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 7 106,23 S.E.N.C.

202 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 657469 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 11 978,63 S.E.N.C.

=============Total pour le fournisseur: 19 084,86 

203 MINISTRE DES FINANCES Pièce: 649561 D5 ‐2014‐AI‐019 ‐ HONORAIRES DU COMMISSAIRE LORS D'UN DOSSIER EN 2 107,95 DÉONTOLOGIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU

204 MINISTRE DES FINANCES Pièce: 652757 D5 ‐2014‐AI‐343 ‐ HONORAIRES DU COMMISSAIRE LORS D'UN DOSSIER EN 5 351,71 DÉONTOLOGIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU

205 MINISTRE DES FINANCES Pièce: 653458 D5 ‐2012‐AI‐290 ‐ HONORAIRES DU COMMISSAIRE LORS D'UN DOSSIER EN 8 562,37 DÉONTOLOGIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU

206 MINISTRE DES FINANCES Pièce: 654763 D5 ‐2013‐AI‐195 ‐ HONORAIRES DU COMMISSAIRE LORS D'UN DOSSIER EN 7 800,86 DÉONTOLOGIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU

207 MINISTRE DES FINANCES Pièce: 654764 D5 ‐2014‐AI‐047 ‐ HONORAIRES DU COMMISSAIRE LORS D'UN DOSSIER EN 5 749,54 DÉONTOLOGIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU

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Ville de Gatineau 25

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

300 MINISTRE DES FINANCES Pièces: 65251 SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE ‐ ÉVÈMENT DU 11 DÉCEMBRE 2014 ‐ 10 000,00 USINE D'ÉPURATION DE GATINEAU SANCTION 401222096 ‐ V/RÉFÉRENCE7110‐07‐01‐81017‐01

=============Total pour le fournisseur: 39 572,43 

286 MIXMEDIARTS CE‐2015‐278 SUBVENTION ‐ PROJET THÉÂTRE D'EAU MULTIMÉDIA DU RUISSEAU DE LA 10 050,00 BRASSERIE ‐ MEMBRES DU CONSEIL

287 MIXMEDIARTS CM‐2014‐877 SUBVENTION ‐ IDÉALISATION ET DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT PATRIMONIAL 20 000,00 DU THÉÂTRE D'EAU ‐ CENTRE‐VILLE DE GATINEAU

289 MIXMEDIARTS CM‐2015‐253 SUBVENTION ‐ RÉALISATION DU THÉÂTRE D'EAU ‐ 24 JUILLET AU 2 AOÛT 60 000,00 2015 ‐ CENTRE VILLE DE GATINEAU

=============Total pour le fournisseur: 90 050,00 

210 MOBI‐O Pièce: 626391 ÉLABORATION DU GUIDE DE DÉBORDEMENT DU STATIONNEMENT ‐ SECTEUR 8 726,60 MONT‐BLEU ‐ RAPPORT DIAGNOSTIC PHASE I

211 MOBI‐O Pièce: 627482 ENV‐106 ‐ PROJET PILOTE ‐ JUMELAGE VÉLO ‐ 25 % DES HONORAIRES À LA 2 955,14 SIGNATURE DU CONTRAT

212 MOBI‐O Pièce: 655547 PREMIER VERSEMENT ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA COORDINATION 11 615,64 DU MOIS DU VÉLO

213 MOBI‐O Pièce: 656288 ENV‐106 ‐ PAIEMENT 2 ‐ PROJET PILOTE ‐ JUMELAGE VÉLO 4 533,75 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville de Gatineau 26

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 27 831,13 

225 MULTI‐INDUSTRIEL A.D. LTÉE Com: 114025 REMPLACEMENT DU PALAN À CHAÎNE POUR TOUR DE BOYAUX ‐ CASERNE 7 990,76 D'INCENDIE 5

226 MULTI‐INDUSTRIEL A.D. LTÉE Com: 49249 REMPLACEMENT DU PALAN 3 TONNES POSTE PRINCIPAL ‐ MASSON‐ANGERS 20 600,88 

=============Total pour le fournisseur: 28 591,64 

296 NASCO ENTRETIEN MENAGER CE‐2015‐232 ACCEPTATION OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ‐ CE‐2012‐1083 520 868,04 D'IMMEUBLES INC.

