REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES DU SECTEUR...

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1 REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES DU SECTEUR DE LA SANTE DU SENEGAL POUR LA PERIODE DE 2003 A 2008 Rapport Final Juin 2011 69113 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

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REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES

DU SECTEUR DE LA SANTE DU SENEGAL

POUR LA PERIODE DE 2003 A 2008

Rapport Final

Juin 2011

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TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ACRONYMES ______________________________________________________ v

REMERCIEMENTS __________________________________________________________ vi

LISTE DES ENCADRES, TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES ____________________________ vii

RESUME __________________________________________________________________ 1

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET SANITAIRE DU SENEGAL ________________________ 7

Contexte économique ___________________________________________________________ 7

Situation sociale ________________________________________________________________ 8

Contexte sanitaire _____________________________________________________________ 10

Politiques dans le secteur de la santé ______________________________________________ 11

APPROCHE ANALYTIQUE ____________________________________________________ 12

PREMIERE PARTIE : INDICATEURS DE SANTE _________________________________ 13

2.1. Santé de l’enfant (OMD 4) _________________________________________________ 14 2.1.1. Analyse de la Mortalité Infanto-juvénile (OMD4) _____________________________________ 14 2.1.2. Programme Elargi de Vaccination (OMD4) __________________________________________ 16 2.1.3. Programme de nutrition _________________________________________________________ 17

2.2. Santé maternelle (OMD 5) _________________________________________________ 20 2.2.1. Evolution de la Mortalité Maternelle _______________________________________________ 20 2.2.2. Contraception _________________________________________________________________ 20 2.2.3. Consultation Prénatale (CPN1), Accouchements Assistés, Consultation Post Natale _________ 21

2.3. Prise en charge du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose (OMD 6) ___________ 25 2.3.1. VIH/SIDA _____________________________________________________________________ 25 2.3.2. Paludisme ____________________________________________________________________ 28 2.3.3. Tuberculose(TB) _______________________________________________________________ 29

DEUXIEME PARTIE : UTILISATION ET QUALITE DU SYSTEME DE SANTE _____________ 32

3.1. Utilisation du système de santé _______________________________________________ 33 3.1.1. Recours aux consultations _________________________________________________________ 33 3.1.2. Recours aux hospitalisations ________________________________________________________ 34

3.2. Qualité du système de santé _________________________________________________ 34

TROISIEME PARTIE : INTRANTS POUR LE SYSTEME DE SANTE (personnel de santé, infrastructure et médicaments) _______________________________________________ 36

4.1. Densité en professionnels de santé __________________________________________ 37 4.1.1. Densité de médecins ____________________________________________________________ 37 4.1.2. Densité d’Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) ___________________________________________ 38

iii

4.1.3. Densité de Sages Femmes________________________________________________________ 39

Analyse de la densité en infrastructures médicales ___________________________________ 41 4.2.1 Densité en Hôpitaux _____________________________________________________________ 44 4.2.2 Densité en Centres de Santé (CS) __________________________________________________ 45 4.2.3 Densité en Postes de Santé _______________________________________________________ 46 4.2.4 Accessibilité géographique des infrastructures médicales _______________________________ 46

4.3. Disponibilité et accessibilité financière des produits pharmaceutiques ______________ 49 4.3.1 Disponibilité des médicaments (accessibilité géographique) _____________________________ 49 4.3.2 Prix des médicaments (accessibilité financière) _______________________________________ 52

QUATRIEME PARTIE : ANALYSE DES DEPENSES DE SANTE _____________________ 55

APERCU GENERAL DES DEPENSES DE SANTE ________________________________________ 56 5.1. Dépenses totales de santé _________________________________________________________ 56 5.2. Dépenses de santé financées par l’Etat _______________________________________________ 57

ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE PAR FONCTION DU SYSTEME DE SANTE _____ 59 6.1. Evolution générale des dépenses par fonction _________________________________________ 59 6.2. Evolution des sources de financement des principales fonctions __________________________ 61

6.2.1. Qui finance la fonction « soins primaires » ? ______________________________________ 61 6.2.2. Qui finance les fonctions « soins secondaire et tertiaire » ? __________________________ 61

6.3. Evolution des types de dépenses pour les principales fonctions ___________________________ 63 6.3.1. Soins primaires ______________________________________________________________ 63 6.3.2. Soins secondaires et tertiaires __________________________________________________ 63 6.3.3. Analyse détaillée de chaque type de dépense pour les principales fonctions _____________ 64

ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE SELON LA SOURCE DE FINANCEMENT _______ 68 6.4. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par l’Etat _______________________ 69

6.4.1. Evolution du budget de l’Etat consacré a la santé __________________________________ 69 6.4.2. Evolution des dépenses de l’Etat par nature économique ____________________________ 72 6.4.3. Evolution des dépenses de l’Etat par fonction du système de santé ____________________ 78

6.5. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les PTFs _____________________ 88 6.5.1. Analyse des DPS des PTFs par nature économique__________________________________ 88 6.5.2. Analyse des DPS des PTFs par fonction du système de santé _________________________ 89

6.6. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les collectivités locales _________ 91 6.7. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les usagers ___________________ 91

6.7.1. Analyse des DPS des usagers par fonction du système de santé _______________________ 91 6.7.2. Analyse des DPS des usagers par nature économique _______________________________ 92

CINQUIEME PARTIE : EQUITE ET EFFICIENCE DES DEPENSES DE SANTE ___________ 95

5.1. EQUITE ___________________________________________________________________ 96 5.1.1. Répartition des dépenses publiques de santé par région _________________________________ 96 5.1.2. Analyse de l’incidence des bénéfices (Benefit Incidence Analysis) __________________________ 97

5.2. EFFICIENCE _______________________________________________________________ 100 5.2.1. Efficience allocative ______________________________________________________________ 100 5.2.2. Efficience technique _____________________________________________________________ 100

Efficience technique des DPS de l’Etat au niveau central ___________________________________ 100 Efficience technique des hôpitaux (EPS) ________________________________________________ 100

SIXIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS __________________________________ 103

iv

BIBLIOGRAPHIE ___________________________________________________________ 106

ANNEXES ________________________________________________________________ 107

Annexe 1 – Tableaux financiers __________________________________________________ 108

Annexe 2 – Analyse DEA de l’efficience technique des hôpitaux sénégalais ______________ 111

Annexe 4 : Schéma de préparation budgétaire _____________________________________ 121

v

SIGLES ET ACRONYMES ARV ANTIRETROVIRAL

BCI BUDGET CONSOLIDE D’INVESTISSEMENT

BFND BUDGET DE FONCTIONNEMENT NON DECENTRALISE

CDSMT CADRE DE DEPENSES SECTORIELLES A MOYEN TERME

CL COLLECTIVITES LOCALES

CNS COMPTES NATIONAUX DE LA SANTE

CPC CONSULTATION PRIMAIRE CURATIVE

CPN CONSULTATION PRENATALE

CPON CONSULTATION POST NATALE

CS CENTRE DE SANTE

DAGE DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT

DCL DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

DES DIRECTION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

DPS DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE

DSRP

DOCUMENT DE STRATEGIE POUR LA CROISSANCE ET LA REDUCTION DE LA

PAUVRETE

EDS ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE

EPS ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE

ESAM ENQUETES SENEGALAISES AUPRES DES MENAGES

ESDD ETUDE DE SUIVI DES DEPENSES A DESTINATION

ESPS ENQUETE DE SUIVI DE LA PAUVRETE AU SENEGAL

FDD FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA DECENTRALISATION

GAVI ALLIANCE GLOBALE POUR LA VACCINATION

HP HOPITAL PRINCIPAL

IDE INFIRMIER D’ETAT

IPRES INSTITUTION DE PREVOYANCE RETRAITE DU SENEGAL

MCR MEDECIN CHEF DE REGION

MEF MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

MEG MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES

MII MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D’INSECTICIDES

MSP MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION

OMD OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

OMS ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ONG ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE

PDIS PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA SANTE

PF PLANIFICATION FAMILIALE

PIB PRODUIT INTERIEUR BRUT

PLC/SIDA PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PNA PHARMACIE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT

PNDS PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE

PS POSTE DE SANTE

PTF PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER

RDPS REVUES DES DEPENSES PUBLIQUES DE LA SANTE

SFE SAGE FEMME D’ETAT

UEMOA UNION MONETAIRE OUEST AFRICAIN

UNICEF FONDS DES NATIONS UNIES POUR LES ACTIVITES DE L’ENFANCE

vi

REMERCIEMENTS Ce rapport a été préparé par une équipe composée de Mr Christophe Lemière (Banque Mondiale /

AFTHE / Task Team Leader) ; Mr Zine-EDDINE EL-IDRISS (Banque Mondiale / AFTH) ; Mlle

Maud Juquois Banque Mondiale / AFTHE / Consultante), Dr Fidèle BANA (consultant de la Banque

Mondiale), Pascal RUKAKA (Health economist, CERDI) ; Mlle Juliette Puret (Consultante Banque

Mondiale) ; Dr Birahime Diongue (planificateur et analyste de projets de santé – coordonnateur de

l’étude) ; Dr Fodé Diouf (médecin – santé publique) ; M. Ameth Faye (analyste financier) ; M.

Mamadou (Faye Ingénieur Statisticien économiste) ; M. Mamadou Idrissa Diallo (statisticien) et Mr

Khalifa Dieng (DAGE/MSP)

vii

LISTE DES ENCADRES, TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES

Encadrés Encadre 1 – Une tentative pour redistribuer les effectifs vers les zones rurales: le plan Cobra ........... 39 Encadre 2 – La réforme hospitalière de 2000 et son impact ................................................................. 62 Encadre 3 : Quelle est la part de la santé dans le budget de l’Etat sénégalais ? .................................... 70 Encadre 4 – Sources de données utilisées pour l’analyse des dépenses du MSP .................................. 74 Encadre 5 – Description des catégories de dépenses d’investissement du MSP .................................. 77 Encadré 6 – Dépenses relatives aux Affaires Générales et a l’Administration Générale ..................... 78 Encadre 7 – Un programme de gratuité: le Plan Sésame ...................................................................... 82 Encadre 8 - Pourquoi la gratuité a entrainé une augmentation des césariennes mais pas des

accouchements ? ................................................................................................................................... 84 Encadré 9 – Evaluer l’efficience technique des hôpitaux : pourquoi le taux d’occupation des lits n’est

pas un bon indicateur? ........................................................................................................................ 101

Tableaux Table 1 - Fréquence de rupture des vaccins par type de prestataire (en % du nombre de structure) .... 17 Table 2 – Taux d’accouchement assistés par région ............................................................................. 23 Table 3 – Evolution des taux de consultations post-natale par région .................................................. 25 Table 4 – Evolution des indicateurs de dépistage du VIH .................................................................... 26 Table 5 – Evolution des indicateurs du paludisme................................................................................ 28 Table 6 – Evolution des indicateurs de la tuberculose .......................................................................... 30 Table 7 – Taux de consultation primaire curative ................................................................................. 33 Table 8: Adéquation du diagnostic posé par des cliniciens dans 5 cas (2010) ..................................... 35 Table 9 - Nombre et répartition des infrastructures sanitaires (hôpital, centre de santé, poste de santé)

par région en 2003 et en 2008 ............................................................................................................... 42 Table 10 - Investissements (en millions FCFA) en matière d’infrastructures entre 2003 et 2008,

comparés aux besoins (Etat). ................................................................................................................ 43 Table 11 - Comparaison de l’accessibilité aux formations sanitaires en Afrique de l’ouest ............... 46 Table 12 Répartition de la Population par région en fonction de l’accessibilité aux structures de santé

.............................................................................................................................................................. 47 Table 13: Répartition des pharmacies par région (2009) ...................................................................... 49 Table 14 - Moyennes régionales : % de médicaments disponibles ....................................................... 50 Table 15: Disponibilité MEG traceurs .................................................................................................. 52 Table 16 - Comparaison prix de vente MEG traceurs en fonction du secteur (en FCFA) .................... 53 Table 17 – DPS tous financeurs confondus (en millions FCFA) .......................................................... 59 Table 18 - Analyse de l’évolution des DPS (en millions de FCFA) ..................................................... 70 Table 18 : Comparaison des DPS d’investissement de l’Etat sur fonds propres (données MINFI) ou

d’investissement national et extérieur (données DAGE/MSP) en millions de FCFA: ......................... 76 Table 19 – DPS Etat par fonction du système de santé (en millions de FCFA) ................................... 78 Table 20 – Dépenses au profit des programmes de gratuité ................................................................. 81 Table 21 - Part des visites des patients en fonction du quintile de richesse, 2005 ................................ 97 Table 22 - Dépenses de santé par quintile et niveau de soins, 2005 ..................................................... 98 Table 23 - Dépenses de santé par tête, par quintile et niveau de soins, en FCFA en 2005 ................... 99

viii

Graphiques

Figure 1 – Evolution de la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de 5 ans) au Sénégal

et dans 5 autres pays de la sous-région .................................................................................... 14 Figure 2 – Taux de mortalité infantile et infanto-juvénile ....................................................... 15 Figure 3 – Mortalité chez l’enfant en 2008 (par région) .......................................................... 16 Figure 4 – Evolution des taux de couverture vaccinale ........................................................... 17

Figure 5 – Evolution des financements pour la nutrition ......................................................... 18 Figure 6 – Nombre d’enfants sous surveillance nutritionnelle ................................................ 19 Figure 7 – Malnutrition infantile (2005) .................................................................................. 19 Figure 8 – Evolution des taux de mortalité maternelle au Sénégal et dans 5 autres pays de la

sous-région (estimations) ......................................................................................................... 20 Figure 9 : Taux de prévalence de la contraception en Afrique ................................................ 21 Figure 10 – Evolution des principaux indicateurs de santé reproductive ................................ 22

Figure 11 – Taux d’accouchement assisté et accès aux soins en 2005 .................................... 23 Figure 12 - Prévalence du VIH en 2007 (parmi les adultes 15-49 ans) en Afrique ................. 26 Figure 13 – Nombre de PVVIH ............................................................................................... 27 Figure 14 – Taux de couverture des PVVIH en ARV ............................................................. 27

Figure 15 – Financement dédiés au VIH-SIDA ....................................................................... 27 Figure 16 – Evolution du pourcentage de ménages ayant au moins une MII .......................... 28 Figure 17 - Evolution de la morbidité proportionnelle palustre .............................................. 29

Figure 18 - Réalisations financières du PNLP (en millions de $US) ...................................... 29

Figure 19 - Financement de la lutte contre la tuberculose (millions de $ US). ....................... 30 Figure 20 – Taux de consultation primaire curative (2003 et 2008) ........................................ 33 Figure 21 : Adéquation du diagnostic posé par des cliniciens dans 5 cas (2010) .................... 35

Figure 22 - Comparaison des ratios de personnel médical par habitant dans la sous-région .. 37 Figure 23 – Nombre d’habitants par médecin en 2003 et 2008 ............................................... 38

Figure 24 – Ratio entre le pourcentage des médecins spécialistes et celui de la population

(2008) ....................................................................................................................................... 38 Figure 25 – Nombre d’habitants par infirmier ......................................................................... 39

Figure 26 – Nombre de femmes en âge de procréer par sage-femme ..................................... 41 Figure 27 – Nombre d’habitants par hôpital et par région ....................................................... 45

Figure 28– Nombre d’habitants par centre de santé et par région ........................................... 45

Figure 29 – Nombre d’habitants par poste de santé ................................................................. 46

Figure 30 – Répartition de la population selon la distance à parcourir pour atteindre

l’établissement sanitaire le plus proche ................................................................................... 47 Figure 31 : Répartition des pharmacies par région (2009) (+ population) .............................. 50 Figure 32 – Moyenne comparée de la disponibilité en médicaments ...................................... 51 Figure 33 – Comparaison des taux de disponibilité des médicaments dans les pays voisins .. 51

Figure 34 - Comparaison prix de vente MEG traceurs en fonction du secteur........................ 53 Figure 35 – Dépenses Totales de Santé (DTS) en % du PIB ................................................... 56 Figure 36 – Dépenses de l’Etat en Santé en % du PIB ............................................................ 57 Figure 37 – Budget santé des pays en % du budget de l’Etat .................................................. 58 Figure 38 – La part des Dépenses totales de santé financée par le secteur public ................... 58

Figure 39 – DPS tous financeurs confondus (en millions FCFA) ........................................... 59

Figure 40 – DPS tous financeurs confondus (en %) ................................................................ 60 Figure 41 – Comparaison des DPS tous financeurs confondus (en %) avec d’autres pays de la

région ....................................................................................................................................... 61 Figure 42 – Evolution des dépenses de soins primaires selon la source de financement ........ 61

ix

Figure 43 – Evolution des dépenses de soins secondaire et tertiaire selon la source de

financement .............................................................................................................................. 62 Figure 44 – Evolution des types de dépenses au niveau des soins primaires .......................... 63 Figure 45 –Evolution des types de dépenses au niveau des soins secondaire et tertiaire ........ 64 Figure 46 –Evolution des types de dépenses pour les 3 niveaux de soins ............................... 64

Figure 47 –Evolution des dépenses de RH pour les 3 niveaux de soins .................................. 65 Figure 48 –Evolution des dépenses de fonctionnement pour les 3 niveaux de soins .............. 66 Figure 49 –Evolution des dépenses d’investissement pour les 3 niveaux de soins ................. 66 Figure 50 – Evolution des DPS par source de financement (en millions de FCFA) ............... 68 Figure 51 – Evolution des DPS par source de financement (en %) ......................................... 69

Figure 52 – Evolution des DPS Etat et hors Etat en millions de FCFA courants .................... 71 Figure 53– Evolution des DPS Etat et hors Etat en millions de FCFA constants ................... 71

Figure 54 – Evolution des DPS Etat et hors Etat per capita (en FCFA constants) .................. 72 Figure 55 – Evolution des dépenses du MSP par nature (en millions de FCFA) .................... 73 Figure 56 – Répartition des dépenses du MSP par titre (en %) ............................................... 73 Figure 57 –Répartition des DPS entre dépenses de fonctionnement, de personnel et

d’investissement ....................................................................................................................... 74

Figure 58 – Dépenses de l’Etat en fonctionnement hors RH (en FCFA) ................................ 75 Figure 59 – Dépenses de l’Etat en fonctionnement hors RH (en %) ....................................... 75

Figure 60 – Dépenses moyennes de fonctionnement des services centraux du MSP (hors

DAGE) ..................................................................................................................................... 76

Figure 62 – Dépenses d’investissement du MSP (en millions de FCFA)................................ 77 Figure 63 - Dépenses d’investissement du MSP (en %) .......................................................... 78

Figure 64– Evolution des DPS Etat par fonction du système de santé (en millions de FCFA)

.................................................................................................................................................. 79

Figure 65 – Evolution des DPS Etat par fonction du système de santé (en %) ....................... 79 Figure 66: Répartition des DPS par fonction de santé dans plusieurs pays d’Afrique ............ 80 Figure 67 : Montant budgétaire (en $ et per capita) reçu par les centres de santé primaire

(2010) ....................................................................................................................................... 81 Figure 68 – Evolution des dépenses au profit des programmes de gratuité (en KFCFA) ....... 82

Figure 69 – Budgets demandés et budgets obtenus par le MSP (en FCFA) ............................ 86 Figure 70 – Budgets obtenus et budgets exécutés par le MSP (en FCFA) .............................. 87 Figure 71 – Ecart entre le budget prévu et le budget exécuté .................................................. 87

Figure 72 – Dépenses de santé des PTFs par nature économique (en %) ................................ 88

Figure 73 – Dépenses de santé des PTFs par nature économique (en %) ................................ 89

Figure 74 – DPS des PTFs par fonction du système de santé (en FCFA) ............................... 89 Figure 75 - – DPS des PTFs par fonction du système de santé (en %).................................... 90

Figure 76 : Répartition des dépenses de santé des PTFs par fonction de santé dans plusieurs

pays africains ........................................................................................................................... 90 Figure 77 – DPS financées par les collectivités locales (en KFCFA) ..................................... 91 Figure 78 – DPS financées par les usagers (en millions FCFA).............................................. 92 Figure 79– Evolution des dépenses faites avec le recouvrement des coûts (en millions de

FCFA) ...................................................................................................................................... 93 Figure 80 – Evolution des dépenses faites avec le recouvrement des coûts (en %) ................ 93 Figure 81 – Dépenses publiques de santé per capita par région .............................................. 96 Figure 82 – Nombre d’IDE par région ..................................................................................... 97

Figure 83: Part des dépenses de santé publiques par quintile de richesse, 2005 ..................... 98 Figure 84 - Dépenses de santé par tête, par quintile et niveau de soins, en FCFA en 2005 .... 99

Figure 85 - Indices d’efficience technique (CRS) et niveaux d’économie d’échelle des

hôpitaux (2006) ...................................................................................................................... 102

x

1

RESUME

Le bilan en terme de résultats sanitaires atteints pendant la période est mitigé Sur la période considérée (2003-2008), les résultats obtenus sont mitigés. De très grands progrès ont

été atteints en matière de lutte contre le VIH et le paludisme.

En revanche, la mortalité infantile (enfants de moins d’un an) et la mortalité n’ont pas ou très peu

diminué.

OMD 4 : santé infantile

Sur la période étudiée, la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de 5 ans) a diminué. On reste

néanmoins assez loin de l’OMD 4. Plus inquiétant, la diminution de la mortalité infanto-juvénile s’est

considérablement ralentie depuis 2005, probablement a cause de la mortalité infantile (enfants de

moins d’un an), qui ne baisse plus.

De bons résultats ont été obtenus sur la nutrition.

En revanche, l’un des grands échecs est celui de la vaccination, dont les importants progrès ont été

anéantis en 2008, lorsque la dotation au PEV a fait l’objet d’une ponction budgétaire. Le prix de cette

décision en a été une résurgence (parfois mortelle) des cas de rougeole et surtout de poliomyélite.

OMD 5 : santé maternelle

La mortalité maternelle n’a que faiblement baissé sur la période. L’analyse des taux de couverture

pour les interventions à haut impact sur la mortalité maternelle (i.e. contraception moderne,

accouchements assistés, consultation prénatales…) montre que très peu de progrès ont été réalisés :

La prévalence de la contraception moderne stagne autour de 10% ;

Le taux des accouchements assistés (dans le système public) ne parvient pas à dépasser les

50% ;

Le taux de consultation prénatale stagne aussi autour de 75%.

Ces évolutions sont largement imputables aux difficultés du système de santé public, difficultés liées à

(i) des investissements faibles sur le niveau primaire, (ii) une mauvaise distribution géographique des

personnels qualifiés, (iii) une performance limitée de ces personnels (notamment en terme de

compétences), et (iv) un relatif échec des programmes de gratuité en matière d’amélioration de

l’accessibilité financière des soins.

OMD 6 : maladies infectieuses

Sauf pour la tuberculose, le Sénégal a enregistré de très bons résultats en matière la lutte contre les

maladies infectieuses.

L’épidémie de VIH a été maitrisée et sa prévalence est tombée au-dessous de 1%. La prise en charge

des PVVIH a bien progressé, même si des efforts sont encore à faire (40% des PVVIH ne bénéficiant

toujours pas d’ARV).

Pour le paludisme, les résultats atteints sont importants aussi, puisque les taux d’enfants et de femmes

enceintes dormant sous moustiquaires ont doublé sur la période. On reste néanmoins encore à des

niveaux insuffisants pour atteindre l’OMD.

2

Le système public de santé reste encore peu utilisé et la qualité de ses prestations est très insuffisante La plupart des indicateurs évoqués ci-dessus (en particulier celui de la mortalité maternelle) peuvent

être améliorés si une part importante de la population utilisait régulièrement le système public de

santé et si celui-ci offrait une qualité acceptable.

Or, du point de vue de l’utilisation du système de soins, le bilan est là aussi très contrasté :

Le taux d’utilisation des soins primaires (i.e. consultations) a progressé de manière

significative, passant de 30% à 37%. On reste néanmoins très loin des recommandations OMS

(100%) et assez loin aussi des résultats atteints par d’autres pays voisins.

Le recours aux soins hospitaliers (i.e. taux d’hospitalisation) stagne, la population ayant

augmenté au même rythme que le nombre de séjours hospitaliers.

Cette faible utilisation du système public de santé est explicable par une insuffisante accessibilité du

système, accessibilité que l’on peut analyser du point de vue de l’offre (i.e. disponibilité des intrants)

et du point de vue de la demande (i.e. accessibilité financière). En termes d’offre, on va voir que la

densité en personnel qualifié et en centres de santé reste très inégale sur le territoire, au détriment de

plusieurs régions rurales. Il en est de même pour les médicaments (cf. ci-dessous). En terme de

demande, les plus pauvres n’ont pas véritablement bénéficié des programmes de gratuité mis en place,

ce qui a donc réduit leur capacité a accéder financièrement a ces services de soins.

La qualité des soins semble faible. Une étude récente (2010) a montré que moins d’un tiers des

cliniciens sénégalais étaient capables de diagnostiquer des cas cliniques simples (par exemple, les

diarrhées avec déshydratation). Plusieurs explications sont possibles : (i) les diagnostics observés

peuvent avoir été réalisés par du personnel non qualifié, généralement a cause de la mauvaise

distribution géographique des personnels qualifiés, mauvaise distribution qui entraine un « glissement

de tâche » officieux1, (ii) une formation (notamment continue) insuffisante et (ii) une faible attention

des personnels a l’égard des patients (problème de motivation).

La disponibilité des principaux intrants (personnel, infrastructures et médicaments) reste très inégale Pour accroitre l’utilisation d’un système de sante, celui-ci doit être accessible non seulement

géographiquement (densité des établissements et densité de personnel, disponibilité des médicaments)

mais aussi financièrement (prix des médicaments). L’étude a donc exploré les progrès concernant les

3 intrants majeurs que sont (i) les personnels de santé, (ii) les infrastructures (i.e. établissements) et

(iii) les médicaments.

Entre 2003 et 2008, les investissements de l’Etat ont permis au Sénégal d’améliorer significativement

la densité de son personnel qualifié. Pour les trois catégories de personnel qualifié (médecins,

infirmières et sages-femmes), les recommandations de l’OMS ont été atteintes (ou presque) au niveau

national.

En revanche, les inégalités dans la répartition géographiques de ces personnels semblent s’être

accrues, souvent au détriment des régions les plus pauvres.

Les résultats obtenus en matière de densité d’infrastructures médicales ne sont pas à la hauteur des

volumes financiers mobilisés par l’Etat et les PTFs. A part pour la région de Dakar, la couverture du

1 Dans la mesure où un grand nombre de personnels qualifiés restent concentrés à Dakar, il n’est pas rare que

des postes ou des centres de santé ruraux se retrouvent avec seulement des aides-soignants.

3

pays en infrastructures médicales s’est détériorée entre 2003 et 2008. C’est particulièrement le cas

pour les hôpitaux et les postes de santé.

Ce mauvais résultat est largement imputable a (i) l’absence de carte sanitaire et de programme précis

de construction, (ii) les retards d’exécution liés aux procédures des marchés publics, et (iii) la non

prise en compte des évolutions démographiques.

Premier poste de dépense de santé des ménages, le médicament reste encore peu accessible.

Un premier obstacle est celui de la densité des centres de santé et officines privées, qui reste assez

faible en zone rurale et ne s’est pas vraiment améliorée entre 2003 et 2008.

Un second obstacle est la disponibilité des médicaments dans ces structures. Si celle-ci est de 100%

dans le secteur privé (officines), on ne dépasse pas les 80% dans le secteur public. On observe même

une dégradation de la disponibilité des médicaments traceurs par rapport aux études réalisées en 2003

et 2007. En effet, la durée de rupture était inférieure ou égal à 4% au niveau des entrepôts et des

formations sanitaires en 2003 contre des taux de rupture en jours s’élevant à 6% au niveau du dépôt

de district et 19% au niveau du centre de santé lors de ce sondage.

Enfin, un dernier obstacle est celui du prix des médicaments. Un point positif est que la PNA

(Pharmacie Nationale d’Approvisionnement) obtient ses médicaments à des prix très compétitifs. De

même, il est rassurant (quoique un peu surprenant) de constater que les prix sur les marchés illicites

sont généralement supérieurs a ceux du public, voire du privé. En revanche, comme dans d’autres

pays de la région, les taux de marges sont encore insuffisamment respectés par les centres de santé

publics. La raison en est que les médicaments constituent une source essentielle de revenus pour ces

structures (et leurs comités de santé). Cette forte dépendance financière des centres de sante a l’égard

des ventes de médicaments crée aussi une incitation a la surprescription, ce qui alourdit d’autant le des

médicaments pour la population.

Des dépenses publiques de santé (DPS) marquées par le poids des hôpitaux et de l’administration Avec des dépenses de santé par l’Etat à 3.21% du PIB, le Sénégal fait mieux que les autres pays

francophones de la sous-région. Cela reste toutefois un niveau d’investissement public très faible et

certainement pas de nature à atteindre les OMD santé.

En analysant les différentes fonctions financées au travers des Dépenses Publiques de Santé (tous

financeurs confondus), on constate deux tendances fortes.

En premier lieu, la part des dépenses au profit du secteur hospitalier a diminué, passant de 58% à

43% des Dépenses Publiques de Sante (DPS). Cette tendance, positive, ne semble pas soutenue en

2009, puisque l’Etat a dû alors contribuer à réduire l’endettement des hôpitaux. Plus inquiétant, les

hôpitaux sont de plus en plus financés par les ménages, ce qui conduit forcement à des inégalités

accrues.

Une bonne partie de la diminution de la part des hôpitaux dans les DPS s’est faite au profit des

dépenses de nature administrative, passées de 18 à 36% des DPS sur la période. Une partie de cette

augmentation peut être considérée comme « artificielle », car liée à la montée en puissance de certains

programmes verticaux. Mais cette augmentation des dépenses administratives est liée aussi à

l’envolée des recrutements de contractuels par le niveau central et a l’octroi de primes.

Malheureusement, le système d’information du Ministère n’a pas permis de quantifier ces différents

facteurs.

En analysant des DPS par financeur (Etat, PTFs, collectivités locales et usagers), on constate que

l’Etat reste le premier financeur, avec environ la moitié des DPS. Cette situation est notable dans la

mesure où, par rapport au budget national, la part du budget de la Santé s’est légèrement réduite,

passant de 6.47% à 5.35%.

Les principales évolutions remarquées au niveau des DPS totales se confirment au niveau des DPS

Etat.

4

On peut noter une importante progression des dépenses administratives, progression liée certes à

la montée en puissance de plusieurs programmes verticaux mais aussi a des recrutements de

personnel et a l’octroi de primes. Les dépenses RH sont ainsi passées de 66% à 82% des

dépenses de fonctionnement du MSP, ce qui réduit considérablement ses marges de manœuvre.

Autre évolution inquiétante, la baisse des investissements sur financement national. Ceux-ci ont

fortement diminué et se concentrent aujourd’hui sur les hôpitaux nationaux, dont les prestations

ont pourtant peu d’impact sur les OMD.

Enfin, comme dans beaucoup de pays francophones, les programmes de gratuité des soins ont

pris une importance croissante, absorbant aujourd’hui plus de 11% des dépenses (hors RH). Ces

programmes ont très certainement amélioré l’accès aux soins des populations urbaines. Ils restent

néanmoins très peu efficients, tant par leur manque de ciblage (i.e. les riches sont souvent plus

avantagés que les pauvres) et la faiblesse des contrôles des dépenses. Aujourd’hui en faillite

virtuelle, le Plan Sésame est un bon exemple de ces problèmes. De même, le programme de

gratuite des accouchements et des césariennes n’a pas eu d’impact significatif sur le taux

d’accouchement (car le prix payé aux établissements était trop faible), mais a eu en revanche un

impact excessif sur le taux de césariennes, qui est passé au-dessus de la recommandation

maximale de l’OMS (parce que le prix payé par l’Etat est très élevé par rapport aux coûts réels).

Concernant l’exécution du budget du MSP, le taux moyen est de 91%, ce qui est correct.

Concernant les PTFs, ceux-ci représentent environ un quart des DPS. Au Sénégal comme dans

d’autres pays, on peut constater une forte variabilité des flux financiers externes, ce qui gêne

considérablement le Gouvernement dans ses prévisions. Une bonne partie de ces flux concernent les

programmes verticaux (bizarrement retranscrits dans la fonction « administration ») et les soins

secondaires.

Les collectivités locales (essentiellement la ville de Dakar) ont un poids qui reste faible (3% des

DPS).

Enfin, les usagers ont vu leur contribution augmenter (23% des DPS sur la période), en particulier

pour financer (indirectement) les salaires dans les centres de santé et les hôpitaux.

