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CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
2015
IIIV
LES CHIFFRES-CLÉS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Se rattachant à une communauté de personnes (les francophones), la Fédération Wallonie-Bruxelles exerce ses compétences sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur celui de la Région wallonne, excepté sur celui des 9 communes des cantons d’Eupen et de Saint-Vith qui constituent la Communauté germanophone. La Fédération Wallonie-Bruxelles a dans ses prérogatives, la gestion d’un large panel de matières dites « personnalisables » comme l’enseignement, la culture, les maisons de justice, l’aide à la jeunesse, le sport, la recherche scientifique,…
LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS
FLANDRE OCCIDENTALEFLANDRE ORIENTALE
ANVERS
LIMBOURG
LIÈGE
LUXEMBOURG
NAMUR
HAINAUT
COMMUNAUTÉ FLAMANDE
BRABANT WALLON
BRABANT FLAMAND
BRUXELLES
Bruges
Gand
Charleroi
Louvain
Wavre
NamurMons
Arlon
LiègeEupen
Anvers
Hasselt
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE (FWB)
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
FLANDRE OCCIDENTALEFLANDRE ORIENTALE
ANVERS
LIMBOURG
LIÈGE
LUXEMBOURG
NAMUR
HAINAUT
COMMUNAUTÉ FLAMANDE
BRABANT WALLON
BRABANT FLAMAND
BRUXELLES
Bruges
Gand
Charleroi
Louvain
Wavre
NamurMons
Arlon
LiègeEupen
Anvers
Hasselt
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE (FWB)
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
BUDGET
RÉPARTITION EN POURCENTAGE PAR GRANDS SECTEURS DES DÉPENSES 2015 (BUDGET INITIAL)
Note(s) :Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est aussi :- plus de 246 millions d’euros pour la gestion de plus de 3.000 infrastructures scolaires, culturelles, sportives, administratives et d’aide à la jeunesse ;- plus 260 millions d’euros de dotation à l’ONE.
2
Source(s) :
• Fédération Wallonie-Bruxelles (MFWB -
www.federation-wallonie-bruxelles.be)
Source(s) :
• MFWB – Direction générale du Budget et
des FinancesBudget initial 2015 (hors
section particulière) : crédit de liquidation
et fonds budgétaires (FBML)
ÉDUCATION, RECHERCHE, FORMATION
DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
DOTATIONS RW/COCOF
SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT
SPORT
CULTURE (DONT AUDIOVISUEL)
ENFANCE
MAISONS DE JUSTICE
AIDE À LA JEUNESSE
SANTÉ
INFRASTRUCTURES DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA CULTURE ET DU SPORT
SERVICES GÉNÉRAUX0
300000
600000
900000
1200000
1500000
Sport
Culture (dont audiovisuel)
Enfance
Maisons de justice
Aide à la jeunesse
Santé
Infrastructures de la santé, des a�aires sociales, de la culture et du sport
Sport
Culture (dont audiovisuel)
Enfance
Aide sociale spécialisée
Aide à la jeunesse
Santé
Infrastructures de la santé, des a�aires sociales, de la culture et du sport
Dotations RW/COCOF
Dette publique de la Communauté française
Education, recherche, formation
Services généraux
divers
Dotations RW/COCOF
Dette publique de la Communauté française
Education, recherche, formation
Services généraux
divers
Dotations RW/COCOF
Dette publique de la Communauté française
Education, recherche, formation
Services généraux
%
74,08%
5,94%
13,46%
4,52%
1,99%0,49%
6,04%
3,53%
2,83%
0,21%
0,00%0,35%
3
POPULATION
PYRAMIDE DES ÂGES PAR RÉGION ET PAR SEXE EN NOMBRE ABSOLU AU 1er JANVIER 2014
Note(s) :La pyramide des âges est représentée en nombre absolu, ce qui signifie que chaque catégorie d’âge comprend le nombre réel de personne ayant cet âge.
