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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE 2017 * PLENO Adjudicatario Objeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido) Nº Exp Fecha aprobación Centro gestor: 1002 Descripción: Fecha contabilización ASENGA LOGISTICA SLU ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 358,95 € 145201700423 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 ASENGA LOGISTICA SLU ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL.DEL PLENO Contrato de suministros 711,24 € 145201700668 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 ASENGA LOGISTICA SLU ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 58,71 € 145201700855 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 ASENGA LOGISTICA SLU ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 353,71 € 145201700923 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 ASENGA LOGISTICA SLU ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 58,71 € 145201701071 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 ASENGA LOGISTICA SLU ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 29,35 € 145201701104 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 ASENGA LOGISTICA SLU ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 181,15 € 145201701133 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 ASENGA LOGISTICA SLU ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 353,71 € 145201701680 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 ASOCIACIÓN ZENOBIA TRADUCCIÓN PONENCIA TERCER TENIENTE DE ALCALDE Contrato de servicios 986,34 € 145201705121 G86115649 03/10/2017 04/10/2017 GUTHERSA SA ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 254,71 € 145201705528 A78159738 01/12/2017 05/12/2017 GUTHERSA SA ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL. PLENO Contrato de suministros 673,17 € 145201705586 A78159738 01/12/2017 05/12/2017 ANTONIO. GALVAN. RUIZ. ADQ.OTROS SUMINISTROS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Contrato de suministros 877,25 € 145201705643 02627987F 03/10/2017 04/10/2017 ASENGA LOGISTICA SLU ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. CIUDADANOS Contrato de suministros 884,27 € 145201705672 B87596276 08/11/2017 13/11/2017 FERNANDO MENOR MARTINEZ ADQ.MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO. Contrato de suministros 114,35 € 145201705673 50184721D 10/10/2017 10/10/2017 Página 1 de 164 * Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1002 Descripción:

Fecha contabilización

ASENGA LOGISTICA SLUADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 358,95 €145201700423 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL.DEL PLENO Contrato de suministros 711,24 €145201700668 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 58,71 €145201700855 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 353,71 €145201700923 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 58,71 €145201701071 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 29,35 €145201701104 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 181,15 €145201701133 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 353,71 €145201701680 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

ASOCIACIÓN ZENOBIATRADUCCIÓN PONENCIA TERCER TENIENTE DE ALCALDE Contrato de servicios 986,34 €145201705121 G86115649 03/10/2017 04/10/2017

GUTHERSA SAADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 254,71 €145201705528 A78159738 01/12/2017 05/12/2017

GUTHERSA SAADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL. PLENO Contrato de suministros 673,17 €145201705586 A78159738 01/12/2017 05/12/2017

ANTONIO. GALVAN. RUIZ.ADQ.OTROS SUMINISTROS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Contrato de suministros 877,25 €145201705643 02627987F 03/10/2017 04/10/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. CIUDADANOS Contrato de suministros 884,27 €145201705672 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

FERNANDO MENOR MARTINEZADQ.MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO. Contrato de suministros 114,35 €145201705673 50184721D 10/10/2017 10/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1002 Descripción:

Fecha contabilización

GUTHERSA SAADQ.MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN.PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 557,00 €145201705687 A78159738 17/10/2017 18/10/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ. MATERIAL INFORMÁTICO GRUPO MUN. SOCIALISTA Contrato de suministros 303,59 €145201705736 B87596276 08/11/2017 13/11/2017

GUTHERSA SAAdquisición material informático G.M. Socialista Contrato de suministros 317,14 €145201705737 A78159738 01/12/2017 05/12/2017

FERNANDO HERNANDEZ HOLGADOESTUDIO EJECUTADOS CEMENTERIO DEL ESTE (ALMUDENA) Contrato de servicios 14.520,00 €145201705838 02601504C 10/10/2017 10/10/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.Adquisición de cuatro rollup Contrato de suministros 295,24 €145201706172 B84485218 14/11/2017 16/11/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

ADQ.OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SEC.GRAL. DEL PLENO Contrato de suministros 481,58 €145201706299 B83887760 08/11/2017 10/11/2017

GUTHERSA SAADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL. PLENO Contrato de suministros 263,11 €145201706341 A78159738 25/10/2017 25/10/2017

AMATISTA CATERING SLCATERING ACTO DRECHOS HUMANOS Y MEMORIA Contrato de servicios 993,85 €145201706354 B87106902 31/10/2017 02/11/2017

VIAJES EL CORTE INGLES SAGTS VIAJE VUELTA QUERALT SOLÉ PONENTE Contrato de servicios 88,65 €145201706424 A28229813 13/11/2017 13/11/2017

VIAJES EL CORTE INGLES SAAlojamiento Queralt Solé ponente reunión 14-10 Contrato de servicios 132,81 €145201706425 A28229813 13/11/2017 13/11/2017

VIAJES EL CORTE INGLES SAGTS VIAJE IDA QUERALT SOLÉ PONENTE Contrato de servicios 104,20 €145201706426 A28229813 13/11/2017 13/11/2017

VIAJES EL CORTE INGLES SAAlojamiento Jaio Iratxe ponente reunión 14-10 Contrato de servicios 154,69 €145201706427 A28229813 13/11/2017 13/11/2017

FERRETERIA FERAYU S LADQ. OTROS SUMINISTROS SECRETARÍA GRAL. DEL PLENO Contrato de suministros 40,12 €145201706470 B83234799 22/11/2017 22/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1002 Descripción:

Fecha contabilización

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GRAL. DEL PLENO Contrato de suministros 135,52 €145201706471 B78458510 22/11/2017 22/11/2017

GUTHERSA SAADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL. PLENO Contrato de suministros 624,12 €145201706473 A78159738 05/12/2017 11/12/2017

ASENGA LOGISTICA SLUADQ.MATERIAL INFORMATICO S.G.P. Contrato de suministros 530,56 €145201706573 B87596276 01/12/2017 05/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

ADQ. OTRO MOBILIARIO SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 481,58 €145201706591 B83887760 20/11/2017 21/11/2017

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SLADQUISICIÓN DE UN APARATO CONVERSOR Contrato de suministros 278,30 €145201706661 B29744570 22/11/2017 22/11/2017

CYAN PROYECTOS EDITORIALES SAREPRODUCCIÓN AULA SEGUNDA REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Contrato de suministros 15.465,01 €145201706669 A85877413 01/12/2017 04/12/2017

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES SLOtros suministros - material electrico. Contrato de suministros 66,11 €145201706943 B29744570 01/12/2017 04/12/2017

TRES DE COMUNICACION ESTUDIO DE INFORMACION Y PRENSA S C

DISEÑO INFORMACIÓN DDHH Y MEMORIA WEB MUNICIPAL Contrato de servicios 17.908,00 €145201706987 J86314606 28/12/2017 28/12/2017

ANTONIO. GALVAN. RUIZ.Vinilo glass para Salón de Plenos Mayor, 71 Contrato de suministros 877,25 €145201707056 02627987F 01/12/2017 05/12/2017

FIELTROS OLLEROS, S.L.Adq. otro suministros (banderas) Grupos Mpales. Contrato de suministros 305,67 €145201707084 B80840465 27/11/2017 28/11/2017

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.