Un système peu équitable et d’une efficience insuffisante En termes d’équité du système public de santé, il semble difficile d’identifier des progrès tangibles.

Les DPS par habitants et les intrants restent largement concentrés sur les régions les plus riches, en

premier lieu Dakar. Plus généralement, l’analyse de l’incidence des bénéfices a montré que le quintile

le plus pauvre ne reçoit que 14% des subventions de l’Etat, alors que le quintile le plus riche en reçoit

24%. En clair, l’Etat subventionne plus les riches que les pauvres.

L’efficience allocative ne parait pas non plus s’être améliorée. Si plusieurs programmes de santé

publique (VIH, paludisme…) ont été financés (surtout par les PTFs d’ailleurs), une large part des

financements a été allouée aux dépenses de personnel (qui ont doublé sur la période) et les hôpitaux.

Une telle situation n’est pas de nature à permettre l’atteinte des OMD 4 et 5.

Il n’était pas possible de mesurer l’efficience technique des DPS totales. L’étude s’est donc

uniquement concentrée sur les hôpitaux (qui constituent néanmoins un des principaux postes de

dépenses). Leur efficience technique s’est clairement détériorée. En 2007, on estimait que le quart des

moyens hospitaliers (essentiellement le personnel) n’avait aucune contribution à la production.

Recommandations

1. Privilégier les investissements au profit de la santé infantile et maternelle

1.1. Maintenir les efforts sur la santé infantile.

5

Le Sénégal a déjà fait des efforts importants pour réduire la mortalité infantile. Certains résultats

tangibles ont été obtenus. Pour maintenir cet effort, deux priorités sont à prendre en compte :

- Sanctuariser le budget pour les vaccinations (qui est d’ailleurs inférieur a 1% du budget de la

santé), c’est-a-dire éviter que ce budget soit de nouveau la cible de ponctions budgétaires (comme en

2008) ;

- Assurer un financement national du Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN). Ce

programme a fait la preuve de son efficacité. Il doit pouvoir bénéficier d’un soutien financier accru

par l’Etat.

1.2. Financer la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale

Alors que le Sénégal dispose d’une feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et

néonatale, peu d’actions ont été entreprises entre 2003 et 2008.

Des résultats pourraient pourtant être rapidement atteints avec la mise en œuvre des actions suivantes :

- Former et recruter un plus grand nombre de sages-femmes et mieux les repartir sur le

territoire. La présence de sages-femmes est essentielle pour assurer des accouchements de qualité.

Pour attirer ces personnels dans les zones rurales, il existe des politiques à l’efficacité prouvée (cf. ci-

dessous). Elles doivent être explorées.

- Revoir le dispositif de gratuité des accouchements et des césariennes, en augmentant le tarif payé

aux établissements pour les accouchements (tarif aujourd’hui peu incitatif) et réduire celui pour les

césariennes (qui est à l’inverse beaucoup trop élevé). A terme, ces actes devront être pris en charge

par le futur système d’assurance-maladie et non plus au travers d’un dispositif de gratuité (tres

inefficient et paradoxalement inéquitable).

- Lancer un programme de recyclage des compétences obstétricales des personnels de santé. On

verra dans le rapport que le niveau de compétence des cliniciens est relativement faible.

2. Améliorer l’efficience des dépenses, afin de générer de l’espace budgétaire

2.1. « Inverser le financement de la pyramide sanitaire »

Avec leur endettement considérable, les hôpitaux absorbent aujourd’hui une part importante (proche

de 50%) du budget de la Santé, alors même que leur contribution à l’atteinte des OMD est faible. Des

plans de redressement ont déjà mis en œuvre depuis 2008, ce qui a permis de stabiliser la dette.

D’autres actions sont néanmoins nécessaires :

- Mettre en place un mécanisme de financement basé sur l’activité réelle des hôpitaux, et ce afin

de réduire les effets de rente générés par le financement actuel ;

- Réorganiser le tissu hospitalier a Dakar. Etant donné la situation de surcapacité existant sur

Dakar, l’ouverture du nouvel hôpital (Dalla Jam) est une opportunité pour rationaliser le nombre

d’hôpitaux dans la capitale ;

- Financer correctement le programme Sésame, programme dont les arriérés expliquent environ un

tiers de la dette hospitalière ;

- Restaurer un véritable contrôle budgétaire des hôpitaux, au travers de contrats de performance et

d’un renforcement des compétences du Ministère de la Santé ;

- Rendre obligatoire la comptabilité analytique dans les hôpitaux.

A l’inverse, les structures de niveau primaire (voire secondaire) doivent à nouveau bénéficier d’un

financement significatif de l’Etat, aujourd’hui très faible (et très inefficient, car passant par les

collectivités locales). La mise en place imminente du Financement Basé sur les Résultats (FBR)

devrait permettre d’accélérer cette décentralisation budgétaire. Elle devrait aussi améliorer la

responsabilisation des structures et de leurs personnels.

2.2. Mieux répartir les intrants dans le système de santé

6

Comme on va le voir, les problèmes concernant le personnel de santé sont moins liés à une

insuffisance globale d’effectifs qu’a leur mauvaise répartition géographique. Parmi les politiques

permettant d’adresser ce problème, on peut recommander :

- le recrutement sur poste des nouveaux fonctionnaires, ce qui suppose une certaine décentralisation

de la fonction GRH au niveau régional, voire au niveau district ;

- la mise en place d’un paquet d’incitations, basé sur une analyse rigoureuse des préférences des

personnels (la pratique montre que ces préférences portent moins sur les primes et plus sur la

possibilité de se spécialiser ou d’obtenir un logement) ;

- la construction d’écoles paramédicales dans les régions (qui attirent les candidats souhaitant rester

en région).

Il est indispensable aussi de réaliser un audit des effectifs du Ministère de la Santé, notamment au

niveau central, et ce afin de rationaliser ces effectifs. La récente envolée des dépenses administratives

au niveau du Ministère est en effet explicable (au moins en partie) par des recrutements importants.

Or la priorité devrait être le recrutement de cliniciens au niveau des établissements de santé.

Le système de santé sera plus accessible aussi si les centres de santé sont mieux repartis sur le

territoire. La carte sanitaire ayant été développée récemment (2008), il est maintenant impératif de la

mettre en œuvre avec deux actions :

- Instituer un mécanisme pour accorder des autorisations d‘ouverture ou d’extension des structures de

santé publiques et privées (sur la base de la carte sanitaire) ;

- Préparer des schémas régionaux d’organisation sanitaire, afin de préciser sur une longue durée (au

moins 5 ans) les principaux investissements a réaliser en termes de structures sanitaires.

3. Améliorer l’équité du système de santé

Les mesures proposées ci-dessus (FBR, redistribution du personnel…) vont permettre d’augmenter les

ressources mises à disposition des régions pauvres et donc contribuer à améliorer l’équité des

dépenses de santé.

Pour autant, cette équité exige aussi la mise en place d’un mécanisme de subventionnement de la

demande.

Les programmes de gratuité existants n’ont pas véritablement démontré leur impact. Ils ont souvent

été sous-financés (notamment le plan Sésame) et ont manifestement bénéficié en priorité aux urbains,

qui bénéficient déjà d’une offre de santé adéquate.

La mise en place d’un mécanisme d’assurance-maladie (avec prise en charge par l’Etat des primes

pour les plus pauvres) permettraient de pallier ces difficultés. En ce sens, la création d’un Fonds de

Solidarité Santé doit être appuyée fortement.

7

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET SANITAIRE DU SENEGAL Depuis 1997, le gouvernement du Sénégal a adopté l’approche programme dans le cadre d’un Plan

National de Développement Sanitaire (PNDS) pour la période 1998-2007 ainsi qu’un paquet de

réformes du secteur complétant ainsi celles adoptées depuis la Déclaration de la Politique de Santé en

juin 1989. Le PNDS est le résultat d'un consensus entre les populations, les collectivités locales, les

ONG, le secteur privé et les partenaires au développement et l'Etat.

Le Sénégal, à l’image de la communauté internationale a par la suite adopté les OMD et a élaboré le

DSRP dont les orientations ont guidé la révision du PNDS au cours de sa deuxième phase

quinquennale. Ont été également prises en compte dans la révision du PNDS, plusieurs études menées

dans le secteur de la santé afin de fournir des informations utiles pour le management du PNDS. Il

s’agit notamment des revues des dépenses publiques (RDP), de l’enquête suivi des dépenses jusqu’à

destination (SDD), l’EDS-IV. A cela il faut ajouter l’enquête sur le suivi de la pauvreté des dépenses

jusqu'à destination (SDD, 2003), l'enquête budget et consommation des ménages (ESAM II, juillet

2004), l’EDS IV (2005), la MICS (2000) et les comptes nationaux de la santé pour l’année 2005

élaborés 2007.

Contexte économique Dans un contexte international marqué par un ralentissement de l’économie mondiale consécutif à une

crise financière aigue, le Sénégal, à l’instar de nombreux pays subsahariens, s’est engagé à relever les

grands défis liés à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD), à travers le renforcement des actions prévues dans le Document de Stratégie

pour la croissance et la réduction de la Pauvreté (DSRP) de seconde génération, la Stratégie de

Croissance Accélérée (SCA) et la Stratégie nationale de Protection sociale et de Gestion des Risques

et Catastrophes.

Ainsi, l’économie sénégalaise a connu une croissance moyenne de 4% sur la période 2002-2008, en

dépit des contre-performances économiques notées en 2002, 2006 et 2008 et des chocs extérieurs

défavorables liés notamment à la facture pétrolière et céréalière. Aussi, dans le souci d’atteindre le

taux minimal de 7% à 8% requis pour réduire durablement la pauvreté sur une longue période

(d’après les simulations), le Sénégal s’est fixé comme objectif d’augmenter le niveau de la croissance,

à travers la mise en place de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) basée sur une série de

grappes prioritaires à fort potentiel en termes de croissance, de compétitivité internationale et de

création d’emplois.

L’amélioration du climat des affaires2, l’assainissement du cadre macroéconomique et les travaux de

construction d’infrastructures routières mis en œuvre par le Gouvernement au cours des cinq (5)

dernières années, ont contribué à relever substantiellement le taux d’investissement qui est passé de

21,5 % en 2003 à 26,6 % du PIB en 2008, soit une augmentation de 5 points sur la période.

En 2008, l’économie sénégalaise a enregistré un léger ralentissement, avec un taux de croissance de

2,5%3 contre 4,7% en 2007 ; une récession qui résulte, en sus des facteurs exogènes, des difficultés du

secteur secondaire liées en partie, au retard de paiement des dettes de l’Etat vis-à-vis du secteur privé

et à la constance des difficultés des Industries Chimiques du Sénégal (ICS). En revanche, le secteur

primaire s’est bien comporté à la faveur d’une pluviométrie précoce et normale dans la majeure partie

du pays et à une situation phytosanitaire globalement calme.

2 Doing Business 2009 : le Sénégal, 1

er en Afrique et 5

ème parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde.

3 DPEE, Revue du cadrage macroéconomique, avril 2009

8

L’inflation, mesurée par l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation, est ressortie à 5,8%

en 2008 contre 5,9% en 2007. Ce léger repli résulte, d’une part, de la forte baisse en fin d’année des

prix des produits pétroliers et alimentaires et, d’autre part, des subventions de l’Etat sur les produits

alimentaires de base. Pour la seconde année consécutive, le Sénégal n’a pas respecté le critère de

convergence de 3% retenu au sein de l’UEMOA. Cette tension inflationniste a entrainé une perte de

compétitivité de l’économie sénégalaise de l’ordre de 4%, en raison notamment d’un différentiel

d’inflation défavorable par rapport aux principaux pays partenaires à l’exception de ceux de la zone

UEMOA et, dans une moindre mesure, d’une appréciation de la monnaie nationale, liée à

l’appréciation de l’euro sur les 10 premiers mois de l’année 2008.

Relativement aux Finances Publiques, on note une nette amélioration du recouvrement des recettes

budgétaires sur la période 2002-2008, avec une croissance moyenne de 10% ayant permis de contenir

le déficit public à 3,4% du PIB contre 3,5% en 2007. Les recettes budgétaires se sont établies à

1 124,6 milliards en 2008, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Quant aux

dépenses, leur progression a été maîtrisée en vue notamment de régulariser les instances de paiement

vis-à-vis du secteur privé, enregistrées au cours des deux derniers exercices budgétaires. Elles

ressortent à 1 550,7 milliards en 2008 contre 1 435,6 milliards en 2007, soit une hausse de 8%. En

outre, le Gouvernement s’est engagé, lors de la deuxième revue de l’Instrument de Soutien à la

Politique Economique (ISPE), à mieux cibler les subventions sur les denrées et à éliminer celles sur le

gaz butane avant mi-2009, afin d’atténuer le déficit budgétaire. L’encours total de la dette publique est

estimé à fin décembre 2008 à 1 545 milliards, soit 26% du PIB contre 23,7% du PIB en 2007. Ce

niveau de performance est encore nettement inférieur à la norme de 70 % retenue par l’UEMOA.

Par rapport aux échanges extérieurs de biens et services, il a été observé une stagnation du déficit

du compte courant qui se situe à 11,6% du PIB sur la période 2007-2008. Le compte de capital et

d’opération financière fait ressortir un solde global de la balance des paiements déficitaire de 87,6

milliards en 2008 contre un excédent de 70,8 milliards en 2007. Afin d’atténuer l’impact sur la

balance des paiements du renchérissement des produits alimentaires de base et de l’énergie, les

autorités ont sollicité un accès à la facilité de protection contre les chocs exogènes (FCE). Aussi, des

mesures ont été prises afin de limiter les importations, entre autres, i) l’élimination des subventions

coûteuses et non ciblées sur les produits alimentaires et énergétiques, ii) la diversification de la

production agricole (programme GOANA) et iii) l’effectivité de la réforme du secteur énergétique

relative à l’application de la vérité des prix

La situation monétaire est caractérisée en 2008 par un repli des avoirs extérieurs nets de 176,9

milliards (contre 125,1 milliards en 2007), un accroissement de 19,0% du crédit intérieur (8,8% en

2007) et une augmentation de 3,8% de la masse monétaire (12,8% en 2007).

Bien que la situation de la plupart des agrégats macroéconomiques ait montré une certaine stabilité

en 2008, il faut souligner que l’économie sénégalaise a été confrontée à des difficultés liées

notamment à la flambée des prix des denrées de première nécessité et de l’énergie et aux problèmes

du secteur privé consécutifs au retard de paiement de leurs créances sur l’Etat.

A cet égard, le Gouvernement s’est résolument engagé, vis-à-vis du FMI, à améliorer les procédures

d’élaboration du budget à travers la modification des principales pratiques d’exécution budgétaire.

Aussi, la poursuite et la consolidation des efforts entrepris en matière d’investissements

(infrastructures publiques, promotion des investissements privés) ainsi que le niveau des dépenses

effectuées dans le domaine de l’éducation, devraient permettre d’assurer à terme une croissance

soutenue et durable.

Situation sociale La situation sociale du pays est déclinée ici à travers les principaux objectifs poursuivis dans la

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, lesquels sont guidés par la stratégie

déclinée dans la deuxième génération du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP

9

II). A cet égard, il convient de noter que la mise en œuvre de la première version du DSRP a permis

d’enregistrer des progrès en la matière et que le DSRP II, qui couvre la période 2006-2010, vise à

consolider les résultats enregistrés en vue de réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015 et

d’atteindre ainsi les OMD.

Relativement à l’objectif de réduction de l’extrême pauvreté et de la faim, il faut noter que des

progrès ont été enregistrés. L’incidence de la pauvreté (proportion d’individus vivant en dessous du

seuil de pauvreté) est ressortie à 50,6% en 2005, selon la dernière Enquête de Suivi de la Pauvreté au

Sénégal (ESPS 2005-2006) contre 57,1% en 2001 (selon l’ESAM1), avec toutefois des disparités

assez prononcées entre les régions. Les régions les plus touchées sont celles de Louga, de Ziguinchor,

de Tambacounda et de Fatick, à l’opposé de la région de Dakar qui jouit d’une situation nettement

plus favorable. L’extrême pauvreté4 concerne 15,9% de la population.

Il convient de souligner, par ailleurs, que les différentes stratégies adoptées dans le cadre de la

nutrition, entre autres la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME), le Paquet

d’Activités Intégrées de Nutrition (PAIN), le Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN) ont

contribué à améliorer de manière significative la situation nutritionnelle. La prévalence de

l’insuffisance pondérale est passée de 20% en 1992 à 17% en 2005 tandis que le retard de croissance

est passé de 22% à 16% entre les deux périodes (chiffres fournis par les Enquêtes Démographiques et

de Santé, EDSII et EDS IV, réalisés respectivement en 1992 et 2005),

Par rapport à l’objectif lié à l’universalisation de l’éducation primaire et à la promotion de

l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, les efforts se sont traduits par :

un relèvement du nombre de nouveaux inscrits au cours d’initiation (CI) dans les écoles

publiques et privées, qui est passé de 240 492 en 2000 à 312 545 en 2006, soit un taux

d’accroissement moyen annuel de 4,5%. Au cours de cette période, la proportion de filles

parmi les nouvelles recrues a sensiblement augmenté. En 2006, les filles ont représenté un

peu plus de la moitié des effectifs enrôlés (157 539, soit 50,4%) ;

une forte progression des effectifs de l’élémentaire durant la période 2000-2006, avec un taux

d’accroissement moyen annuel de 5%, alors que le taux d’accroissement de la population

scolarisable se situe à 2,7%. Entre 2005 et 2006, la proportion de filles dans les effectifs a

augmenté plus vite que celle des garçons (4,3% contre 1,8%). Cette évolution est plus

marquée dans les régions de Diourbel, Matam et de Tambacounda où les taux de croissance

atteignent 13,9% ; 12,3% et 11,2% respectivement. Cependant, l’effectif des garçons reste

supérieur à celui des filles (755 317 contre 732 529, soit 51% et 49% respectivement) ;

un accroissement de la capacité du système éducatif à accueillir les enfants en âge scolaire,

avec un taux brut de scolarisation (TBS) qui est passé de 71,8% en 2000 à 81,8% en 20065,

soit un gain de 10 points (taux encore inférieur à l’objectif de 85% fixé dans le cadre du

Programme Décennal de l’Education et de la Formation). En revanche, d’importants

progrès ont été réalisés vers l'objectif de la parité des sexes. En effet, l’indice de parité6 qui

était en faveur des garçons a subi un changement cette année (1,01) et est désormais en

faveur des filles. L’enrôlement de plus en plus important des filles au CI avec un taux brut

d’admission qui, depuis 2003, dépasse celui des garçons, a fortement contribué à renverser

la tendance. Cependant, le cas de la région de Matam mérite d’être souligné. Son indice de

4 Le seuil de pauvreté extrême/alimentaire (par personne et par jour) est de 378 FCFA à Dakar, 352 FCFA dans les autres

villes et 340 FCFA en milieu rural. 5 Les données sur le TBS ont été revues suite à la prise en compte des données du Recensement Général de la Population et

de l’Habitat de 2002 (RGPH 3) publiées en décembre 2006. 6 L’indice de parité est calculé en rapportant le TBS des filles sur le TBS des garçons.

10

parité est nettement en faveur des filles. Il se pose à Matam, des contraintes d’ordre socio-

économique qui ne favorisent pas la scolarisation des garçons à l’école.

Globalement, le système éducatif reste marqué par l’ampleur du redoublement et des abandons qui

se situent en moyenne à 11% et 5% respectivement. L’examen par année d’études montre que le

taux de redoublement augmente au fur et à mesure que l’on progresse dans le cycle en passant de

5,9% au CI à plus de 22,2% en classe de CM2. A ce niveau, le caractère sélectif du concours

d’entrée en sixième qui conditionne l’accès au cycle moyen explique le gonflement du taux de

redoublement. Ces performances sont encore très en deçà de l’objectif fixé dans le cadre du PDEF,

à savoir un taux de redoublement de 5% en 2010.

Contexte sanitaire Le système de santé du Sénégal est organisé selon une structure pyramidale à trois niveaux:

Sur le plan de la tutelle du secteur :

On trouve trois niveaux : central, intermédiaire constitué par les Régions Médicales et périphérique

appelé district sanitaire.

Niveau Central

Le niveau central regroupe, outre le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, des Directions et des

Services rattachés.

Niveau intermédiaire : La Région Médicale (RM)

Le Sénégal compte 14 régions médicales. La région médicale, dont l’aire d’intervention correspond à

celle de la région administrative, assure la coordination, la supervision, l’inspection et le contrôle des

structures sanitaires publiques et privées de la région. Elle organise la collaboration technique entre

toutes les structures régionales de santé et les assiste dans leur tâche d’administration, de gestion et de

planification.

Niveau périphérique : District Sanitaire (DS)

Le Sénégal compte 69 districts sanitaires qui constituent une subdivision sanitaire proche des

populations. Le district est l’unité opérationnelle la plus périphérique de la pyramide sanitaire. Il s’y

applique la médecine dans son aspect quadridimensionnel : curatif, préventif, social et éducatif. Le

district est constitué d’un ou de plusieurs centres de santé et englobe un réseau de postes de santé eux-

mêmes supervisant les cases de santé et les maternités rurales.

Sur le plan opérationnel (services cliniques) :

11

L’offre de soins épouse l’architecture de la pyramide sanitaire. Au sommet, l’hôpital constitue la

référence, suivi du centre de santé au niveau intermédiaire et des postes de santé au niveau

périphérique. Ce dispositif est complété par l’offre du secteur privé à tous les échelons de la pyramide

sans qu’il existe, toutefois, une correspondance parfaite entre les plateaux techniques des deux

systèmes à chaque niveau. Au niveau communautaire, le système est complété par les initiatives

communautaires matérialisées sur le terrain, entre autres, par le développement des cases de santé. Il

faut noter, en plus, la part non négligeable de la médecine traditionnelle dans le secteur de la santé.

Au niveau hôpital

Les soins spécialisés (spécialités chirurgicales et médicales) sont disponibles au niveau des hôpitaux

de niveau 3 qui sont tous implantés dans la région de Dakar sauf 1 à Touba dans la région de

Diourbel. La médecine générale, la chirurgie générale et la césarienne sont disponibles au niveau des

hôpitaux de niveau 2 qui sont implantés au niveau des chefs lieux de région et au niveau des

départements de Ndioum et Ourossogui.

Au niveau centres de santé et postes de santé

Les soins de santé de base, y compris la maternité et les soins dentaires, sont disponibles au niveau

des centres de santé et de quelques postes de santé, donc à l’échelon périphérique de la pyramide.

C’est également le lieu privilégié des activités préventives et promotionnelles.

Politiques dans le secteur de la santé

Sur la période analysée (2003-2008), la principale politique en place était le Plan National de

Développement Sanitaire (PNDS 1998-2007). Comme souvent dans les PNDS (au Sénégal ou

ailleurs), ce type de document inclut un très grand nombre de priorités. Pour ce PNDS, elles étaient

les suivantes :

1. l’assainissement de l’environnement juridique et réglementaire (réformes) du secteur

2. l’amélioration de l’accessibilité des services

3. l’amélioration de la qualité de soins

4. le développement des ressources humaines

5. l’accroissement des performances des programmes de santé de la reproduction

6. le renforcement du contrôle des maladies endémiques et de la surveillance épidémiologique

7. la promotion des mesures de protection individuelles et collectives par l’hygiène et l’assainissement

8. l’appui au secteur privé et à la médecine traditionnelle

9. le développement de la recherche opérationnelle

10. l’amélioration du cadre de vie des familles démunies et des groupes sociaux vulnérables

11. l’appui institutionnel au niveau central, régional et district.

Ce document souffre de plusieurs faiblesses. En premier lieu, le très grand nombre de priorités aboutit

à une situation où il n’y a plus de véritables priorités. En second lieu, on constate que ces priorités

sont à peu prés identiques à celles trouvées dans les pays voisins. Cela amène à douter de la

pertinence des priorités eu égard au contexte sénégalais. Enfin – et surtout -, le PNDS apparait plus

comme un document de plaidoyer (au profit des différents services et programmes du Ministère) que

comme une véritable stratégie indiquant deux ou trois objectifs majeurs. De façon significative, le

document n’aborde pas les nécessaires réformes du système de santé et se contente de fournir une

justification à l’accroissement des ressources du secteur sanitaire. Il est intéressant de noter que les

principales réformes du système pendant cette période (réforme hospitalière, plan Sésame et gratuité

des césariennes et accouchements) ne sont pas abordées dans le document.

12

APPROCHE ANALYTIQUE

Pour analyser les dépenses publiques de sante au Sénégal, l’équipe a retenu le schéma causal suivant.

Nous faisons l’hypothèse que (i) les résultats en terme de santé (notamment ceux liés aux Objectifs du

Millénaire de Développement) sont influencés par (ii) le taux d’utilisation du système de sante et (ii)

la qualité de ses prestations. A leur tour, ces deux facteurs (i.e. utilisation et qualité) sont influencés

par (iv) la quantité d’inputs existants dans le système (i.e. personnel, bâtiments et médicaments) et (v)

l’efficience et l’équité avec lesquelles ces inputs sont alloués et gérés. Ces inputs sont financés par

(vi) les dépenses de santé, notamment les dépenses publiques de santé. A priori, ces dépenses sont

liées par (vii) la politique de santé adoptée par le pays.

Graphiquement, on a donc :

Le rapport suit cet ordre, en partant des résultats pour explorer les différents facteurs pouvant les

expliquer.

Résultatssanitaires(incl OMD)

Utilisationdu système

de santé

Qualitédu système

de santé

Inputspour le système

de santé

Efficience et Equité dans

l’allocation et la gestion des

inputs

1ère partie

Dépenses publiques de

santé

Politiques publiques de

santé

2éme partie

2éme partie

3éme partie

5éme partie

4éme partie

13

PREMIERE PARTIE :

INDICATEURS DE SANTE

14

En matière d’indicateurs de santé, on s’est ici focalisé sur les 3 Objectifs du Millénaire de

Développement liés à la santé.

2.1. Santé de l’enfant (OMD 4)

Le PNDS 1998-2007 s’était fixé trois objectifs : la réduction de la mortalité infantile, la réduction de

la mortalité maternelle et la maîtrise de la fécondité. La première phase quinquennale de ce plan (plus

connue sous le nom de PDIS7) a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, qui a été complétée par

l’EDS-IV réalisée en 20058.

2.1.1. Analyse de la Mortalité Infanto-juvénile (OMD4)

Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 92 pour 1,000 naissances (garçons et filles confondus). Le

Sénégal fait mieux dans ce domaine que le Niger, le Mali et le Burkina-Faso par exemple, mais reste

toujours au dessus des taux recommandés pour les OMD, fixés à 59%0 en l’an 2010.

Figure 1 – Evolution de la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de 5 ans) au Sénégal et

dans 5 autres pays de la sous-région

Source: Institute of Health Metrics and Evaluation(USA, 2010)

7 Programme de Développement intégré de la santé, 1998-2002 8 Sénégal, EDS 2005(Rapport Préliminaire)

145 133

111 93

74 59

0

50

100

150

200

250

300

350

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Tau

x d

e M

ort

alit

é(P

ou

r 1

00

0)

BENIN

BURKINA FASO

COTE D'IVOIRE

MALI

NIGER

SENEGAL

OMD INFANTO-JUVENILE

Linear (SENEGAL)

15

Figure 2 – Taux de mortalité infantile et infanto-juvénile

Source: DAGE/MSP, 2010

Bien que le taux de mortalité infanto-juvénile soit a un niveau plus bas que la moyenne régionale, il

reste en effet encore très élevé par rapport aux OMD. Cette situation pourrait s’expliquer par les très

faibles progrès sur la mortalité infantile (i.e. mortalité des enfants de moins d’un an). Il semble que

depuis 2005, l’évolution de la mortalité infanto-juvénile soit très fortement lié à celle de la mortalité

infantile. Il faut préciser que les causes de mortalité infantile sont souvent liées à la qualité de

l’accouchement, et donc a la performance du système de santé (plutôt qu’à celle de programmes

spécifiques).

Le graphique ci-dessous illustre les disparités de mortalité infanto-juvénile entre les régions du pays.

On peut constater que ces disparités restent fortes, variant du simple (i.e. Dakar) au double (i.e.

Matam). Les régions les plus touchées sont aussi les plus pauvres.

70

58 60 5958

57

145137

116 114 111 108

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2003 2005 2006 2007 2008

Tau

x d

e m

ort

alit

e p

ou

r 1

00

0 n

aiss

ance

s

Mortalite Infantile

Mortalite Infanto-Juvenile

16

Figure 3 – Mortalité chez l’enfant en 2008 (par région)

Source : UNICEF 2010

2.1.2. Programme Elargi de Vaccination (OMD4)

Globalement, le taux de couverture des enfants complètement vaccinés s’est amélioré sur la

période, passant de 40% en 2004 à 89% en 2007, avant de connaitre une baisse brutale à 80%

en 2008. Il en est de même pour la couverture en PENTA3 et en rougeole.

La chute brutale observée est largement liée au fait que la ligne budgétaire du PEV a été entièrement

ponctionnée en 2008, pour cause de crise budgétaire9, entraînant ainsi des ruptures majeures

d’approvisionnement.

Les épidémies de rougeole et de poliomyélite de ces derniers temps en sont la conséquence naturelle.

Le Sénégal est en effet à nouveau touché par la rougeole. Pire, sur les 30 cas de poliomyélite recensés

en Afrique de l’Ouest (Nigeria compris) en 2010, 18 cas - soit 41% - ont été enregistrés au Sénégal10

.

9 Il existe certes des difficultés liées à la logistique des vaccins (vétusté de la chaine du froid). Mais étant donné

que c’est l’UNICEF qui achète les médicaments pour le Gouvernement du Sénégal et que cette commande n’a

pas été passée en 2008 (pour cause de ponction budgétaire), l’explication budgétaire est la plus importante. 10

Global Polio eradication initiative, decembre 2010

17

Figure 4 – Evolution des taux de couverture vaccinale

Source : UNICEF et Institute of Health Metrics and Evaluation(USA,2010)

En conséquence, beaucoup d’établissements sont aujourd’hui confrontés à des ruptures de vaccins. La

durée moyenne de rupture des vaccins peut aller de 1 à 3 mois.

Un sondage (réalisé pour cette revue en 2010) a ainsi montré que 33% des Centre de Santé (CS) avec

bloc, 11% des CS sans bloc, 20% des postes de santé avec maternité et 33% des postes de santé sans

maternité affirment avoir eu des ruptures de vaccins très fréquentes.

Table 1 - Fréquence de rupture des vaccins par type de prestataire (en % du nombre de

structure)

Fréquence de

rupture des

vaccins

TYPE DE STRUCTURE

hôpital

niveau 2

centre santé

avec bloc

centre santé

sans bloc

poste santé avec

maternité

poste santé sans

maternité

Très souvent 33% 11% 20% 33%

Quelquefois 33% 20% 8%

Rarement 67% 44% 53% 33%

Jamais 100% 11% 7% 25%

Source : Consultants RDP

2.1.3. Programme de nutrition

La prévalence de l’insuffisance pondérale modérée et sévère est respectivement de 17% et 3% 11

.

Les disparités entre la zone urbaine et la zone rurale sont importantes (U 10% et 1.6% ; R 22% et

3.7%).

La prévalence de l’insuffisance pondérale est élevée dans les régions de Kolda (32 %), Matam (28%),

Saint-Louis (27%), Tambacounda (25%) et Louga (21%) ; dans ces régions entre un enfant sur quatre

et un enfant sur 3 en est atteint. Dakar est la région où la prévalence de cette forme de malnutrition est

la plus faible (6 %). Enfin, dans les ménages les plus riches, 6 % des enfants présentent une

insuffisance pondérale. Par contre, dans les ménages les plus pauvres, cette proportion est de 26 %.

Concernant les carences en micronutriments : 61% des enfants de moins de 6 à 59 mois ont une

carence en vitamine A, ce qui serait responsable de 30% de la MIJ et 83% des enfants de moins de 6 à

11

UNICEF, 2010(données de 2008)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tx de couverture PENTA3

% Enfants 12-23 moisvaccinés contre laRougeole

% Enfants 0-11 moiscomplètement vaccinés

18

59 mois sont anémiés. La prévalence de l’anémie sévère dans les régions les plus touchées (Kaolack,

Tambacounda et Fatick) est deux à trois fois plus élevée que dans les régions les moins touchées

(Ziguinchor, Thiès, Dakar et Diourbel). Enfin, la prévalence de l’anémie sévère des enfants des

ménages les plus pauvres est six fois plus élevée que celle des enfants des ménages les plus riches

(12% contre 2%).