-300000-250000-200000-150000-100000-500000 50000100000150000200000250000300000
Flandre Hommes
Wallonie Hommes
Région de Bruxelles-Capitale Hommes
0-4 ans5-9 ans
10-14 ans15-19 ans20-24 ans25-29 ans30-34 ans35-39 ans40-44 ans45-49 ans50-54 ans55-59 ans60-64 ans65-69 ans70-74 ans75-79 ans80-84 ans85-89 ans90-94 ans95-99 ans
100 et plus
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Région de Bruxelles-Capitale Hommes
0-4 ANS
5-9 ANS
10-14 ANS
15-19 ANS
20-24 ANS
25-29 ANS
30-34 ANS
35-39 ANS
40-44 ANS
45-49 ANS
50-54 ANS
55-59 ANS
60-64 ANS
65-69 ANS
70-74 ANS
75-79 ANS
80-84 ANS
85-89 ANS
90-94 ANS
95-99 ANS
100 ET PLUS
-300000-250000-200000-150000-100000-500000 50000100000150000200000250000300000
Flandre Femmes
Wallonie Femmes
Région de Bruxelles-Capitale Femmes
0-4 ans5-9 ans
10-14 ans15-19 ans20-24 ans25-29 ans30-34 ans35-39 ans40-44 ans45-49 ans50-54 ans55-59 ans60-64 ans65-69 ans70-74 ans75-79 ans80-84 ans85-89 ans90-94 ans95-99 ans
100 et plus
WALLONIE RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALEFLANDRE
ENFANCE
En 2013, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, le taux de couverture global de l’accueil de la petite enfance est de 29%.
Source(s) : •SPF-Économie – Direction GénéraleStatistique – Statistics Belgium•Base de données : Registre National
Source(s) : •ONE ; Base de données GIMA•SPF-Economie – Direct ion GénéraleStatistique – Statistics Belgium•Calcul(s) : ONE
POPULATION PAR RÉGION ET PAR SEXE AU 1er JANVIER 2014
2014
Total
Belgique 11.150.516
Wallonie 3.576.325
dont Communauté germanophone 76.273
Région de Bruxelles-Capitale 1.163.486
Flandre 6.410.705
TAUX DE COUVERTURE SUR BASE DU NOMBRE DE PLACES PAR ARRONDISSEMENT AU 31/12/2013
4
ENSEIGNEMENT
1. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
Source(s) :
•MFWB – Administration
générale de l’Enseignement
•Calcul(s) : MFWB – Service général du
Pilotage du Système éducatif (SGPSE) -
Service des indicateurs de l’enseignement
Source(s) : •MFWB – Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique•Perspectives de population 2013-2060 – Direction générale Statistique- Statistics Belgium et Bureau fédéral du Plan (Mai 2014)
Source(s) : •MFWB – Administration générale de l’Enseignement •ETNIC•Calcul(s) : MFWB – Service général du Pilotage du Système éducatif (SGPSE) - Service des indicateurs de l’enseignement
2. ENSEIGNEMENT NON OBLIGATOIRE
Le taux d’accès à l’enseignement supérieur des élèves issus de l’enseignement secondaire (tous types confondus) est de plus de 75% pour les hommes et de près de 78% pour les femmes.