Limpieza de sala taller Cineteca Matadero Contrato de servicios 53,24 €145201707097 B47037577 01/12/2017 05/12/2017

INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S ACONDUCCIÓN TÉCNICA ACTO DDHH Y MEMORIA 19/11/2017 Contrato de servicios 418,42 €145201707189 A82734377 01/12/2017 05/12/2017

INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S APRUEBAS FUNCIONAMIENTO JORNADA PUERTAS ABIERTAS Contrato de servicios 1.248,24 €145201707190 A82734377 01/12/2017 05/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1002 Descripción:

Fecha contabilización

GUTHERSA SAADQ.MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARÍA GRAL.DEL PLENO Contrato de suministros 985,70 €145201707200 A78159738 27/12/2017 27/12/2017

KLAAS VAN GORKUMElaboración vídeo seminario La ruta más larga Contrato de servicios 990,00 €145201707267 NL817741999 26/12/2017 27/12/2017

FERNANDEZ MIRANDA S.A.Impresión directa s/foam 10mm Pleno Contrato de suministros 318,23 €145201707281 A78090685 01/12/2017 05/12/2017

FERNANDO MENOR MARTINEZADQ. MATERIAL OFICINA. SECRETARÍA GENERAL PLENO. Contrato de suministros 400,03 €145201707307 50184721D 12/12/2017 14/12/2017

EULEN SAMEDIADORES EN JORNADA PUERTAS ABIERTAS 19/11/17 Contrato de servicios 611,07 €145201707346 A28517308 12/12/2017 14/12/2017

URBAN VIEW REAL ESTATE S.L.Servicio catering acto celebrado el 28-11-2017 Contrato de servicios 995,50 €145201707636 B86717451 29/12/2017 29/12/2017

FUNDACION SAVE THE CHILDRENPATROCINIO ACTIVIDADES DIA DDHH 10/12/2017 Contrato privado 4.000,00 €145201707709 G79362497 29/12/2017 29/12/2017

ANTONIO. GALVAN. RUIZ.Adq. material oficina solicitado Grupo PolMnpales. Contrato de suministros 326,70 €145201707723 02627987F 27/12/2017 27/12/2017

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESPECIALIZACION SOBRE TEMAS IBEROAMERICANOS (AIETI)

PATROCINIO ACTIVIDADES DIA DDHH 14/12/2017 Contrato privado 4.000,00 €145201707862 G28831915 29/12/2017 29/12/2017

BIENVENIDO GIL SLSONORIZACIÓN ACTO DERECHOS HUMANOS 28/11/2017 Contrato de servicios 605,00 €145201708053 B50001874 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1012 Descripción:

Fecha contabilización

VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.Coffee breaks eurocities Contrato de servicios 146,31 €14520170006194 A28011716 15/11/2017 23/11/2017

LONG RUN,S.L.Informe evaluación Foro Empresas por Madrid Contrato de servicios 20.872,50 €145201702810 B85228021 21/11/2017 29/11/2017

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SACarpetas y bolígrafos Foro Empresas Contrato de servicios 1.579,05 €145201702811 A28666832 28/09/2017 10/10/2017

PRODUCCIONES DOLCEBIT COMUNICACION AUDIOVISUAL S L

Página web Foro de Empresas Contrato de servicios 11.144,10 €145201703642 B84953348 29/11/2017 27/12/2017

MARAPA EUROAMERICANA SLJornada internacional colab público privada Contrato de servicios 12.100,00 €145201703842 B82958828 27/12/2017 30/12/2017

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S LDocumentos e imágenes proyectos urb. y medioambien Contrato de servicios 20.449,00 €145201704834 B79122305 21/11/2017 22/12/2017

NET DESIGN STUDIO S LPORTAL WEB DE INNOVACIÓN Contrato de servicios 12.523,50 €145201704903 B47449053 26/10/2017 30/10/2017

CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNI CACION INTEGRAL SA DE CV

Wobi México Contrato de servicios 12.793,40 €145201704919 20/12/2017 27/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S AEMT Premios Platino Contrato de servicios 5.091,08 €145201705061 A79816690 09/10/2017 11/10/2017

GABINETE DE ANALISIS DEMOSCOPICO SLPlan accion de Madrid en los medios comunicacion Contrato de servicios 20.908,80 €145201705558 B83030262 20/12/2017 27/12/2017

COMUNICACION GLOBAL GRAFICA, S.L.Wobi Madrid Contrato de servicios 8.451,85 €145201705565 B83501809 03/11/2017 13/11/2017

SOULANDIA SOCIEDAD COOPERATIVAJornada Universidad, Creatividad y Emprendimiento Contrato de servicios 18.876,00 €145201705585 F87116968 27/12/2017 30/12/2017

MONICO GOURMET, S.L.CATERING PRESENTACION ACTIVIDADES EN LA NAVE Contrato de servicios 5.280,00 €145201705735 B79513362 30/11/2017 14/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1012 Descripción:

Fecha contabilización

NUEVA COMERCIAL SUNDIS S LBanderolas campaña institucional Dimad Contrato de servicios 9.312,16 €145201705873 B82529801 27/11/2017 27/12/2017

LUX LABORIS SLLUX LABORIS, S.L. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Contrato de suministros 550,55 €145201705965 B84507797 07/11/2017 23/11/2017

LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES

ALMUERZOS EUROCITIES Contrato de servicios 221,00 €145201706195 U45763125 27/10/2017 02/11/2017

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SALibretas reuniones Foro de Empresas Contrato de servicios 1.996,50 €145201706236 A28666832 27/11/2017 05/12/2017

DIBE EVENTOS S LDesayuno de trabajo Foro Empresas Contrato de servicios 605,00 €145201706276 B86828167 13/11/2017 20/11/2017

FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L

MONTAJE CARPA - C. SERVICIOS Contrato de servicios 2.057,00 €145201706302 B81913204 30/11/2017 05/12/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.Banderolas Día Naciones Unidas Contrato de servicios 1.143,45 €145201706371 B80826605 06/11/2017 05/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.RASAL CARTEL TRASHUMANCIA Contrato de suministros 983,73 €145201706478 B78458510 15/11/2017 23/11/2017

SIDI CONSULTORIA Y GESTION SLASESORAMIENO Y ACOMPAÑ COMPRA PUBLICA INNOVACIÓN Contrato de servicios 21.175,00 €145201706592 B87609657 13/11/2017 14/11/2017

DIRPUBLI S LDIRPUBLI-GASTO COMPROMETIDO PRENSA 28-31 DIC COORD Contrato de suministros 30,00 €145201706664 B86932860 16/11/2017 16/11/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S AProducción y fijación EMT Recoger está en tus mano Contrato de servicios 2.316,05 €145201706696 A79816690 15/12/2017 22/12/2017

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAStopper pearching Foro de Empresas por Madrid Contrato de servicios 998,25 €145201706698 A28666832 13/12/2017 20/12/2017

COMUNICACION GLOBAL GRAFICA, S.L.Producción bolsas Foro de Empresas por Madrid Contrato de servicios 998,86 €145201706701 B83501809 27/11/2017 30/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1012 Descripción:

Fecha contabilización

FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L

MONTAJE DOS JAIMAS - C. MENOR SERVICIOS Contrato de servicios 423,50 €145201707004 B81913204 30/11/2017 13/12/2017

FRANCISCO ROCA MARTINEZCREATIVIDAD FELICITACIÓN NAVIDAD 2017 Contrato de servicios 968,00 €145201707286 19902897P 19/12/2017 27/12/2017

G B 85 ORFEBRES S. L.ORFEBRES, S.L. CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS Contrato de suministros 1.621,68 €145201707711 B86346376 21/12/2017 28/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

GERENCIA DE LA CIUDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1016 Descripción:

Fecha contabilización

MANUEL CASTELL SEPULVEDAMANUEL CASTELL COORDINACION DE SEGURIDAD Contrato de servicios 726,00 €145201700644 03086613J 20/10/2017 25/10/2017

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL S.A.REVISION SISTEMA AUDIOVISUAL SALA 214 Contrato de servicios 744,14 €145201701838 A28816221 09/05/2017 10/10/2017

LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.LOAM SUMINISTROS DRIZA Contrato de suministros 809,49 €145201702190 B84165554 30/11/2017 05/12/2017

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL S.A.EKINSA SET GRABACION ESCUELA DE FORMACION Contrato de suministros 15.694,61 €145201702207 A28816221 09/10/2017 10/10/2017

MILAN MISCELANEA S.L.MILAN MISCELANEA SUMINISTRO REPUESTOS AUDIO Contrato de suministros 1.888,37 €145201702551 B82596529 03/10/2017 04/10/2017

GRAVIART DISTRIBUCIONES SLCONTRATO MENOR SUMINISTROS. GRAVIART DISTRIBUC. Contrato de suministros 786,50 €145201704414 B87173225 03/10/2017 06/10/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

ALBLA UTILES Y HERRAMIENTA Contrato de suministros 2.390,96 €145201705051 B83887760 25/10/2017 26/10/2017