On observe également un retard de croissance moyen de 16% au niveau national avec une situation

plus exacerbée en milieu rural soit 21%.

Le niveau de l’allaitement maternel et exclusif (AME) n’est que de 34% pour un objectif de 50% en

2007. Pourtant, il est établi que plus de neuf (9) femmes sur dix (10) allaitent leurs enfants à leur

naissance. Mais compte tenu des croyances ancestrales bien ancrées, elles ne pratiquent pas

correctement l’AME. Certaines pensent que sans « toxantal » et sans apport d’eau, l’enfant ne pourra

pas tenir 6 mois.

Depuis 2008, la prévalence de l’insuffisance pondérale est de 15%. Ce résultat s’explique notamment

par l’augmentation de la pratique de l’allaitement maternel exclusif et l’amélioration du disponible

journalier en calories et en protéines. La prévalence de l’insuffisance pondérale pourrait se situer à

13% en 2015, légèrement au dessus de la cible maximale des OMD (10%). Si cette tendance se

maintient, le Sénégal pourrait atteindre cet OMD.

Le financement de la nutrition a régulièrement augmenté jusqu’en 2005 avant de décroître de façon

importante en 2006 et de remonter légèrement en fin de période sous revue. Les réalisations

financières sont consignées dans le tableau ci après :

Figure 5 – Evolution des financements pour la nutrition

Source: DAGE/MSP

Ce tableau montre clairement que le programme est soutenu essentiellement par les PTFs.

Ces financements ont permis d’accroitre le nombre d’enfants de 0 à 5 ans bénéficiant d’une

surveillance de l’état nutritionnel au niveau communautaire. Ce nombre a atteint 418,000 en 2008,

contre 280,000 en 2007, soit une augmentation de 49,3%. Ce résultat enregistré en 2008 dépasse

l’objectif fixé qui était de 400,000 enfants.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

ion

s FC

FA

Partenaires

19

Figure 6 – Nombre d’enfants sous surveillance nutritionnelle

Source : Rapport revue Santé 2008(CAS/PNDS, avril 2009)

Malgré ces progrès, il n’est pas sûr que les disparités entre régions se soient réduites. Comme l’illustre

le graphique ci-dessous, ces disparités étaient très importantes en 2005 (date des dernières données

connues).

Figure 7 – Malnutrition infantile (2005)

Source : UNICEF 2010

Santé infantile : principaux constats

Sur la période étudiée, la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de 5 ans) a diminué. On reste

néanmoins assez loin de l’OMD. Plus inquiétant, la diminution de la mortalité infanto-juvénile s’est

considérablement ralentie depuis 2005, probablement a cause de la mortalité infantile (enfants de

moins d’un an), qui ne baisse plus.

0

100000

200000

300000

400000

500000Ef

fect

ifs

20

De bons résultats ont été obtenus sur la nutrition.

En revanche, l’un des grands échecs est celui de la vaccination, dont les importants progrès ont été

anéantis en 2008, lorsque la dotation au PEV a fait l’objet d’une ponction budgétaire. Le prix de cette

décision en est une résurgence de la rougeole et surtout de la poliomyélite.

2.2. Santé maternelle (OMD 5)

2.2.1. Evolution de la Mortalité Maternelle Le taux de mortalité maternelle était estimé à 401 pour 100 000 naissances vivantes en 2008. Ce taux

reste encore élevé d’une part par rapport à celui de l’OMD (estimé à 120%0 en 2010) et d’autre

part à celui du Burkina-Faso, qui était à 332,4 en 2008. En revanche, le Sénégal fait mieux dans ce

domaine par rapport aux autres pays de la sous-région dont la Côté d’ivoire, le Mali, le Niger, et le

Bénin.

Figure 8 – Evolution des taux de mortalité maternelle au Sénégal et dans 5 autres pays de la

sous-région (estimations)

Source: Institute of Health Metrics and Evaluation(USA, 2010)

2.2.2. Contraception La prévalence contraceptive est restée relativement faible, ne dépassant guère les 10.3% (EDS

IV). L’indice synthétique de fécondité a diminué entre l’EDS III et l’EDS IV passant de 5.7 à 5.3,

mais reste à un niveau encore très élevé. Avant de conclure (comme souvent) sur les soi-disant

« contraintes socio culturelles et religieuses », il serait intéressant de connaitre le rapport entre les

besoins en méthodes contraceptives modernes et le recours à ces dernières par la population. Ces

données ne sont malheureusement pas disponibles.

Année EDS III 1997 EDS IV 2005

Prévalence contraceptive 8.10% 10.30%

Indice synthétique de fécondité 5.7 5.3

Source : SNIS&EDS reconstitution Consultant

Comparé aux autres pays, le taux de prévalence de la contraception au Sénégal est très faible. A

11.8%, il est inférieur de moitié à la moyenne régionale et ne dépasse guère celui du Niger.

520 420

320 220

120 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

10

Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Mali

Niger Senegal OMD

21

Figure 9 : Taux de prévalence de la contraception en Afrique

Source : OMS 2010

2.2.3. Consultation Prénatale (CPN1), Accouchements Assistés, Consultation Post Natale

22

Figure 10 – Evolution des principaux indicateurs de santé reproductive

Source : DAGE/MSP(2010)

Au vu du graphique ci-dessus, on remarque les variations brutales ayant caractérisés les années 2006-

2008, avec non seulement un taux de consultation post natale qui double en 2007 puis enregistre une

chute de 30% l’année suivante mais aussi la même évolution en ce qui concerne l’accouchement

assisté. On peut d’ailleurs s’interroger sur la qualité des données.

Pour les consultations prénatales, le taux a atteint un plateau autour de 75% depuis 2006. Ce taux

relativement faible, beaucoup de pays voisins atteignant les 85 ou 90%. Certaines régions sont

particulièrement en retard (Fatick et St-Louis).

REGION 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dakar 8% 79% 70% 96% 96% 91%

Diourbel 91% 92% 90% 75% 55% 92%

Fatick 48% 25% 60% 61% 73% 37%

Kaolack 70% 78% 60% 98% 65% 78%

Kolda 69% 14% 90% 88% 45% 84%

Louga 55% 45% 60% 30% 72% 85%

Matam 27% 24% 60% 84% 71% 71%

St Louis 78% 27% 20% 66% 89% 59%

Tambacounda 82% 67% 50% 100% 73% 72%

Thiès 85% 137% 30% 65% 78% 87%

Ziguinchor 64% 62% 60% 59% 68% 77%

SENEGAL 68% 60% 60% 75% 74% 76%

Source : SNIS

L’évolution de la proportion des accouchements assistés de 2003 à 2008 (calculés à partir des

données du tableau ci après) fait ressortir que celle-ci n’a jamais atteint les 50% durant la période sous

revue au plan national. Cette situation s’explique en partie par le fait que seules les données des

formations sanitaires publiques sont comptabilisées. Les taux issus des enquêtes genre EDS (qui

incluent le secteur privé) sont toujours supérieurs. Par ailleurs, il existe dans certaines régions des

différences importantes d’une année à une autre pouvant être une conséquence de la mauvaise qualité

des données.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taux d'accouchementsassistés

41 40 47 48 33 47.2

Consultation Pré-Natale(%CPN1)

68 60 60 75 74 76

Consultation PostNatale(%)

19 18 13 14 29 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80P

ou

rce

nta

ge

23

Table 2 – Taux d’accouchement assistés par région

Source : SNIS

Figure 11 – Taux d’accouchement assisté et accès aux soins en 2005

Source : UNICEF 2010

REGION 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dakar 61% 56% 114% 47% 17% 60%

Diourbel 45% 65% 57% 47% 45% 51%

Fatick 34% 51% 33% 47% 0% 31%

Kaolack 41% 1% ND 47% 35% 46%

Kolda 24% 39% 32% 14% 42% 41%

Louga 14% 13% 1% 46% 19% 39%

Matam 49% 12% 9% 37% 14% 46%

St Louis 31% 22% 27% 37% 45% 41%

Tambacounda 24% 81% 14% 55% 42% 56%

Thiès 14% 38% 44% 47% 45% 29%

Ziguinchor 49% 8% 36% 50% 20% 24%

Sénégal

41%

40%

47%

48%

29%

47%

24

Source : OMS 2010

Concernant les consultations post-natales, les progrès ont été modestes, en particulier sur Dakar (une

fois n’est pas coutume).

Comparé aux autres pays africains, le Sénégal

est légèrement au-dessus de la moyenne en

matière d’accouchements assistés, mais fait

moins bien que des pays post-conflit (comme le

Togo ou la Centrafrique).

25

Table 3 – Evolution des taux de consultations post-natale par région

REGION 2003 2004 2005 2006 2007

2008

Dakar 20% 18% 20% 8% 17% 6%

Diourbel 35% 34% 12% 7% 45% 71%

Fatick 26% 18% 15% 29% 0% 52%

Kaolack 0% 1% 20% 1% 35% 48%

Kolda 8% 17% 18% 12% 42% 26%

Louga 4% 1% 0% 7% 19% 46%

Matam 8% 8% 5% 3% 14% 69%

St Louis 15% 14% 13% 6% 45% 52%

Tambacounda 28% 29% 8% 23% 42% 47%

Thiès 67% 49% 34% 42% 45% 46%

Ziguinchor 0% 0% 2% 21% 20% 30%

SENEGAL

19%

18%

13%

14%

29%

10%

Source : SNIS

Santé maternelle : principaux constats

La mortalité maternelle n’a que faiblement baissé sur la période. L’analyse des taux de couverture

pour les interventions à haut impact sur la mortalité maternelle (i.e. contraception moderne,

accouchements assistés, consultation prénatales…) montre que très peu de progrès ont été réalisés :

La prévalence de la contraception moderne stagne autour de 10% ;

Le taux des accouchements assistés (dans le système public) ne parvient à dépasser les 50% ;

Le taux de consultation prénatale stagne aussi autour de 75%.

Ces évolutions sont largement imputables aux difficultés du système de santé public, difficultés liées à

des investissements faibles sur le niveau primaire, une mauvaise distribution des personnels et une

performance limitée des personnels. L’impact de la gratuité des accouchements (depuis 2005) semble

très faible.

2.3. Prise en charge du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose (OMD 6)

2.3.1. VIH/SIDA

La situation de l’endémie en 2008 montre que des progrès très importants ont été réalisés par le

PNLS, qui reste un programme phare.

L’objectif de maintenir la prévalence du VIH en dessous de 3% est atteint (0,7% au plan national

selon l’EDS-IV). Le volet prévention obtient également des performances intéressantes notamment en

matière de dépistage (130% de taux de réalisation en 2008).

26

Table 4 – Evolution des indicateurs de dépistage du VIH

Indicateur clé Cible 2008 Résultat

2008 Ecart

Taux de

réalisation

Nombre de personnes dépistées 115 000 149 689 34 689 130%

Nombre de femmes enceintes dépistées 106 485 109 647 3 162 103%

Source : DAGE/MSP

Le Sénégal est aujourd’hui l’un des pays africains avec la plus faible prévalence du VIH, comme

en témoigne le graphique suivant :

Figure 12 - Prévalence du VIH en 2007 (parmi les adultes 15-49 ans) en Afrique

Source : OMS 2010

De même, le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) prises en charge a été multiplié par 5

sur la période, passant de 1,855 à 9,252 de 2003 à 2008.

27

Figure 13 – Nombre de PVVIH

Source : DAGE/MSP(2010)

Malgré ce succès dans la prise en charge globale des PVVIH, on s’aperçoit qu’en 2008 seulement 56

% des besoins en antirétroviraux étaient satisfait, autrement dit 4 PVVIH sénégalais sur 10 ne recevait

pas d’ARV. Il faut préciser qu’en 2008, la ligne budgétaire finançant les ARV (gratuits) a été

ponctionnée.

Figure 14 – Taux de couverture des PVVIH en ARV

Source : DAGE/MSP(2010)

Dans l’ensemble, les financements dédiés au VIH-SIDA ont été conséquents :

Figure 15 – Financement dédiés au VIH-SIDA

Source : DAGE/MSP

0

2000

4000

6000

8000

10000

2004 2005 2006 2007 2008

NOMBR…

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007

TAUX DE…

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008

4.64 5.1 5.61 6.17 6.79

13.36 13.68 14 14.34 14.68

0.56 0.57 0.58 0.6 0.61

Mill

iard

s FC

FA

2004 2005 2006 2007 2008

Collectivités locales 0.56 0.57 0.58 0.6 0.61

Partenaires 13.36 13.68 14 14.34 14.68

Etat 4.64 5.1 5.61 6.17 6.79

28

2.3.2. Paludisme Les indicateurs du PNLP ont évolué plus ou moins favorablement entre les deux enquêtes nationales

sur le paludisme au Sénégal (ENPS), qui se sont déroulées respectivement en 2006 et en 2008/2009.

La situation actuelle de la couverture en MII (Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides) et TPI

(Traitement Paludique Intermittent) pour les groupes vulnérables (enfants de 0-5 ans et femmes

enceintes) figure au tableau ci -après. Le défi à relever en matière de prévention du paludisme est

d’amener les familles à utiliser correctement les moustiquaires, qui sont à un taux de disponibilité

acceptable depuis 2008. En effet le pourcentage de ménages disposant d’une moustiquaire a presque

doublé entre 2006 et 2008, passant de 36% à 60%.

Table 5 – Evolution des indicateurs du paludisme

Indicateurs ENPS-I

2006

ENPS-II

2008/2009

Pourcentage de ménage disposant d’au moins une MII selon

l’ENPS-I 2006 et l’ENPS- II 2008/2009

36% 60%

% enfants 0-5 ans dormant sous MII 16% 29%

% femmes enceintes dormant sous MII 17% 29%

Proportion de femmes ayant pris au moins deux doses de TPI

recommandées

49% 52%

Proportion de personnes ayant pris des antipaludiques (ACT) 22% 9%

Proportion de ménages ayant bénéficié de pulvérisation intra

domiciliaire

3% 10%

Source : ENPS 2006 & ENPS 2008-2009

S’agissant du TPI, on observe une légère amélioration de la proportion de femmes ayant pris deux

doses de TPI ou plus, celle-ci passant de 49 % à 52 % de 2006 à 2008.

Le traitement ACT accuse une baisse en termes de nombres de doses administrées, ce qui est la

conséquence de la réduction du nombre de cas de paludisme éligibles à ce traitement, du fait surtout

de l’utilisation du test de diagnostic rapide (TDR).

Pour ce qui est de la proportion de femmes ou d’enfants ayant dormi sous MII, on assiste à une

hausse relativement importante entre les deux enquêtes (ENPS 2006 et ENPS 2008/2009). Cette

progression est une des plus fortes de la sous-région (cf. graphique ci-dessous), même si le Mali est

parvenu à faire beaucoup mieux.

Figure 16 – Evolution du pourcentage de ménages ayant au moins une MII

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tau

x d

e C

ou

vert

ure

Benin

Burkina Faso

Cote d'Ivoire

Mali

Niger

Senegal

Moyenne Régionale

29

Source: SNIS

La pulvérisation intra domiciliaire, qui est encore à un stade expérimental, reste faible et surtout

limité aux quelques districts pilotes qui sont au nombre de 3 au cours de la période sous revue :

Richard- Toll, Nioro et Vélingara.

La morbidité proportionnelle palustre, après une baisse relativement importante entre 2003 et 2004

38.52% à 31.12%), est restée pratiquement stationnaire en 2005 et 2006 avec respectivement 33.12%

et 33.57% avant de chuter en dessous de 25% à partir de 2007.

Figure 17 - Evolution de la morbidité proportionnelle palustre

Source: SNIS

Le taux de létalité palustre a régulièrement diminué depuis l’an 2000. passant de 3.81% à 2.51% en

2005 (EDS IV) puis 2.25% en 2006% (ENPS).

A titre indicatif, la situation des ressources mobilisées entre 2003 et 2008 dans le cadre du PNLP pour

la mise en œuvre des activités de lutte antipaludique se présente comme suit :

Figure 18 - Réalisations financières du PNLP (en millions de $US)

Source : DAGE/MSP

2.3.3. Tuberculose(TB)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Morbiditéproportion…

0123456789

10

2004 2005 2006 2007 2008

Partenaires 7.28 5.25 4.53 4.53 3.82

Population 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

Collectivités locales 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Etat 1.75 1.75 1.92 2.11 2.32

1.75 1.75 1.92 2.11 2.32 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

7.28 5.25 4.53 4.53 3.82

Mill

iard

s FC

FA

30

Les indicateurs de la tuberculose ont connu une évolution lente, malgré les efforts consentis par l’Etat

pour assurer la gratuité du traitement.

Des progrès ont été réalisés en 2008 pour l’ensemble des indicateurs par rapport à 2007. Cependant,

les objectifs fixés pour 2008 n’ont pas été atteints sauf pour le taux de détection du VIH chez les

patients TB. La situation actuelle de la tuberculose se dessine comme suit : 466 cas pour 100.000

habitants et 64 décès pour 100.000 habitants.

Table 6 – Evolution des indicateurs de la tuberculose

Indicateurs Valeurs

2007

Cibles

2008

Résultats

2008

Ecart

Nombre de cas de tuberculose à microscopie

positive à dépister 7108 9107 7584 -17%

Taux de dépistage 58% 70% 60% -10%

Taux d’achèvement du traitement (Taux de

succès thérapeutique) 77% 85% 77% -8%

Taux de détection du VIH chez les patients

TB 22% 25% 51% +26%

Source: PNT

Les ressources financières sont supportées à presque 40% par l’Etat et le reste par les partenaires.

Figure 19 - Financement de la lutte contre la tuberculose (millions de $ US).

Source : PNT

VIH-SIDA, paludisme et tuberculose : principaux constats

Sauf pour la tuberculose, le Sénégal a enregistré de très bons résultats sur la lutte contre les maladies

infectieuses.

L’épidémie de VIH a été maitrisée et sa prévalence est tombée au-dessous de 1%. La prise en charge

des PVVIH a bien progressé, même si des efforts sont encore à faire (40% des PVVIH ne bénéficiant

toujours pas d’ARV).

Pour le paludisme, les résultats sont importants aussi, puisque les taux d’enfants et de femmes

enceintes dormant sous moustiquaires ont doublé sur la période. On reste néanmoins encore à des

niveaux insuffisants pour atteindre l’OMD.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2004 2005 2006 2007 2008

Partenaires 1.2 1.44 1.73 2.07 2.48

Populations 0 0 0 0 0

Collectivités locales 0 0 0 0 0

Etat 0.18 0.21 0.25 0.31 0.37

0.18 0.21 0.25 0.31 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 1.44

1.73 2.07

2.48

Mill

iard

s FC

FA

31

32

DEUXIEME PARTIE :

UTILISATION ET QUALITE DU SYSTEME DE SANTE

33

3.1. Utilisation du système de santé

Une meilleure accessibilité des établissements de santé, de leur personnel (qualifié) et des

médicaments doit normalement se traduire par un plus fort recours de la population aux services de

soins. Comment l’utilisation de ce système a évolué sur la période ?

Il est d’usage d’analyser deux aspects :

- les soins ambulatoires (soins primaires) ;

- les soins hospitaliers (soins secondaires et tertiaires).

3.1.1. Recours aux consultations On peut constater que le taux de consultation primaire curative (CPC) n’a que légèrement augmenté

sur la période, après une chute assez singulière. Il était de 37% en 2008, ce qui reste faible, même en

comparaison des pays voisins.

Table 7 – Taux de consultation primaire curative

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dakar 53% 37% 25% 4% 67% 58%

Diourbel 36% 27% 16% 27% 34% 31%

Fatick 29% 11% 17% 26% 40% 27%

Kaolack ND 22% 15% 15% 28% 43%

Kolda 8% 5% 3% 25% 41% 40%

Louga 12% 11% 11% 4% 27% 29%

Matam ND 2% 23% ND 26% 37%

St Louis 35% 4% 9% ND 37% 25%

Tambacounda 39% 37% 24% 34% 42% 25%

Thiès 33% 26% 12% 24% 41% 43%

Ziguinchor 29% 10% 11% 34% 29% 44%

SENEGAL 30.44% 17.45% 15.10% 21.44% 37,45% 37,00%

Source : SNIS

Figure 20 – Taux de consultation primaire curative (2003 et 2008)

Source: SNIS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dak

ar

Dio

urb

el

Fati

ck

Kao

lack

Ko

lda

Lo

uga

Mat

am

St L

ou

is

Tam

bac

ou

nd

a

Thiè

s

Zigu

inch

or

SEN

EGA

L

2003

2008

34

3.1.2. Recours aux hospitalisations Bien que cet indicateur soit souvent oublié (au profit de la très contestable notion de densité de lits

hospitaliers par habitants), le ratio du nombre d’hospitalisation par la population constitue un bon

moyen d’estimer l’attractivité des hôpitaux.

Sur ce point, l’étude réalisé en 2008 par la BM avait montré que « le volume global de séjours

hospitaliers a augmenté de seulement 23% entre 2000 et 2006. Or cela correspond à un

accroissement annuel d’environ 3.5%, ce qui n’est guère supérieur à l’accroissement démographique.

Par conséquent, on peut conclure que le taux d’hospitalisation de la population n’a pas augmenté. »

Utilisation du système de santé : principaux constats

En termes d’utilisation du système de soins, le bilan est contrasté :

Le taux d’utilisation des soins primaires (i.e. consultations) a progressé de manière significative,

passant de 30% à 37%. On reste néanmoins loin des recommandations OMS (100%).

En revanche, le recours aux sons hospitaliers (i.e. taux d’hospitalisation) est resté stable, la population

ayant augmenté au même rythme que le nombre de séjours hospitaliers.

3.2. Qualité du système de santé

En matière d’évaluation des dépenses de santé, la notion de qualité se recoupe avec celle

d’efficacité. Par définition, pour que les dépenses de santé aient un impact sur les indicateurs de

sante, il est nécessaire que les services financés soient fournis à un niveau adéquat de qualité. Par

exemple, pour réduire la mortalité maternelle, il est nécessaire que non seulement les femmes

enceintes accouchent en établissement avec l’assistance de personnel qualifié (i.e. notion d’utilisation

du système de soins) mais aussi que cette assistance soit de qualité. Par conséquent, les résultats

mitigés obtenus sur les indicateurs suggèrent que la qualité des prestations n’est pas toujours

acceptable.

Quelques rares indicateurs (comme les compétences des personnels de santé) permettent

d’estimer la qualité des prestations de santé qui ont été financées. Ils amènent à s’interroger sur

le niveau de qualité de ces prestations. Par exemple, une récente étude (AERC 2011) a mesuré – à

l’aide de vignettes – la capacité des cliniciens à poser des diagnostics corrects (cf. table et graphique

ci-dessous). On constate que seulement 34% des cliniciens sénégalais ont été capable de poser

correctement un diagnostic, pour des cas cliniques relativement courants. Il n’y a pas de différence

entre le rural et l’urbain. Il reste à expliquer cette situation inquiétante. Trois causes sont possibles (et

non exclusives) : (i) les diagnostics observés peuvent avoir été réalisés par du personnel non qualifié,

généralement a cause de la mauvaise distribution géographique des personnels qualifiés, mauvaise

distribution qui entraine un « glissement de tâche » officieux12

, (ii) une formation (notamment

continue) insuffisante et (ii) une faible attention des personnels a l’égard des patients (problème de

motivation). Des études supplémentaires sur ce point seraient judicieuses.

12

Dans la mesure où un grand nombre de personnels qualifiés restent concentrés à Dakar, il n’est pas rare que

des postes ou des centres de santé ruraux se retrouvent avec seulement des aides-soignants.

35

Table 8: Adéquation du diagnostic posé par des cliniciens dans 5 cas (2010)

Paludisme

avec anémie

Diarrhée avec

déshydratation

sévère

Pneumonie Inflammation

du pelvis

Tuberculose

pulmonaire

Moyenne

Sénégal 0.04 0.33 0.55 0.02 0.73 0.34

Tanzanie 0.27 0.29 0.84 0.66 0.79 0.57

Source : Service delivery indicators : pilot in education and health care in Africa, African Economic research

Consortium and World Bank, 2011

Figure 21 : Adéquation du diagnostic posé par des cliniciens dans 5 cas (2010)

Source : Service delivery indicators : pilot in education and health care in Africa, African Economic research

Consortium and World Bank, 2011

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Paludisme avec anémie

Diarrhée avec déshydratation

sévère

Pneumonie Inflammation du pelvis

Tuberculose pulmonaire

Sénégal

Tanzanie

36

TROISIEME PARTIE :

INTRANTS POUR LE SYSTEME DE SANTE (personnel de santé, infrastructure et médicaments)

37

Pour expliquer les résultats sanitaires, il est important d’analyser l’évolution des principaux

intrants du secteur de santé. Ces intrants jouent un effet un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs

sanitaires. Par ailleurs, ils sont souvent plus faciles à mesurer que les résultats sanitaires. Trois intrants

majeurs sont analysés ici : (i) la densité en personnel de santé, (ii) la densité en structures de sante (i.e.

accessibilité géographique), et (iii) l’accessibilité financière et géographique des médicaments.

4.1. Densité en professionnels de santé Dans le cadre du programme national de développement sanitaire et social (PNDS), le Sénégal s’était

fixé des objectifs à atteindre en termes des effectifs des professionnels de santé selon les catégories.

Sur la base des données disponibles, seules les trois catégories de personnel qualifié (médecins

généralistes et spécialistes, infirmiers diplômés d’état (IDE) et sages femmes) ont été pris en compte

pour la détermination de l’évolution des indicateurs de couverture en personnel médical et

paramédical.

4.1.1. Densité de médecins Au niveau national, le ratio médecins/population a progressé de 1 médecin pour 21,922 habitants en

2003 à 1 médecin pour 14,483 habitants en 2008. Pendant cette période, le Sénégal est donc passé

légèrement au dessus de la norme recommandée par l’OMS (1 médecin pour 10,000 habitants). Ainsi,

même si le Sénégal ne présente pas les meilleurs ratios par rapport aux pays de la sous-région en

termes de disponibilité des médecins par habitant, le nombre important de sages-femmes pallie en

partie cette faiblesse. On observe également un manque accru d’infirmier par habitant. Avec 2,44 IDE

pour 10 000 habitants, le Sénégal présente le ratio le plus faible (sauf par rapport au Niger).

Figure 22 - Comparaison des ratios de personnel médical par habitant dans la sous-région

source : Analyses sectorielles santé des pays respectifs

Cependant, il subsiste d’énormes disparités entre les différentes régions du pays, aussi bien

pour les médecins généralistes que pour les spécialistes.

38

Figure 23 – Nombre d’habitants par médecin en 2003 et 2008

Source : DAGE/MSP(2010)

Force est de constater que cinq régions ont une densité médicale de 1 médecin pour plus de 30,000

habitants. Deux de ces régions sont même à plus de 1 médecin pour 40,000 habitants. Ces régions

sont d’ailleurs souvent des régions pauvres (par exemple, Kolda ou Fatick). Dakar reste la région la

mieux desservie (soit 1 médecin pour 5,005 habitants), dépassant même les recommandations de

l’OMS. Comme dans beaucoup de pays, les disparités observées pour les médecins généralistes sont

encore plus prononcées en ce qui concerne la répartition des spécialistes par région.

Figure 24 – Ratio entre le pourcentage des médecins spécialistes et celui de la population (2008)

Source : DAGE/MSP(2010)

L’effort de l’Etat en matière de développement des ressources humaines a beaucoup porté sur la

formation et le recrutement de médecins spécialistes, surtout dans les domaines prioritaires de la

gynécologie obstétrique, de la pédiatrie et de la chirurgie. Mais le déséquilibre entre Dakar et les

autres régions reste très accentué. En effet, Dakar qui comptait 22,6% de la population nationale en

2008 rassemble 75% de tous les médecins spécialistes et reste mieux lotis pour toutes les catégories

de spécialités médicales (Graphique 32).

4.1.2. Densité d’Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE)

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000

DA

KA

R

ZIG

UIN

CH

OR

TAM

BA

SAIN

T LO

UIS

LOU

GA

DIO

UR

BEL

MA

TAM

KA

OLA

CK

FATI

CK

THIE

S

KO

LDA

Nombre d’habitants pour 1 médecin 2003

Nombre d’habitants pour 1 médecin 2008

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Ratio Specialistes/ Population

39

En termes de couverture du personnel infirmier, le graphique ci-après montre le ratio

infirmier/population est passé de 1 infirmier pour 6,050 habitants en 2003 à 1 infirmier pour 4,094

habitants en 2008.

Figure 25 – Nombre d’habitants par infirmier

Source : DAGE/MSP(2010)

L’objectif fixé par PNDS (et conforme aux recommandations de l’OMS) qui était de 1 infirmier pour

5,000 habitants donc a été atteint pendant la période.

Comme pour les médecins, on observe néanmoins des disparités de répartition des infirmiers en

faveur de Dakar. Il faut noter que, comme dans d’autres pays, cette mauvaise répartition est moins

forte pour les infirmières que pour les médecins.

Encadre 1 – Une tentative pour redistribuer les effectifs vers les zones rurales: le plan Cobra

Conscient des disparités d’effectifs entre régions, le gouvernement sénégalais a lancé en 2006 le plan

Cobra. Il s’agissait essentiellement d’offrir a des personnels des contrats de courte durée (avec

primes) pour s’installer dans des régions rurales et y assurer la réouverture de postes de santé.

Environ 365 contrats ont été signés, surtout avec des infirmières (155) et des sages-femmes (151). Ce

plan a permis de ré-ouvrir 122 postes de santé.

On peut voir néanmoins (sur les graphiques précédents) que l’impact sur la distribution géographique

des personnels de santé a été très limité. Une des limitations des contrats proposés était leur très

courte durée (un an renouvelable), ce qui est peu incitatif.

D’autres politiques sont manifestement nécessaires.

Source : Zurn et alii (2010) « How to recruit and retain health workers in underserved areas : the Senegalese

experience », Bulletin of the WHO, 88 :286-289.

4.1.3. Densité de Sages Femmes Dans la perspective d’une réduction de la mortalité maternelle, le Programme National de

Développement Sanitaire (PNDS) s’était donné un objectif d’arriver à une couverture de 1 sage

femme pour 1,500 - 2,000 femmes en âge de procréer (FAP) en 2008. L’OMS recommande une sage

femme pour 5,000 FAP.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

No

mb

re d

'hab

itan

ts p

ou

r 1

IDE

Nombre d’habitants pour 1 IDE 2003 Nombre d’habitants pour 1 IDE 2008

40

41

Figure 26 – Nombre de femmes en âge de procréer par sage-femme

Source : DAGE/MSP(2010)

Comme illustré sur le graphique ci haut, seulement quatre régions (Dakar, Tamba, Thiès,

Ziguinchor) ont atteint l’objectif du PNDS.

Personnel de santé : principaux constats

Entre 2003 et 2008, les investissements de l’Etat ont permis au Sénégal d’améliorer significativement

la densité de son personnel qualifié. Pour les trois catégories de personnel qualifié (médecins,

infirmières et sages-femmes), les recommandations minimales de l’OMS ont été atteintes (ou

quasiment atteintes) au niveau national.

En revanche, les inégalités régionales dans la répartition de ces personnels semblent s’être accrues,

souvent au détriment des régions les plus pauvres.

Aujourd’hui, il existe une base importante de preuves sur les politiques permettant d’attirer le

personnel en zone rural13

. Le Sénégal doit s’en inspirer rapidement.

Analyse de la densité en infrastructures médicales On ne pourrait pas parler de couverture médicale sans analyser la densité en infrastructures de santé.

Le PNDS s’était fixé des objectifs en termes d’infrastructure médicale à atteindre en l’an 2008, à

savoir :

un hôpital par région,

un centre de santé (CS) pour 150,000 habitants (1 pour 50,000 selon l’OMS), et

un poste de santé (PS) pour 10,000 habitants.

Entre 2003 et 2008, le nombre d’infrastructures sanitaires a connu une augmentation de façon inégale

selon le type, l’accent ayant été mis sur la réalisation de centres de santé :

- 48 nouveaux postes de santé ont été construits soit une augmentation de 5 % ;

- 16 nouveaux centres de santé construits soit une augmentation de 21 % ;

- Un seul nouvel hôpital, réalisé à Pikine dans la banlieue de Dakar.