L’enseignement en FWB, c’est aussi un effectif de plus de 150.000 étudiants en promotion sociale, de près de 27.000 inscrits dans l’enseignement à distance et de près de 98.000 inscriptions dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Source(s) : •MFWB ; Base de données SATURN
(étudiants de l’enseignement
supérieur hors université)
•Base de données du CRef (étudiants des
universités)•Calcul(s) : Direction
de la Recherche
POPULATION SCOLAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE PAR NIVEAU ET PAR SEXE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013
Maternel Primaire Secondaire
OrdinaireSpécia-
lisé
Ordinaire +
spécialisé en % Ordinaire
Spécia-lisé
Ordinaire +
spécialisé en % Ordinaire
Spécia-lisé CÉFA
Ordinaire + spécialisé
+ CÉFA en %
Filles 91.146 466 48,7 154.366 6.137 48,6 167.789 6.024 2.934 48,5
Garçons 95.637 909 51,3 158.555 11.120 51,4 170.721 10.765 5.962 51,5
Total 186.783 1.375 100 312.921 17.257 100 338.510 16.789 8.896 100,0
ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES DE LA POPULATION SCOLAIRE PAR NIVEAU SELON LE LIEU DE DOMICILE
Niveaux Domicile Effectifs 2006-2007
Effectifs 2012-2013
Perspective 2018-2019
Maternel
Bxl – Wall. 170.313 182.092 183.560
Région Fl. 3.825 4.177 4.151
Étranger 1.536 1.604 1.604
Primaire
Bxl – Wall. 304.217 316.774 334.854
Région Fl. 9.057 9.604 10.546
Étranger 3.277 3.386 3.386
SecondaireBxl – Wall. 344.512
342.855
355.536
Région Fl. 14.870 15.789 15.713
Étranger 12.718 11.364 11.364
TOTAL
Bxl – Wall. 819.042 841.721 873.950
Région Fl. 27.752 29.570 30.409
Étranger 17.531 16.354 16.354
+ 6,9% + 0,8%
+ 4,2% + 5,8%
- 0,6% + 3,4%
+ 2,7% + 3,8%
TAUX D’OBTENTION DU CERTIFICAT D’ÉTUDES DE BASE (CEB) EN 6e PRIMAIRE SUR LA BASE DES EFFECTIFS DE LA 6e ANNÉE -
ANNÉES DE CERTIFICATION DE 1999 À 2012
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00
20122011201020092008200720062005200420032002200120001999
90%
92%
94%
96%
98%
100%
2012201120102009
*
2008200720062005200420032002200120001999
* Á partir de 2011, le taux d’obtention du CEB se base sur le nombre d’élèves inscrits en 6e primaire lors de la passation de l’épreuve et non plus sur le nombre d’élèves inscrits en 6e primaire au 15 janvier. De plus, les données utilisées dans ce cadre-ci sont celles provenant directement du Service des évaluations externes.
ÉVOLUTION DE LA POPULATION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENTRE 1990-1991 ET 2012-2013
(EN MILLIERS D’ÉTUDIANTS)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ensemble de l'enseignement supérieur
Université
Supérieur hors universités
12-13 10-1108-0906-0704-0502-0300-0198-9996-9794-9592-9390-91
020406080
100120140160180200
Ensemble de l'enseignement supérieur
Université
Supérieur hors universités
12-13 10-1108-0906-0704-0502-0300-0198-9996-9794-9592-9390-91
ENSEMBLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
UNIVERSITÉ
SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ
EN M
ILLI
ERS
D’É
TUD
IAN
TS
165170 175 179
158153151150149145141140138138136136137137136133128
119114
88 86 8985838383838179797778767676757370676057 77 84 86
92
87
73706867656462616060606061636262625957
RÉUSSITE, RÉORIENTATION, REDOUBLEMENT ET ABANDON DES ÉTUDIANTS INSCRITS EN 1re ANNÉE
DE BACHELIER EN 2011-2012 EN POURCENTAGE
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0% Abandon
Réorientation
Redoublement
Réussite
femmeshommesfemmeshommesfemmeshommes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ABANDON RÉORIENTATION REDOUBLEMENT RÉUSSITE
12.95212.2383.3623.47719.63714.098
UNIVERSITÉSUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ DE TYPE LONG
SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ DE TYPE COURT
40,4%34,9%
48,1%36,8%
53,5%39,9%
24,4%24,8%
20,8%
24,4%
15,9%
19,4%
7,1%9,0%
12,1%16,5%7,7%
9,3%
28,1%31,3%19,0%22,3%22,9%31,5%
AIDE À LA JEUNESSE
3. COÛT DE L’ÉDUCATION
L’effectif de la Direction générale de l’Aide à la Jeunesse emploie plus de 1.600 équivalents temps plein (ETP) dont une grande partie se trouve dans les services extérieurs, au contact des jeunes et des familles. Pour mener à bien ses missions, l’Aide à la Jeunesse dispose d’un budget de plus de 274 millions d’euros, essentiellement composé de trois catégories :- les dépenses liées aux prises en charge des jeunes (85% des dépenses totales) ;- la prévention (8% du budget 2014 total) ;- le divers (7% du budget 2014 total).L’Aide à la Jeunesse subventionne également quelques 380 services agréés chargés d’apporter une aide aux jeunes et aux familles. Ces services représentent au total un volume d’emploi d’environ 4.300 ETP.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE JEUNES AYANT ÉTÉ PRIS EN CHARGE AU MOINS UN JOUR PAR L’AIDE À LA JEUNESSE EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES POUR LES ANNÉES 2010, 2011, 2012 ET 2013
5
Source(s) :
• MFWB - Budget général des dépenses
(2013)• Calcul(s) : ETNIC
Source(s) :
• MFWB – Direction des Allocations et prêts
d’études
Source(s) :
• MFWB - Direction générale de l’aide
à la jeunesse (DGAJ), Direction
des méthodes, de la recherche,
de la formation et des statistiques ; Base de données
IMAJ (extraction 20 octobre 2014)
COÛT CUMULÉ THÉORIQUE MOYEN DE SCOLARITÉS TYPES À CHARGE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013)
Obligatoire Supérieur
Coût total
(en euros)Maternel ordinaire
Primaire ordinaire
Secon-daire
ordinaire
Spécia-lisé
Bache-lier Master
hors univ.