MADRIDVERDE SLMADRIDVERDE SUMINISTRO DE MATERIAL HORMIGUERAS Contrato de suministros 3.652,75 €145201705052 B84769744 27/11/2017 29/11/2017

ALMACENES COBIAN, S.A.ALMACENES COBIAN TELA ANTIDESLIZANTE Contrato de suministros 444,36 €145201705054 A28004273 27/09/2017 02/10/2017

ACTU BERBEGAL Y FORMAS SAACTIU MOBILIARIO OFICINA SGT GERENCIA CIUDAD Contrato de suministros 17.145,10 €145201705055 A03137874 22/11/2017 24/11/2017

SOSA DIAS SASOSA DIAS BANDERAS DE INTERIOR Y EXTERIOR Contrato de suministros 2.691,11 €145201705067 A78654076 02/11/2017 03/11/2017

MOBILIAR S.L.MOBILIAR SILLAS ACTOS PUBLICOS Contrato de suministros 14.446,67 €145201705449 B78118106 18/10/2017 19/10/2017

FERRETERIA FERAYU S LFERRETERIA FERAYU OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 773,36 €145201705450 B83234799 10/10/2017 13/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

GERENCIA DE LA CIUDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1016 Descripción:

Fecha contabilización

ARTELEMA,S.A.CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Contrato de servicios 180,20 €145201705869 A78159886 03/10/2017 06/10/2017

FERRETERIA FERAYU S LFERAYU - MENAJE Contrato de suministros 380,91 €145201705966 B83234799 27/11/2017 30/11/2017

NORMADAT S.A.DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Contrato de servicios 1.681,60 €145201705995 A80465792 10/10/2017 11/10/2017

MILAN MISCELANEA S.L.CONTRATO MENOR SERVICIOS. REPARACION FUENTE ALIMEN Contrato de servicios 91,96 €145201706200 B82596529 30/10/2017 07/11/2017

SUMINISTROS HOSTEL BAVARIA S.LCONTRATO MENOR SUMINISTROS - FERRETERIA Contrato de suministros 991,56 €145201706469 B85807675 01/12/2017 07/12/2017

MARIANO LOPEZ VICENTEMARIANO LOPEZ VICENTE Contrato de suministros 968,00 €145201706475 13109712B 21/11/2017 28/11/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.RASAL FACTORY AGENDAS 2018 Contrato de suministros 1.512,50 €145201706566 B78458510 27/11/2017 29/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A. INFORMÁTICA Contrato de suministros 5.584,15 €145201707043 A78557808 22/11/2017 23/11/2017

MARTA MARTINEZ CORCESOTG2017/09 ALQUILER SILLA RUEDA RE-01-2211 1º EDIC Contrato de servicios 60,00 €180201700766 50838129X 11/12/2017 18/12/2017

MARTA MARTINEZ CORCESOTG2017/30 ALQUILER SILLA RUEDAS RE-01-2211 Contrato de servicios 60,00 €180201700766 50838129X 11/12/2017 18/12/2017

DICAMPUS S.L.CT2017/04 TA-07-2620 Competencias Digitales Básico Contrato de servicios 17.400,00 €180201700935 B33872094 09/10/2017 25/10/2017

OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA S A

OTG2017/29 TUTORIALES MOODLE Y BOLSA HORAS PROGR. Contrato de servicios 17.384,68 €180201702051 A80897770 21/09/2017 02/10/2017

TATUM CONSULTING INTERNATIONAL S LCT2017/28 AB-05-0801-AB-05-0805 Inteligencia Emoci Contrato de servicios 6.299,16 €180201702178 B84384163 26/09/2017 04/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

GERENCIA DE LA CIUDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1016 Descripción:

Fecha contabilización

SUMINISTROS RUFINO NAVARRO, S.L.OTG2017-31 MATERIALES RE-11-1548 Contrato de servicios 693,38 €180201702229 B80175813 24/10/2017 03/11/2017

UCERO CONSULTORES S LCT2017/31, RE-03-2609 LIDERAZGO SIGLO XXI AYTO MDR Contrato de servicios 10.740,00 €180201702259 B83504480 21/09/2017 02/10/2017

TATUM CONSULTING INTERNATIONAL S LCT2017/34, AB-05-0414 TEC.ARGUMENTACION Y COM.ORAL Contrato de servicios 2.880,00 €180201702408 B84384163 26/09/2017 04/10/2017

ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARBORICULTU RA

CT2017/38 RE-11-2338 PLATAFORMA ELEVADORA Contrato de servicios 3.970,00 €180201702706 G60755873 08/11/2017 15/11/2017

NETEX LEARNING IBERIA SLOTG2017/43 PILDORAS COMUNIC.MAPAS Y ESTRUC.CONTENI Contrato de suministros 20.993,50 €180201702710 B15983695 24/11/2017 05/12/2017

EDITORIAL ARANZADI, S.AOTG2017/44 NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBL Contrato de suministros 21.701,35 €180201702726 A81962201 17/11/2017 24/11/2017

SANEA CONTROL S.L.CT2017/40 RE-03-2816 CAMION GRUA BRAZO O CESTA Contrato de servicios 690,00 €180201702796 B15968308 24/11/2017 05/12/2017

GABINETE SOCIAL DE MEDIOAMBIENTE CONSULTORIA MEDIAMBIENTAL S R L

CT2017/45 RE-07-0772 ARCGIS AVANZADO Contrato de servicios 2.325,00 €180201702836 B82003203 20/11/2017 05/12/2017

FUNDACION ESADECT2017/42 PROGRAMA EJECUTIVO GOBERNANZA SP 2017-18 Contrato de servicios 12.000,00 €180201702919 G59716761 29/11/2017 11/12/2017

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN MADRIDCT2017/46, INGLES PARA POLICIA MUNICIPAL 2017-2018 Contrato de servicios 17.990,00 €180201702965 Q2802102J 11/12/2017 18/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A

OTG2017/50 CURSO CAP NOVIEMBRE Contrato de servicios 900,00 €180201703183 A28046316 14/12/2017 20/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A

OTG2017/51 CURSO CAP DICIEMBRE Contrato de servicios 900,00 €180201703183 A28046316 27/12/2017 29/12/2017

SERVICIOS DE RESTAURACION GESONAARR.MOBILIARIO DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS Contrato de suministros 1.359,43 €51H201720011 B85020568 31/10/2017 03/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

GERENCIA DE LA CIUDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1016 Descripción:

Fecha contabilización

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDARR.EDIF. 1º EJERC. 96 PL.AUX. ADMINISTRATIVO PII Contrato privado 1.645,60 €51H201720012 Q2818015F 03/11/2017 10/11/2017

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDALQUILER AULAS OF EDIF DEPEND PII Contrato privado 3.993,00 €51H201720014 Q2818015F 27/12/2017 28/12/2017

Página 11 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

TAPIZADOS GALLEGO HERMANOS, S.L.LRETAPIZADO MUEBLES EN VIVERO EMPRESAS PTE.VALLECAS Contrato de servicios 2.601,50 €165/2017/00586 B84943547 11/10/2017 16/10/2017

IKEI RESEARCH & CONSULTANCY S AESTUDIO SOBRE EL COMERCIO Y HOSTELERÍA Bº LATINA Contrato de servicios 21.175,00 €165/2017/00604 A20051868 18/10/2017 19/10/2017

LA VAGUADA REFORMAS Y SERVICIOS SLOBRAS DE ACCESIBILIDAD EN MERCADO DE LA GUINDALERA Contrato de obras 45.166,76 €165/2017/00608 B87536850 30/10/2017 31/10/2017

MADREAMS CREATIVE S L UPRODUCCIÓN VINILOS Y CHEQHES PREMIO EMPREDEDORAS Contrato de servicios 847,00 €165/2017/00609 B86205747 11/10/2017 16/10/2017

CARMEN PIERA COMUNICACION SLFOTOGRAFÍAS DE MERCADOS MUNICIPALES PARA GUÍA PROM Contrato de servicios 943,80 €165/2017/00612 B79816963 11/10/2017 16/10/2017

VALENZUELA ORV ARQUITECTOS S LAPOYO REVISIÓN DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS SUBVENC. Contrato de servicios 21.175,00 €165/2017/00615 B84111004 30/10/2017 31/10/2017