13

Voir par exemple : Lemiere, Christophe; Herbst, Christopher; Jahanshahi, Negda; Smith, Ellen ; Soucat, Agnes “Reducing

Geographical Imbalances of Health Workers in Sub-Saharan Africa”, World Bank working paper, December 2010.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Nombre de femmes en âgede reproduction pour 1 SFE2003

42

Table 9 - Nombre et répartition des infrastructures sanitaires (hôpital, centre de santé, poste de

santé) par région en 2003 et en 2008

REGION

2003

2008 Ecart

HP14

CS PS HP CS PS HP CS PS

Dakar 8 15 119 9 19 109 1 4 -10

Diourbel 2 4 68 2 4 72 0 0 4

Fatick 0 6 72 0 6 77 0 0 5

Kaolack 1 4 88 1 6 114 0 2 26

Kolda 1 3 74 1 4 82 0 1 8

Louga 1 5 65 1 6 75 0 1 10

Matam 1 3 53 1 3 66 0 0 13

St Louis 2 4 92 2 5 95 0 1 3

Tamba 1 5 80 1 9 80 0 4 0

Thiès 2 8 117 2 9 104 0 1 -13

Ziguinchor 1 3 93 1 5 95 0 2 2

SENEGAL 20 60 921 21 76 969 1 16 48

- Source: Carte sanitaire & SNIS

Il faut toutefois noter qu’il existe plusieurs hôpitaux encore en chantier depuis bien avant la période

sous revue : Dalal Diam, Fatick, Ziguinchor et Matam.

Les normes utilisées sont les suivantes :

Type de structure Normes OMS Normes PNDS

Hôpital 1/150 000 hbts 1hôpital par région

Centre de santé 1 pour

50 000 hbts

1 CS pour 150 000

habitants

PS 1PS pour

300 hbts

1 PS pour 10 000

hbts

L’évaluation finale du PDIS, première phase du PNDS 1998-2007 avait montré que la couverture en

centres de santé a été fortement améliorée contrairement à la couverture en infrastructures de base

comme les postes de santé malgré les investissements importants qui ont été consentis dans ce

domaine avec l’appui de partenaires au développement. Concernant les hôpitaux, l’objectif "une

région, au moins un hôpital » n’a pas été atteint du fait que la construction de l’hôpital de Fatick

démarrée dès le début du PDIS n’est toujours pas achevé. Dès lors, la deuxième phase du PNDS

1998-2007 qui correspond à la période sous revue devait mettre l’accent sur le renforcement de la

couverture en infrastructures de base. A l’arrivée, on constate que la couverture en postes de santé a

légèrement diminué par rapport à la période, ce phénomène étant plus accentué pour les régions de

Dakar, Diourbel et Thiès. En fait les réalisations n’ont pas suivi l’accroissement naturel de la

population. Il est vrai que le MSP ne disposait pas à l’époque d’une carte sanitaire et d’un plan

d’investissement à long terme, ce qui a forcément eu pour conséquence l’insuffisance de prévisibilité

dans les choix d’investissement en matière d’infrastructures sanitaires. A titre d’exemple, la région de

Dakar a connu une augmentation démographique de près de 350 000 habitants et aurait dû par

conséquent bénéficier de 35 PS et 3 centres de santé supplémentaires au cours de la période sous

revue (si l’on s’en tient aux normes). En lieu et place, on a assisté plutôt à une baisse du nombre de PS

avec la construction de deux (2) postes de santé seulement : Médina Gounass et Guinaw Rail pour un

coût total de 160 millions CFA.

En plus de l’absence d’un plan d’investissement, il faut aussi noter les difficultés liées à la

cartographie des interventions des partenaires au développement qui sont sources de déséquilibre

14 Normes PNDS : 1HP par région ; 1CS pour 150000hbts ; 1PS pour 10000 hbts (1PS pour 5000hbts pour Tamba)

43

entre les régions, et ce d’autant plus que l’Etat n’applique pas un système de péréquation pour corriger

les inégalités. C’est ainsi qu’une région comme Kaolack qui a vu sa population augmenter de près de

175 000 habitants, a enregistré 26 nouveaux PS pour un coût total de 809 millions CFA grâce à

l’appui de partenaires au développement comme la BAD et la Belgique soit 8 unités en plus par

rapport au nombre de PS de santé attendus. Cela a permis à Kaolack de se rapprocher des régions de

Ziguinchor, Fatick, Matam et Tambacounda qui, pour les mêmes raisons, enregistrent les meilleures

couvertures en postes de santé. Les régions de Thiès et de Diourbel, qui ont été moins appuyées par

les partenaires dans ce domaine après Dakar, ont les couvertures les plus faibles en postes de santé.

Tout ce qui précède révèle que les besoins prioritaires du moment ne sont pas bien cernés et le choix

des investissements à réaliser pas souvent justifiés. Le cas de Dakar est assez révélateur : alors que

les besoins en postes de santé sont aigus pour cette région, on a opté pour la construction de 2

nouveaux hôpitaux (Dalal Diam et Pikine) qui ont englouti un peu plus de 19 milliards CFA au

cours de la période, le seul l’hôpital de Pikine étant fonctionnel pour le moment. Il faut ajouter à cela le caractère approximatif des prévisions budgétaires dans la réalisation des

hôpitaux : l’hôpital Dalal Diam initialement prévu pour un coût d’environ 20 milliards FCFA a été

réévalué à 35 milliards pour en finir les travaux. Le relèvement du plateau technique qui semble être

la justification principale pourrait difficilement expliquer cet écart. En tout état de cause, les moyens

consentis pour la construction de cet hôpital auraient pu contribuer à une meilleure couverture des

populations notamment les plus démunies si on avait réalisé à la place des postes de santé et trois

autres infrastructures hospitalières mieux redimensionnées à l’instar de celui de Pikine qui a coûté

moins de 10 milliards CFA.

Le tableau ci-après fait le point sur les besoins en matière d’infrastructures identifiés au cours de la

période et les investissements qui ont été effectivement réalisés.

Table 10 - Investissements (en millions FCFA) en matière d’infrastructures entre 2003 et 2008,

comparés aux besoins (Etat).

Région

s

Hôpitaux Centres de santé Postes de santé

Besoins

identifié

s début

2003

Réalisé

s entre

2003 et

2 008

Besoins

identifié

s en fin

2008

Besoins

identifié

s début

2003

Réalisé

s entre

2003 et

2008

Besoins

identifié

s en fin

2008

Besoins

identifié

s début

2003

Réalisé

s entre

2003 et

2008

Besoins

identifié

s en fin

2008

DK 44 470 19 470 25 000 1 000 750 2 250 160 160 10060

DL 0 0 0 0 900 4000 245 155 4090

FK 3500 9 300 2650 0 125 1675 110 133 1030

KL 0 0 0 0 345 1395 75 809 770

KD 5000 0 2080 1245 1505 60 110 1050

LG 0 180 0 0 311 1000 0 508 1210

MT 0 3175 0 1000 1000 0 60 1000

SL 0 0 1895 1500 1395 0 210 1000

TC 0 225 767 0 345 3860 0 1043 2106

TH 222 137 85 1435 1995 1485 43 283 1000

ZG 3500 7700 2650 ND ND ND ND ND ND

TOTA

L

56692 37012 4500 8800 8516 11200 16730 3471 24570

Source : DEM/MSP

Partout des écarts importants sont notés entre la programmation et la réalisation. Les hôpitaux

constituent 75% des dépenses d’investissement contre 17% pour les centres de santé et 8% seulement

pour les postes de santé alors que la politique de santé considère que les soins de santé de base

occupent la première place dans l’ordre des priorités. Ironie du sort, c’est aussi au niveau des postes

de santé que le taux de réalisation (réalisation/besoins identifiés) est plus faible : 21% seulement

contre 97% pour les centres de santé et 65% pour les hôpitaux.

44

Si l’on examine les réalisations en matière d’infrastructures entre 2003 et 2008, on se rend compte que

les choix opérés au cours de cette période ne sont pas fondés sur les besoins prioritaires. En effet, les

ressources ont été affectées à des infrastructures hospitalières qui ne sont pas au premier plan de

l’ordre des priorités et en plus, ce sont les régions les mieux loties qui en ont bénéficié, Dakar en tête.

Le tableau ci-dessus a permis de comparer les besoins prioritaires en hôpitaux, centres de santé et

postes de santé par région, en 2003 et le niveau des investissements réalisés au cours de la période

sous revue. Dakar a absorbé près de la moitié des dépenses en matière d’infrastructures et cela a

concerné le secteur hospitalier essentiellement (Pikine et Dalal Diam encore en construction.). Les

régions de Kolda et de Diourbel qui avaient les besoins les plus importants ont enregistré les

réalisations les plus faibles. Le cas particulier de Louga, relativement bien doté, au cours de la

période, s’explique par la réhabilitation de l’hôpital régional et de la plupart des centres de santé de la

région.

Ce tableau montre bien le décalage entre les besoins estimés et les réalisations effectuées à 136%.

Paradoxalement, les régions de Fatick et Kolda pourtant classées comme pauvres semblent se

rapprocher de leurs prévisions avec respectivement 36% et 32%. Le record est détenu par la région de

Louga avec 1600%. Pour cette région et celle de Matam, les explications sont en note de bas de

page15

. Malgré tout, on peut quand même conclure à une très mauvaise planification ou au non

respect de la carte sanitaire d’autant plus qu’on était encore à la deuxième phase du PNDS I.

Le système des besoins en génie civil et en équipement est centralisé par la DEM mais les dossiers

sont ensuite envoyés à la DAGE à des fins d’arbitrage et les besoins prioritaires sont mal identifiés.

En général, les projets sont décides sans l’avis de la DEM.

En outre la programmation des projets d’investissement dépasse bien sûr l’année civile. Par

conséquent les besoins en ressources sont forcément étalés sur plusieurs exercices budgétaires et il

arrive souvent de constater des incohérences entre la demande d’investissement et les moyens

alloués. Il s’y ajoute des problèmes de gestion liés aux lenteurs dans les procédures de passation des

marchés.

La DEM connait aussi des problèmes de disponibilité de ressources humaines et de moyens matériels

pour assurer le suivi des investissements, entraînant ainsi des difficultés pour assurer la supervision et

le suivi des chantiers.

Le constat aujourd’hui est que la plupart des infrastructures en construction sur le budget Etat ne sont

pas achevés et cela depuis pratiquement plus de 6 années avec la mise en place de l’appui budgétaire

dans le secteur de la santé. Ces chantiers concernent des CS, des PS et des Hôpitaux dont les montants

se chiffrent à des dizaines de milliards de FCFA avec comme conséquence la détérioration de ces

infrastructures.

Les chantiers des hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor en cours depuis 1999 soit plus de 10 années ont

englouti plus de 10 milliards de FCFA sans pour autant être fonctionnels.

Cette situation peut s’expliquer d’une part :

- par l’instabilité institutionnelle du MSP et particulièrement de la DIEM et,

- d’autre part par l’absence de coordination entre le MSP et celui chargé de la construction dans

la gestion des marchés (génie civil par le Ministère en charge de la construction et équipement

par le MSP).

4.2.1 Densité en Hôpitaux

15

La dépense exceptionnelle concerne surtout l’extension de l’hôpital de Louga et la reconstruction du centre de santé de

Linguère ce qui n’augmente pas la couverture passive en infrastructures sanitaires. Les nouvelles réalisations intervenues

après 2004 concernent surtout les nouveaux centres de santé et le chantier de l’hôpital régional implanté à Matam.

45

Il ressort du graphique ci après que, malgré la présence d’un hôpital dans chaque région (Fatick

faisant exception, car ne disposant d’aucun hôpital), les recommandations de l’OMS voulant que

150,000 personnes bénéficient d’un hôpital sont loin d’être atteintes.

Figure 27 – Nombre d’habitants par hôpital et par région

Source : DAGE/MSP(2010)

La répartition géographique des hôpitaux était inégale en faveur de Dakar qui est le seul à avoir

bénéficié d’un hôpital supplémentaire sur la période. Manifestement, la croissance démographique n’a

pas été prise en compte dans les programmes de construction des hôpitaux.

4.2.2 Densité en Centres de Santé (CS) Au vu de graphique ci après, seulement 5 régions avaient atteint les objectifs du PNDS (1 CS /

150,000 habitants) en 2008. En revanche aucune région n’a atteint les recommandations de l’OMS

(1CS / 50,000 habitants).

Figure 28– Nombre d’habitants par centre de santé et par région

Source : DAGE/MSP(2010)

012345678910

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000D

akar

Dio

urb

el

Fati

ck

Kao

lack

Ko

lda

Lou

ga

Mat

am

St-L

ou

is

Tam

ba

Thiè

s

Zigu

inch

or

No

mb

re d

'hab

itan

ts/h

ôp

ital

Nombre d'habitants/Hôpital en 2003 Nombre d'habitants/Hôpital en 2008

Effectifs d'hôpitaux en 2003 Effectifs d'hôpitaux en 2008

19

4 6 6

4 6

3 5

9 9 5

0

5

10

15

20

0

100000

200000

300000

400000

Dak

ar

Dio

urb

el

Fati

ck

Kao

lack

Ko

lda

Lou

ga

Mat

am

St-L

ou

is

Tam

ba

Thiè

s

Zigu

inch

or

No

mb

re d

e C

S p

ar R

égi

on

No

mb

re d

'hab

ota

nts

/CS

Nombre d'habitants/Centre de Santé en 2003

Nombre d'habitants/Centre de Santé en 2008

Effectifs de Centre de Santé en 2003

Effectifs de Centre de Santé en 2008

46

Certaines régions ont même vu diminuer leur densité en infrastructures (nombre d’habitants par CS).

Il s’agit de Djourbel, Kolda et Matam.

4.2.3 Densité en Postes de Santé Le ratio poste de santé / population s’est généralement détérioré entre 2003 et 2008, les

nouvelles réalisations n’ayant pas suivies l’accroissement naturel de la population.

Figure 29 – Nombre d’habitants par poste de santé

Source : DAGE/MSP(2010)

6 régions (Fatick, Kaolack, Matam, Saint-louis, Tamba et Ziguinchor) ont atteint les objectifs du

PNDS (1 PS / 10,000 habitants).

Les postes de santé et les centre de santé constituent le premier échelon de recours aux soins par la

population. Ainsi il serait souhaitable que la planification se fasse en fonction des projections de

croissance démographique, afin d’éviter des engorgements des structures de santé aussi bien du

niveau de base que du niveau supérieur.

4.2.4 Accessibilité géographique des infrastructures médicales D’après l’ESAM

16-II de 2004, le temps mis pour accéder au service de santé le plus proche était

inférieur à 30 mn pour 70% de la population en moyenne. Cette accessibilité est moindre qu’au Bénin

par exemple, ou 84% des femmes en 2006 estimaient vivre à moins de 30 minutes d’un centre de

santé (elles étaient 89% en 2001). Cependant, le Sénégal présente des meilleurs résultats que certains

pays de la sous-région en termes d’accessibilité aux formations sanitaires : au Togo, on constate que

seulement 62% de la population vit à moins de 30 minutes d’une formation sanitaire. Les statistiques

d’autres pays sont recensées dans le tableau suivant :

Table 11 - Comparaison de l’accessibilité aux formations sanitaires en Afrique de l’ouest

Bénin Sénégal Togo Niger Mali

Côte

d’Ivoire % de la population vivant à moins de 5 km 76% - - 65% 58% 48%

16

Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages

0

20

40

60

80

100

120

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Dak

ar

Dio

urb

el

Fati

ck

Kao

lack

Ko

lda

Lou

ga

Mat

am

St-L

ou

is

Tam

ba

Thiè

s

Zigu

inch

or

No

mb

re d

e P

S p

ar R

égi

on

No

mb

re d

'Hab

itan

ts/P

S

Nombre d'habitants/Poste de santé en 2003

Nombre d'habitants/Poste de Santé en 2008

Effectifs de Poste de Santé en 2003

Effectifs de Poste de Santé en 2008

47

d’un centre de santé

% de la population vivant à moins de 30

minutes d’un centre de santé 84% 70% 63% - - -

Source : Analyses sectorielles santé des pays correspondant

Ainsi au Sénégal, 80% de la population urbaine vit à moins de 30 minutes d’un centre de santé, contre

41% seulement en milieu rural. Cette différence notée entre le milieu urbain et le milieu rural était la

conséquence de l’insuffisance de postes de santé dans certaines régions, où le rayon moyen d’action

du poste de santé dépassait largement 10 kilomètres, avec des extrêmes pouvant aller jusqu’à 50 km.

Table 12 Répartition de la Population par région en fonction de l’accessibilité aux structures de

santé

REGIONS Moins de 30 minutes 30-60 Minutes Plus de 60 Minutes

% Temps

Moyen

Ecart

type

% Temps

Moyen

Ecart

type

% Temps

Moyen

Ecart

type

Dakar 73 16 9 17,5 57 7 9,5 120 30

Diourbel 55 16 8 41 53 9 3 90

Kolda 71 13,5 9 16 55 9 13 128 44

Matam 61 13 9 34 52 10 5 120 0

St Louis 83 15 8 10 60 0 7 103 24

Tambacou 82 12 8 11 51 10 7 130 30

Source: ESAM-II

Dans certaines régions (comme Kolda), 13 % de la population doit faire plus d’une heure avant

d’atteindre une structure de santé. De même, plus d’un tiers de la population de Diourbel et Matam

utilise 30 à 60 min pour atteindre une structure de santé.

Figure 30 – Répartition de la population selon la distance à parcourir pour atteindre

l’établissement sanitaire le plus proche

Source: ESAM-II

Les résultats de l’ESPS17

2005-2006 ont confirmé les disparités qui existaient en matière d’accès aux

services de santé selon le milieu de résidence : 56% des sénégalais en milieu rural faisaient plus de

30mn de route pour arriver à la structure de santé la plus proche contre 17% seulement en milieu

urbain.

17

Enquête de Suivi de la pauvreté au Sénégal

DakarDiour

belKolda

Matam

StLouis

Tambacou

% de Pop. Utilisant>60minutes

10 3 13 5 7 7

% de Pop. Utilisant30-60Minutes

18 41 16 34 10 11

% de Pop. Utilisant<30minutes

73 55 71 61 83 82

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Po

urc

en

tage

de

la P

op

ula

tio

n

48

L’enquête de terrain menée en janvier 2010 dans six régions renforce ce constat. Plus de 80% de la

population à Saint -Louis et a Tambacounda doit faire un trajet de moins de 30 min contre 55% à

Diourbel avec des écarts type non négligeable.

Infrastructures de santé : principaux constats

Au total, les résultats obtenus en matière de densité d’infrastructures médicales ne sont pas à la

hauteur des volumes financiers mobilisés par l’Etat et les PTFs. A part pour la région de Dakar, la

couverture en infrastructures médicales s’est détériorée entre 2003 et 2008. C’est

particulièrement le cas pour les hôpitaux et les postes de santé.

Ce mauvais résultat est largement imputable a (i) l’absence de carte sanitaire et de programme précis

de construction, (ii) les retards d’exécution liés aux procédures des marchés publics, et (ii) l’instabilité

institutionnelle de la Direction des Infrastructures Médicales, tantôt rattachée au Ministère de la Sante,

tantôt au Ministère de l’Habitat et de la Construction et le manque de ressources humaines de cette

direction.

Si une carte sanitaire a depuis été préparé, il manque toujours au Sénégal de véritables schémas

(régionaux) d’organisation hospitalière, qui seuls pourraient définir les besoins prioritaires en

investissement hospitalier.

49

4.3. Disponibilité et accessibilité financière des produits pharmaceutiques

On peut analyser l’accessibilité aux médicaments selon deux dimensions :

- la disponibilité des médicaments, qui est fonction (i) de la densité des structures les distribuant et (ii)

de leur efficacité à gérer leurs stocks ;

- le prix des médicaments.

4.3.1 Disponibilité des médicaments (accessibilité géographique)

Densité en centres de santé et en officines

La densité en centres de santé a été évoquée précédemment. On a vu qu’elle s’est faiblement

amélioré au niveau national et s’est même détérioré dans certaines régions. Cela a réduit

l’accessibilité de la population aux médicaments.

En ce qui concerne les officines privées, l’accessibilité est encore plus inéquitable, puisque 54% des

1000 officines sont concentrées à Dakar. Des dépôts liés à une officine (en termes

d’approvisionnement et de supervision) complètent toutefois le dispositif d’accès aux médicaments au

niveau plus périphériques et on observe un effort récent, avec une implantation légèrement accrue des

officines en zone rurale.

Table 13: Répartition des pharmacies par région (2009)

Région Nbre de

pharmacies

Nbre de pharmacies

/ 10,000 habitants

Répartition de

l’officine par

région (%)

Répartition population

par région (%)

Dakar 387 1,59 54 23

Diourbel 22 0,20 3 10

Fatick 10 0,15 1 7

Kaolack 41 0,55 6 7

Kolda 17 0,19 2 9

Louga 24 0,32 3 7

St Louis 44 0,54 6 8

Matam 17 0,35 2 5

Tambacounda 16 0,26 2 6

Thies 99 0,63 14 15

Ziguinchor 36 0,77 5 4 Source : Compilation consultants à partir de la liste des officines Ministère Santé et Prévention + portail des

services régionaux de la statistique et de la Démographie http://www.ansd.sn/publications_SES_region.html

50

Figure 31 : Répartition des pharmacies par région (2009) (+ population)

Source : Compilation consultants (fichier des officines + portail des services régionaux de la Statistique et la

Démographie)

Disponibilité des médicaments dans les centres de santé et les officines

Une étude réalisée en 2003

18 par la DPL avec l’appui de l’OMS a analysé la disponibilité des

médicaments par le suivi de l’indicateur de disponibilité spontanée et la durée moyenne de temps de

rupture sur 15 médicaments traceurs.

Concernant la disponibilité spontanée, les meilleurs scores sont obtenus au niveau des entrepôts

publics avec une médiane qui se situe à 86.7%, suivis des pharmacies privées (86,6%) et les FSP

(80%). Il existe donc des écarts significatifs entre les Entrepôts et les FSP.

Table 14 - Moyennes régionales : % de médicaments disponibles

Niveau MOYENNES REGIONALES

Dakar Fatick Kaolack St-Louis Tamba Moyenne

nationale

Entrepôts 93 80 93 87 87 88

FSP 76 82 79 83 72 78

Pharmacies privées 81 85 87 86 87 85

18

Evaluation du secteur pharmaceutique au Sénégal --MSHP/OMS – Avril 2003 - Coordonnateur : Dr Abdoulahath

MANGANE, DPL, assisté par Dr Mamadou NGOM, EDM, OMS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Dak

ar

DIo

urbe

l

Fatick

Kaolack

Kolda

Loug

a

St Lou

is

Mat

am

Tamba

coun

da

Thies

Ziguinc

hor

Régions

Nb

r d

'off

icin

es

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Po

pu

lati

on

51

Figure 32 – Moyenne comparée de la disponibilité en médicaments

Source : Evaluation du secteur pharmaceutique au Sénégal --MSHP/OMS – Avril 2003

Notons ici que le Sénégal présente des taux de disponibilité des médicaments comparables à ceux des

autres pays de la sous-région, comme le montre le graphique suivant :

Figure 33 – Comparaison des taux de disponibilité des médicaments dans les pays voisins

source: Analyses sectorielles santé des pays correspondant

Quant à la durée moyenne du temps de rupture19

, les résultats sont de 15.5 jours (soit 4% du temps) au

niveau des entrepôts et de 11,8 jours au niveau des FSP.

Selon cette étude, la disponibilité est considérée bonne au niveau périphérique à la fois au niveau du

secteur public et privé.

Lors de l’élaboration de la cartographie du système pharmaceutique (2007)20

, une enquête sur la

disponibilité de 20 médicaments traceurs aux différents niveaux de la pyramide sanitaire a montré une

très bonne disponibilité au niveau des PNA/PRA (avec des taux proche de 100%), bonne au niveau

des dépôts de district et moindre au niveau des CHR. Les PS présentent également une bonne

disponibilité mais certaines structures n’ont pas pu être évaluées en raison de l’absence d’outils de

gestion. Les causes de rupture sont souvent imputées à la structure qui approvisionne (majorité des

structures interrogées) et à l’indisponibilité des fonds.

La dernière enquête de disponibilité des médicaments a été réalisée pour cette Revue des Dépenses

Publiques 2003-2008. La disponibilité des MEG au niveau des formations sanitaires a été considérée

acceptable mais la situation préoccupante avec de nombreuses ruptures de MEG traceurs. Cependant

l’enquête ne s’est pas basée sur une analyse rigoureuse des outils de gestion en l’occurrence les fiches

de stock, mais sur base d’un questionnaire aux structures.

19

Cet indicateur est mesuré par le nombre total de jours de rupture divisé par le nombre de médicaments dont

les fiches de stock couvrent au moins six mois, rapporté sur un an. Cet indicateur permet de mesurer la capacité

du système à assurer une offre constante de médicaments. LE SCORE ADEQUAT ICI EST DE 0 jours de durée

ou 0 % du temps. 20

Cartographie et évaluation approfondie du système pharmaceutique au Sénégal – MSH-OM- Nov 2007 - Dr

Abdoulahath MANGANE, Dr Ndèye Dome Fall Diop, DPL, Dr Mamadou NGOM, EDM OMS.

0

20

40

60

80

100

Dakar Fatick Kaolack St-Louis Tamba Moyenne

nationale

Moyennes comparées de la disponibilité

Entrepôts

FSP

Phies privées

52

Lors de la mission d’évaluation du secteur pharmaceutique (2010), a été réalisé un sondage dans la

région de Diourbel21

.

Dans le secteur public, la disponibilité est résumée dans le tableau ci-dessous.

Table 15: Disponibilité MEG traceurs

Structure Taux de

rupture

spontanée (%)

Taux de jours

de rupture

(%)

PNA 18 1

PRA 18 6

Dépôt de district 11 6

Centre de santé 13 19 Source compilation consultants suite à sondage terrain

Il faut noter que sur la liste de médicaments sélectionnés, le Cotrimoxazole cp a été le produit qui a

connu le plus de rupture à tous les niveaux et pendant un temps très long, plus d’un mois. On note

également une rupture spontanée de RHZE au niveau de la PRA assez préoccupante même si les

stocks restant ont été au maximum envoyés dans les structures de santé.

Dans le privé, la disponibilité spontanée est de 100%. Quant au nombre de jours de rupture, il serait

nul.

Dans l’illicite, les SRO, le Combivir et le RHZE n’ont pas pu être trouvés. Soit un taux de « rupture

spontanée » de 27% pour ces produits traceurs.

4.3.2 Prix des médicaments (accessibilité financière) L’arrêté interministériel n° 188/MSHP/DPM en date du 15 janvier 2003 fixe les taux de marque

bénéficiaire et stipule que les dépôts de district doivent appliquer un taux de marque de 13.03% sur le

prix de cession de la PNA et les dépôts communautaire des centres et postes de santé : 23,33 % sur le

prix de vente au public.

Une mission de contrôle du respect des marges bénéficiaires réalisée en septembre 2006 sur les

régions de Dakar, Diourbel et Tambacounda par la CAFSP22

aboutit à des résultats très intéressants

sur le respect des taux de marge.

« …Les districts appliquent l’arrêté interministériel n° 188/MSHP/DPM en date du 15 janvier 2003,

traitant des taux de marque à appliquer sur les prix des médicaments, appliquant avec rigueur un

coefficient multiplicateur moyen de 1,19 au lieu de 1,15 (qui correspond au 13, 03% Taux de

Marque23

)

Par contre les prix proposés au public sont très nettement au-dessus des prix autorisés parce que le

dernier élément de la chaîne de distribution (postes & centres de santé) n’applique pas les

dispositions de l’arrêté interministériel :

21

11 molécules ont été sélectionnées : Amoxicilline 500 mg cp, Amoxicilline Sirop (60ml), Arthemeter

Lumefantrine Adulte, Cotrimoxazole 480 mg cp, Fer + ac folique cp, Glucosé soluté 5%, Paracetamol 500 mg

cp, SRO, 3TC+ZDV, RHZE, Préservatifs.

Pour ces médicaments sélectionnés, la disponibilité a été constatée sur place (rupture spontanée). Puis les fiches

de stock ont été étudiées sur les mois de janvier à juin 2010 pour calculer le nombre de jours de rupture de stock.

L’analyse a été réalisée dans le secteur : (i) public au niveau de la PNA, PRA, dépôt de district et centre de

santé à Diourbel. (aucun poste de santé n’a pu être visité lors de notre visite à Diourbel) ; (ii) privé officine à

Diourbel ; (iii) illicite deux sources d’approvisionnement à Dakar. 22

Résultats d’une mission de contrôle du respect des marges bénéficiaires, cellules d’appui au financement de

la santé et au partenariat (CAFSP) – Septembre 2006 23

Coefficient Multiplicateur (CM) = 1/(1-Taux de Marque (TM) )

53

- le taux multiplicateur moyen observé dans les centres de santé est de 1,54 au lieu de

1,3 (qui correspond au taux de marque 23,33) Les prix sont donc de 20% plus élevés

en moyenne.

- le taux multiplicateur moyen observé dans les postes de santé est de 1,76 au lieu de

1,3 …»

Ce non respect des prix trouve plusieurs explications dans le rapport. Souvent il s’agit d’une non

compréhension de l’arrêté ministériel et parfois même de l’ignorance de l’existence de ce dernier par

les structures. Mais l’hypothèse est émise d’un non respect intentionnel afin d’accroître les ressources

financières par les comités de santé (notamment car ce sont les médicaments les plus vendus qui ont

les coefficients multiplicateur les plus élevés).

Le sondage réalisé au cours de la récente mission sur le secteur pharmaceutique a également porté sur

les prix de vente des MEG appliqués par les structures aux patients. Les résultats figurent dans le

tableau ci-dessous :

Table 16 - Comparaison prix de vente MEG traceurs en fonction du secteur (en FCFA)

Produit pharmaceutique Public Privé Illicite

S1

Illicite

S2

Amoxicilline 500 mg cp 375 800 500 500

Amoxicilline Sirop 360 721 1114 1000

Cotrimoxazole 480 mg

cp

90 275 500 300

Fer + ac folique 45 100 200 100

Glucosé soluté 5% 545 1078 600

Paracetamol 500 mg cp 60 100 50 100

SRO 45 160

Source : compilation consultants suite à sondage terrain

Figure 34 - Comparaison prix de vente MEG traceurs en fonction du secteur

Source : compilation consultants suite à sondage terrain

Au niveau du centre de santé de Diourbel, un coefficient multiplicateur de 1,35 est appliqué, au lieu

de 1,3 autorisé par l’arrêté (coefficient multiplicateur qui correspond à un taux de marque de 23, 33%

soit une marge bénéficiaire de 30%). Ce non respect de la marge bénéficiaire serait dû à une mauvaise

interprétation de l’arrêté.

La différence de prix entre les plus bas prix du privé et du public est de l’ordre de + 2% à + 4%

plus cher dans le privé. A noter que le marché illicite est systématiquement plus cher que le

0

200

400

600

800

1000

1200

Public

Privé

Illicite

54

public et parfois même plus cher que dans le privé. Ce constat pourrait servir d’élément à la

sensibilisation de la population pour la lutte contre le marché illicite.

Médicaments : principaux constats

Premier poste de dépense de santé des ménages, le médicament reste peu accessible.

Un premier obstacle est celui de la densité des centres de santé et officines privées, dont on a vu

qu’elle reste assez faible en zone rurale et ne s’est pas vraiment améliorée entre 2003 et 2008.

Un second obstacle est la disponibilité des médicaments dans ces structures. Si celle-ci est de

100% dans le secteur privé (officines), on ne dépasse pas les 80% dans le secteur public. On observe

même une dégradation de la mise à disposition des médicaments traceurs par rapport aux

études réalisées en 2003 et 2007 (A noter cependant que ce sondage n’a été réalisé que sur une

région contrairement aux études précédentes.) En effet, la durée de rupture était inférieure ou égal à

4% au niveau des entrepôts et FS en 2003 contre des taux de rupture en jours s’élevant à 6% au

niveau du dépôt de district et 19% au niveau du centre de santé lors de ce sondage.

Enfin, un dernier obstacle est celui du prix des médicaments. Un point positif est que la PNA obtient

ses médicaments à un prix très compétitifs. De même, il est rassurant (quoique un peu surprenant) de

constater que les prix sur les marchés illicites sont généralement supérieurs a ceux du public, voire du

privé. En revanche, comme dans d’autres pays de la région, les taux de marges sont encore

insuffisamment respectés par les centres de santé publics. La raison en est que les médicaments

constituent une source essentielle de revenus pour ces structures (et leurs comités de santé).

Deux stratégies permettraient de rendre les médicaments plus accessibles. Une première consisterait a

déployer nationalement une couverture maladie (comme il est d’ailleurs). La seconde serait de mettre

en place un financement basé sur la performance pour les centres de sante, de façon a améliorer leurs

ressources financières et supprimer leur incitation à surprescrire.