hors univ.
univer-sité
Coût annuel/élève-étudiant (en euros) 3.235 4.238 7.316 15.110 5.481 5.481 7.832
Scolarités types :
Secondaire ordinaire 3 ans 6 ans 6 ans 79.031
Secondaire spécialisé 15 ans 226.652
Bachelier type court 3 ans 6 ans 6 ans 3 ans 95.473
Master hors université 3 ans 6 ans 6 ans 3 ans 2 ans 106.434
Master université 3 ans 6 ans 6 ans 5 ans 118.190
MONTANT MOYEN ET NOMBRE D’ALLOCATIONS D’ÉTUDES VERSÉES DE 2008-2009 À 2012-2013
2008-2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Évolution de 2008-2009 à 2012-2013 (en %)
Alloca-tions
d’études secon-daires
Alloca-tions
d’études supé-
rieures
Alloca-tions
d’études secon-daires
Alloca-tions
d’études supé-
rieures
Alloca-tions
d’études secon-daires
Alloca-tions
d’études supé-
rieures
Alloca-tions
d’études secon-daires
Alloca-tions
d’études supé-
rieures
Alloca-tions
d’études secon-daires
Alloca-tions
d’études supé-
rieures
Demandes 110.776 42.698 109.960 45.700 109.421 45.055 110.233 47.251 -0,5 10,7
Bénéficiaires 91.762 32.971 89.098 33.666 90.210 34.165 91.580 35.813 -0,2 8,6
Taux d’octroi (en %) 82,8 77,2 81 73,7 82,4 75,8 83,1 75,8
Allocation moyenne(en euros) 208 956 215 1.039 215 1.041 224 1.068 7,7 11,7
Montant total(en euros) 19.124.616 31.521.908 19.155.914 34.962.485 19.370.048 35.576.231 20.514.499 38.243.912 7,3 21,3
Répartition secondaire / supérieur (en %) 37,8 62,2 35,4 64,6 35,3 64,7 34,9 65,1
Total secondaire et supérieur (en euros) 50.646.524 54.946.279 54.118.399 58.758.411 16,0
Année 2010 2011 2012 2013
Nombre de jeunes pris en charge (hors des jeunes dont le dossier a uniquement fait l’objet d’une clôture)
39.300 40.642 41.121 40.856
6
CULTURE
RÉPARTITION EN MILLIERS D’EUROS DES BUDGETS 2011, 2012, 2013 ET 2014 DES MATIÈRES CULTURELLES PAR DIVISION ORGANIQUE
Source(s) :•MFWB – Direction du Budget et des FinancesBudget ajusté de 2011 – 2012 (y compris crédits pour années antérieures) : crédits non dissociés, crédits d’ordonnancement et crédits variablesBudget ajusté 2013-2014 : crédits de liquidation et fonds budgétaires (FBML)
Les Lettres et Livres représentent un budget de 24 millions d’euros dont 79% est alloué à la lecture publique en 2014. En 2012, près de 83% de la population était desservie par une bibliothèque fixe reconnue et subventionnée par la FWB. Outre l’enregistrement de quelque 10,5 millions de prêts, les bibliothèques ont organisé 44.806 animations.