=============Total pour le fournisseur: 520 868,04 

232 ORKESTRA Pièce: 657244 HONORAIRES POUR PRODUCTION DES DIFFÉRENTS OUTILS PROMOTIONNELS ‐ 14 371,90 BROCHURE SAISON 2015‐2016, VIDÉO PROMO ET DÉPLIANT JEUNE PUBLIC,ANNONCE VIDÉO, CARTON D'INVITATION ET RÉSEAU SOCIAUX

=============Total pour le fournisseur: 14 371,90 

4 OUTABEC CONSTRUCTION (1991) CE‐2015‐219 SOUMISSION 2015 SP 033 ‐ RÉFECTION DE SERVICES MUNICIPAUX ‐ 509 835,94 ENR. ‐ 2751313 CANADA INC. ÉLIMINATION DU POSTE DE SURPRESSION DE LA RUE CRAIK ‐ DISTRICT

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Ville de Gatineau 27

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

ÉLECTORAL DU VERSANT ‐ DANIEL CHAMPAGNE

=============Total pour le fournisseur: 509 835,94 

25 PAYSAGISTE MATHIS LANDSCAPING CE‐2015‐298 SOUMISSION 2015 SI 078 ‐ TRANSPORT ET INSTALLATION D'ÉLECTRORADARS 41 345,00 

=============Total pour le fournisseur: 41 345,00 

30 POLANE INC. CE‐2015‐307 SOUMISSION 2015 SP 023 ‐ RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX ‐ 705 314,71 PROGRAMME D'INFRASTRUTURES QUÉBEC‐MUNICIPALITÉ, VOLET 1.5 ‐ LOT 2‐ SERVICE DES INFRASTRUCTURES

=============Total pour le fournisseur: 705 314,71 

233 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 655609 2802 ENVOIS LES 7 ET 10 AVRIL 2015 2 442,22 COMPTES

234 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 657105 FRAIS DE DISTRIBUTION DU DÉPLIANT DE LA PROGRAMMATION 2015‐2016 17 762,95 COMPTES DES SALLES DE SPECTACLES

=============Total pour le fournisseur: 20 205,17 

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Ville de Gatineau 28

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

21 PRINTERSPLUS IMAGING & CE‐2015‐277 SOUMISSION 2014 SP 265 ‐ ENTRETIEN DES IMPRIMANTES LASER HP ‐ 114 078,20 PRINTING SPECIALISTS CONTRAT DE 2 ANS

=============Total pour le fournisseur: 114 078,20 

235 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 8 760,41 

=============Total pour le fournisseur: 8 760,41 

236 PUBLICITÉ M.B.M. INC. Com: 114484 FOURNITURE DE BRASSARDS POUR LE MOIS DU VÉLO 4 380,55 

=============Total pour le fournisseur: 4 380,55 

6 QUADRIVIUM CONSEIL INC. CE‐2015‐221 SOUMISSION 2014 SP 244 ‐ SERVICES PROFESSIONNELS 167 863,50 D'INGÉNIEURS‐CONSEILS ‐ SURVEILLANCE ‐ RENOUVELLEMENT DE SERVICESD'AQUEDUC ET D'ASPHALTAGE, SECTEUR DE GATINEAU ‐ PROGRAMME FCCQ2014

237 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 655377 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ DEVIS NORMALISÉ ‐ 5 012,91 CRÉATION NOUVEAU CAHIER DESCRIPTION STANDARDISÉE

238 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 655382 PAIEMENT NO 1 ‐ HONORAIRES PROFESSIONNELS ‐ ASSISTANCE TECHNIQUE ‐ 2 073,12 LOGICIEL INFRAPRO