55

QUATRIEME PARTIE :

ANALYSE DES DEPENSES DE SANTE

56

APERCU GENERAL DES DEPENSES DE SANTE Il est essentiel de conserver à l’esprit que le champ de cette étude porte exclusivement sur les

dépenses publiques de santé (DPS). En clair, il s’agit des dépenses réalisées par le système public

de santé, sur la base de ressources provenant non seulement de l’Etat, mais aussi des collectivités

locales, des usagers (i.e. recouvrement des coûts) et des PTFs.

Cette définition entraine deux conséquences :

- l’étude ne porte pas sur les dépenses totales de santé (DTS), concept plus large, qui englobe les

dépenses pour le système public (i.e. dépenses publiques de santé) et celles pour les prestataires

privés ;

- à l’inverse, le champ de l’étude est plus large que les seules dépenses de l’Etat en matière de santé.

5.1. Dépenses totales de santé Les Dépenses Totales de Santé (DTS) étaient estimées autour de 342 milliards de FCFA en 2008

(estimation OMS), soit 5.75% du PIB.

Dans l’ensemble, en % du PIB, les DTS au Sénégal ont progressé régulièrement, sans les à-coups

(voire les baisses) observés dans certains pays voisins. Le % atteint par le Sénégal est l’un des plus

élevés de la sous-région. Figure 35 – Dépenses Totales de Santé (DTS) en % du PIB

Source: estimations OMS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Benin 4.60% 4.90% 4.70% 4.70% 4.80% 4.80%

Burkina Faso 5.50% 6.10% 6.70% 6.30% 6.10% 5.60%

Cameroon 5.10% 4.80% 4.80% 4.80% 4.90% 5.50%

Côte d'Ivoire 3.90% 4.00% 3.90% 3.90% 4.20% 4.20%

Ghana 6.60% 6.30% 7.30% 6.10% 8.30% 7.80%

Mali 5.80% 5.70% 5.50% 5.70% 5.70% 5.50%

Niger 3.60% 3.50% 5.70% 5.90% 5.30% 5.00%

Nigeria 7.50% 6.80% 6.60% 6.50% 6.60% 6.80%

Senegal 5.40% 5.70% 5.40% 5.80% 5.70% 5.70%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

Benin

Burkina Faso

Cameroon

Côte d'Ivoire

Ghana

Mali

Niger

Nigeria

Senegal

57

5.2. Dépenses de santé financées par l’Etat Avec 3.21%, la part des dépenses de santé de l’Etat (en pourcentage du PIB) au Sénégal est la plus

élevée de la sous-région, ce qui démontre une réelle volonté politique de renforcer le secteur.

Figure 36 – Dépenses de l’Etat en Santé en % du PIB

Source: estimations OMS

24

De même, en termes de part du budget général de l’Etat allouée à la santé, le Sénégal présente une

meilleure évolution que certains pays de la sous-région. Notons que le Burkina Faso alloue une part

importante de son budget général à la santé, mais que cette part semble assez volatile sur la période.

24

Le montant des dépenses de l’Etat en santé utilisé dans ce comparatif OMS est plus élevé que celui produit

par la DAG du MSP sénégalais. Il y a deux raisons pour expliquer cette différence : (i) le montant retenu est une

estimation, et (ii) le champ est plus large. En revanche, le dénominateur (i.e. PIB) est identique.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Benin 0.49% 0.61% 0.56% 0.51% 0.51% 0.50%

Burkina Faso 0.69% 0.93% 1.23% 0.98% 0.81% 0.76%

Cameroon 0.44% 0.36% 0.39% 0.39% 0.40% 0.43%

Côte d'Ivoire 0.19% 0.21% 0.17% 0.17% 0.20% 0.20%

Ghana 0.57% 0.42% 0.73% 0.40% 0.89% 0.59%

Mali 0.71% 0.74% 0.65% 0.68% 0.67% 0.59%

Niger 0.38% 0.36% 0.86% 0.99% 0.66% 0.74%

Nigeria 0.38% 0.48% 0.43% 0.42% 0.43% 0.44%

Senegal 0.52% 0.54% 0.68% 0.71% 0.69% 0.69%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

Benin

Burkina

FasoCameroon

Côte

d'IvoireGhana

Mali

Niger

58

Figure 37 – Budget santé des pays en % du budget de l’Etat

Source : Comptes Nationaux de la santé

Enfin, le secteur public sénégalais finance un peu plus les Dépenses totales de santé que les autres

pays de la sous-région : 42% des dépenses totales de santé au Sénégal sont financés par le secteur

public, contre 17%, 22% et 29% respectivement en Côte d’Ivoire, au Togo et au Kenya par exemple.

De même, la part du financement des Dépenses Totales de Santé issue des PTFs est l’une des plus

faible du groupe (14% contre 31% au maximum pour le Kenya), ce qui sous-entend une moindre

dépendance vis-à-vis des financements extérieurs.

Figure 38 – La part des Dépenses totales de santé financée par le secteur public

Source : Comptes Nationaux de la Santé

Aperçu général sur les dépenses de santé : principaux constats

Avec une contribution de l’Etat à 3.21% du PIB, le Sénégal fait mieux que les autres pays

francophones de la sous-région. Cela reste toutefois un niveau d’investissement public très faible et

certainement pas de nature à atteindre les OMD santé.

59

ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE PAR FONCTION DU SYSTEME DE SANTE Dans les CNS, on distingue classiquement plusieurs types de fonctions au sein d’un système de santé :

- médicaments ;

- formation et éducation (des personnels) ;

- investissements et fonctionnement des services de santé, déclinés en différents niveaux :

o primaire (centre et postes de santé),

o secondaire et tertiaire (hôpitaux régionaux et nationaux) ;

o tertiaire ;

- administration générale du système.

On s’attachera donc ici à analyser successivement :

- en premier lieu, l’évolution des dépenses par fonction du système de santé ;

- ensuite, pour chacune des fonctions les plus importantes (soins primaires, secondaires et tertiaires),

l’évolution des sources de financement, puis l’évolution de la nature économique des dépenses.

6.1. Evolution générale des dépenses par fonction Par fonction, les DPS (tous financeurs confondus) ont été les suivantes :

Table 17 – DPS tous financeurs confondus (en millions FCFA)

Source : DAGE/MSP

Figure 39 – DPS tous financeurs confondus (en millions FCFA)

Source: DAGE/MSP, 2010

L’analyse en pourcentage révèle d’énormes disparités en termes d’allocation des ressources

financières :

Affaires

générales

Administration

générale

Soins de

santé

primaire

Soins de

santé

secondaire

Soins de

santé

tertiaire

Formation

éducation

Médicament

et pharmacie

Non

ventiléTotal

2003 4,659 13,919 16,706 18,275 40,865 2,976 3,946 - 101,346

2004 12,066 8,510 15,222 30,224 45,286 1,982 5,064 - 118,355

2005 16,927 14,878 15,776 23,131 44,778 6,575 10,829 116 133,010

2006 21,300 21,667 20,463 21,415 46,669 2,270 5,038 452 139,275

2007 15,757 22,018 21,317 16,856 39,820 4,560 7,402 28 127,757

2008 21,306 48,386 14,371 19,101 49,146 3,708 1,125 356 157,508

Total 92,014 129,388 103,857 129,002 266,563 22,071 33,404 952 777,251

-

50,000

100,000

150,000

200,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Médicament et pharmacie

Formationéducation

Soins de santé tertiaire

Soins de santé secondaire

Soins de santé primaire

60

Figure 40 – DPS tous financeurs confondus (en %)

Source: DAGE/MSP, 2010

On peut ainsi constater que :

La part alloué aux soins de santé tertiaire (i.e. hôpitaux nationaux) et secondaire (i.e. hôpitaux

régionaux) a diminué, mais continue d’occuper la première place (43% de toute les DPS en

2008, contre 58% en 2003).

Les dépenses liées à l’administration générale ont vu leur part doubler en 6 ans, passant de

14% à 31% des dépenses globales de santé de 2003 à 2008.

Les dépenses des soins de santé primaire ont décliné, de 16% en 2003 à 9% en 2008 (avec

une moyenne de 13% sur toute la période).

Il faut rappeler que le secteur primaire constitue le premier échelon de recours aux soins de la

population, premier échelon qui est supposé non seulement répondre à la majeure partie des besoins

mais aussi assurer les soins préventifs au sein de la population concernée. Il est aussi l’échelon

fournissant la quasi-totalité des interventions considérées comme ayant le plus fort impact for les

OMD santé.

Lorsque l’on compare aux autres pays de la sous-région, on constate que ce déséquilibre vers les soins

de santé tertiaire et l’administration générale est propre au Sénégal. En effet, comme le montre le

graphique suivant, les dépenses publiques de santé tous financeurs confondus sont majoritairement

allouées aux soins de santé primaire.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Médicament et pharmacie 4% 4% 8% 4% 6% 1%

Formationéducation

3% 2% 5% 2% 4% 2%

Soins de santé tertiaire 40% 38% 34% 34% 31% 31%

Soins de santé secondaire 18% 26% 17% 15% 13% 12%

Soins de santé primaire 16% 13% 12% 15% 17% 9%

Administration générale 14% 7% 11% 16% 17% 31%

Affaires générales 5% 10% 13% 15% 12% 14%

5% 10% 13% 15% 12% 14%

14% 7% 11%

16% 17%

31% 16% 13%

12%

15% 17%

9% 18% 26% 17%

15% 13%

12%

40% 38% 34%

34% 31%

31%

4% 4% 8% 4% 6% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

61

Figure 41 – Comparaison des DPS tous financeurs confondus (en %) avec d’autres pays de la

région

source: Comptes Nationaux de la Santé

Ayant constaté ce déséquilibre de financement entre les différents fonctions, il est intéressant

d’analyser le mode de financement de ces fonctions.

6.2. Evolution des sources de financement des principales fonctions

6.2.1. Qui finance la fonction « soins primaires » ? Rappelons que cette fonction inclut :

- les centres et postes de santé ;

- les districts sanitaires.

Figure 42 – Evolution des dépenses de soins primaires selon la source de financement

Source: DAGE/MSP, 2010

Avec le graphique, on peut constater que la part de l’Etat a continuellement diminué sur la période,

s’effondrant même à 46% des dépenses de soins primaires en 2008. Ce sont surtout les comités

d’usagers (i.e. usagers) qui ont du prendre le relais, face a ce désengagement de l’Etat.

6.2.2. Qui finance les fonctions « soins secondaire et tertiaire » ?

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Usagers et CL 22% 26% 24% 22% 22% 31%

PTFs 12% 39% 13% 24% 20% 23%

ETAT 66% 35% 63% 53% 58% 46%

66%

35%

63% 53% 58%

46%

12%

39%

13% 24% 20%

23%

22% 26% 24% 22% 22% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

62

Les deux fonctions « soins secondaires » et « soins tertiaires » correspondent aux hôpitaux (nationaux

et régionaux) et aux régions médicales.

Figure 43 – Evolution des dépenses de soins secondaire et tertiaire selon la source de

financement

Source: DAGE/MSP, 2010

En moyenne sur la période, la part de l’Etat a diminué, passant de 55% a 41%. Comme pour les soins

primaires, ce sont les usagers qui ont du accroitre leur part (de 33% en 2003 a 42% a 2008).

Il faut noter aussi que, des 3 secteurs de soins, le secteur tertiaire est le plus fortement soutenu par

l’Etat (la part de l’Etat est toujours supérieure à 50% des dépenses). En fait, au fur et à mesure où l’on

monte d’un échelon à un autre, la part des paiements directs (usagers et CL) augmentent. Les soins

tertiaires générant le plus de dépenses catastrophiques pour les ménages, ils devraient être les plus

fortement subventionnés. On observe l’inverse au Sénégal.

Etant donné que le secteur tertiaire est le moins utilisé par les plus pauvres et le moins lié aux

interventions à haut impact, il est hautement probable que l’efficience et l’équité des dépenses

publiques de santé aient été réduites dans le pays.

Encadre 2 – La réforme hospitalière de 2000 et son impact

En 2000, le gouvernement sénégalais a mis en œuvre une profonde réforme du système hospitalier.

Comme dans beaucoup d’autres pays, le principal objectif de cette réforme était d’accroitre

significativement l’autonomie de gestion des établissements, qui étaient initialement de simples

services du MSP. Les établissements hospitaliers ont donc été dotés de conseils d’administration et de

directeurs, avec de très large pouvoirs (e.g. les budgets sont exécutoires sans même approbation de la

tutelle). En parallèle, l’Etat et (plus marginalement) certains PTFs ont massivement investis dans le

développement des hôpitaux.

Plusieurs évaluations de cette réforme ont été réalisées et aboutissent à des conclusions similaires :

- l’activité des hôpitaux publics (i.e. consultations et séjours) s’est clairement redressée (d’environ

30% entre 2001 et 2006), alors qu’ils étaient quelque peu délaissés par la population ;

- l’octroi d’une grande autonomie de gestion aux hôpitaux ne s’est pas accompagné d’un

renforcement des capacités de contrôle par la tutelle ;

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Usagers et CL 33% 33% 33% 40% 47% 42%

PTFs 12% 20% 15% 9% 6% 17%

ETAT 55% 47% 52% 51% 47% 41%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

63

- en conséquence, en partie sous la pression des élus locaux et des syndicats, les hôpitaux ont procédé

a de très nombreux recrutements (+90% entre 2001 et 2006), souvent de personnel non qualifié, et a la

création de plusieurs primes, parfois en dépit des réalités financières25

.

Ajouté aux insuffisances de financement des programmes de gratuité (voir plus loin), les erreurs de

gestion dans les hôpitaux ont abouti a une envolée rapide de leur endettement, aboutissant en 2008 a

des situations de faillites virtuelle. A la fin de l’exercice 2009, la dette des hôpitaux sénégalais

atteignait 21 milliards de FCFA, dont 34% supportés par le seul Hôpital Principal de Dakar. Avec un

appui budgétaire de la BM, le MSP a commencé à financer cette dette en 2009 (première tranche de

2.7 milliards).

Au total, cette expérience illustre bien les conséquences d’une autonomisation de gestion des hôpitaux

non accompagnée d’un renforcement de la tutelle.

Source : Lemière et Turbat 2009

6.3. Evolution des types de dépenses pour les principales fonctions

6.3.1. Soins primaires Le peu de ressources financières que reçoit le niveau primaire est consacré en grande partie au

fonctionnement (hors RH), (44%) suivi des ressources humaines (33%) et enfin de l’investissement

(23%).

Figure 44 – Evolution des types de dépenses au niveau des soins primaires

Source: DAGE/MSP, 2010

Au regard du graphique ci haut, il apparait que, sauf pour deux années (2004 et 2005), la structure des

dépenses est relativement stable.

6.3.2. Soins secondaires et tertiaires

25

La prime la plus importante sur le plan financier est la prime d’intéressement (25% des recettes). Elle est

calculée sur la base des recettes prévues et non des recettes réellement encaissées (!!). Il n’est pas étonnant que

cette prime ait fortement contribué à l’explosion des déficits financiers des hôpitaux.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dépenses d'investissement 20% 36% 13% 19% 25% 16%

Dépenses de fonctionnementhors personnel

41% 41% 33% 43% 50% 46%

Dépenses de personnel 38% 23% 55% 38% 25% 38%

38% 23%

55% 38%

25% 38%

41%

41%

33%

43% 50%

46%

20% 36%

13% 19% 25% 16%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

64

Comme pour le niveau primaire, la structure des dépenses (par nature économique) est restée stable.

Seule différence : le premier poste de dépense est celui des RH, ce qui est assez normal, étant donné

les effectifs requis pour un hôpital.

Figure 45 –Evolution des types de dépenses au niveau des soins secondaire et tertiaire

Source: DAGE/MSP, 2010

6.3.3. Analyse détaillée de chaque type de dépense pour les principales fonctions

Pour chacun des 3 fonctions évoquées précédemment, on peut analyser aussi de manière globale la

nature des dépenses réalisées.

Globalement, pour les fonctions de soins, la répartition des dépenses par nature économique a été la

suivante :

Figure 46 –Evolution des types de dépenses pour les 3 niveaux de soins

Source: DAGE/MSP, 2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dépensesd'investissement

27% 28% 27% 19% 24% 21%

Dépenses defonctionnement hors

personnel31% 27% 32% 33% 35% 37%

Dépenses de personnel 42% 45% 41% 48% 41% 42%

42% 45% 41% 48% 41% 42%

31% 27% 32% 33%

35% 37%

27% 28% 27% 19% 24% 21%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dépensesd'investissement

26% 29% 25% 19% 24% 20%

Dépenses defonctionnementhors personnel

33% 29% 32% 35% 39% 39%

Dépenses depersonnel

41% 42% 43% 46% 37% 41%

41% 42% 43% 46% 37% 41%

33% 29% 32% 35% 39%

39%

26% 29% 25% 19% 24% 20%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

65

En moyenne, les dépenses de fonctionnement et de ressources humaines ont représenté environ 42%

du total.

Les paragraphes suivants analysent la répartition de ces trois types de dépenses pour les trois

fonctions (ou niveaux) du système de soins.

Dépenses de ressources humaines

Les hôpitaux (secondaire et tertiaire) absorbent environ 82% des salaires alloués aux trois

secteurs de la pyramide sanitaire. Cela est au détriment du niveau primaire, pourtant considéré

comme l’échelon qui permet (i) de réduire l’engorgement des établissements des niveaux supérieurs

de la pyramide sanitaire26

et (ii) d’atteindre les OMD.

Figure 47 –Evolution des dépenses de RH pour les 3 niveaux de soins

Source: DAGE/MSP, 2010

Dépenses de fonctionnement (hors ressources humaines)

L’analyse de fonctionnement hors RH montre qu’il n’y a pas de différence remarquable entre le

niveau secondaire et le niveau tertiaire. Cependant, compte tenu du plateau technique différent

entre les deux niveaux de la pyramide sanitaire (secondaire et tertiaire), on peut se poser la question

du pourquoi de cette quasi égalité des dépenses de fonctionnement entre le niveau secondaire et

tertiaire.

26

Startfied, B. and L.shi (2002). “Policy relevant determinants of health: an international perspective.” Health

Policy 60(3): P201-218

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Soins de santétertiaires

66% 66% 64% 68% 69% 68%

Soins de santésecondaires

13% 25% 12% 13% 12% 16%

Soins de santéprimaires

21% 9% 24% 19% 19% 16%

21% 9%

24% 19% 19% 16%

13% 25%

12% 13% 12% 16%

66% 66% 64% 68% 69% 68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

66

Figure 48 –Evolution des dépenses de fonctionnement pour les 3 niveaux de soins

Source: DAGE/MSP, 2010

Dépenses d’investissement

Pour l’investissement, on peut constater (voir graphique ci-dessous) que, sur la période 2003-2008,

plus de 82% des investissements ont bénéficié au secteur hospitalier (tertiaire et secondaire). Les soins

primaires sont – encore une fois – relativement délaissés. On verra, dans la seconde partie, que ces

choix ont eu un impact direct sur la densité en infrastructures de santé.

Figure 49 –Evolution des dépenses d’investissement pour les 3 niveaux de soins

Source: DAGE/MSP, 2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Soins de santé tertiaires 37% 38% 37% 37% 36% 41%

Soins de santésecondaires

36% 38% 43% 34% 29% 39%

Soins de santé primaires 27% 24% 19% 28% 35% 21%

27% 24% 19% 28%

35% 21%

36% 38% 43% 34%

29%

39%

37% 38% 37% 37% 36% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Soins de santé tertiaires 56% 39% 56% 44% 48% 78%

Soins de santé secondaires 26% 41% 35% 33% 24% 8%

Soins de santé primaires 18% 20% 10% 24% 28% 14%

18% 20% 10%

24% 28% 14%

26%

41%

35%

33% 24%

8%

56%

39% 56%

44% 48%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

67

Analyse des Dépenses de santé par fonction : principaux constats

En analysant les différentes fonctions financées au travers de DPS (tous financeurs confondus), on

constate deux tendances fortes.

En premier lieu, la part des dépenses au profit du secteur hospitalier a diminué, passant de 58% à

43% des DPS. Cette tendance, positive, ne semble pas soutenue en 2009, puisque l’Etat a dû alors

contribuer à réduire l’endettement des hôpitaux. Plus inquiétant, les hôpitaux sont de plus en plus

financés par les ménages, ce qui conduit forcement à des inégalités accrues.

Une bonne partie de la diminution de la part des hôpitaux dans les DPS s’est faite au profit des

dépenses de nature administrative, passées de 18 à 36% des DPS sur la période. Une partie de cette

augmentation peut être considérée comme « artificielle », car liée à la montée en puissance de certains

programmes verticaux. Mais cette augmentation des dépenses administratives est liée aussi à

l’envolée des recrutements de contractuels par le niveau central.

68

ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE SELON LA SOURCE DE FINANCEMENT En considérant toute la période d’étude (2003-2008), les deux graphiques suivants

(respectivement en FCFA et en pourcentage) montrent que l’Etat finance en moyenne plus de la

moitié des DPS (55%), tandis que l’autre moitié est presque équitablement répartie entre les

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et les usagers. Par ailleurs, la part des collectivités locales

n’a jamais dépassé 3 %. Cette structure de financement est restée assez stable sur la période.

Figure 50 – Evolution des DPS par source de financement (en millions de FCFA)

Source : DAGE/MSP, 2010

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2003 2004 2005 2006 20072008

57,556 56,907 68,300 74,236 78,478 89,473

19,244 30,300 36,407 30,067

16,396

35,196 22,315 28,047

25,658 30,447 29,979

28,562

2,230 3,101

2,644 4,525 2,903

4,277

Mill

ion

s FC

FA

2003 2004 2005 2006 2007 2008

COLLECTIVITES LOCALES 2,230 3,101 2,644 4,525 2,903 4,277

USAGERS 22,315 28,047 25,658 30,447 29,979 28,562

PTF 19,244 30,300 36,407 30,067 16,396 35,196

ETAT 57,556 56,907 68,300 74,236 78,478 89,473

69

Figure 51 – Evolution des DPS par source de financement (en %)

Source : DAGE/MSP, 2010

Il faut bien noter que la part des ménages (i.e. usagers) indiquée ci-dessus ne correspond qu’à la part

des dépenses du système public financées par les ménages. La part des dépenses totales de santé

financées par les ménages est bien entendu beaucoup plus élevée. Les dernières estimations de l’OMS

évaluaient cette part à 44% (en 2007). Cela comprend notamment les primes d’assurance.27

On peut analyser maintenant les DPS en fonction de leur financeur, à savoir :

- Etat ;

- PTFs ;

- collectivités locales ;

- usagers (au travers des comités d’usagers (ou COSA), qui collectent les sommes payées par les

usagers).

6.4. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par l’Etat

Comme nous l’avons déjà vu plus haut, l’Etat reste la principale source de financement du système de

santé public.

6.4.1. Evolution du budget de l’Etat consacré a la santé La part du budget du Ministère de la santé dans le budget de l’Etat (Budget de la santé voté/budget

total de l’Etat voté) représente en moyenne 6% au cours de la période sous revue, ce qui est très en

deçà de l’objectif de 9% fixé par l’OMS et encore plus loin des 15% recommandés par les chefs

d’Etat Africains à Abuja. Il faut noter que le Gouvernement estime consacrer au moins 10% de son

budget au secteur de la santé (cf. encadré ci-dessous).

27

Source : Africa Region Health Statistics 2010

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

COLLECTIVITES LOCALES 2% 3% 2% 3% 2% 3%

USAGERS 22% 24% 19% 22% 23% 18%

PTF 19% 26% 27% 22% 13% 22%

ETAT 57% 48% 51% 53% 61% 57%

57% 48% 51% 53%

61% 57%

19% 26%

27% 22% 13% 22%

22% 24% 19% 22% 23% 18%

2% 3% 2% 3% 2% 3%

Po

urc

en

tage

70

Encadre 3 : Quelle est la part de la santé dans le budget de l’Etat sénégalais ?

Les informations provenant de l’OMS et du Ministère de la Santé indiquent qu’en 2008 la part de la

santé dans le budget de l’Etat était autour de 5.35%.

Mais, officiellement, le Gouvernement sénégalais considère que 10% du budget de l’Etat est consacré

à la santé.

Il n’existe pas d’explication écrite et détaillée sur ce chiffre de 10%. A priori, les différents acteurs

rencontrés indiquent que ce chiffre de 10% correspond a la fois a un numérateur plus élevé (i.e. les

dépenses publiques de santé sont plus importantes) et a un dénominateur (i.e. dépenses de l’Etat)

moins élevé.

En ce qui concerne le numérateur, l’argument habituel est que le Ministère de la Santé n’est pas le

seul à être présent dans la santé et qu’il est nécessaire de prendre en compte les contributions d’autres

Ministères. Une analyse des dépenses 2009 amène à douter de cette explication. En prenant en compte

les dépenses de santé issues notamment des Ministères de la Défense, de l’Education et des Affaires

Sociales, on parvient seulement à rajouter 0.7 point. En clair, on passerait de 5.35% du budget de

l’Etat à environ 6%. On est donc loin des 10%.

L’autre argument concerne le dénominateur. Apparemment, le Gouvernement utilise un dénominateur

(i.e. budget général de l’Etat) hors dette publique et hors comptes spéciaux du trésor. Ce point n’a pas

pu être confirmé officiellement.

Dans tous les cas, il a été retenu ici les modalités de calcul telles que recommandées par l’OMS au

regard de l’atteinte de l’objectif d’Abuja. La part du budget de l’Etat consacrée à la santé est alors

bien de 5.35% en 2008.

Bien que les dépenses publiques de santé aient légèrement augmenté au cours des six années

d’études, elles n’ont pas suivi la même progression que les dépenses publiques totales. La part du

budget national consacrée a la santé a donc plutôt baissé, passant de 6,47% en 2003 à 5,35% en 2008.

L’évolution en francs courants et en francs constants et per capita des DPS de l’Etat est représentée

dans les tableaux et graphiques qui suivent :

Table 18 - Analyse de l’évolution des DPS (en millions de FCFA)

Source: Compilation des Consultants.

En première analyse (en FCFA courants), on peut constater que la part de l’Etat dans les DPS est

restée stable sur la période (environ 55%). En valeur absolue (FCFA), les DPS Etat ont cru de 55%

(soit environ 11% en moyenne chaque année), au même rythme que les DPS totales.

Années 2003 2004 2005 2 006 2007 2008 Evolution

Population 10,128 10,371 11,114 11,077 11,343 11,616 14.69%

DPS totales courantes 101,346 118,355 133,010 139,275 127,757 157,508 55.42%

DPS hors Etat courantes 43,789 61,448 64,709 65,039 49,278 68,035 55.37%

DPS Etat courantes 57,557 56,907 68,301 74,236 78,479 89,472 55.45%

Indice de Prix à la

Consommation (moyenne) 105.33 105.87 107.68 109.95 116.40 123.10 16.87%

DPS totales constantes 96,214 111,794 123,526 126,669 109,758 127,951 32.99%

DPS hors Etat constantes 41,572 58,041 60,095 59,152 42,336 55,268 32.95%

DPS Etat constantes 54,642 53,752 63,431 67,517 67,422 72,683 33.02%

DPS totales per capita (FCFA constants)9,500 10,780 11,115 11,435 9,676 11,015 15.95%

DPS hors Etat per capita (FCFA constants)4,105 5,597 5,407 5,340 3,732 4,758 15.92%

DPS Etat per capita (FCFA constants)5,395 5,183 5,707 6,095 5,944 6,257 15.98%

71

Figure 52 – Evolution des DPS Etat et hors Etat en millions de FCFA courants

Source : DAGE/MSP, 2010

En FCFA constants, la progression des DPS totales n’est plus que de 33%, comme pour les DPS Etat.

Figure 53– Evolution des DPS Etat et hors Etat en millions de FCFA constants

Source : DAGE/MSP, 2010

Finalement, si l’on prend en compte la croissance démographique, l’accroissement des DPS totales,

ainsi que celui des DPS de l’Etat, sont d’environ 15% sur la période.

2003 2004 2005 2006 2007 2008Evolution

DPS Etat courantes 57,557 56,907 68,301 74,236 78,479 89,472 55.45%

DPS hors Etat courantes 43,789 61,448 64,709 65,039 49,278 68,035 55.37%

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000

Mill

ion

s FC

FA

2003 2004 2005 2006 2007 2008Evolution

DPS Etat constantes 54,642 53,752 63,431 67,517 67,422 72,683 33.02%

DPS hors Etat constantes 41,572 58,041 60,095 59,152 42,336 55,268 32.95%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Mill

ion

s FC

FA

72

Figure 54 – Evolution des DPS Etat et hors Etat per capita (en FCFA constants)

Source : DAGE / MSP, 2010

Dans les paragraphes ci-dessous, on explore plus en détail les DPS de l’Etat, sous deux aspects :

- la nature économique des dépenses ;

- les fonctions du système de santé qui sont financées.

6.4.2. Evolution des dépenses de l’Etat par nature économique

Les dépenses du MSP peuvent être classifiées en trois groupes différents :

- les dépenses de Ressources Humaines ;

- les dépenses hors Ressources Humaines ; et

- les dépenses d’Investissement.

La progression de ces différents groupes peut être représentée par le graphique suivant :

2003 2004 2005 2006 2007 2008Evolution

DPS Etat per capita (FCFAconstants)

5,395 5,183 5,707 6,095 5,944 6,257 15.98%

DPS hors Etat per capita(FCFA constants)

4,105 5,597 5,407 5,340 3,732 4,758 15.92%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000M

illio

ns

FCFA

73

Figure 55 – Evolution des dépenses du MSP par nature (en millions de FCFA)

Source: DAGE/MSP, 2010

En %, on obtient :

Figure 56 – Répartition des dépenses du MSP par titre (en %)

Source : DAGE/MSP, 2010

On constate alors qu’en moyenne :

- l’investissement représente environ 31% des dépenses, témoignant de la capacité du Ministère de la

Santé à investir28

;

- les dépenses RH absorbent plus de 50% du budget, ce qui est d’autant plus inquiétant que la part des

dépenses RH dans le budget de fonctionnement a augmenté de 66% à 82% sur la période.

28

Tandis que beaucoup de pays de la région (ex : Ghana) consacrent l’essentiel de leur budget aux salaires et

n’ont plus qu’une capacité d’investissement très réduite.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

FONCTIONNEMENT HORS RH 14,647 10,337 13,219 14,505 19,639 10,053

INVESTISSEMENTS 15,021 16,961 21,203 22,544 22,653 33,509

RH 27,889 29,609 33,879 37,188 36,187 45,677

27,889 29,609 33,879 37,188 36,187 45,677

15,021 16,961

21,203 22,544 22,653

33,509

14,647 10,337

13,219 14,505 19,639

10,053

Mill

ion

s FC

FA

2003 2004 2005 2006 2007 2008

% DES DEPENSES DEFONCTIONNEMENT

HORS RH25 18 19 20 25 11

% DES DEPENSESD'INVESTISSEMENTS

26 30 31 30 29 38

% DES DEPENSES DE RH 48 52 50 50 46 51

48 52 50 50 46 51

26 30 31 30

29

38

25 18 19 20 25 11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PO

UR

CEN

TAG

E

74

La répartition entre dépenses de fonctionnement et d’investissement est quasi identique dans les autres

pays de la sous-région. Le graphique suivant illustre la répartition pour quelques pays d’Afrique de

l’Ouest. Seul le Mali présente une répartition différente, avec une part plus importante des

investissements pour l’année 2007. Le Sénégal, avec 54% des dépenses publiques allouées au

personnel, présente les mêmes taux que le Togo et le Burkina Faso.

Figure 57 –Répartition des DPS entre dépenses de fonctionnement, de personnel et

d’investissement

Source : Compte Nationaux de la santé

Encadre 4 – Sources de données utilisées pour l’analyse des dépenses du MSP

Pour cet exercice, deux sources différentes ont été utilisées. La première provient de la DAGE/MSP.

La seconde provient du Ministère des Finances (MINFI).

Les deux sources ne sont malheureusement pas concordantes. Il n’a pas été possible de déterminer

précisément les écarts.

On peut néanmoins indiquer les différences majeures entre les deux sources :

- la DAGE/MSP enregistre les dépenses faites par tous les acteurs (Etat, PTFs, usagers et collectivités

locales), alors que celle du MINFI – par définition – ne concerne que le MSP ;

- a l’inverse, si la base MINFI sous-estime les dépenses (y compris celle de l’Etat), elle offre une

classification précise des dépenses, par compte a 4 chiffres et par destination ;

- les deux sources minorent les dépenses en ressources humaines.