CONDECORE 2002 SLOBRAS ADAPTACIÓN ASEO ACCESIBLE MERCADO NUMANCIA Contrato de obras 18.930,86 €165/2017/00625 B83176958 03/11/2017 06/11/2017

IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L.ALOJAMIENTO WEB DE GUÍA DE COMERCIOS CENTENARIOS Contrato de servicios 121,00 €165/2017/00626 B80183437 08/11/2017 14/11/2017

VALENZUELA ORV ARQUITECTOS S LSUPERVISIÓN PROYECTO OBRAS RESTAURACIÓN MDO.VENTAS Contrato de servicios 968,00 €165/2017/00630 B84111004 29/11/2017 30/11/2017

EDUALIA S.L.UOBRA DE REHABILITACION C. CONTADORES M. S. CRISTOB Contrato de obras 39.496,35 €165/2017/00639 B86087871 10/11/2017 14/11/2017

SONYTEL SONIDO Y TELEVISION S.A.REGLETAS 4E ANTIPICOS EN VIVERO EMPRESAS PTE.VALLE Contrato de suministros 333,96 €165/2017/00651 A28198075 24/11/2017 28/11/2017

EL CORTE INGLES S AADQUISICIÓN DE ESTORES PARA VIVEROS DE EMPRESAS Contrato de suministros 3.720,75 €165/2017/00671 A28017895 29/12/2017 29/12/2017

FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.PRODUCCIÓN ADHESIVOS PARA BOLSAS DE PAPEL Contrato de suministros 285,56 €165/2017/00674 B80043698 18/12/2017 19/12/2017

FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.PRODUCCIÓN ROLL UP DE LA CAMPAÑA "DULCE NAVIDAD" Contrato de servicios 133,10 €165/2017/00690 B80043698 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

SASEGUR SL Y COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA SL UTE (UTE SEGURIDAD AYTO MADRID)

SEGURIDAD CONDE DUQUE PARA PREMIOS EMPRENDIMIENTO Contrato de servicios 448,49 €165/2017/00697 U87625737 28/12/2017 29/12/2017

FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LOS MERCADOS DE MADRID Contrato de suministros 58,08 €165/2017/00701 B80043698 29/12/2017 29/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S AProducción y fijación vinilos premios MAD+2017 Contrato de servicios 2.198,33 €1652017000367 A79816690 22/12/2017 26/12/2017

PARDAVILA Y MILONE SLADAPT. VIDEOS PROMOCIONALES MERCADOS MUNICIPALES Contrato de servicios 605,00 €165201700363 B87269296 05/10/2017 06/10/2017

HEARST ESPAÑA S LORGANIZ. PREMIO EMPRENDORAS Y PREMIOS MAD+2017 Contrato de servicios 6.050,00 €165201700579 B31008212 04/10/2017 06/10/2017

GEEZAR SOLUCIONES SLTALLER FORM.COMPLEMENT. EMPRENDER ACTIVIDAD ECONOM Contrato de servicios 580,80 €165201700581 B99377160 09/10/2017 10/10/2017

SYCE INVEST CONSULTORES S LMODULO FORMATIVO COMPL. EMPRENDER ACTIV. ECONOMICA Contrato de servicios 720,00 €165201700581 B87727699 09/10/2017 10/10/2017

LIDERAZGO Y COACHING S LMODULO FORM. ITENARIO I EMPRENDER ACTIV. ECONOMICA Contrato de servicios 605,00 €165201700581 B84851468 09/10/2017 10/10/2017

SERCOSOFT S.L.ITINERARIO FORM. II Y III EMPRENDER ACTIV. ECONOM Contrato de servicios 6.575,14 €165201700581 B84614734 09/10/2017 10/10/2017

ASOCIACION ESLABON INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO

ITINER.FORM. I Y TALLER FORM. EMPRENDER ACTIV.ECON Contrato de servicios 1.060,00 €165201700581 G80980584 09/10/2017 10/10/2017

ASOC JUVENIL CORO DE JOVENES MADRIDANIMACIONES DE VENTA EN MERCADOS MUNICIPALES Contrato de servicios 21.775,16 €165201700582 G87122768 30/10/2017 31/10/2017

SINTESIS CONSULTORES SLAPOYO RED ASESOR. EN EMPRENDIM. Y CREAC. EMPRESAR. Contrato de servicios 21.612,85 €165201700583 B80804289 04/10/2017 06/10/2017

CONDECORE 2002 SLREFORMA DEL VIVERO DE EMPRESAS DE VICÁLVARO Contrato de obras 53.594,52 €165201700602 B83176958 15/11/2017 15/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

EL CORTE INGLES S AADQUIS. ESTORES VIVERO DE EMPRESAS DE CARABANCHEL Contrato de suministros 6.769,95 €165201700606 A28017895 23/11/2017 24/11/2017

FRAGMA REPROGRAFIA, S.L.ROLL UP PUBLICIDAD Y PROMOCION MERCADOS Contrato de servicios 133,10 €165201700610 B80043698 18/10/2017 14/11/2017

OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA S A

IMPLEMENT. AULA VIRTUAL EMPRENDED. (PLATAF.MOODLE) Contrato de servicios 1.637,80 €165201700638 A80897770 15/11/2017 21/11/2017

OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA S A

CURSO VIRTUAL FORMATO MOOC. MANUAL PLAN DE EMPRESA Contrato de servicios 14.202,00 €165201700638 A80897770 16/11/2017 21/11/2017

DO MORE MARKETING AND COMUNICATION S L

PRODUCCIÓN VINILOS Y CHEQUES PREMIOS MAD+ 2017 Contrato de servicios 665,50 €165201700645 B87502035 23/11/2017 24/11/2017

GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICOSERVICIO DE TRANSPORTE D.G. COMERCIO Y EMPRENDIM. Contrato de servicios 1.000,00 €165201700647 B83485037 28/11/2017 28/11/2017

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVAR.I. SAN ILDEFONSO LIBROS TEXTO CURSO 2017-18 Contrato de suministros 12.302,34 €1712017001241 01090104L 18/12/2017 22/12/2017

ALFREDO ATANCE SILGADOTRASLADO PIEZAS CERÁMICAS A EXPOSICIÓN IMPRENTA MU Contrato de servicios 992,20 €171201700433 50300436B 22/11/2017 30/11/2017

ISABEL ROCH CARRATOACTIV. MUSICAL NIÑOS 56 ESCUELAS INFANTILES MUNIC. Contrato de servicios 13.160,00 €171201700577 50733943Z 22/12/2017 29/12/2017

LAVADORAS Y COCINAS INDUSTRIALES SLACCESORIO CORTADOR-RALLADOR PARA E.I. "EL SOL" Contrato de suministros 446,37 €171201700578 B87510533 03/11/2017 14/11/2017

PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA S L

MATERIAL PROMOCIONAL MADRID, CIUDAD AMIGABLE MAYOR Contrato de suministros 13.358,40 €171201700654 B82426354 18/10/2017 25/10/2017

JAVIER SANCHEZ BEATOASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN ITE EN 3 EDIFICIOS Contrato de servicios 1.089,00 €171201700697 51938003R 21/09/2017 02/10/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DORLET EN TORNOS OFFICE Contrato de servicios 719,01 €171201700716 A81459737 13/12/2017 21/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

MIL IDEAS S.L.MONTAJE BIOMBOS, SUMINISTRO Y REORG. ESPACIO SAER Contrato de suministros 13.890,45 €171201700760 B78118114 18/09/2017 02/11/2017

DISSET ODISEO, S.L.CAJAS CON BASES RODANTES ALMACENAR INSTRUMENTOS Contrato de suministros 2.125,84 €171201700824 B63377253 05/09/2017 20/11/2017

ARAUCANA DE MONTEVIDEO SLSUMINISTRO LONA/BANDERA LGTBI FACHADA SEDE AREA Contrato de suministros 991,92 €171201700851 B84071109 14/11/2017 04/12/2017

HERMEX IBERICA S LREPOSICIÓN DIVERSO MATERIAL EN 3 ESCUELAS INFANTIL Contrato de suministros 999,01 €171201700877 B66629494 28/12/2017 29/12/2017