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Ville de Gatineau 29

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

Total pour le fournisseur: 174 949,53 

239 REFLEXION INC. Pièce: 655638 ACHAT DE VOLUMES 5 587,32 

=============Total pour le fournisseur: 5 587,32 

240 RELIANCE PROTECTRON Com: 114468 MODIFICATION D'UNE PORTE DE L'ENTRÉE PRINCIPALE AU 476 BOULEVARD 2 238,56 ST‐RENÉ

=============Total pour le fournisseur: 2 238,56 

248 ROBINSON FRERES ENRG. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 404,71 

=============Total pour le fournisseur: 404,71 

9 SAMSON & ASSOCIES CE‐2015‐225 AUTORISATION DES MONTANTS SUPPLÉMENTAIRES ET EXERCICE DE L'ANNÉE 61 193,21 D'OPTION ‐ SOUMISSION 2013 SP 124 ‐ SERVICES PROFESSIONNELS ‐DÉMARCHE DE COACHING EN GESTION, INDIVIDUEL, EN ÉQUIPE OU ENGROUPE, EN GESTION DE CONFLITS, EN RELATION DE TRAVAIL ET ENGESTION RAPPROCHÉE

=============Total pour le fournisseur: 61 193,21 

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Ville de Gatineau 30

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

27 SEGUIN MORRIS CE‐2015‐302 AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DE SOUMISSION ‐ MODIFICATIONS AUX 33 017,37 ENTRÉES ÉLECTRIQUES DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES‐CARTIER‐ DISTRICT ÉLECTORAL DE POINTE‐GATINEAU ‐ MYRIAM NADEAU

=============Total pour le fournisseur: 33 017,37 

252 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 657115 ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIÉES POUR LES AFFAIRES JURIDIQUES 5 202,44 

=============Total pour le fournisseur: 5 202,44 

258 SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS Com: 113710 ACHAT D'ÉTUIS POUR RÉVOLVERS ET POUR BÂTONS RÉTRACTABLES ‐ SERVICE 6 453,55 DE POLICE

259 SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS Com: 113830 ACHAT DE BÂTONS ET ÉTUIS POUR ARMES ‐ SERVICE DE POLICE 11 372,18 

260 SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS Com: 114387 ACHAT DE CASQUES BALISTIQUES POUR LE GROUPE GI ET MAITRE‐CHIEN ‐ 9 577,42 SERVICE DE POLICE

=============Total pour le fournisseur: 27 403,15 

261 TELUS MOBILITE FRAIS DE TÉLÉPHONIE 29 002,82 

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Ville de Gatineau 31

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 29 002,82 

37 UN VELO UNE VILLE CM‐2015‐232 PROJET PILOTE UN VÉLO, UNE VILLE 25 984,35 

=============Total pour le fournisseur: 25 984,35 

33 VILLE D'OTTAWA CM‐2015‐214 CONTRIBUTION DE LA VILLE DE GATINEAU POUR LE PROGRAMME TRANS POUR 55 964,09 L'ANNÉE 2015

=============Total pour le fournisseur: 55 964,09 

263 WOLSELEY PLUMBING GROUPE Com: 113540 AIR CLIMATISÉE ‐ MAISON DU CITOYEN 2 569,69 

264 WOLSELEY PLUMBING GROUPE Com: 114406 ACHAT DE VALVE POUR URINOIRS ‐ 115, RUE PRINCIPALE ‐ SECTEUR 4 742,72 D'AYLMER

265 WOLSELEY PLUMBING GROUPE Com: 114438 ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE LA PLOMBERIE ‐ ARÉNA 8 279,24 PIERRE‐LAFONTAINE

266 WOLSELEY PLUMBING GROUPE Com: 48869 PIÈCES MÉCANIQUES 2 162,19 

267 WOLSELEY PLUMBING GROUPE Com: 48903 PIÈCES MÉCANIQUES 2 433,28 

268 WOLSELEY PLUMBING GROUPE Com: 49151 PIÈCES MÉCANIQUES 2 644,62 

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Ville de Gatineau 32

Séq, Fournisseur Référence Description Montant

=============Total pour le fournisseur: 22 831,74 

274 XYLEM CANADA COMPANY Com: 49230 PIÈCES ÉLECTRIQUES 2 227,88 

=============Total pour le fournisseur: 2 227,88 

=============Grand total 12 374 698,58 

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Ville de Gatineau 33