On peut analyser plus finement le budget du MSP, par lignes budgétaires.

Cette analyse est faite ici pour 3 grandes catégories :

- les dépenses de RH ;

- les dépenses de fonctionnement hors RH ; et

- les dépenses d’investissement.

Dépenses de ressources humaines (titre 2)

Sur la période sous revue, le montant total annuel des dépenses de personnel se chiffre en moyenne

autour de 35 milliards de FCFA (voir figure ci-dessous), selon les estimations de la DAGE.

Il faut souligner le fait que depuis 2005, il n’y a pas eu de nouveaux recrutements pour le compte du

MSP, qui disposait d’un quota de 250 agents dans le cadre du PDIS.

Le MSP a néanmoins eu recours à la contractualisation de personnels qualifiés et non qualifiés. Ainsi,

de 2004 à 2008, le personnel contractuel est passé de 107 à 317 agents, soit un effectif multiplié par

environ 3. Ces recrutements de contractuels expliquent une bonne partie de l’accroissement

75

considérable des dépenses de RH sur la période (+68% entre 2003 et 2008, soit en moyenne 13% par

an !!).

Dépenses de fonctionnement hors RH (titres 3 et 4)

En catégorisant les 824 chapitres budgétaires du budget du MSP (source MINFI), on peut faire une

analyse relativement fine. Il faut toutefois noter – à nouveau – l’écart entre les deux sources de

données : alors que la source DAGE/MSP estime ces dépenses autour de 15 milliards de FCFA par

an, la source MINFI indique 27 milliards. Dans l’analyse ci-dessous, nous retenu la source MINFI,

qui était plus précise sur le contenu des dépenses.

Figure 58 – Dépenses de l’Etat en fonctionnement hors RH (en FCFA)

Source: budget MSP / MINFI

Figure 59 – Dépenses de l’Etat en fonctionnement hors RH (en %)

Source: budget MSP

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

2006 2007 2008 2009

SERVICES SANITAIRESNATIONAUX Total

SERVICES ADMINISTRATIFS deREGION Total

SERVICES ADMINISTRATIFS deDISTRICT Total

SERVICES ADMINISTRATIFSCENTRAUX Total

PROGRAMMES de SANTE Total

ETABLISSEMENTS de SANTE (nonEPS) Total

ETABLISSEMENTS de SANTE(EPS) Total

ECOLES et CENTRES deFORMATION Total

2006 2007 2008 2009

SERVICES SANITAIRESNATIONAUX Total

2% 4% 4% 5%

SERVICES ADMINISTRATIFS deREGION Total

0% 0% 0% 0%

SERVICES ADMINISTRATIFS deDISTRICT Total

1% 1% 1% 0%

SERVICES ADMINISTRATIFSCENTRAUX Total

49% 41% 47% 41%

PROGRAMMES de SANTE Total 11% 17% 13% 14%

ETABLISSEMENTS de SANTE (nonEPS) Total

0% 0% 0% 0%

ETABLISSEMENTS de SANTE(EPS) Total

35% 33% 32% 26%

ECOLES et CENTRES deFORMATION Total

2% 3% 3% 3%

AUTRES Total 0% 0% 0% 12%

0% 0% 0% 12% 35% 33% 32% 26% 11% 17% 13% 14% 49% 41% 47% 41% 2% 4% 4% 5%

0%20%40%60%80%

100%120%

Po

urc

en

tage

76

On constate qu’en moyenne, l’essentiel des dépenses de fonctionnement du MSP porte sur deux

catégories :

- les services administratifs centraux (entre 41 et 49% du total) ; et

- les transferts aux EPS (environ 33%).

A noter qu’en 2009, le MSP a du verser une subvention exceptionnelle (catégorie « autres » ci-dessus)

aux EPS, afin de contribuer a l’apurement de leur dette. Cette subvention était de 2.7 milliards de

FCFA.

Les dépenses des services administratifs centraux ont progressé de 19% entre 2006 et 2009.

Parmi les services administratifs centraux, c’est la DAGE qui contrôle la plus grande partie des

crédits, en moyenne 65%. Il est assez difficile de comprendre pourquoi la DAGE contrôle une si

grande proportion des crédits de fonctionnement du MSP.

Les autres services se repartissent ainsi les dépenses de fonctionnement :

Figure 60 – Dépenses moyennes de fonctionnement des services centraux du MSP (hors DAGE)

Source: budget MSP

Dépenses d’investissement (titres 5 et 6)

Le détail des dépenses totales d’investissement de l’Etat (sur financement national et financements

extérieurs) n’était pas disponible. On dispose en revanche d’informations précises sur les

investissements financés sur fonds propres (Etat), qui représentent un peu moins de la moitié de ces

investissements totaux (cf table ci-dessous). Le tableau suivant permet de comparer les deux formes

de dépenses d’investissement.

Table 19 : Comparaison des DPS d’investissement de l’Etat sur fonds propres (données MINFI)

ou d’investissement national et extérieur (données DAGE/MSP) en millions de FCFA:

Sources: DAGE/MSP et MINFI

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Moyenne 2006-…

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total DPS d'Investissement Etat (sur financements

national et extérieur) (source DAGE/MSP) 15,020 16,961 21,203 22,543 22,653 33,509

Total DPS d'Investissement Etat (sur financement

national) (source MINFI) 9,871 11,830 10,591 6,295

Part des Investissements Etat sur financement

national N/A N/A N/A 44% 52% 32% N/A

77

Encadre 5 – Description des catégories de dépenses d’investissement du MSP

Les dépenses d’investissement du MSP peuvent être regroupées selon les catégories suivantes :

- Salaires et Indemnités : cette catégorie rassemble les salaires et indemnités versés dans le cadre de

programmes verticaux de santé (ils devraient être reclassés dans les dépenses RH) ;

- Fonctionnement : il correspond également à des dépenses de fonctionnement dans le cadre de projets

verticaux de santé ;

- Administration : il rend compte des investissements au profit d’un département du MSP ou d’un

service déconcentré ;

- Santé Publique : il couvre l’investissement du MSP en matière de prévention sanitaire bénéficiant à

la population globale (politiques anti-poison, hygiène, ..) ;

- Ecoles de Santé : il comprend les dépenses d’investissement pour les écoles de santé publiques ;

- Hôpital : rend compte des dépenses d’investissement réalisées au sein des hôpitaux ; et

- Centres de Santé : il correspond à des dépenses d’investissement réalisées aux niveaux secondaire et

primaire de la pyramide sanitaire.

Sur financement national, les dépenses d’investissement ont diminué entre 2006 et 2009, au bénéfice

du fonctionnement (surtout des salaires).

Plus inquiétant encore, sur la période récente (2006-2009), ce sont surtout (i) les investissements pour

les centres de santé (soins primaires et secondaires) (-72% sur la période) et (ii) les investissements

pour les écoles de santé (-99%) qui ont le plus diminué. A l’inverse, les investissements pour les

hôpitaux se sont fortement accrus (+254%).

Figure 61 – Dépenses d’investissement du MSP (en millions de FCFA)

Source : budget MSP / MINFI

La structure des dépenses en capital a donc fortement changé :

2006 2007 2008 2009

Salaires et Indemnités 166 516 531 588

Investissment Administration 0 107 573 54

Investissement Santé Publique 60 4,226 3,107 1,271

Investissement Hopital 1,092 3,871 2,646 2,697

Investissement Ecoles deSanté

1,997 295 440 23

Investissement Centres deSanté

2,940 2,431 820 815

Fonctionnement 3,617 384 2,474 848

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Mill

ion

s d

e F

CFA

78

Figure 62 - Dépenses d’investissement du MSP (en %)

Source : budget MSP / MINFI

Aujourd’hui (2009), les investissements au profit des hôpitaux constituent environ 40% des

investissements de l’Etat, tandis que les investissements pour les écoles sont presque nuls et que ceux

pour les centres de santé sont réduits a 13%.

6.4.3. Evolution des dépenses de l’Etat par fonction du système de santé Les DPS Etat par fonction ont évolué de la façon suivante :

Table 20 – DPS Etat par fonction du système de santé (en millions de FCFA)

Source : DAGE/MSP

Encadré 6 – Dépenses relatives aux Affaires Générales et a l’Administration Générale

Les dépenses de santé relatives aux Affaires Générales de santé publique sont les dépenses de santé

effectuées au niveau des Directions nationales et des services nationaux chargé d’impulser et de

piloter la politique de santé.

Quant à celles classées au poste Administration Générale, elles sont constituées des dépenses

effectuées par le Cabinet et les services rattachés, la DAGE, la DEM.

Plus précisément, on a :

2006 2007 2008 2009

Salaires et Indemnités 2% 4% 5% 9%

Investissment Administration 0% 1% 5% 1%

Investissement Santé Publique 1% 36% 29% 20%

Investissement Hopital 11% 33% 25% 43%

Investissement Ecoles deSanté

20% 2% 4% 0%

Investissement Centres deSanté

30% 21% 8% 13%

Fonctionnement 37% 3% 23% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%M

illio

ns

FCFA

Années

Affaires

générales de

santé publique

Administration

générale

Soins de

santé

primaires

Soins de

santé

secondaires

Soins de

santé

tertiaires

Formation

éducation

Médicament et

pharmacieNon ventilé Total

2003 2,778 8,093 11,104 5,725 26,894 1,112 1,850 57,557

2004 6,341 5,469 5,262 12,643 23,019 1,255 2,919 56,907

2005 4,480 12,582 9,998 9,620 25,583 3,022 2,900 116 68,301

2006 6,244 17,633 10,939 7,970 26,966 2,033 2,000 452 74,236

2007 11,295 17,518 12,331 8,598 18,251 4,475 5,982 28 78,479

2008 13,111 36,511 6,655 3,640 24,369 3,708 1,125 356 89,473

Total général 44,249 97,806 56,288 48,196 145,082 15,604 16,776 952 424,953

79

Figure 63– Evolution des DPS Etat par fonction du système de santé (en millions de FCFA)

Source : DAGE/MSP

Et en %, l’évolution est :

Figure 64 – Evolution des DPS Etat par fonction du système de santé (en %)

Source : DAGE/MSP

L’évolution des DPS Etat par fonction financée est extrêmement inquiétante. Les dépenses de

nature administrative (affaires générales et administration) ont augmenté de 350% sur la période (soit

une multiplication par presque 5), alors que les dépenses des autres fonctions sont restées relativement

stable. Alors qu’en 2003, 19% des dépenses de l’Etat était consacré à l’administration, cette part est

désormais de 59%. Il est possible que cette augmentation soit liée à des transferts du MSP vers les

programmes verticaux (VIH, paludisme…). Le fait que beaucoup de comptes en augmentation soient

des comptes de transferts confirme cette hypothèse. Mais ce ne peut être la seule explication. On a vu

précédemment que cette augmentation des dépenses administratives est liée aussi aux recrutements de

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Médicament et pharmacie

Formation éducation

Soins de santé tertiaires

Soins de santé secondaires

Soins de santé primaires

Administration générale

Affaires générales de santépublique

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Médicament et pharmacie 3% 5% 4% 3% 8% 1%

Formation éducation 2% 2% 4% 3% 6% 4%

Soins de santé tertiaires 47% 40% 37% 36% 23% 27%

Soins de santé secondaires 10% 22% 14% 11% 11% 4%

Soins de santé primaires 19% 9% 15% 15% 16% 7%

Administration générale 14% 10% 18% 24% 22% 41%

Affaires générales de santépublique

5% 11% 7% 8% 14% 15%

5% 11% 7% 8% 14% 15% 14% 10% 18%

24% 22%

41% 19% 9%

15% 15%

16%

7%

10% 22% 14%

11% 11%

4% 47% 40% 37% 36% 23%

27%

2% 2% 4% 3% 6%

4%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

%

80

personnel. Il y a la une inefficience majeure, au moment où les besoins budgétaires pour les OMD

restent considérables.

En comparant la structure des dépenses dans d’autres pays, l’hypertrophie des dépenses

administratives parait encore plus évidente. Le graphique ci-dessous résume la structure des

dépenses de l’Etat dans plusieurs pays africains. On peut constater que le Sénégal est (avec la Côte

d’Ivoire) le pays où la part des dépenses administratives est la plus élevée. A l’inverse, le Sénégal est

aussi le pays où la part consacrée aux soins primaires (i.e. la fonction qui a le plus d’impact sur les

OMD) est la plus faible.

Figure 65: Répartition des DPS par fonction de santé dans plusieurs pays d’Afrique

Source : données OMS

Les dépenses au profit du secteur primaire sont très faibles. Le graphique ci-dessus montre que le

Sénégal est un des pays qui consacre le moins de budget aux soins primaires. Ce constat est renforcé

lorsque l’on compare les montants (per capita) reçus par les centres de santé primaire. Ce montant

n’était que 1.78 USD en 2010, contre 7.01 en Tanzanie. Cela suggère que non seulement les montants

alloués sont faibles, mais aussi qu’une part de ces montants n’atteignent pas les centres bénéficiaires.

Une étude de suivi des dépenses permettrait d’explorer ce point important.

81

Figure 66 : Montant budgétaire (en $ et per capita) reçu par les centres de santé primaire (2010)

Source : Service delivery indicators : pilot in education and health care in Africa, African Economic research

Consortium and World Bank, 2011

Focus sur les dépenses de l’Etat pour les programmes de gratuité

Les programmes visant à rendre gratuits certains actes sont de plus en plus nombreux.

A ce jour, on peut identifier 8 programmes de gratuité, dont deux qui ne sont pas reconnus comme tel

(subvention aux hémodialyses et subvention aux CTA).

Les dépenses pour ces programmes ont fortement cru sur la période, mais sont désormais (depuis

2007) relativement stables.

Table 21 – Dépenses au profit des programmes de gratuité

Source: CAF-SP

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prév. 2010

Medicaments anti diabétiques 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 325,000

Medicaments anti tuberculeux 90,000 200,000 260,000 260,000 260,000 296,000

Prise en charge ARV ( BF) 575,000 998,000 894,140 105,256 900,000 900,000 900,000 1,028,000

Prise en charge ARV ( BCI ) 500,000 463,700 500,000 non exécuté 400,000 Ponction 400,000 449,000

Personnes âgées 580,000 700,000 800,000 800,000 920,000

Césariennes gratuites 439,676 439,676 439,676 439,121 439,663 489,676

Vaccins 744,000 850,000 850,000 non exécuté 850,000 900,000

Subvention vente des CTA

Subvention aux hemodia lyses 938,000 T O T A L 1,075,000 1,461,700 2,967,816 2,474,932 3,849,676 2,699,121 3,949,663 5,345,676

82

Figure 67 – Evolution des dépenses au profit des programmes de gratuité (en KFCFA)

Source: CAF-SP

Avec un montant total de 5.3 milliards de FCFA, ces programmes représentent aujourd’hui environ

11% du budget total exécuté par le MSP (hors dépenses de personnel), alors que ce pourcentage

n’était que de 3% en 2003. Il n’est pas sûr que cet accroissement (qui s’est encore accéléré en 2010)

soit soutenable à terme.

De plus, tant au niveau international ainsi qu’au Sénégal, il existe un réel débat sur l’efficience de ce

type de programme. Deux raisons principales amènent en général à s’interroger sur cette efficience :

1. En premier lieu, les programmes de gratuité sont – par définition – non ciblé et ont donc tendance à

bénéficier surtout aux ménages qui ont un accès (géographique) facile aux établissements de soins. En

clair, ils avantagent plus les riches (ou du moins les urbains) que les pauvres29

.

2. En second lieu, l’expérience montre que le coût unitaire des actes n’est pas toujours réaliste et que

les dépenses ne sont pas systématiquement contrôlées.

Le plan Sésame et le programme de gratuité des accouchements et des césariennes constituent

malheureusement de bons exemples de ces problèmes.

Encadre 7 – Un programme de gratuité: le Plan Sésame

Le Président de la République a instauré une politique de gratuité de soins (plan SESAME) pour les

personnes âgées. Ce Plan Sésame est entré en vigueur le 1er septembre 2006 sur l’ensemble du

territoire national. Est considéré comme personne âgée tout individu âgé de 60 ans et plus. Parmi ces

personnes, seulement 30 % bénéficient d’une « couverture sociale », répartie entre l’I.P.RE.S 30

et le

FNR31

. Les 70% restants n’étaient pas couverts. En 2006, on comptait 650 000 personnes âgées (avec

une croissance annuelle de 2,5%), qui devraient bénéficier du plan Sésame, et réparties en trois

catégories : les retraités de l’IPRES, les retraités du FNR, les personnes âgées qui ne bénéficient

d’aucune couverture, dites personnes à leurs frais (PAF).

29

C’est d’ailleurs pour cette raison que le programme de gratuité des césariennes ne concerne pas Dakar. Il faut

ici féliciter le Gouvernement d’avoir introduit ce début de ciblage. Peu de pays africains l’ont fait. 30

FNR : Fonds national de retraite 31

I.P.R.E.S : l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Prév.2010

Subvention aux hemodialyses 938,000

Subvention vente des CTA

Vaccins 744,000 850,000 850,000 - 850,000 900,000

Césariennes gratuites 439,676 439,676 439,676 439,121 439,663 489,676

Personnes âgées 580,000 700,000 800,000 800,000 920,000

Prise en charge ARV ( BCI ) 500,000 463,700 500,000 - 400,000 - 400,000 449,000

Prise en charge ARV ( BF) 575,000 998,000 894,140 105,256 900,000 900,000 900,000 1,028,000

Medicaments anti tuberculeux 90,000 200,000 260,000 260,000 260,000 296,000

Medicaments anti diabétiques 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 325,000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000M

illie

rs F

CFA

83

Le Plan Sésame a pour but, d’une part, d’assurer la gratuité totale pour les retraités en payant le ticket

modérateur des personnes disposant d’une couverture médicale (FNR et IPRES), et d’autre part, en

prenant en charge gratuitement 70% des personnes âgées qui n’ont pas de couverture médicale.

Les personnes âgées couvertes par le Fond National de Retraite (FNR) bénéficient de la prise en

charge par le plan SESAME de 1/5 de leurs frais médicaux, qui étaient à leur charge (ticket

modérateur). L’appui du MSP aux retraités par l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (l’IPRES)

s’est concrétisé par la signature d’un accord qui a permis de faire bénéficier à ces personnes de tarifs

préférentiels auprès des hôpitaux, sur l’ensemble du territoire. L’IPRES a quant à lui alloué 300

millions de FCFA dans le plan SESAME sous forme de préfinancement pour compléter la prise en

charge hospitalière de ses retraités depuis septembre 2006.

Une subvention de 700 millions de francs CFA sur les fonds propres de l’Etat a initialement été

dégagée pour financer le nouveau système de solidarité dénommé « SESAME ». Cependant, du

démarrage de l’application du plan Sésame à nos jours, l’Etat a préfinancé tous les hôpitaux et a

remboursé les centres et les postes de santé pour un montant global de 2,2 milliard ; soit 43% des

dépenses dues.

Ce préfinancement a été opéré sur la base de la distribution géographique des personnes de 60 ans et

plus sur l’ensemble du territoire national selon les données de la Direction des statistiques. Sur le

terrain, les établissements de santé ont dépensé 5,1 milliards de FCFA soit 231% des fonds alloués par

l’Etat en faveur du plan SESAME.

Dettes des hôpitaux liées aux patients “Sésame” (2009)

Plusieurs raisons expliquent cette situation de faillite virtuelle du programme32

:

1. L’Etat a sous-estimé les dépenses des soins de santé des personnes âgées. Même en ne prenant

que le chiffre initial de 650,000 personnes âgées, le montant moyen disponible par individu ne

représente que 1728 FCFA per capita et par an. Rappelons la moyenne des dépenses totales de santé

per capita au Sénégal était estimée à 8911 FCFA en 2008.

2. Les factures soumises par les établissements ne sont pas contrôlées. Il n’y a qu’un seul agent

chargé du traitement des 70 districts au plan national et un seul agent pour l’ensemble des hôpitaux.

Ces deux agents n’ont même pas le temps de traiter rapidement les factures (i.e. les districts se

plaignent d’une lenteur dans le traitement des remboursements), encore moins de les contrôler.

Pourtant, les surfacturations par les établissements sont évidentes, comme l’a montré un rapide

sondage de quelques factures par les consultants.

32

Rapport sur le plan SESAME 2009

Structures Montant reçu Montant

consommé

Dette

Hôpital de Diourbel 65,000,000 103,537,215 38,537,215

Hôpital Aristide Le DANTEC 375,000,000 911,019,906 536,019,906

Hôpital de Fann 200,000,000 420,230,565 220,230,565

Hôpital de Thies 120,000,000 232,933,207 112,933,207

Hôpital de Tambacounda 60,000,000 206,552,086 146,552,086

Hôpital Général de Grand Yoff 260,000,000 649,724,479 389,724,479

Hôpital Psychiatrique de Thiaroye 5,000,000 3,763,000 (1,237,000)

Hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba 85,000,000 108,193,936 23,193,936

Hôpital Principal de Dakar 300,000,000 1,575,185,893 1,275,185,893

Hôpital de Kaolack 80,000,000 70,664,262 (9,335,738)

Hôpital de Ourossogui 50,000,000 108,234,716 58,234,716

Hôpital de Saint-Louis 70,000,000 63,424,855 (6,575,145)

Hôpital de Kolda 40,000,000 89,766,845 49,766,845

Hôpital de Louga 55,000,000 94,258,042 39,258,042

Hôpital de Ndioum 35,000,000 74,491,614 39,491,614

Hôpital de Ziguinchor 50,000,000 80,202,930 30,202,930

Hôpital Abass Ndao 40,000,000 30,047,001 (9,952,999)

Hôpital de Pikine 25,000,000 35,747,779 10,747,779

Centre National de Transfusion Sanguine 8,410,100 8,410,100

Pharmacie Nationale d’Approvisionnement 150,000,000 225,000,000 75,000,000

Total 2,065,000,000 5,091,388,431 3,026,388,431

84

3. Certains patients ont manifestement abusé du système. Le FNR n’a pas modifié son niveau de

prise en charge qui est maintenu au 4/5 malgré le fait que le MSP ait envisagé de manière transitoire

la prise en charge du 1/5 par le plan Sésame. Ceci a conduit la majorité des adhérents au FNR à se

rabattre sur le plan Sésame de par la facilité d’obtention de la lettre de garantie, leur épargnant ainsi le

payement du 1/5 que leur demandaient les hôpitaux.

Ces différents problèmes ont amené un certain nombre d’établissements à refuser la prise en charge

gratuite des personnes âgées, faute de financements.

Enfin, comme on pouvait s’en douter, ce sont surtout les personnes âgées de Dakar qui bénéficient

de la gratuité des soins. Dans le tableau ci-dessus, on peut constater que 71% des crédits consommés

l’ont été par des établissements de Dakar. Si l’on fait l’hypothèse que les établissements surfacturent

avec la même intensité, cela signifierait que 71% des actes ont été réalisés à Dakar. Il est peu probable

que la majorité des personnes âgées sénégalaises résident à Dakar…

Encadre 8 - Pourquoi la gratuité a entrainé une augmentation des césariennes mais pas des

accouchements ?

Sur la période étudiée, le taux d’accouchement a stagné, tandis que celui des césariennes s’est

envolé, dépassant même les recommandations maximales du FNUAP. Le nombre de césariennes a

cru de plus de 12% par an dans les hôpitaux. Mécaniquement, dans les hôpitaux, le taux de césarienne

(césariennes / accouchements) est passé de 12% en 2000 à 26% en 2006. Il faut noter que ce taux est

clairement excessif, si on se réfère aux recommandations du FNUAP, qui estime qu’un taux adéquat

est compris entre 5 et 15%.

L’augmentation du nombre de césariennes parait liée à un effet de demande induite par l’offre.

La gratuite des césariennes et des accouchements a démarré en janvier 2005 dans 5 régions pilotes et a

été étendue a toutes les régions (hors Dakar) en 2006.

On estime (cf Witter 2010), qu’une césarienne coûte environ $76 au Sénégal. Avant la gratuité, le tarif

était de $60, ce qui aboutissait – théoriquement – a une perte. Avec la gratuité, chaque établissement

reçoit environ $137 par césarienne, soit un profit de $61 (i.e. $137 - $76). A l’inverse, pour les

accouchements, le profit n’est que de $2.

On voit donc que les césariennes, à l’inverse des accouchements, sont devenues –avec le programme

de gratuité – une source importante de revenus pour les établissements (du moins en région). Cela

suffit à expliquer pourquoi, sur la période étudiée, le nombre d’accouchement ait stagné alors que

celui des césariennes se soit envolé.

Il est probable que les hôpitaux de Dakar (ne bénéficiant pas de la gratuité) ont augmenté de manière

similaire leurs tarifs (officiels et non officiels).

Source : Witter Sophie et alii (2010) “The national free delivery and caesarean policy in Senegal: evaluating

process and outcomes”, Health Policy and Planning 2010;1–9

Allocation et exécution budgétaire

Allocation du budget au MSP

Cadrage réglementaire

Le processus d’allocation des ressources budgétaires publiques au secteur de la santé comme aux

autres secteurs d’activités de l’Etat et leur codification par catégorie et nature de dépenses sont régis

par les décrets 2004-1320 et 2009-85 du 30 janvier 2009, des 30 septembre 2004 et 29 janvier 2009,

relatifs respectivement, à la nomenclature budgétaire de l’Etat et à la préparation de la loi de finances.

Les ressources allouées sont exécutées par :

85

- les services centraux et déconcentrés de l’Etat, d’une part et ;

- les collectivités locales et les Etablissements publics de santé, d’autre part.

Pour l’allocation des ressources budgétaires devant assurer le fonctionnement des services centraux et

déconcentrés et les dépenses d’investissement, d’une part et de l’enveloppe globale du Fonds de

Dotation à la Décentralisation (FDD) destiné à être répartie entre les collectivités locales et certains

services déconcentrés de l’Etat, d’autre part, la procédure est définie par le décret 2009-85 du 30

janvier 2009 relatif à la préparation de la loi de finances.

La répartition des ressources du FDD est réglementée par le décret n° 96-1126 du 27 décembre 1996

Avant 2009, la procédure d’élaboration de la loi de finances comprenant, entre autres, le budget de

l’Etat, n’était pas réglementée. Le MEF s’appuyait sur la Constitution pour préparer le budget.

En effet, la constitution dispose :

Article 63 (extrait) :

Les assemblées tiennent, chaque année, deux sessions ordinaires :

la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.

La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.

Article 68 (extrait) :

Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau

de l'Assemblée nationale, au plus tard le jour de l'ouverture de la session fixée.

Ainsi, c’est en fonction de la date d’ouverture la seconde session, dite session budgétaire du

Parlement (au plus tard le 15 octobre de chaque année), que le MEF prenait ses dispositions, en

faisant le compte à rebours, pour faire en sorte que le budget soit élaboré et déposé sur le bureau de

l’Assemblée nationale et celui du Sénat, au plus tard le 15 octobre, jour de l’ouverture de la seconde

session ordinaire.

Avec le décret 2009-85 du 30 janvier 2009, la procédure d’élaboration de la loi de finances est

désormais réglementée. Son schéma est en annexe 4.

Le processus budgétaire décrit plus haut montre qu’au niveau des départements ministériels, la

préparation du budget commence véritablement au mois d’avril dès réception de la lettre de cadrage,

de la circulaire directive sur la préparation de la loi de finances et des enveloppes sectorielles

indicatives. A ce niveau, le rôle du MSP, à l’instar des autres services dépensiers de l’Etat, consiste à

élaborer son projet de budget qu’il doit transmettre au Ministère de l’Economie et des Finances au

plus tard le 30 juin de l’année au titre de laquelle le budget est en préparation (année n-1).

L’autre étape du processus où le MSP intervient est celle des conférences budgétaires au cours

desquelles ses services techniques concernés viennent défendre et justifier le projet de budget devant

ceux du Ministère de l’Economie et des Finances chargés de la préparation de la loi de finances

(Direction du Budget et Direction de la Coopération Economique et Financière).

A ce moment là, le premier cadrage macroéconomique et budgétaire et les enveloppes sectorielles

sont déjà déterminés et le MSP n’intervient plus jusqu’à la grande réunion interministérielle

d’arbitrage du Premier Ministre. Au préalable, le MEF, maître d’œuvre de la préparation de la loi de

finances, et le PM se sont déjà accordés, au terme d’une séance de travail, sur la configuration du

projet de budget et la répartition des crédits ; répartition généralement, pour ne dire toujours,

maintenue à l’issue de la rencontre gouvernementale d’arbitrage du budget, malgré les demandes

pressantes de certains ministres tendant à faire augmenter leurs dotations budgétaires. En réalité, il

s’agit plus d’une réunion d’information sur la répartition des crédits de la loi de finances que d’un

véritable arbitrage pouvant aboutir à des changements notoires dans la répartition initialement

convenue avec le PM.

La responsabilité du MSP se limite à bien formuler ses demandes en les justifiant dans le cadre de la

politique du secteur mise en œuvre à travers l’outil de planification et de programmation stratégiques

qu’est le cadre de dépenses sectoriel à moyen terme (CDSMT) depuis 2006.

86

Budgets obtenus par le MSP

A part pour l’année 2003, le rapport entre le projet de budget soumis par le MSP et le budget voté se

situe entre 40 et 60% (cf graphique ci-dessous). En clair, le MSP n’obtient que la moitié des crédits

demandés.

Il est possible que ce ratio soit comparable pour les autres départements ministériels. On peut

néanmoins se demander si le format actuel du CDSMT santé ne pénalise pas le MSP. Aujourd’hui, le

CDSMT du secteur santé est très différent des CDSMT observables dans d’autres pays. Le CDSMT

est en fait surtout un plan annuel, l’aspect pluriannuel étant très formel et vague. Le lien entre activités

proposées et résultats est faible. Il semble même que, pour établir le CDSMT, on parte des activités,

auxquelles on essaye ensuite d’associer des indicateurs. De toute évidence, une telle pratique n’est pas

de nature à convaincre le MEF du bien-fondé des requêtes budgétaires du MSP.

Figure 68 – Budgets demandés et budgets obtenus par le MSP (en FCFA)

Source : DAGE/MSP

Exécution du budget du MSP

Dans l’ensemble, les taux d’exécution sont satisfaisants et dépassent quelques fois les prévisions

budgétaires. Ceci résulterait d’éventuelles ressources financières disponibilisées au cours de l’année

mais qui n’étaient pas préalablement budgétisées par le MSP. Sur la période, le taux moyen

d’exécution budgétaire par le MSP est estimé à 91%.

0

20

40

60

80

0

50000

100000

150000

200000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rat

io b

ud

get

de

man

de

/

bu

dge

t o

bte

nu

Bu

dge

t( e

n m

illio

ns

de

FC

FA)

Projet de Budget demandé par le MSP

Budget Voté pour le MSP

Ratio Projet de Budget / budget Voté

87

Figure 69 – Budgets obtenus et budgets exécutés par le MSP (en FCFA)

Source : DAGE/MSP, 2010

On peut aussi analyser la contribution de chacun des 3 budgets (BF, BCI et FDD) aux écarts

d’exécution du budget du MSP:

Figure 70 – Ecart entre le budget prévu et le budget exécuté

NB: un écart positif correspond à un budget non entièrement exécuté. Source : DAGE/MSP, 2010

On peut alors faire les constatations suivantes:

- En dehors de l’année 2008, c’est surtout le BF qui contribue aux écarts d’exécution, ce qui est assez

singulier, puisque dans beaucoup d’autres pays, ces écarts sont généralement liés a l’investissement ;

- Le taux d’exécution du BCI s’est dégradé systématiquement depuis 2003, atteignant même les 43%

en 2008.

La déconcentration de l’ordonnancement des dépenses auprès du MSP, dans le cadre des réformes

budgétaires et financières entreprises par le Gouvernement du Sénégal depuis 2003 a fortement

contribué à l’atteinte de ces taux de réalisation financière. Le circuit de la dépense a en effet été

sensiblement réduit, tout se déroulant entre le MSP et le Trésor Public sans passer par les

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sur Budget deFonctionnement

(BF)84% 91% 93% 94% 89% 111%

Sur BudgetConsolidé

d'Investissement(BCI)

127% 111% 70% 87% 89% 43%

Sur FDD-MSP 79% 84% 80% 84% 78% 63%

Taux d'exécutiontotal (BF+BCI+FDD)

93% 94% 87% 92% 88% 95%

40%50%60%70%80%90%

100%110%120%130%140%

Po

urc

en

tage

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sur Budget deFonctionnement (BF)

6511.81 3833.33 3600.72 3367.66 6144.12 -6714.91

Sur Budget Consolidéd'Investissement (BCI)

(3,391) (941) 4,418 1,566 1,990 9,538

Sur FDD-MSP 717 572 839 694 1,005 1,394

-8000-6000-4000-2000

02000400060008000

1000012000

Mill

ion

s FC

FA

88

ordonnateurs délégués du Ministère de l’Economie et des Finances (DDI pour les dépenses

d’investissement et DB pour les dépenses courantes hors salaires).