GRUPO FORMA 5 SLSOFÁS PARA 4 CENTROS JUVENILES Contrato de suministros 4.717,40 €171201700894 B91252593 16/11/2017 13/12/2017

EL CORTE INGLES S AUNIFORMES ALUMNOS R.I. S. ILDEFONSO Contrato de suministros 5.999,85 €171201700897 A28017895 28/12/2017 29/12/2017

ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS S L

MOZOS Y TRANSPORTE PARA NECESIDADES DEL A.GOBIERNO Contrato de servicios 4.840,00 €171201700909 B80132145 06/10/2017 09/10/2017

ALFREDO RABANAL GARCIATRASLADO DE PIANOS Y MATERIAL PERCUSIÓN POR OBRAS Contrato de servicios 254,10 €171201700925 01832579P 21/09/2017 27/10/2017

RUBENCA SLINTRUMENTOS MUSICALES PARA RED ESC.MÚSICA Y DANZA Contrato de suministros 15.407,60 €171201700927 B50081884 27/10/2017 27/11/2017

AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.C.M. TRANSPORTE MENORES DESDE GALLINERO A POLID. Contrato de servicios 2.079,00 €171201700934 B80482524 29/09/2017 03/10/2017

ALPADI S AADQ.85 PIZARRAS PARED Y 13 MOVILES ESC.MUN.MUSICA Contrato de suministros 16.710,90 €171201700960 A28706091 13/09/2017 20/11/2017

ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.MOBILIARIO PARA AMPLIACIÓN AULA EN E.I. OSA MENOR Contrato de suministros 18.120,32 €171201700982 B11824174 03/11/2017 22/12/2017

ALMENARA EQUIPAMIENTOS S.L.L.ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO PARA E.I. OSA MENOR Contrato de suministros 5.880,89 €171201700994 B11824174 18/10/2017 21/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

GRUPO FORMA 5 SLREPOSICIÓN ESPEJOS Y RELOJES PARA AULAS ESC.MÚSICA Contrato de suministros 21.501,70 €171201700995 B91252593 14/11/2017 05/12/2017

DS LINEA VERDE SLREPOSICIÓN DE ENSERES EN ESCUELAS MÚSICA Y DANZA Contrato de suministros 10.423,32 €171201701010 B80377971 27/10/2017 30/11/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 466,17 €171201701018 05210449Y 13/09/2017 14/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SLSUMINISTRO FUNDAS PARA ESCANEAR DOCUMENTOS Contrato de suministros 61,86 €171201701023 B82560947 08/11/2017 17/11/2017

ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)

ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS DE WORLDPRIDE 2017 Contrato de servicios 6.436,78 €171201701123 G28702504 21/11/2017 05/12/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACEUTICOS CASI Contrato de suministros 784,75 €171201701132 05210449Y 11/09/2017 14/11/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 507,40 €171201701133 05210449Y 11/09/2017 14/11/2017

MUEBLES RUSTICOS LA VALENCIANA SLADQUISICION FUNDAS COLCHONES RISI SEPTIEMBRE 2017 Contrato de suministros 2.206,31 €171201701134 B84024819 16/10/2017 20/10/2017

MUEBLES RUSTICOS LA VALENCIANA SLADQUISICION COLCHONES RISI SEPTIEMBRE 2017 Contrato de suministros 2.182,36 €171201701136 B84024819 16/10/2017 20/10/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AMANTENIMIENTO DE TORNOS PLANTA 1ª SEDE A.G.EQUIDAD Contrato de servicios 950,12 €171201701138 A81459737 13/12/2017 21/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORGANIZACIÓN VI CERTAMEN TEATRO "MAYORES A ESCENA" Contrato de servicios 17.768,85 €171201701139 B81590606 27/09/2017 02/10/2017

CORPORACION EUROMANSER S.A.L.ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES DE ESC.CERÁMICA MONCLOA Contrato de servicios 939,26 €171201701157 A80953565 20/12/2017 22/12/2017

ARKA PROYECTOS SLEQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DÍA SAN LUCIANO Contrato de suministros 14.028,04 €171201701158 B81826422 15/09/2017 03/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA

IMPARTIR EL CURSO "Y EL BARRO TOMA LA PALABRA" Contrato de servicios 1.764,71 €171201701159 F90065418 06/10/2017 12/12/2017

GUTHERSA SASIETE LÁMPARAS DE SOBREMESA Contrato de suministros 666,17 €171201701167 A78159738 06/10/2017 16/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS EPSON C4200 Contrato de suministros 827,64 €171201701175 A78557808 03/10/2017 16/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS EPSON AL-C300 Contrato de suministros 5.084,03 €171201701203 A78557808 15/11/2017 24/11/2017

IKEA IBERICA S.A.MOBILIARIO RED ESPACIOS DE OCIO PARA ADOLESCENTES Contrato de suministros 15.670,48 €171201701208 A28812618 05/10/2017 16/10/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 384,04 €171201701238 05210449Y 27/09/2017 04/10/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 620,20 €171201701239 05210449Y 27/09/2017 04/10/2017

MACE; S.L.ENCUADERNACIÓN 18 LIBROS CENTRO RECURSOS Contrato de servicios 609,84 €171201701240 B28317501 22/12/2017 29/12/2017

AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UMODIFICACIÓN CARTELERÍA EN 56 ESCUELAS INFANTILES Contrato de servicios 9.298,86 €171201701243 A83728303 18/10/2017 08/11/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO DE ETIQUETAS PARA EL REGISTRO DEL ÁREA Contrato de suministros 235,59 €171201701262 B78458510 27/09/2017 05/10/2017

VIAJES EL CORTE INGLES SAVIAJE FIN DE INTERNADO R.I.S. ILDEFONSO JUNIO 2017 Contrato de servicios 5.748,00 €171201701263 A28229813 15/12/2017 29/12/2017

JORGE FERNANDEZ GUERRAIMPARTIR CONFERENCIA EN CENTRO CONDE DUQUE Contrato de servicios 600,00 €171201701266 51602727L 19/12/2017 22/12/2017

SUMINISTROS MARPHIL S.L.MATERIAL CERÁMICA PARA XXVII CERTAMEN ESC.CERÁMICA Contrato de suministros 1.936,61 €171201701268 B85506848 26/10/2017 17/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

ALFREDO RABANAL GARCIATRASLADO PIANO DE COLA DE LA EM.MÚSICA EL CAPRICHO Contrato de servicios 181,50 €171201701269 01832579P 13/11/2017 17/11/2017

MAMMOTH MOUNTAIN BIKES SLCASCOS DE CICLISTA PARA AULA NATURALEZA CASA CAMPO Contrato de suministros 989,90 €171201701294 B84929215 20/11/2017 27/11/2017

SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA

TALLER DE RECURSOS PARA EL PROFESORADO DE MÚSICA Contrato de servicios 1.120,00 €171201701299 F90065418 28/11/2017 13/12/2017

LOSDEDAE, S.L.L.TALLER DE DANZA "MOVIMIENTO, EXPRESIÓN Y CREACIÓN" Contrato de servicios 2.420,00 €171201701300 B81987455 30/11/2017 13/12/2017

LLIBRERIA HERRERO SALIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. PERSONAS MAYOR Contrato de suministros 992,91 €171201701308 A58984634 03/10/2017 03/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS EPSON M300 Contrato de suministros 3.489,16 €171201701309 A78557808 31/10/2017 08/11/2017

AUTOCARES MANTECON 02 SLTRANSPOR. ALUMNOS R. I. S. ILDEFONSO EUROFI. KIDS Contrato de servicios 660,00 €171201701321 B10223741 07/11/2017 13/12/2017

CORPORACION EUROMANSER S.A.L.REORGANIZACIÓN DE LAS CLASES ESC.CERÁMICA MONCLOA Contrato de servicios 834,90 €171201701339 A80953565 20/12/2017 22/12/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTROTRASLADO MESA DE EMM M.BARBIERI A EMM EL CAPRICHO Contrato de servicios 60,50 €171201701344 12365619Z 13/11/2017 04/12/2017

MUZMUKI, S.LENCUENTRO PEDAGÓGICO CON JAMES RHODES Contrato de servicios 6.050,00 €171201701345 B85292126 08/11/2017 20/11/2017