La FWB consacre un budget de plus de 18 millions d’euros au secteur du Patrimoine culturel et des Arts plastiques, dont 70% est consacré au Patrimoine culturel. En 2014, ce sont 82 Musées et Institutions muséales qui étaient reconnus et subventionnés. Le service des Arts plastiques se charge également de la conservation et de la mise en valeur de 20.000 œuvres d’art.
Les Affaires générales, c’est un budget de près de 71 millions d’euros en 2014. Il permet entre autres de financer 115 centres culturels reconnus, dont 12 centres régionaux et 103 centres locaux.
Les secteurs de la Jeunesse et de l’Éducation permanente disposent d’un budget total de plus de 97,8 millions d’euros dont 48,9% pour l’Éducation permanente. Cela représente entre autres :- 156 centres d’expression et
de créativité ;- 148 Maisons et Centres
de jeunes, 25 Centres de rencontres et d’hébergement et 29 Centres d’information des jeunes.
Les Arts de la Scène disposent d’un budget de plus de 91 millions d’euros dont 43% pour le secteur des théâtres et 36% pour la musique. Le nombre d’opérateurs soutenus en 2013 était au nombre de 1.222.À noter que 80% des opérateurs des arts de la scène sont dits « majeurs » et ont donc un contrat-programme dont le montant annuel de la subvention est ≥ à 250.000 euros.
Une part importante du budget Audiovisuel et Multimédias de la FWB est consacrée à une dotation de 210 millions d’euros à la RTBF, ce qui correspond à 65,4% des recettes d’exploitation de celle-ci.La FWB subventionne également 12 télévisions locales pour un montant total de plus de 11,3 millions d’euros. Pour ce qui est de l’enveloppe budgétaire audiovisuelle gérée par le CCA, elle s’élève à 26,5 millions d’euros dont 15,7 proviennent directement de la FWB, soit 59,4% du total.
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000DO20 - A�aires générales
DO21 - Arts de la Scène
DO22 - Lettres et Livre
DO23 - Jeunesse et Education permanente
DO24 - Patrimoine culturel et Arts plastiques
DO25 - Audiovisuel et Multimédias
2014201320122011
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
DO20 - AFFAIRES GÉNÉRALES
DO21 - ARTS DE LA SCÈNE
DO22 - LETTRES ET LIVRE
DO23 - JEUNESSE ET ÉDUCATION PERMANENTE
DO24 - PATRIMOINE CULTUREL ET ARTS PLASTIQUES
DO25 - AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIAS
2014201320122011
EN M
ILLI
ERS
D'E
UR
OS
7
SPORT
Source(s) : •MFWB – Administration générale du Sport•Réalisation de la carte : IWEPS
Source(s) : •MFWB – Administration générale du Sport
MAISONS DE JUSTICE
LOCALISATION DES CENTRES SPORTIFS EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES POUR L’ANNÉE 2014
RÉPARTITION PAR SEXE DU NOMBRE D’AFFILIÉS DANS LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AU 31/12 DE 2010 À 2013
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2013201220112010
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000 Femmes
Hommes
2013201220112010
66,8%
71,4% 71,2%78,7%
33,2%
28,6% 28,8%
21,3%
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS DANS LES MAISONS DE JUSTICE FRANCOPHONES DE 2008 À 2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000Missions civiles
Guidance- suivi- médiation
Enquête sociale et rapport d'information succinct
201320122011201020092008
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
MISSIONS CIVILES
GUIDANCE - SUIVI - MÉDIATION
ENQUÊTE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT
201320122011201020092008
5.8476.744 6.653
6.138 5.722
4.001
1.019 1.100 1.167 1.126 1.207 1.123
14.489