Par ailleurs, il convient de souligner les fréquents retards d’engagement concernant surtout les

marchés d’équipement. Cette situation est imputable à l’insuffisance de coordination entre la DAGE

(Cellule des Marchés) et la DEM chargée de la définition des spécifications techniques.

Pour améliorer le taux d’absorption des ressources budgétaires, l’Etat a initié en 2006 la politique de

décentralisation de l’exécution des ressources internes du BCI. Après cinq ans de mise en œuvre,

l’évaluation a montré que les résultats restent mitigés.

6.5. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les PTFs

6.5.1. Analyse des DPS des PTFs par nature économique Même si la part des partenaires techniques et financiers (PTFs) ne représente qu’un quart des DPS, il

apparait que contrairement à l’Etat, plus de 55 % de leurs fonds financent l’investissement. Les dépenses allouées aux ressources humaines sont faiblement financées par les PTF.

Figure 71 – Dépenses de santé des PTFs par nature économique (en %)

Source: DAGE/MSP, 2010

2003

2004

2005

2006

2007

2008

% DES DEPENSES DEFONCTIONNEMENT

HORS RH30 55 20 18 29 43

% DES DEPENSESD'INVESTISSEMENTS

65 44 80 67 69 54

% DES DEPENSESALLOUEES AU RH

5 2 1 15 3 4

5 2 1 15

3 4

65

44

80

67

69 54

30

55

20 18 29

43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PO

UR

CEN

TAG

E

89

Figure 72 – Dépenses de santé des PTFs par nature économique (en %)

Source: DAGE/MSP, 2010

Le taux d’exécution des dépenses des PTF s’élève à 94%.

6.5.2. Analyse des DPS des PTFs par fonction du système de santé Le niveau annuel des dépenses des PTFs reste assez erratique, comme en témoigne le graphique ci-

dessous. Noter que la chute en 2006 est due a la conjonction de deux facteurs : (i) l’arrêt du

programme financé par la Banque Mondiale (PDIS) et (ii) le démarrage tardif du programme de la

BID (hôpital Dalal Diam et appui a la région de Tambacounda).

Figure 73 – DPS des PTFs par fonction du système de santé (en FCFA)

Source: DAGE/MSP

0

10000

20000

30000

40000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FONCTIONNEMENTHORS RH

5794165257102 5322 473214964

INVESTISSEMENTS 125121330029080201851124518889

RH 939 475 226 4559 420 1344

Mill

ion

s FC

FA

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Médicament et pharmacie 495 27 5,951 - 0 -

Formation éducation 1,827 728 3,512 196 85 -

Soins de santé tertiaires 1,562 4,223 3,223 1,621 1,768 5,393

Soins de santé secondaires 5,661 10,578 6,998 4,180 1,362 6,456

Soins de santé primaires 2,010 6,009 2,014 5,003 4,221 3,266

Administration générale 5,810 3,011 2,262 4,010 4,499 11,885

Affaires générales de santépublique

1,880 5,725 12,447 15,056 4,461 8,195

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Axi

s Ti

tle

90

Figure 74 - – DPS des PTFs par fonction du système de santé (en %)

Source: DAGE/MSP

On constate que les dépenses des PTFs sont fortement consacrées à l’administration33

(47%), les soins

secondaires venant en seconde position (21%). Même s’il s’agit surtout d’investissement, on peut

toutefois s’interroger sur la pertinence de ce positionnement. Cette anomalie est vérifiée en comparant

avec d’autres pays (cf. figure ci-dessous).

Figure 75 : Répartition des dépenses de santé des PTFs par fonction de santé dans plusieurs

pays africains

Source : données OMS

33

Il s’agit en fait des programmes verticaux, qui – bizarrement – sont traités dans la rubrique « administration ».

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Médicament et pharmacie 3% 0% 16%

Formation éducation 9% 2% 10% 1% 1%

Soins de santé tertiaires 8% 14% 9% 5% 11% 15%

Soins de santé secondaires 29% 35% 19% 14% 8% 18%

Soins de santé primaires 10% 20% 6% 17% 26% 9%

Administration générale 30% 10% 6% 13% 27% 34%

Affaires générales de santépublique

10% 19% 34% 50% 27% 23%

10% 19%

34%

50%

27% 23%

30% 10%

6%

13%

27% 34% 10%

20% 6%

17% 26%

9% 29% 35%

19%

14% 8%

18%

8% 14%

9%

5% 11% 15% 9%

10%

3% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%%

91

6.6. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les collectivités

locales

Depuis la loi du 22 Mars 1996, les collectivités locales se sont vu transférer une compétence

générale dans le secteur de la santé. Mais la nature de ces compétences reste floue et leur

financement limité. En principe, les collectivités locales ont la charge de construire, équiper et

entretenir les centres et postes de santé34

. A cet effet, chaque collectivité locale doit créer un comité de

gestion, qui a autorité sur les comités de santé de chacun des établissements. De plus, une partie du

Fond de Dotation de la Décentralisation (FDD) doit servir à financer ces activités. Dans les faits, ces

financements restent très faibles. Et les comités de santé ont conservé leur indépendance a l’égard des

comités de gestion.

Sans surprise, la contribution des collectivités locales (CL) au financement des DPS est très faible et

oscille entre 2 et 3% chaque année. Encore faut-il préciser que l’essentiel de ce financement provient

de la ville de Dakar.

Cette source de financement est néanmoins en croissance sur la période :

Figure 76 – DPS financées par les collectivités locales (en KFCFA)

Source : DAGE/MSP

Noter que le système d’information du MSP ne fait pas la distinction entre les financements par les

CL et ceux par les Comités d’Usagers. Il n’est donc pas possible d’identifier précisément les fonctions

financées par les CL, ce d’autant plus que leur contribution est faible.

6.7. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les usagers

La contribution des usagers aux DPS est importante (autour de 23% des DPS sur la période). En

proportion, elle reste néanmoins stable. En revanche, en valeur absolue (FCFA courants), elle a

progressé de 28% sur la période.

NB : Les dépenses enregistrées ici sont celles collectées par les comités de santé. Ceux-ci n’existent

que dans les postes de santé et centres de santé. On ne capture donc pas ici les paiements directs

effectués auprès des prestataires des hôpitaux publics (ni bien entendu ceux du secteur privé y

compris les officines et les laboratoires d’analyse).

6.7.1. Analyse des DPS des usagers par fonction du système de santé En ce qui concerne les fonctions financées par les usagers, l’analyse reste limitée par le fait que les

données disponibles incluent à la fois les financements des usagers et ceux des CL. Vu que la part des

34

Les hôpitaux restent gérés par l’Etat.

-

5,000.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3 100,89 2 643,68

4 525,04

2 902,89

4 276,85 2 230,24

92

usagers est d’environ 90%, on peut néanmoins utiliser ces données, au moins à titre d’ordre de

grandeur.

Figure 77 – DPS financées par les usagers (en millions FCFA)

Source: DAGE/MSP

On constate alors que la majorité (56%) des dépenses des usagers est consacrée aux soins tertiaires, le

reste allant surtout soins secondaires et plus marginalement aux soins primaires. Cela suggère, une

fois encore, que les prestations hospitalières restent très coûteuses pour la population.

La situation des montants recouvrés sur les usagers du système de santé publique et les dépenses

effectuées par les formations sanitaires sur ces ressources montrent que les recettes annuelles

encaissées ne sont jamais entièrement dépensées. En effet, sur des recettes totales de 178 milliards de

F.CFA recouvrés sur la période sous revue, 165 milliards ont été dépensés, soit un taux d’exécution de

92,32%. Référence faite aux résultats de l’enquête prestataire qui a eu lieu en début de l’année 2010,

on s’aperçoit que 86% des prestataires ont signalés ne pas dépenser la totalité des fonds qui leur sont

alloués. Cette situation semble exister surtout depuis 2007.

6.7.2. Analyse des DPS des usagers par nature économique On peut aussi utiliser les données issues du recouvrement des coûts, qui correspondent précisément à

la contribution des usagers aux DPS. En termes de dépenses par nature économique, on peut constater

l’évolution suivante :

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Autres 1601 2118 1978 3038 1419

Formation 37 0 41 42 0 0

Soins tertiaires 12409 18044 15972 18082 19801 19384

Soins secondaires 6890 7003 6513 9265 6896 9004

Soins primaires 3593 3951 3765 4521 4766 4450

Administration 15 31 34 25 0 0

3593 3951 3765 4521 4766 4450

6890 7003 6513 9265 6896 9004

12409 18044

15972

18082 19801 19384 1601

2118 1978

3038 1419

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Mill

ion

s FC

FA

93

Figure 78– Evolution des dépenses faites avec le recouvrement des coûts (en millions de FCFA)

Source: DAGE/MSP

En termes relatifs, on obtient:

Figure 79 – Evolution des dépenses faites avec le recouvrement des coûts (en %)

Source : DAGE / MSP

On voit que:

- le recouvrement des coûts est utilisé de plus en plus pour couvrir les salaires (cette proportion

passant de 37% a 49% sur la période) et le fonctionnement (24% en moyenne);

- alors que le recouvrement des coûts devrait normalement servir surtout à payer les médicaments,

cette part ne représente plus que 21% des dépenses.

Une telle situation suggère un désengagement financier de l’Etat à l’égard des formations sanitaires.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Investissement 1,583 2,895 2,960 2,810 2,569 351

Entretien et maintenance 1,296 1,369 1,083 1,440 1,407 1,405

Médicament 6,132 6,263 5,602 7,016 4,610 5,632

Fonctionnement total 5,152 5,990 5,595 6,386 8,949 7,294

Personnel 8,151 11,529 10,418 12,795 12,444 13,880

8,151 11,529 10,418

12,795 12,444 13,880

5,152

5,990 5,595

6,386 8,949 7,294 6,132

6,263 5,602

7,016 4,610 5,632

1,583

2,895 2,960

2,810 2,569 351

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000M

illio

ns

FCFA

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Investissement 7% 10% 12% 9% 9% 1%

Entretien et maintenance 6% 5% 4% 5% 5% 5%

Médicament 27% 22% 22% 23% 15% 20%

Fonctionnement total 23% 21% 22% 21% 30% 26%

Personnel 37% 41% 41% 42% 42% 49%

37% 41% 41% 42% 42% 49%

23% 21% 22% 21%

30% 26%

27% 22% 22% 23% 15%

20% 6% 5% 4% 5% 5%

5% 7% 10% 12% 9% 9% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

%

94

Analyse des Dépenses de santé par source de financement : principaux constats

En analysant des DPS par financeur (Etat, PTFs, collectivités locales et usagers), on constate que

l’Etat reste le premier financeur, avec environ la moitié des DPS. Cette situation est notable dans la

mesure où, par rapport au budget national, la part du budget de la Santé s’est légèrement réduite,

passant de 6.47% à 5.35%.

Les principales évolutions remarquées au niveau des DPS totales se confirment au niveau des DPS

Etat.

En particulier, on peut noter une importante progression des dépenses administratives,

progression liée certes à la montée en puissance de plusieurs programmes verticaux mais aussi a des

recrutements de personnel et a l’octroi de primes. Les dépenses RH sont ainsi passés de 66% à 82%

des dépenses de fonctionnement du MSP, ce qui réduit considérablement ses marges de manœuvre.

Autre évolution inquiétante, celle des investissements sur financement national. Ceux-ci

ont fortement diminué et se concentrent aujourd’hui sur les hôpitaux nationaux, dont les prestations

ont pourtant peu de liens avec les OMD.

Enfin, comme dans beaucoup de pays francophones, les programmes de gratuité des soins

ont pris une importance croissante, absorbant aujourd’hui plus de 11% des dépenses (hors RH). Ces

programmes ont très certainement amélioré l’accès aux soins des populations urbaines. Ils restent

néanmoins très peu efficients, tant par leur manque de ciblage (i.e. les riches sont souvent plus

avantagés que les pauvres) et la faiblesse des contrôles des dépenses. Aujourd’hui en faillite virtuelle,

le Plan Sésame est un bon exemple de ces problèmes.

Concernant l’exécution du budget du MSP, le taux moyen est de 91%, ce qui est correct.

Concernant les PTFs, ceux-ci représentent environ un quart des DPS. Au Sénégal comme dans

d’autres pays, on peut constater une forte variabilité des flux financiers, ce qui gêne considérablement

le Gouvernement dans ses prévisions. Une bonne parti de ces flux concernent les programmes

verticaux (retranscrits dans la fonction administration » et les soins secondaires.

Les collectivités locales (essentiellement la ville de Dakar) ont un poids qui reste faible (3% des

DPS).

Enfin, les usagers ont vu leur contribution augmenter (23% des DPS sur la période), en particulier

pour financer (indirectement) les salaires dans les centres de santé et les hôpitaux.

95

CINQUIEME PARTIE :

EQUITE ET EFFICIENCE DES DEPENSES DE SANTE

96

5.1. EQUITE

5.1.1. Répartition des dépenses publiques de santé par région Une première analyse de l’équité des dépenses publiques peut se faire en explorant la répartition de

ces dépenses entre les régions, et notamment entre les régions pauvres et moins pauvres.

Selon l’enquête ESPS, les profils de pauvreté sont les suivants : Régions riches Dakar, St-Louis

Régions a revenus moyens

Régions pauvres

Régions très pauvres Louga, Tambacounda, Zinguinchor

A la lecture du graphique ci-dessous, on constate que l’iniquité des dépenses publiques de santé s’est

accentuée sur la période :

- la région la plus riche (Dakar) a connu la plus forte progression des dépenses publiques (per capita) ;

- à l’inverse, 2 des 3 régions les plus pauvres ont vu diminuer leur niveau de dépenses publiques (per

capita).

Figure 80 – Dépenses publiques de santé per capita par région

Source : DAGE MSP

Cette inégalité se reflète aussi dans les recrutements/affectations de personnel. Même le nombre

d’infirmières (IDE) a augmenté dans toutes les régions pendant la période, c’est encore Dakar qui a

bénéficié de la plus importante dotation.

RICHE -Dakar

RICHE -St-Louis

MOYEN- Thiès

MOYEN-

Diourbel

MOYEN-

Kaolack

MOYEN-

Matam

PAUVRE- Fatick

PAUVRE- Kolda

TRESPAUVRE

-Zinguinc

hor

TRESPAUVRE- Louga

TRESPAUVRE

-Tambacounda

2003 7172 7937 5739 5636 4291 1229 5476 4839 9021 6196 6157

2008 17220 5601 2876 2979 4197 4285 6118 2604 5346 3290 11376

0

5000

10000

15000

20000

De

pe

nse

s p

ub

liqu

es

de

sa

nte

pe

r ca

pit

a

97

Figure 81 – Nombre d’IDE par région

Source : DAGE / MSP

5.1.2. Analyse de l’incidence des bénéfices (Benefit Incidence Analysis)

Une analyse Incidence Bénéfice (Benefit Incidence Analysis : BIA) permet de déterminer l’équité dans

les DPS Etat à travers l’examen de la part de ses ressources publiques dont les certaines catégories de

la population sont effectivement les bénéficiaires.

La BIA menée ici analyse la part des DPS Etat dont bénéficie la population en fonction du niveau de

richesse. Il s’agit de prendre la mesure de l’équité dans les dépenses publiques de santé et notamment

de déterminer si la distribution de ces dépenses est progressive, c’est-à-dire si elle profite davantage

aux populations les plus pauvres.

Le tableau ci-dessous présente la répartition, par niveau de soins, des visites des patients en fonction

de leur quintile de richesse. Il apparaît très clairement que les plus pauvres fréquentent beaucoup

moins les niveaux supérieurs de la pyramide sanitaire (secondaire et tertiaire).

Table 22 - Part des visites des patients en fonction du quintile de richesse, 2005

Niveau primaire

(dispensaire, PSP,

Case de santé)

Niveaux secondaire

et tertiaire

(Hôpital, CSP)

Consultations &

hospitalisation

Les plus

pauvres

18,23% 12,51%

Q2 15,69% 18,72%

Q3 17,88% 22,42%

Q4 23,33% 22,52%

Plus riches 24,87% 23,82%

Total 100,00% 100,00%

Source : Analyse BM à partir du Rapport de Diagnostique de la Pauvreté au Sénégal35

et des données de l’ESPS

2005.

35

Banque Mondiale, 2008.

RICHE -Dakar

RICHE -St-Louis

MOYEN -Thiès

MOYEN -Diourbel

MOYEN -Kaolack

MOYEN -Matam

PAUVRE -Fatick

PAUVRE -Kolda

TRESPAUVRE -Zinguinc

hor

TRESPAUVRE -

Louga

TRESPAUVRE -Tambaco

unda

2003 474 217 129 112 149 54 89 84 118 98 150

2008 938 215 303 178 237 144 157 160 197 129 179

0100200300400500600700800900

1000N

om

bre

d'ID

E

98

A partir des ressources publiques affectées à chaque niveau, on constate que le quintile le plus pauvre

de la population bénéficie d’une part beaucoup moins importante des dépenses publiques de santé.

Table 23 - Dépenses de santé par quintile et niveau de soins, 2005 Niveau secondaire et tertiaire

(Hôpital, CSP)

Niveau primaire

(disp, PSP, Case de

santé)

TOTAL

Consultations Hospitalisations Les plus

pauvres

1 064 678 692 3 340 101 088 1 823 059 326 6 227 839 106

Q2 1 592 759 323 4 996 791 228 1 568 438 028 8 157 988 578

Q3 1 907 904 216 5 985 461 150 1 788 012 106 9 681 377 471

Q4 1 916 421 645 6 012 181 958 2 332 243 771 10 260 847 375

Les plus

riches

2 027 148 229 6 359 552 472 2 486 246 769 10 872 947 470

Total 8 508 912 105 26 694 087 895 9 998 000 000 45 201 000 000

Source : Analyse BM, source ESPS 2005.

Le graphique ci-dessous illustre la profonde iniquité dans la répartition des dépenses de santé

publique : les dépenses de santé publiques sont régressives pour tous les niveaux de soins. Ainsi,

au total le quintile le plus riche bénéficie de 75% de ressources publiques de santé de plus que le

quintile le plus pauvre.

Figure 82: Part des dépenses de santé publiques par quintile de richesse, 2005

Source : Analyse BM, source ESPS 2005.

13% 13%

18%

14%

19% 19%

16%

18%

22% 22%

18%

21% 23% 23%

23% 23%

24% 24% 25%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Consultations Hospitalisations

Niveau secondaire et tertiaire Niveau primaire TOTAL

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

99

Table 24 - Dépenses de santé par tête, par quintile et niveau de soins, en FCFA en 2005

Niveau

secondaire et tertiaire

Niveau

primaire

TOTAL

Consultations Hospitalisations

Le plus pauvre 488 1 532 836 2 856

Q2 731 2 292 719 3 742

Q3 875 2 745 820 4 440

Q4 879 2 758 1 070 4 706

Le plus riche 930 2 917 1 140 4 987

Total 781 2 449 917 4 146

Figure 83 - Dépenses de santé par tête, par quintile et niveau de soins, en FCFA en 2005

Méthode utilisée pour la BIA

1) Connaître l’utilisation des différents types de services de santé par quintile :

- La répartition de l’utilisation de services de santé par quintile a été reprise des calculs des auteurs de

Rapport de diagnostique de la Pauvreté au Sénégal36

(à partir de l’ESPS 2005) ;

- L’appartenance des malades a ensuite été multiplié par le nombre de visites dans le centre de santé

(à partir des données de l’enquête ESPS 2005).

Hypothèse : les modalités de réponse dans l’ESPS à la question du nombre de visites dans la

structure étant (i) 1 à 3 ; (ii) 4 à 6 ;(iii) plus de 6. Le nombre moyen repris pour chaque réponse a

donc été (i) 2 ; (ii) 5 ; (iii) 7.

- Les types de structures fréquentées ont ensuite été regroupés afin d’avoir deux principales

catégories : niveaux tertiaire et secondaire et niveau primaire des services de soins.

- Pour les niveaux tertiaire et secondaire, on introduit deux types de services : hospitalisation et

consultation.

Hypothèse : on considère que la répartition entre quintile de richesse est similaire entre ces deux

activités.

36

Banque Mondiale, 2008.

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Le pluspauvre

Q2 Q3 Q4 Le plusriche

Niveau secondaire ettertiaire Consultations

Niveau secondaire ettertiaire Hospitalisations

Niveau primaire

TOTAL

100

On obtient ainsi la répartition par quintile de l’utilisation des services de santé.

2) Affecter les dépenses publiques à chaque niveau de services de soins

On utilise les ressources publiques qui sont affectées à chaque niveau de la pyramide sanitaire.

Hypothèse : la part des ressources publiques entre hospitalisation et consultation pour les niveaux

secondaire et tertiaire a été calculée à partir des données des Comptes Nationaux de la Santé 2005.

3) Déterminer la part des dépenses publiques dont bénéficie chaque quintile de richesse

A partir du recours aux soins de chaque quintile et des dépenses publiques affectées à chaque niveau

du système sanitaire, on obtient les enveloppes de subventions publiques reçues par chaque quintile de

richesse de la population et surtout la part que cela représente.

Enfin, avec le chiffre de la population du Sénégal, on peut calculer les dépenses par tête par quintile et

selon le type de recours aux soins.

5.2. EFFICIENCE

5.2.1. Efficience allocative La problématique de l’efficience allocative a été amplement abordée dans les sections précédentes.

On rappelle ici deux éléments importants :

- les dépenses de personnel, notamment au niveau central, ont très fortement progressé sur la période ;

- les dépenses - tant de fonctionnement que d’investissement - au profit des structures de soins

primaires ont été relativement faibles.

Au total, il est clair que, sur la période 2003-2008, l’Etat sénégalais n’a pas beaucoup investi sur les

« best buy ».

5.2.2. Efficience technique Il est relativement difficile d’estimer l’efficience technique des DPS, du fait de la grande diversité des

outputs.

Pour simplifier, on peut néanmoins explorer l’efficience technique de certaines composantes des DPS,

en particulier :

- les DPS de l’Etat consacrée au niveau central ;

- les dépenses des hôpitaux (en partie financées par l’Etat).

Efficience technique des DPS de l’Etat au niveau central

Il n’a pas été possible de faire une analyse de l’efficience des services centraux du MSP. Il n’est

d’ailleurs pas évident qu’elle soit possible, car on voit mal quels indicateurs d’outputs pourraient être

retenus.

Les données disponibles suggèrent néanmoins une dégradation croissante de cette efficience. On a vu

que les dépenses administratives ont connu une très forte croissance (passant de 25% a prés de 48%

du budget total du MSP) et sont sur le point de l’emporter sur les dépenses opérationnelles. Il est donc

très probable que l’efficience des dépenses du MSP au niveau central se soit considérablement

réduite.

Efficience technique des hôpitaux (EPS) Il est d’usage d’évaluer l’efficience technique (ou du moins la productivité) des hôpitaux en analysant

le taux d’occupation des lits. C’est une habitude malheureuse, car le nombre d’hôpitaux est rarement

un bon indicateur de la capacité de production (voir encadré ci-dessous).

101

A noter qu’au Sénégal, le taux d’occupation des lits est de 19%, bien en deçà du taux de 85%,

considérée comme optimal. Seul l’hôpital St Jean de Dieu de Thiès (privé confessionnel) dépasse ce

taux (130%).

Encadré 9 – Evaluer l’efficience technique des hôpitaux : pourquoi le taux d’occupation des lits

n’est pas un bon indicateur?

En premier lieu, le nombre de lits dont dispose officiellement un établissement ne représente pas

forcement la capacité utilisable : certains lits ne sont pas installés (i.e. pas de lits physiques) ou pas

fonctionnels (e.g. en cas de travaux ou de manque de personnel). En second lieu, la véritable capacité

de production d’un hôpital dépend avant tout de son nombre de personnel qualifié.

On peut en principe estimer la productivité des personnels. Le dénominateur d’un tel ratio est

relativement aisé à calculer (en prenant les Equivalent Temps Plein). En revanche, le numérateur est

redoutablement difficile a calculer, puisqu’il suppose de pouvoir agréger les différents outputs

hospitaliers (consultations, examens diagnostiques, hospitalisations, actes chirurgicaux, etc…).

Idéalement, cette agrégation devrait se faire avec une comptabilité analytique détaillée, couplée à un

codage/groupage des actes et des séjours. Le Sénégal a démarré ce travail en 2007, mais ne l’a pas

poursuivi.

La méthode DEA, présentée ci-après, offre une alternative moins précise mais relativement

acceptable.

En 2008, une analyse en DEA (Data Envelopment Analysis) des différents hôpitaux a été réalisée. Les

résultats en étaient les suivants.

L’efficience technique des hôpitaux sénégalais est aujourd’hui relativement faible. Nous avons

réalisé une étude DEA (Data Envelopment Analysis), comme il est d’usage désormais en matière

d’analyse d’efficience technique hospitalière (cf. annexe 3 pour les détails du calcul). Selon cette

analyse, l’indice d’efficience technique des hôpitaux sénégalais est de 73%, ce qui, sans être

catastrophique, reste très insuffisant. Le graphique ci-dessous indique : (1) en histogramme (foncé

pour les hôpitaux de Dakar et en clair pour les hôpitaux de régions), le taux d’efficience technique de

chacun des établissements (avec un maximum de 1) ; (2) en courbe, l’écart par rapport à la taille

optimale, illustrée par la ligne (i.e. les établissements dont le point sur la courbe est au-dessus de la

ligne sont « trop grands »37

, ceux dont le point est au dessous de la ligne sont « trop petits »).

Les hôpitaux dakarois sont généralement de taille excessive. On observe que : (i) les hôpitaux

dakarois sont souvent inefficients (avec des indices d’efficience qui peuvent tomber à 21% comme

pour Abass Ndao, ce qui signifie que près de 80% des inputs de cet hôpital sont gaspillés) ; (ii) ces

mêmes hôpitaux sont tous trop grands (sauf pour HEAR, l’hôpital pédiatrique de Dakar).

37

En termes techniques, ces établissements sont en situation de rendement d’échelle décroissants.

102

Figure 84 - Indices d’efficience technique (CRS) et niveaux d’économie d’échelle des hôpitaux

(2006)

Source : données transmises par les établissements et analyse BM

Cette même méthode a également été réalisée pour le Togo (données 2009) et le Bénin (données

2006). Les résultats ne sont pas comparables, dans la mesure où – par construction -, la méthode DEA

produit des indices d’efficience relative (entre hôpitaux d’un même pays ou échantillon). En revanche,

dans les trois pays, on observe les mêmes tendances. En l’occurrence, les hôpitaux de référence sont

généralement en situation de rendements d’échelle décroissants. En clair, ils sont trop grands et

gaspillent plus de ressources que les autres établissements. Pour chaque pays, les niveaux centraux et

intermédiaires gaspillent davantage leurs ressources que les structures périphériques, qui au contraire

sont confrontées à une insuffisance des ressources.

L’efficience des hôpitaux s’est dégradée. On peut raisonnablement penser que cette efficience s’est

dégradée, au moins en ce qui concerne l’efficience technique. En effet, les inputs ont progressé à un

rythme beaucoup plus rapide que les outputs.

Equité et efficience des dépenses de santé : principaux constats

En termes d’équité du système de santé public, il semble difficile d’identifier des progrès tangibles.

Les DPS par habitants et les intrants restent largement concentrés sur les régions les plus riches, en

premier lieu Dakar.

L’efficience allocative ne parait pas non plus s’être améliorée. Si plusieurs programmes de santé

publique (VIH, paludisme…) ont été financés (surtout par les PTFs d’ailleurs), une large part des

financements a été allouée aux dépenses de personnel (qui ont doublé sur la période) et les hôpitaux.

Une telle situation n’est pas de nature à permettre l’atteinte des OMD 4 et 5.

Enfin, il n’était pas possible de mesurer l’efficience technique des DPS totales. L’étude s’est

uniquement concentrée sur les hôpitaux (qui constituent un des principaux postes des DPS). Leur

efficience technique s’est clairement détériorée. En 2007, on estimait que le quart des moyens

hospitaliers (essentiellement le personnel) n’avait aucune contribution à la production.

103

SIXIEME PARTIE :

RECOMMANDATIONS

104

1. Privilégier les investissements au profit de la santé infantile et maternelle

1.1. Maintenir les efforts sur la santé infantile.

Le Sénégal a déjà fait des efforts importants pour réduire la mortalité infantile. Certains

résultats tangibles ont été obtenus. Pour maintenir cet effort, deux priorités sont à prendre en

compte :

- Sanctuariser le budget pour les vaccinations (qui est d’ailleurs inférieur a 1% du budget

de la santé), c’est-a-dire éviter que ce budget soit de nouveau la cible de ponctions

budgétaires (comme en 2008) ;

- Assurer un financement national du Programme de Renforcement de la Nutrition

(PRN). Ce programme a fait la preuve de son efficacité. Il doit pouvoir bénéficier d’un

soutien financier accru par l’Etat.

1.2. Financer la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale

Alors que le Sénégal dispose d’une feuille de route pour la réduction de la mortalité

maternelle et néonatale, peu d’actions ont été entreprises entre 2003 et 2008.

Des résultats pourraient pourtant être rapidement atteints avec la mise en œuvre des actions

suivantes :

- Former et recruter un plus grand nombre de sages-femmes et mieux les repartir sur

le territoire. La présence de sages-femmes est essentielle pour assurer des accouchements

de qualité. Pour attirer ces personnels dans les zones rurales, il existe des politiques à

l’efficacité prouvée (cf. ci-dessous). Elles doivent être explorées.

- Revoir le dispositif de gratuité des accouchements et des césariennes, en augmentant le

tarif payé aux établissements pour les accouchements (tarif aujourd’hui peu incitatif) et

réduire celui pour les césariennes (qui est à l’inverse beaucoup trop élevé). A terme, ces

actes devront être pris en charge par le futur système d’assurance-maladie et non plus au

travers d’un dispositif de gratuité (tres inefficient et paradoxalement inéquitable).

- Lancer un programme de recyclage des compétences obstétricales des personnels de

santé. On verra dans le rapport que le niveau de compétence des cliniciens est relativement

faible.

2. Améliorer l’efficience des dépenses, afin de générer de l’espace budgétaire

2.1. « Inverser le financement de la pyramide sanitaire »

Avec leur endettement considérable, les hôpitaux absorbent aujourd’hui une part importante

(proche de 50%) du budget de la Santé, alors même que leur contribution à l’atteinte des

OMD est faible. Des plans de redressement ont déjà mis en œuvre depuis 2008, ce qui a

permis de stabiliser la dette. D’autres actions sont néanmoins nécessaires :

- Mettre en place un mécanisme de financement basé sur l’activité réelle des hôpitaux,

et ce afin de réduire les effets de rente générés par le financement actuel ;

- Réorganiser le tissu hospitalier a Dakar. Etant donné la situation de surcapacité existant

sur Dakar, l’ouverture du nouvel hôpital (Dalla Jam) est une opportunité pour rationaliser le

nombre d’hôpitaux dans la capitale ;

- Financer correctement le programme Sésame, programme dont les arriérés expliquent

environ un tiers de la dette hospitalière ;

- Restaurer un véritable contrôle budgétaire des hôpitaux, au travers de contrats de

performance et d’un renforcement des compétences du Ministère de la Santé ;

105

- Rendre obligatoire la comptabilité analytique dans les hôpitaux.

A l’inverse, les structures de niveau primaire (voire secondaire) doivent à nouveau

bénéficier d’un financement significatif de l’Etat, aujourd’hui très faible (et très inefficient,

car passant par les collectivités locales). La mise en place imminente du Financement Basé

sur les Résultats (FBR) devrait permettre d’accélérer cette décentralisation budgétaire. Elle

devrait aussi améliorer la responsabilisation des structures et de leurs personnels.

2.2. Mieux répartir les intrants dans le système de santé

Comme on l’a vu, les problèmes concernant le personnel de santé sont moins liés à une

insuffisance globale d’effectifs qu’a leur mauvaise répartition géographique. Parmi les

politiques permettant d’adresser ce problème, on peut recommander :

- le recrutement sur poste des nouveaux fonctionnaires, ce qui suppose une certaine

décentralisation de la fonction GRH au niveau régional, voire au niveau district ;

- la mise en place d’un paquet d’incitations, basé sur une analyse rigoureuse des préférences

des personnels (la pratique montre que ces préférences portent moins sur les primes et plus

sur la possibilité de se spécialiser ou d’obtenir un logement) ;

- la construction d’écoles paramédicales dans les régions (qui attirent les candidats

souhaitant rester en région).