ROSA TORRES-PARDO CRIADOENCUENTRO PEDAGÓGICO "PASO A DOS" Contrato de servicios 1.600,00 €171201701346 51345860Q 19/12/2017 22/12/2017

E.VERENA MASCHATTALLER RECICLAJE PARA PROFESORADO DE V.MASCHAT Contrato de servicios 1.000,00 €171201701347 X2329178Z 22/12/2017 29/12/2017

LIMPIEZAS ROYCA S LSERVICIO PUNTUAL LIMPIEZA EN EL AUDITORIO C. DUQUE Contrato de servicios 16,46 €171201701353 B28081057 20/11/2017 29/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

BURODECOR S.A.REPARACIÓN DIVERSO MOBILIARIO DE ESCUELAS MÚSICA Contrato de servicios 4.777,04 €171201701366 A28245231 19/12/2017 29/12/2017

ALFREDO RABANAL GARCIATRASLADO DE UN BOMBO SINFONICO Y DOS CONGAS Contrato de servicios 108,90 €171201701368 01832579P 13/11/2017 17/11/2017

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 781,33 €171201701369 03766281P 20/10/2017 02/11/2017

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 713,97 €171201701370 03766281P 21/12/2017 29/12/2017

COMERCIAL CABALLERO HNOS. S.AMOBILIARIO C.ABIERTO Y C.DÍA PERS.S.HOGAR LA ROSA Contrato de suministros 8.099,98 €171201701379 A19021526 23/10/2017 27/10/2017

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 748,56 €171201701384 03766281P 20/10/2017 02/11/2017

PIANOCRAFT MADRID, S.LAFINACIÓN DE PIANO EN EL AUDITORIO CONDE DUQUE Contrato de servicios 121,00 €171201701385 B87414363 24/11/2017 05/12/2017

JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S LLAVAVAJILLAS INDUSTRIAL PARA RESID.NTRA.SRA.PALOMA Contrato de suministros 3.558,61 €171201701388 B84550235 19/12/2017 29/12/2017

QENTA NOVA, S.L.LONETAS IMPRESAS DE CENTROS JUVENILES PARA EXTERIO Contrato de suministros 1.926,32 €171201701389 B83314583 16/11/2017 17/11/2017

QENTA NOVA, S.L.SEÑALIZACIÓN PARA 5 CENTROS JUVENILES Contrato de suministros 1.270,50 €171201701390 B83314583 16/11/2017 17/11/2017

BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION S LFESTIVAL PARTICIPACIÓN ADOLESCENTES "PARTEEN" Contrato de servicios 10.950,50 €171201701396 B84237213 24/10/2017 27/10/2017

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 912,95 €171201701401 A86868189 20/10/2017 02/11/2017

IGDOR S LREPARACIÓN MAQUINARIA DEL CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO Contrato de servicios 928,40 €171201701404 B79332870 03/11/2017 14/11/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTRORECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL A ESC.MÚSICA Contrato de servicios 913,55 €171201701405 12365619Z 05/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

NATHALY OSSA ALZATEIMPARTIR CONFERENCIA SOBRE JAMES RHODES. Contrato de servicios 400,00 €171201701414 Y2053096S 28/12/2017 29/12/2017

CANDELA SOTOS FERNÁNDEZ-ZÚÑIGAREALIZACIÓN DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO Contrato de servicios 3.509,00 €171201701425 51111355L 29/12/2017 29/12/2017

COPYPOC S LMALETINES PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Contrato de suministros 21,99 €171201701426 B80736648 01/12/2017 11/12/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 591,26 €171201701434 05210449Y 24/10/2017 03/11/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 430,38 €171201701435 05210449Y 24/10/2017 14/11/2017

RUFINA PANIAGUA PANIAGUAR. I. S. ILDEFONSO VESTUARIO RESIDENTES Contrato de suministros 906,30 €171201701436 07441158Z 22/12/2017 29/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S ACAMPAÑA DERECHOS DE LA INFANCIA EN AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 12.727,68 €171201701437 A79816690 23/10/2017 03/11/2017

SERVICIOS SECURITAS S.A.SERVICIO AUXILIAR DE CONTROL PARA FESTIVAL PARTEEN Contrato de servicios 118,58 €171201701461 A28986800 25/10/2017 27/10/2017

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.SERVICIO AUXILIAR DE SEGURIDAD EN FESTIVAL PARTEEN Contrato de servicios 394,22 €171201701461 A79252219 25/10/2017 27/10/2017

FERROVIAL SERVICIOS SASERVICIO AUXILIAR MANTENIMIENTO FESTIVAL PARTEEN Contrato de servicios 362,20 €171201701461 A80241789 25/10/2017 27/10/2017

DIDACIENCIA, S.A.ADQ. MATERIAL ESCOLAR AULA NATURALEZA CASA CAMPO Contrato de suministros 233,17 €171201701465 A78614948 13/11/2017 05/12/2017

FUNDACION PSICO-BALLET MAITE LEONACTUACIÓN PSICO BALLET MAITE LEÓN Contrato de servicios 1.000,00 €171201701472 G78392941 31/10/2017 08/11/2017

NAVALSERVICE, S.L.SERVICIO AUXILIAR INFORMACIÓN PARA ACTIVIDAD DAM Contrato de servicios 996,50 €171201701481 B81457871 15/12/2017 29/12/2017

PRODEL S APROYECTOR PARA AULA NATURALEZA PALACIO VALDÉS Contrato de suministros 687,28 €171201701488 A28748515 28/11/2017 11/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

ANTONIO LORENZO GARCIAADQ. FRUTAS Y VERDURAS R.N.SRA. LA PALOMA OCT-2017 Contrato de suministros 289,69 €171201701492 50685081G 13/11/2017 22/12/2017

SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A.

RENOVACIÓN ANUAL DE LA BASE DATOS ON-LINE MAGISLEX Contrato privado 726,00 €171201701498 A28455632 24/11/2017 04/12/2017

BELLA ESTILO C.B.SERV.TECN.FOTOGRAFIA ENTREGA PREMIOS CERT.ESCOL. Contrato de servicios 275,00 €171201701500 E85921138 22/12/2017 29/12/2017

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 2.345,40 €171201701509 A86868189 08/11/2017 20/11/2017

GUNNEBO ESPAÑA SAUREPARACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CASI Contrato de servicios 199,65 €171201701510 A61213989 21/11/2017 30/11/2017

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.CATERING PARA EL ENCUENTRO ABUELOS ACOGEDORES Contrato de servicios 6.336,00 €171201701511 B80434236 17/11/2017 17/11/2017

BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZR.I.S.I. SUMINISTRO FUNDAS ALMOHADAS Contrato de suministros 459,80 €171201701512 11849558G 21/12/2017 29/12/2017

BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZR.I.S.I. SUMINISTRO ALMOHADAS Contrato de suministros 532,40 €171201701513 11849558G 21/12/2017 29/12/2017

ALFREDO RABANAL GARCIATRASLADO 10 PIANOS VERTICALES Y 11 PIANOS ELECTRON Contrato de servicios 181,50 €171201701517 01832579P 13/11/2017 17/11/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 370,15 €171201701518 05210449Y 21/11/2017 29/11/2017

CLINIBAX S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 119,06 €171201701519 B80163751 20/11/2017 29/11/2017

IGDOR S LREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL CASI Contrato de servicios 775,97 €171201701565 B79332870 30/11/2017 12/12/2017

IGDOR S LREPARACIÓN DE LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DEL CASI Contrato de servicios 604,03 €171201701566 B79332870 04/12/2017 13/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

TONER PARA LAS IMPRESORAS EPSON M300 Y C300 Contrato de suministros 1.495,90 €171201701568 A78557808 21/12/2017 29/12/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 942,62 €171201701570 05210449Y 23/11/2017 05/12/2017

IGDOR S LSERVICIO MANTENIMIENTO MAQUINARIA COCINA CASI Contrato de servicios 386,57 €171201701576 B79332870 30/11/2017 13/12/2017

ANTONIO LORENZO GARCIAFRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE-17 R.I.NTRA SRA.PALOMA Contrato de suministros 516,15 €171201701581 50685081G 19/12/2017 28/12/2017