16.782 17.018 16.90817.375 17.740
NOMBRE TOTAL DE NOUVEAUX DOSSIERS SUIVIS PAR LE CNSE DE 2011 À 2013
PROCÉDURES Nouveaux dossiers
% du total de nouveaux
dossiers
SE dépendant de la direction de la gestion de la détention
3 0,38
SE dépendant du directeur de prison (peine de plus de 8 mois jusqu’à 3 ans)
507 63,53
SE dépendant du tribunal de l’application des peines (peine de plus de 3 ans)
242 30,33
SE après exécution de la peine, mise à disposition du tribunal de l’application des peines
3 0,38
Détention à domicile (peines jusqu’à 8 mois) 43 5,39
Total 798 100,00
Source(s) : •Centre National de Surveillance Électronique ; Base de données SISET
Source(s) : •MFWB – Administration générale des Maisons de justice ; Bases de données SIPAR et SOSIP
8
EMPLOI
1. EMPLOI PUBLIC
2. ENSEIGNANTS ET PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT
3. NON MARCHAND
Source(s) : •MFWB•eWBS •Parlement de la FWB•ONE•IFC•CSA•CHU de Liège•ARES•WBI•ETNIC•RTBF•EAP
Source(s) : •MFWB – Administration générale de l’Enseignement•Base de données du CRef
Source(s) : •MFWB – Direction de l’Emploi non marchand
Edite
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RÉPARTITION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS EN EFFECTIFS PHYSIQUES ET ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN PAR SEXE EN 2013
PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT EN ETP EN 2010, 2011, 2012 ET 2013
2010 2011 2012 2013
Personnel de l’enseignement rémunéré par la FWB 114.833 114.976 115.094 116.174
dont enseignants en activité dans les établissements 86.978 86.823 86.373 87.717
Personnel des universités 14.336 14.700 14.817 14.991
Personnel de cadre des universités 8.073 8.383 8.587 8.796
dont personnel académique 1.974 2.045 2.101 2.096
Personnel des universités hors cadre 6.263 6.317 6.230 6.195
Effectifs physiques Equivalents temps plein
Femmes Hommes Total Total en % Femmes Hommes Total
Secteurs du socio-sanitaire (hors ONE)
Aide à la Jeunesse 3.534 1.612 5.146 30,8 2.842,4 1.476,2 4.318,6
Aide aux détenus 99 25 124 0,7 55,5 14,7 70,2
Santé 853 114 967 5,8 611,9 82,2 694,1
Total Socio-sanitaire 4.486 1.751 6.237 37,3 3.509,8 1.573,2 5.083,0Secteurs du socio-culturel
Sport 406 414 820 4,9 293,0 334,7 627,7
Culture 5.956 3.701 9.657 57,8 4.493,6 3.052,1 7.545,7
Total Socio-culturel 6.362 4.115 10.477 62,7 4.786,6 3.386,8 8.173,4
Total 10.848 5.866 16.714 100,0 8.296,4 4.960,0 13.256,4
EntitéTotal
effectifs physiques
Hommes en %
Femmes en %
En % du total
MFWB 5.294 40,9% 59,1% 36,4%
eWBS 36 50,0% 50,0% 0,2%
Parlement FWB
131 47,3% 52,7% 0,9%
ONE 1.561 11,0% 89,0% 10,7%
CHU de Liège 4.911 24,7% 75,3% 33,8%
ETNIC 171 76,0% 24,0% 1,2%
IFC 18 33,3% 66,7% 0,1%
ARES 32 28,1% 71,9% 0,2%
RTBF 2.053 62,0% 38,0% 14,1%
CSA 29 44,8% 55,2% 0,2%
WBI 287 40,1% 59,9% 2,0%
EAP 18 11,1% 88,9% 0,1%
Total 14.541 35,6% 64,4% 100,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CONTRACTUELS STATUTAIRES
TOTAL EAP
WBICSA
RTBFARESIFC
ETNIC
CHU DE LIÈGE
ONE
PARLEMENT FWBEWBS
MFWB
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%Contractuels
Statutaires
Total EAPWBICSARTBFARESIFCETNICCHU de LiègeONEParlement FWBeWBSMFWB
52,2%
9,9%
90,1%
50,1%
80,2%
19,8%
86,0%77,8%
90,6%
53,7%
100%
78,4%
21,6%
83,3%
62,5%
37,5%
16,7%
46,3%
9,4%
22,2%14,0%
49,9%
97,2%
2,8%
47,8%
RÉPARTITION DES EFFECTIFS PHYSIQUES PAR ENTITÉ, PAR SEXE ET PAR STATUT AU 30/06/2014
Répartition par entité et par sexe au 30/06/2014 Répartition en pourcentage des effectifs physiques par entité et par statut au 30/06/2014