Il est indispensable aussi de réaliser un audit des effectifs du Ministère de la Santé,

notamment au niveau central, et ce afin de rationaliser ces effectifs. La récente envolée des

dépenses administratives au niveau du Ministère est en effet explicable (au moins en partie)

par des recrutements importants. Or la priorité devrait être le recrutement de cliniciens au

niveau des établissements de santé.

Le système de santé sera plus accessible aussi si les centres de santé sont mieux repartis sur

le territoire. La carte sanitaire ayant été développée récemment (2008), il est maintenant

impératif de la mettre en œuvre avec deux actions :

- Instituer un mécanisme pour accorder des autorisations d‘ouverture ou d’extension des

structures de santé publiques et privées (sur la base de la carte sanitaire) ;

- Préparer des schémas régionaux d’organisation sanitaire, afin de préciser sur une longue

durée (au moins 5 ans) les principaux investissements a réaliser en termes de structures

sanitaires.

3. Améliorer l’équité du système de santé

Les mesures proposées ci-dessus (FBR, redistribution du personnel…) vont permettre

d’augmenter les ressources mises à disposition des régions pauvres et donc contribuer à

améliorer l’équité des dépenses de santé.

Pour autant, cette équité exige aussi la mise en place d’un mécanisme de subventionnement

de la demande.

Les programmes de gratuité existants n’ont pas véritablement démontré leur impact. Ils ont

souvent été sous-financés (notamment le plan Sésame) et ont manifestement bénéficié en

priorité aux urbains, qui bénéficient déjà d’une offre de santé adéquate.

La mise en place d’un mécanisme d’assurance-maladie (avec prise en charge par l’Etat des

primes pour les plus pauvres) permettraient de pallier ces difficultés. En ce sens, la création

d’un Fonds de Solidarité Santé doit être appuyée fortement.

106

BIBLIOGRAPHIE

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CDSMT 2007-2009

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MEF ANSD -Situation Economique du Sénégal : 2003-2008

MEF DSRP- Etude sur la stratégie de protection sociale

MEF : Budget Etat 2003-2008 : prévus-Votés et exécuté

MEF : Documents de Cadrage Macroéconomique 2003-2010

MEF : Documents sur l’Etat d’avancement des Réformes budgétaires et financières

MEF : Documents sur la situation et bilan de l’Appui budgétaire dans le secteur de la santé

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Rapport sur la dette des hôpitaux en 2009

Rapport de Suivi des Dépenses à Destination 2003

Rapport mission Bettiga –mission Banque Mondiale de pré-évaluation PNDS – octobre 1996

Rapports Financiers DAGE-2003-2004-2005-2006-2007-2008

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République du Sénégal-MSPM-PDRH : Dr Hubert Balique : Le système hospitalier du Sénégal : analyse et

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RS-MEF-DPS :Rapport synthétique de la 2ième

Enquêtes Sénégalaise auprès des Ménages- ESAMII- Juillet 2004

RS-MSPM : Carte Sanitaire du Sénégal – District Sanitaire- VF 2008

RS-MSPM : CDSMT 2008-2010 Février 2008 VF

RS-MSPM : CDSMT 2009-2011

RS-MSPM : CDSMT 2010-2012

RS-MSPM : Plan de Suivi Evaluation du PNDS 2 -DRAFT JUIN 2009

RS-MSPM : PNDS 2009-2018

RS-MSPM : Rapport de Performance 2006 CDSMT 2006-2008 1er rapport du genre

RS-MSPM : Rapport de Performance CDSMT 2007 2ième

rapport du genre

RS-MSPM : SNIS : Statistiques Sanitaires 2003 -2008

RS-MSPM : TDR RDP 2003-2008

RS-MSPM –SNIS- Etat des Indicateurs de suivi du CRSP- Crédit d’Appui à la Stratégie de Réduction de la

Pauvreté- 2006

RS-MSPM-DES : La réforme hospitalière 6 ans après, Septembre 2004

RS-MSPM-Rapport de Performance CDSMT Santé 2008

RS-MSPM-Rapport de Performance CDSMT Santé 2009 – draft-

RS-PRIMATURE : Compte Rendu du Conseil Interministériel sur les EPS :7/05/2008

107

ANNEXES

1

Annexe 1 – Tableaux financiers Tableau 1 : Dépenses totales de santé par niveau géographique et par catégorie (total 2003-2008)

ETAT PTF COMITES SANTE/COLLECTIVITES LOCALES

Total général NIVEAUX CONTENU Total NIVEAUX CONTENU Total NIVEAUX CONTENU Total

Niveau périphérique

Districts 33 106,92

Niveau périphérique

Districts 18 232,35

Niveau périphérique

Districts 11 927,20 63 266,47

Centres de santé 15 983,36 Centres de santé 14 683,36 Centres de santé 33 311,79 63 978,51

Postes de santé 52,597.16 Postes de santé 18 681,24 Postes de santé 25 031,24 92 390,59

Total niveau péripérique 101,687.44 Total niveau périphérique 51 596,95 Total niveau périphérique 70 270,23 223,554.61

Niveau intermédiaire

Régions médicales 43,854.07

Niveau intermédiaire

Régions médicales 25 857,55

Niveau intermédiaire

Régions médicales 147.69 59 203,76

Hôpitaux régionaux 47,264.17 Hôpitaux régionaux 4 928,36 Hôpitaux régionaux 23 364,11 75 712,61

Total niveau intermédiaire 91,118.24 Total niveau intermédiaire 30 785,90 Total niveau intermédiaire 23 511,80 145,415.98

Niveau central

Cabinet 18,064.63

Niveau central

Cabinet 20 253,98

Niveau central

Cabinet 38 113,74

Directions nationales 99,910.39

Directions nationales 51 234,45

Directions nationales 118.17 134 323,20

Services nationaux 1 363,61 Services nationaux 232.38 Services nationaux 2.35 1 598,33

Total niveau central 119 338,63 Total niveau central 71 720,80 Total niveau central 120.52 191,179.95

Hôpitaux nationaux et

structures spécialisées

Hôpitaux nationaux 94,582.90

Hôpitaux nationaux et

structures spécialisées

Hôpitaux nationaux 11 231,93

Hôpitaux nationaux et

structures spécialisées

Hôpitaux nationaux 85 752,20 161 155,78

Hôpitaux nationaux spécialisés 8,451.92

Hôpitaux nationaux spécialisés 11.51

Hôpitaux nationaux spécialisés 3 301,25 11 236,79

Structures spécialisées 8,821.92

Structures spécialisées 2 263,66

Structures spécialisées 1 731,09 12 410,05

Total hôpitaux 111,856.74 Total hôpitaux 13 507,11 Total hôpitaux 90 784,54 216,148.39

Non ventilé Non ventilé 951.63 Non ventilé Non ventilé - Non ventilé Non ventilé - 951.63

Total non ventilé 951.63 Total non ventilé - Total non ventilé - 951.63

Total général 424,952.68 Total général 167 610,77 Total général 184 687,08 777,250.52

Source : DAGE/MSP

109

Tableau 2 Structures et évolution des dépenses publiques de santé par nature économique (en millions de F.CFA)

ETAT

DEPENSES PAR NATURE ECONOMIQUES

ANNEE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total général

Dépenses de personnel 27 889,16 29 609,03 33 878,81 37 187,58 36 186,91 45 677,20 210 428,68

Total dépenses de personnel 27 889,16 29 609,03 33 878,81 37 187,58 36 186,91 45 677,20 210 428,68

Dépenses de fonctionnement hors personnel

Fonctionnement courant

9 736,54 10 050,70 14 389,28 16 437,82 14 954,45 27 869,38 93 204,27

Médicaments et consommables médicaux

3 452,56 4 430,29 4 506,17 3 401,56 5 721,97 3 996,11 25 508,66

Entretien et maintenance

1 818,95 2 469,49 1 154,38 2 144,99 1 821,24 1 684,85 11 093,90

Formation et recherche

1 142,41 125,23 140,87 188,11 1 596,62

Supervision

12,69

10,80 10,99 434,40 14,69 4,40 487,96

Total fonctionnement courant 15 020,74 16 961,29 21 203,23 22 543,99 22 653,21 33 742,85 132 125,32

Dépenses d'investissement

Construction 5

605,32 5 439,80 5 873,57 8 277,33 8 379,28 2 996,71 36 572,02

Réhabilitation

720,16 402,11 290,81 402,89 432,28 994,41 3 242,65

Equipement 8

321,51 4 494,82 7 054,28 5 824,39 10 827,06 6 062,00 42 584,06

Total dépenses d'investissement 14 646,98 10 336,73 13 218,67 14 504,61 19 638,63 10 053,12 82 398,74

Total général

57 556,88 56 907,05 68 300,71 74 236,17 78 478,75

89 473,17

424 952,74

Tableau 3 Structures et évolution des dépenses publiques de santé par nature économique (en millions de F.CFA)

PTF

DEPENSES PAR NATURE ECONOMIQUES

ANNEE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total général

Dépenses de personnel 938,80

475,25 225,54 4 559,32

419,80

1 343,63 7 962,33

Total dépenses de personnel 938,80

475,25 225,54 4 559,32

419,80

1 343,63 7 962,33

Dépenses de fonctionnement hors personnel

Fonctionnement courant

8 457,20 10 152,71 18 647,05 19 649,78 9 026,09 14 913,56 80 846,39

Médicaments et consommables médicaux

626,06

255,57 6 035,16 2,21

320,23

1 064,12 8 303,35

Entretien et maintenance

2 580,06 2 250,18 59,88 95,38

57,89

109,63 5 153,01

Formation et recherche

147,39

114,42 3 736,67 437,96

420,28

1 372,76 6 229,48

Supervision 701,25

527,20 600,89 1 420,16 1 428,47 4 677,97

Total dépenses de fonctionement hors personnel

12 511,96 13 300,07 29 079,64 20 185,34 11 244,65 18 888,54 105 210,20

Dépenses d'investissem

ent

Construction 2 650,13 3 627,61 1 526,04 938,18 1 127,35 9 676,98 19 546,28

Réhabilitation 781,67 2 294,12 1 256,15 118,48

317,18

631,06 5 398,66

Equipement 2 361,87 10 603,41 4 319,44 4 265,68 3 287,20 4 655,70 29 493,29

Total dépenses d'investissement

5 793,66 16 525,13 7 101,63 5 322,34 4 731,74 14 963,73 54 438,23

Total général

19 244,42 30 300,45 36 406,81 30 067,00 16 396,19 35 195,90 167 610,77

110

Tableau 4 Structures et évolution des dépenses publiques de santé par nature économique (en millions de F.CFA)

COLLECTIVITES LOCALES ET USAGERS

DEPENSES PAR NATURE ECONOMIQUES ANNEE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total général

Dépenses de personnel 9 492,44 13 042,08 12 106,67 15 363,48 15 047,55 17 410,73 82 462,94

Total dépenses de personnel 9 492,44 13 042,08 12 106,67 15 363,48 15 047,55 17 410,73 82 462,94

Dépenses de fonctionnement hors

personnel

Fonctionnement courant 5 598,61 6 075,30 5 684,74 6 638,52 9 114,07 7 554,46 40 665,69

Médicaments et consommables médicaux 6 132,45 6 291,60 5 616,19 7 043,81 4 609,89 5 736,42 35 430,37

Entretien et maintenance 1 393,23 1 369,97 1 144,27 1 461,14 1 407,37 1 487,15 8 263,13

Formation et recherché 17,94 - 10,58 72,52 101,03

Total dépenses de fonctionnement hors personnel 13 124,29 13 736,87 12 463,14 15 143,47 15 141,92 14 850,54 84 460,22

Dépenses d'investissement

Construction 634,07 1 658,15 1 143,96 2 158,71 2 506,07 369,79 8 470,76

Réhabilitation 12,44 - 36,29 15,10 15,50 79,33

Equipement 1 294,09 2 697,92 2 588,27 2 270,04 171,51 192,01 9 213,84

Total dépenses d'investissement 1 928,16 4 368,52 3 732,23 4 465,04 2 692,67 577,30 17 763,92

Total général 24 544,88 31 147,46 28 302,04 34 971,99 32 882,13 32 838,57 184 687,08

111

Annexe 2 – Analyse DEA de l’efficience technique des hôpitaux sénégalais

Source : Lemière & Turbat, Evaluation de la réforme hospitalier au Sénégal, 2008

1. Pourquoi utiliser la méthode de Data Envelopment Analysis ?

Pour mesurer l’efficience technique des hôpitaux sénégalais, nous avons utilisé une méthode

de Data Envelopment Analysis.

Cette démarche est beaucoup plus intéressante qu’une analyse de ratios de productivité, et ce

pour au moins quatre raisons :

1. Les hôpitaux sont des entités multi produits. En clair, ils produisent des séjours

d’hospitalisation, mais aussi des consultations, des actes chirurgicaux, des examens

d’imagerie et de laboratoire. Une analyse par ratio oblige donc à définir une clé de

pondération entre ces différents outputs, afin de les agréger dans un seul output (qui

sera utilisé comme numérateur des ratios de productivité partielle). La DEA dispense

de faire cette hypothèse, souvent très simplificatrice, puisqu’elle génère ses propres

coefficients de pondération, sur la base des hôpitaux considérés par l’algorithme DEA

comme les plus efficients au sein de l’échantillon.

2. Dans l’analyse d’efficience technique des hôpitaux, seule la DEA permet de

distinguer la « pure inefficience technique » de l’inefficience liée aux effets d’échelle

(hôpital de taille trop petite ou trop grande).

3. Il existe des benchmark d’efficience hospitalière pour plusieurs pays d’Afrique. Tous

ont été définis selon une méthode DEA.

4. Une DEA ne nécessite pas un large échantillon. Car il s’agit d’une méthode basée sur

la programmation linéaire et donc non statistique.

2. Quels inputs et outputs hospitaliers ont été retenus ?

Avant d’évoquer les inputs et outputs retenus pour la DEA, il convient de rappeler une règle,

définie par Cooper (Cooper 2006), selon laquelle le nombre d’observations (i.e. hôpitaux)

doit être au moins supérieur à :

Max {# inputs * # outputs, # inputs + # outputs)*3}.

En l’occurrence, l’analyse DEA a été effectuée avec seulement 16 observations (sur un total

possible de 20). Apres plusieurs tests, nous avons conclu que, pour respecter la règle de

Cooper38

tout en ayant une analyse pertinente, les inputs et les outputs seraient les suivants :

OUTPUTS INPUTS

Paramètres retenus dans

l’analyse DEA

1. Séjours en hospitalisation

2. Consultations

1. Docteurs

2. Paramédicaux

3. Autres personnels

Concernant les OUTPUTS, nous n’avons pas retenu le nombre d’actes chirurgicaux, malgré

le fait que cet output joue un rôle important pour expliquer l’efficience des hôpitaux,

38

Lorsque cette règle n’est pas respectée (trop d’inputs ou d’outputs et pas assez d’observations), les

algorithmes DEA ont du mal à différencier les entités, ce qui aboutit à ce qu’un grand nombre d’entités (i.e.

hôpitaux) soient considérées comme efficients (efficience égale à 100%). Idéalement, deux entités seulement

devraient être considérées comme efficientes.

112

notamment ceux à forte activité chirurgicale. Deux raisons nous ont poussés à éliminer ce

facteur :

1. d’une part, la DES du Ministère de la Santé ne pouvait fournir le nombre d’actes

chirurgicaux en 2006 par hôpital (ce qui illustre encore une fois la faiblesse du

système d’information de cette direction) ;

2. d’autre part, avec le nombre réduit d’observations disponibles (16), inclure un 3eme

output entrainait une violation de la règle de Cooper.

Concernant les INPUTS, nous n’avons pas retenu le nombre de lits. Il est pourtant un bon

indicateur de l’intensité capitalistique d’un hôpital (cf. Wagstaff 1992). Mais, là encore,

ajouter un 4ème

output ne permettait plus de respecter la règle de Cooper.

3. Quels sont les données utilisées et les paramètres retenus ?

Nous avons utilisé le logiciel DEAP (http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.htm).

Les paramètres de l’algorithme DEAP étaient les suivants : 16 NUMBER OF FIRMS

1 NUMBER OF TIME PERIODS

2 NUMBER OF OUTPUTS

3 NUMBER OF INPUTS

1 0=INPUT AND 1=OUTPUT ORIENTATED

1 0=CRS AND 1=VRS

0 0=DEA(MULTI-STAGE), 1=COST-DEA, 2=MALMQUIST-DEA, 3=DEA(1-STAGE), 4=DEA(2-

STAGE)

L’algorithme choisi est “output-orientated” (et non « input-orientated »), car nous faisons

l’hypothèse que les hôpitaux peuvent plus facilement modifier leurs outputs (et notamment le

case-mix) que leurs inputs. Il est en effet difficile pour les managers hospitaliers de réduire

leurs effectifs (l’input essentiel), tant pour les fonctionnaires (leurs statut leur garantit la

sécurité de l’emploi) que pour les contractuels (la pression syndicale et politique est trop

forte).

La table des données entrées dans DEAP était la suivante (données 2006) :

OUTPUTS INPUTS

Consultations Séjours Médecins Paramédicaux Autres personnels

1 ABASS NDAO 18161 5356 33 211 197

2 FANN 51413 2612 53 291 198

3 HALD 84167 24138 207 315 404

4 HEAR 33194 3670 37 79 105

5 HOGGY 117532 10619 59 370 311

6 DIOURBEL 46012 5970 15 27 146

7 KAOLACK 55882 8696 24 124 125

8 KOLDA 22573 12734 9 91 52

9 LOUGA 52432 6981 17 69 121

10 NDIOUM 11347 2502 5 38 37

11 OUROSSOGUI 21770 2715 11 44 65

12 PRINCIPAL 106892 15979 72 432 540

13 SAINT-LOUIS 52209 10923 23 159 305

14 TAMBA 5460 4345 15 74 100

15 THIES 84235 13893 37 162 224

16 ZIGUINCHOR 19186 5696 11 92 58

113

4. Quels sont les résultats de l’analyse ?

Ils sont indiqués ci-dessous.

Hôpital Indice

d’efficience

CRS

Indice

d’efficience

VRS

Effet

d’échelle

1 ABASS NDAO 0.212 0.382 0.553 drs

2 FANN 0.581 0.642 0.905 drs

3 HALD 0.544 1.000 0.544 drs

4 HEAR 0.720 0.727 0.990 irs

5 HOGGY 0.847 1.000 0.847 drs

6 DIOURBEL 1.000 1.000 1.000

7 KAOLACK 1.000 1.000 1.000

8 KOLDA 1.000 1.000 1.000

9 LOUGA 1.000 1.000 1.000

10 NDIOUM 0.770 1.000 0.770 irs

11 OUROSSOGUI 0.767 0.928 0.826 irs

12 PRINCIPAL 0.486 1.000 0.486 drs

13 SAINT-LOUIS 0.766 0.925 0.828 drs

14 TAMBA 0.384 0.397 0.966 drs

15 THIES 0.863 1.000 0.863 drs

16 ZIGUINCHOR 0.748 0.760 0.984 irs

Moyenne 0.730 0.860 0.848

NB :

irs = « increasing return to scale »

drs = « decreasing return to scale »

crs = constant return to scale”

vrs = “variable return to scale”

On peut observer, qu’avec 4 hôpitaux sur 16 considérés comme parfaitement efficients,

l’analyse n’est pas d’une très grande qualité (idéalement, on devrait avoir un seul

établissement parfaitement efficient). Cela est lié à la faiblesse de l’échantillon (16

observations). Il est par conséquent très probable que l’analyse surestime l’efficience

technique des hôpitaux.

Par prudence, nous avons donc retenu l’indice CRS, soit 73%. Cela correspond à l’efficience

technique moyenne des 16 hôpitaux. Concrètement, cela signifie que 27% des inputs

(ressources humaines) sont gaspillés et pourraient être réduits sans que cela ait un

impact sur la capacité de production totale.

Les résultats détaillés sont donnés ci-dessous :

114

Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = hsen-ins.txt Data file = hsen6dta.txt Output orientated DEA Scale assumption: VRS Slacks calculated using multi-stage method EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 1 0.212 0.382 0.553 drs 2 0.581 0.642 0.905 drs 3 0.544 1.000 0.544 drs 4 0.720 0.727 0.990 irs 5 0.847 1.000 0.847 drs 6 1.000 1.000 1.000 - 7 1.000 1.000 1.000 - 8 1.000 1.000 1.000 - 9 1.000 1.000 1.000 - 10 0.770 1.000 0.770 irs 11 0.767 0.928 0.826 irs 12 0.486 1.000 0.486 drs 13 0.766 0.925 0.828 drs 14 0.384 0.397 0.966 drs 15 0.863 1.000 0.863 drs 16 0.748 0.760 0.984 irs mean 0.730 0.860 0.848 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: firm output: 1 2 1 0.000 0.000 2 0.000 5382.423 3 0.000 0.000 4 0.000 3445.318 5 0.000 0.000 6 0.000 0.000 7 0.000 0.000 8 0.000 0.000 9 0.000 0.000 10 0.000 0.000 11 0.000 870.380 12 0.000 0.000 13 0.000 0.000 14 15054.974 0.000 15 0.000 0.000 16 0.000 4840.979 mean 940.936 908.694 SUMMARY OF INPUT SLACKS: firm input: 1 2 3

115

1 0.000 20.020 0.810 2 15.263 70.452 0.000 3 0.000 0.000 0.000 4 21.286 0.000 0.000 5 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 0.000 7 0.000 0.000 0.000 8 0.000 0.000 0.000 9 0.000 0.000 0.000 10 0.000 0.000 0.000 11 2.471 0.000 0.000 12 0.000 0.000 0.000 13 0.000 42.970 162.084 14 4.406 0.000 23.031 15 0.000 0.000 0.000 16 0.966 0.000 0.000 mean 2.775 8.340 11.620 SUMMARY OF PEERS: firm peers: 1 8 3 12 2 5 7 3 3 4 8 9 7 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 9 6 10 12 12 13 8 15 9 14 6 8 15 15 16 8 9 7 SUMMARY OF PEER WEIGHTS: (in same order as above) firm peer weights: 1 0.695 0.035 0.270 2 0.392 0.608 3 1.000 4 0.237 0.676 0.087 5 1.000 6 1.000 7 1.000 8 1.000 9 1.000 10 1.000 11 0.224 0.085 0.692 12 1.000 13 0.323 0.429 0.248 14 0.266 0.734 15 1.000 16 0.916 0.032 0.052 PEER COUNT SUMMARY: (i.e., no. times each firm is a peer for another) firm peer count: 1 0 2 0

116

3 1 4 0 5 1 6 2 7 3 8 5 9 4 10 1 11 0 12 1 13 0 14 0 15 1 16 0 SUMMARY OF OUTPUT TARGETS: firm output: 1 2 1 47514.082 14012.743 2 80077.968 9450.726 3 84167.000 24138.000 4 45657.810 8493.344 5 117532.000 10619.000 6 46012.000 5970.000 7 55882.000 8696.000 8 22573.000 12734.000 9 52432.000 6981.000 10 11347.000 2502.000 11 23464.553 3796.713 12 106892.000 15979.000 13 56434.841 11807.117 14 28798.984 10937.313 15 84235.000 13893.000 16 25258.420 12339.778 SUMMARY OF INPUT TARGETS: firm input: 1 2 3 1 33.000 190.980 196.190 2 37.737 220.548 198.000 3 207.000 315.000 404.000 4 15.714 79.000 105.000 5 59.000 370.000 311.000 6 15.000 27.000 146.000 7 24.000 124.000 125.000 8 9.000 91.000 52.000 9 17.000 69.000 121.000 10 5.000 38.000 37.000 11 8.529 44.000 65.000 12 72.000 432.000 540.000 13 23.000 116.030 142.916 14 10.594 74.000 76.969 15 37.000 162.000 224.000 16 10.034 92.000 58.000 FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: 1 Technical efficiency = 0.382 Scale efficiency = 0.553 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value

117

output 1 18161.000 29353.082 0.000 47514.082 output 2 5356.000 8656.743 0.000 14012.743 input 1 33.000 0.000 0.000 33.000 input 2 211.000 0.000 -20.020 190.980 input 3 197.000 0.000 -0.810 196.190 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 8 0.695 3 0.035 12 0.270 Results for firm: 2 Technical efficiency = 0.642 Scale efficiency = 0.905 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 51413.000 28664.968 0.000 80077.968 output 2 2612.000 1456.303 5382.423 9450.726 input 1 53.000 0.000 -15.263 37.737 input 2 291.000 0.000 -70.452 220.548 input 3 198.000 0.000 0.000 198.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 5 0.392 7 0.608 Results for firm: 3 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 0.544 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 84167.000 0.000 0.000 84167.000 output 2 24138.000 0.000 0.000 24138.000 input 1 207.000 0.000 0.000 207.000 input 2 315.000 0.000 0.000 315.000 input 3 404.000 0.000 0.000 404.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 3 1.000 Results for firm: 4 Technical efficiency = 0.727 Scale efficiency = 0.990 (irs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 33194.000 12463.810 0.000 45657.810 output 2 3670.000 1378.026 3445.318 8493.344 input 1 37.000 0.000 -21.286 15.714 input 2 79.000 0.000 0.000 79.000 input 3 105.000 0.000 0.000 105.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 8 0.237 9 0.676 7 0.087 Results for firm: 5 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 0.847 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value

118

output 1 117532.000 0.000 0.000 117532.000 output 2 10619.000 0.000 0.000 10619.000 input 1 59.000 0.000 0.000 59.000 input 2 370.000 0.000 0.000 370.000 input 3 311.000 0.000 0.000 311.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 5 1.000 Results for firm: 6 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 1.000 (crs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 46012.000 0.000 0.000 46012.000 output 2 5970.000 0.000 0.000 5970.000 input 1 15.000 0.000 0.000 15.000 input 2 27.000 0.000 0.000 27.000 input 3 146.000 0.000 0.000 146.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 6 1.000 Results for firm: 7 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 1.000 (crs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 55882.000 0.000 0.000 55882.000 output 2 8696.000 0.000 0.000 8696.000 input 1 24.000 0.000 0.000 24.000 input 2 124.000 0.000 0.000 124.000 input 3 125.000 0.000 0.000 125.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 7 1.000 Results for firm: 8 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 1.000 (crs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 22573.000 0.000 0.000 22573.000 output 2 12734.000 0.000 0.000 12734.000 input 1 9.000 0.000 0.000 9.000 input 2 91.000 0.000 0.000 91.000 input 3 52.000 0.000 0.000 52.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 8 1.000 Results for firm: 9 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 1.000 (crs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 52432.000 0.000 0.000 52432.000 output 2 6981.000 0.000 0.000 6981.000 input 1 17.000 0.000 0.000 17.000 input 2 69.000 0.000 0.000 69.000 input 3 121.000 0.000 0.000 121.000

119

LISTING OF PEERS: peer lambda weight 9 1.000 Results for firm: 10 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 0.770 (irs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 11347.000 0.000 0.000 11347.000 output 2 2502.000 0.000 0.000 2502.000 input 1 5.000 0.000 0.000 5.000 input 2 38.000 0.000 0.000 38.000 input 3 37.000 0.000 0.000 37.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 10 1.000 Results for firm: 11 Technical efficiency = 0.928 Scale efficiency = 0.826 (irs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 21770.000 1694.553 0.000 23464.553 output 2 2715.000 211.333 870.380 3796.713 input 1 11.000 0.000 -2.471 8.529 input 2 44.000 0.000 0.000 44.000 input 3 65.000 0.000 0.000 65.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 9 0.224 6 0.085 10 0.692 Results for firm: 12 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 0.486 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 106892.000 0.000 0.000 106892.000 output 2 15979.000 0.000 0.000 15979.000 input 1 72.000 0.000 0.000 72.000 input 2 432.000 0.000 0.000 432.000 input 3 540.000 0.000 0.000 540.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 12 1.000 Results for firm: 13 Technical efficiency = 0.925 Scale efficiency = 0.828 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 52209.000 4225.841 0.000 56434.841 output 2 10923.000 884.117 0.000 11807.117 input 1 23.000 0.000 0.000 23.000 input 2 159.000 0.000 -42.970 116.030 input 3 305.000 0.000 -162.084 142.916 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 8 0.323

120

15 0.429 9 0.248 Results for firm: 14 Technical efficiency = 0.397 Scale efficiency = 0.966 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 5460.000 8284.011 15054.974 28798.984 output 2 4345.000 6592.313 0.000 10937.313 input 1 15.000 0.000 -4.406 10.594 input 2 74.000 0.000 0.000 74.000 input 3 100.000 0.000 -23.031 76.969 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 6 0.266 8 0.734 Results for firm: 15 Technical efficiency = 1.000 Scale efficiency = 0.863 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 84235.000 0.000 0.000 84235.000 output 2 13893.000 0.000 0.000 13893.000 input 1 37.000 0.000 0.000 37.000 input 2 162.000 0.000 0.000 162.000 input 3 224.000 0.000 0.000 224.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 15 1.000 Results for firm: 16 Technical efficiency = 0.760 Scale efficiency = 0.984 (irs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 1 19186.000 6072.420 0.000 25258.420 output 2 5696.000 1802.799 4840.979 12339.778 input 1 11.000 0.000 -0.966 10.034 input 2 92.000 0.000 0.000 92.000 input 3 58.000 0.000 0.000 58.000 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 8 0.916 9 0.032 7 0.052

121

Annexe 4 : Schéma de préparation budgétaire e

Périodes

ssss

Acteurs Tâches

Janvier

Février de

n-1

Ministère de

l’Economie et des

Finances

Début des travaux de préparation de la Loi de

Finances par les services techniques compétents du

Ministère de l’Economie et des Finances

Elaboration (i) de la lettre de cadrage macro

Economique et budgétaire, (ii) de l’esquisse du budget, (iii)

et de la note d’orientation économique et financière

Ministère de

l’Economie et des

Finances

Mars de

l’année

n-1

(i) Envoi de la lettre de cadrage aux institutions

et ministères dépensiers, (ii) élaboration et transmission de

la circulaire budgétaire aux institutions et ministères, (iii)

envoi des enveloppes sectorielles indicatives aux institutions

et ministères

Ministère de

l’Economie et des

Finances

Avril de

l’année

n-1

(1) Présentation des conditions générales

d’exécution du budget de l’année en cours n, (ii)

élaboration et présentation de l’esquisse budgétaire, (iii)

transmission des versions préliminaires des rapports de

performance par les ministères et institutions sous CDSMT

Ministère de

l’Economie et des

Finances et ministères

et institutions CDSM

Mai de

l’année

n-1

Débat d’orientation budgétaire

Ministère de

l’Economie et des

Finances et Parlement

Juin de

l’année

n-1

(i) Préparation et envoi des lettres de plafonds aux services

dépensiers, (ii) dépôt des projets de budget et des projets de

dispositions à insérer dans la loi de finances par les

ministères et institutions, (iii) élaboration et envoi du

calendrier des conférences budgétaires

Ministère de

l’Economie et des

Finances et Ministères

et institutions

Juin de

l’année

n-1

(i) Conférences budgétaires entre le Ministère de

l’Economie et des Finances et les institutions et ministères

dépensiers, (ii) révision de la lettre de cadrage

macroéconomique et budgétaire

Ministère de

l’Economie et des

Finances et Ministères

et institutions

Juillet

août de

l’année

n-1

(i) Pé-arbitrages budgétaires par le

MEF, (ii) arbitrages par le Premier Ministre, (iii) arrêt

définitif des recettes et des dépenses par le MEF, (iv)

révision des esquisses budgétaires par le MEF

Ministère de

l’Economie et des

Finances, PM et les

Ministères et

institutions

Août de

l’année

n-1

(i) Elaboration de la 1ère mouture de la loi de finances, (ii)

confection des fascicules budgétaires, (iii) adoption du

projet de loi de finances par le Conseil des Ministres, (iv)

finalisation des documents budgétaires

Ministère de

l’Economie et des

Finances, PM, PR et

tous les autres

ministres

Septem

bre de

l’année

n-1

(i) Dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de

l’Assemblée nationale par le SGG, (ii) vote du projet de loi

de finances par le Parlement

Ministère de

l’Economie et des

Finances, SGG, tous

ministères et

Parlement

Octobre,

novembre

décem

bre

de l’année

n-1

122

(i) Promulgation de la loi de finances par le PR, (ii)

Publication de la loi de finances au JO par le SGG

Président de la

République et SGG

Décem

bre de

l’année

n-1