ARKA PROYECTOS SLMOBILIARIO PARA LOS CENTROS ASPA Contrato de suministros 4.976,53 €171201701584 B81826422 07/12/2017 14/12/2017

LLIBRERIA HERRERO SALIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE DG. PERSONAS MAYOR Contrato de suministros 836,41 €171201701585 A58984634 23/11/2017 05/12/2017

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 3.000,00 €171201701586 A86868189 22/11/2017 30/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SLETIQUETAS PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS Contrato de suministros 560,28 €171201701591 B82560947 22/11/2017 30/11/2017

IGDOR S LREPARACIÓN DE LA SECADORA DEL CASI Contrato de servicios 242,00 €171201701605 B79332870 04/12/2017 13/12/2017

LLIBRERIA HERRERO SAAdquisición de libros para Fondo Documental Contrato de suministros 208,08 €171201701610 A58984634 21/12/2017 29/12/2017

LAVADORAS Y COCINAS INDUSTRIALES SLMÁQUINA SIST.AHORRO ENERGÉTICO LAVAOBJETOS DE CASI Contrato de suministros 2.934,25 €171201701621 B87510533 26/12/2017 29/12/2017

PRODUCCIONES MULTIPLE S.L.L.SERVICIO MANTELERIA EVENTO "TEJIENDO VIDAS" Contrato de servicios 348,48 €171201701627 B45674132 20/12/2017 29/12/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTROTRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DESDE ESCUELAS DE MÚSICA Contrato de servicios 157,30 €171201701639 12365619Z 19/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

VIAJES EL CORTE INGLES SATRASLADO Y ALOJAMIENTO DE TRES PONENTES DÍA 18 NOV Contrato de servicios 385,06 €171201701641 A28229813 19/12/2017 29/12/2017

SERVICIOS DE INFORMACION EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A.

RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL REV ANUARIO EDUCACIÓN Contrato privado 199,99 €171201701659 A28455632 19/12/2017 29/12/2017

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 2.031,15 €171201701707 A86868189 20/12/2017 29/12/2017

ANTONIO LORENZO GARCIAADQ. FRUTAS Y VERDURAS R.N.S.PALOMA-DICIEMBRE 2017 Contrato de suministros 237,03 €171201701712 50685081G 22/12/2017 29/12/2017

EL CORTE INGLES S AR.I. S. ILDEFONSO REGALOS REYES Contrato de suministros 3.420,72 €171201701719 A28017895 27/12/2017 29/12/2017

INÉS ZAZU ARTUCHHONORARIOS DE PONENTE EN JORNADA PAREJA EDUCATIVA Contrato de servicios 420,00 €171201701721 18202336K 26/12/2017 29/12/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 822,48 €171201701731 05210449Y 21/12/2017 29/12/2017

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVAR. I. SAN ILDEFONSO ADORNOS NAVIDEÑOS Contrato de suministros 824,49 €171201701762 01090104L 28/12/2017 29/12/2017

ROCÍO GALINDO CHACÓNHONORARIOS DE PONENTE EN JORNADA PAREJA EDUCATIVA Contrato de servicios 560,00 €171201701771 31698783E 28/12/2017 29/12/2017

Página 23 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1028 Descripción:

Fecha contabilización

MOBILIAR S.L.ARMARIOS PARA EDIFICIO SEDE DEL A.GOB. POLIT.GÉNER Contrato de suministros 11.388,04 €171201700675 B78118106 26/10/2017 02/11/2017

CIUDADANO KIEN PROYECTOS ARTISTICO S.L.

ACCIÓN "DÍA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA MUJERES Contrato de servicios 21.574,30 €171201700903 B84277573 17/10/2017 20/10/2017

PUBLIPROMO REGALOS E IMPORTACION SLCAMISETAS CAMP.FIESTAS LIBRES VIOLENCIAS MACHISTAS Contrato de suministros 943,80 €171201700905 B86064409 05/10/2017 16/10/2017

LIVE NATION ESPAÑA S A UPATROCINIO PUBLICITARIO EN EL FESTIVAL DCODE Contrato privado 21.778,79 €171201701202 A58569815 20/12/2017 29/12/2017

ALQUICARP MADRID 2000 S.L.CARPAS PLEGABLES PARA PTO.INFORMACIÓN VIOL.MACHIST Contrato de suministros 709,00 €171201701215 B64191232 06/10/2017 25/10/2017

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.TRASLADO EXPOSICIÓN "SUBVERSIVAS" AL ALMACÉN VILLA Contrato de servicios 707,85 €171201701355 B85045045 04/12/2017 11/12/2017

SPI ACTIVACIONES S.L.PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 22 LONAS EN EDIFICIOS Contrato de suministros 10.491,09 €171201701524 B87048971 05/12/2017 21/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S ACAMPAÑA FIESTAS LIBRES VIOLENCIA MACHISTA BUS EMT Contrato de servicios 8.485,13 €171201701551 A79816690 14/12/2017 29/12/2017

MARGARITA OZONAS MARCOSTALLER FORMATIVO PRESUPUESTACIÓN E IMPACTO GÉNERO Contrato de servicios 840,00 €171201701607 43126607C 29/12/2017 29/12/2017

GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S AENSOBRADO Y CLASIF.CARTAS VECINAS Y VECINOS MADRID Contrato de servicios 21.345,61 €171201701635 A28582641 05/12/2017 18/12/2017

MITIK EXPO, S.L.UATRILES CAMPAÑA "MADRID LIBRE VIOLENCIAS MACHISTAS Contrato de suministros 237,31 €171201701727 B66751884 28/12/2017 29/12/2017

Página 24 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1037 Descripción:

Fecha contabilización

SURCOS URBANOSELAB PLAN ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL PARA MADRID Contrato de servicios 20.691,00 €180201700112 G86390978 29/11/2017 20/12/2017

ROMUALDO MANUEL FAURA BERNABÉELABORACIÓN DISEÑOS PRESENTAC. PROYECTOS FRT 2016 Contrato de servicios 3.993,00 €180201700757 34834198P 28/12/2017 29/12/2017

LABORATORIO INTERDISCIPLINAR EN MEDIO AMBIENTE ESPACIO Y SOCIEDAD SL

APOYO ELAB MEMORIA Y PRESENT PROY FRT PREMIO DUBAI Contrato de servicios 10.164,00 €180201701511 B86707619 30/10/2017 13/11/2017

NIVELL PUBLICITARI DIGITAL S LPRODUCC, INSTAL Y DESMONT BANDEROLAS. FIESTAS PATR Contrato de servicios 3.403,73 €180201701986 B64251366 17/11/2017 23/11/2017

IMAGID LAB ONE,S.R.L.ADQUISICIÓN PORTA TARJETAS "LANYARD" PARA A.G.COOR Contrato de suministros 457,38 €180201702063 B83040600 28/09/2017 05/10/2017

ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS S.A.

REALIZ LABORES TAB CUEST Y ELAB INFOR SATIS P.BARR Contrato de servicios 3.509,00 €180201702065 A46063418 20/10/2017 24/10/2017

PRINT MARKETING S L UPRODUCCIÓN DE TRASERA. EVENTO "PACTO DE MILÁN" Contrato de servicios 844,58 €180201702122 B84797307 16/11/2017 21/11/2017

WORKCENTER SERVICIOS GLOBALES DE DOCUMENTACION S A

SUMINISTRO ROLL UP INAUGUR CENTRO RECUR ASOCIACION Contrato de suministros 267,51 €180201702413 A81331951 26/10/2017 31/10/2017

ANTONIO. GALVAN. RUIZ.SUMINISTRO PLACA METACRILATO PARA EL CRAS Contrato de suministros 145,20 €180201702414 02627987F 28/12/2017 29/12/2017

ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑASERVICIO CATERING ACTO DE LA RED DE FOROS LOCALES Contrato de servicios 423,50 €180201702550 F83442640 30/11/2017 07/12/2017

AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UORGANZIACIÓN DEL ENCUENTRO ASOCIATIVO 2017 Contrato de servicios 13.189,00 €180201702631 A83728303 19/10/2017 19/10/2017

AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UAPOYO ORGANIZACIÓN JORNADA DÍA 3 NOV 2017 Contrato de servicios 8.258,25 €180201702676 A83728303 19/10/2017 19/10/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

SUMINISTRO CABLES PROYECTORES Y EQUIPOS SONIDO Contrato de suministros 997,04 €180201702697 B83887760 05/12/2017 11/12/2017

Página 25 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1037 Descripción:

Fecha contabilización

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A

PRODUC Y FIJAC VINILOS PUBLICIT DIFUSIÓN FOROS LOC Contrato de servicios 6.413,00 €180201702714 A28046316 26/10/2017 31/10/2017

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.

LIMPIEZA ACTO ACOGIDA NUEVAS ENTID REGISTRO MUNICI Contrato de servicios 53,24 €180201702720 B47037577 16/11/2017 20/11/2017

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.

SERVICIOS LIMPIEZA ENCUENTRO ASOCIATIVO 4 NOV 2017 Contrato de servicios 159,72 €180201702721 B47037577 16/11/2017 20/11/2017

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.SEGURID ENCUENT ASOCIAT NAVE DAOIZ Y VELARD. 3 NOV Contrato de servicios 78,84 €180201702722 A79252219 16/11/2017 20/11/2017

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.SEGURID ENCUENT ASOCIAT NAVE DAOIZ Y VELARD. 4 NOV Contrato de servicios 157,69 €180201702723 A79252219 16/11/2017 20/11/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZSERVICIO DE LUZ Y SONIDO ACTO ACOGIDA NUEVAS ENTID Contrato de servicios 580,80 €180201702724 50158538T 16/11/2017 20/11/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZSERVICIOS DE LUZ Y SONIDO NAVE DAOIZ Y VELARDE Contrato de servicios 822,80 €180201702725 50158538T 16/11/2017 20/11/2017

GRUP VIADA MATARO S LSUMINISTRO ACCESORIOS PARA DIVISIÓN DE ESCENARIO Contrato de suministros 2.530,33 €180201702777 B64461312 01/12/2017 07/12/2017

TEXTIL CENTRAL DE REGALOS, SLPRODUCC SOPORTES BOLSAS TELA DIFU "PACTO DE MILÁN" Contrato de servicios 350,90 €180201702830 B83821041 28/11/2017 28/11/2017

ALPADI S AADQUISICIÓN DE PERCHEROS PARA A.G. COORDINACIÓN Contrato de suministros 308,55 €180201702884 A28706091 28/11/2017 30/11/2017

INTEGRA LOGISTICA MGSI S.L. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

PRODUC ELEMENT DIFU CAMPAÑA "SALIMOS SIN MOLESTAR" Contrato de servicios 7.235,80 €180201703079 B73610669 21/12/2017 26/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO Contrato de suministros 188,22 €180201703086 B28475002 19/12/2017 20/12/2017

Página 26 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

Page 27: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE … · 2018-02-27 · CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE 2017 * PLENO Objeto del Contrato Tipo de contrato Adjudicatario

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1047 Descripción:

Fecha contabilización

ANTONIO. GALVAN. RUIZ.SUMINISTRO DE UNA TRASERA PARA LA SALA DE PRENSA Contrato de suministros 605,00 €180/2017/02183 02627987F 29/09/2017 02/10/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S APRODUCC Y FIJACIÓN VINILOS PUBLICIT AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 4.517,35 €180201700794 A79816690 10/10/2017 11/10/2017

BECHTLE DIRECT S.L.U.ADQUISICIÓN 5 AURICULARES PARA D.G. COMUNICACIÓN Contrato de suministros 193,60 €180201701971 B83029439 19/10/2017 20/10/2017

SANCA SERVICIOS GENERALES A LA COMUNICACION SA

TRANSPORTE,MONTAJE Y DESMONTAJ LONA PANTALLA TV Contrato de servicios 999,99 €180201702055 A28836468 06/10/2017 09/10/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO BANDEROLAS SEMANA MOVILIDAD 2017 Contrato de suministros 5.768,55 €180201702212 B80826605 05/10/2017 06/10/2017

ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION S A USUMINISTRO FUNDAS ABONO TRANS Y BOLSAS SEMANA MOV Contrato de suministros 6.776,00 €180201702213 A79476941 19/10/2017 20/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO A.G. PORTAVOZ Contrato de suministros 4.395,93 €180201702431 B28475002 24/11/2017 29/11/2017

FERNANDEZ MIRANDA S.A.PRODUCC PERSONAJ PEANA PARA TRASERA RUEDA PRENSA Contrato de suministros 997,04 €180201702517 A78090685 10/10/2017 11/10/2017

INTERPRET SOLUTIONS S.L.SERVICIO DE TRADUCCIÓN Contrato de servicios 701,80 €180201702553 B85004349 19/10/2017 20/10/2017

PUNTO A PUNTO COMUNICACIÓNDISTRIB DE PROGRAMAS CAMPAÑA SEMANA MOVILIDAD 2017 Contrato de servicios 998,25 €180201702624 B86129160 18/10/2017 19/10/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S APRODUCC Y FIJAC VINILOS PUBLI FIESTA NAC BUSES EMT Contrato de servicios 10.182,15 €180201702625 A79816690 17/11/2017 23/11/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO DE BANDEROLAS FIESTA NACINAL 12 OCTUBR Contrato de suministros 4.048,66 €180201702626 B80826605 10/11/2017 14/11/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQUISICIÓN AGENDAS "SEMANA VISTA"CON ANAGRAMA AYT Contrato de suministros 1.815,00 €180201702869 B78458510 22/12/2017 28/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1047 Descripción:

Fecha contabilización

EQUIPO POSTAL SLENSOBRADO CAMPAÑA INFO CIERRE GRAN VÍA POR NAVIDAD Contrato de servicios 21.000,00 €180201702968 B80294572 29/11/2017 01/12/2017

OFIPAPEL CENTER, SLADQUISICIÓN CONSUMIBLES PARA PLASTIFICADORA Contrato de suministros 54,66 €180201703076 B82560947 19/12/2017 27/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO AG PORTAVOZ Contrato de suministros 431,55 €180201703084 B28475002 21/12/2017 27/12/2017

OLMO CALVO RODRIGUEZFOTOGRAFÍAS CAMPAÑA PERIODO NAVIDEÑO Contrato de servicios 847,00 €180201703107 72137279X 20/12/2017 28/12/2017

LOC ESPAÑA S ASUMINISTRO ETIQUETAS OFICINA REGISTRO A.G. PORTAVO Contrato de suministros 692,12 €180201703154 A78062593 22/12/2017 28/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

ECONOMÍA Y HACIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1057 Descripción:

Fecha contabilización

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

4 toner para impresora Brother 8250 Contrato de suministros 482,79 €135/2017/000289 B28475002 10/11/2017 13/11/2017

ARMINIA TECNOLOGIA & CONTROL SAbaterias para radioteléfonos portátiles Contrato de suministros 272,25 €135/2017/000290 A85972537 10/11/2017 13/11/2017

ALPADI S A5 lámparas de mesa Contrato de suministros 322,71 €135/2017/00243 A28706091 20/11/2017 21/11/2017

AMMON - RA LIBRERIA S Labono factura textos básicos Contrato de suministros 60,84 €135/2017/00248 B84513548 27/09/2017 02/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.FRIGORIFICO COMBI MARCA ZANUSSI Contrato de suministros 463,43 €135/2017/00250 A28190676 02/10/2017 03/10/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.etiquetas para registro Contrato de suministros 941,38 €135/2017/00255 B78458510 04/10/2017 05/10/2017

MUDANZAS CAR SLmudanza Barquillo 17 Contrato de servicios 4.705,69 €135/2017/00264 B28576148 10/10/2017 11/10/2017

MUDANZAS ZARZA; S.A.mudanza planta 1 y 2 Barquillo Contrato de servicios 5.559,95 €135/2017/00264 A28617983 23/11/2017 24/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.2 cafeteras y 2 microondas Contrato de suministros 246,84 €135/2017/00280 A28190676 31/10/2017 06/11/2017

GRUPO FORMA 5 SLMOBILIARIO Contrato de suministros 11.371,39 €135/2017/00281 B91252593 21/11/2017 22/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

consumibles informaticos (EPSON C9300) Contrato de suministros 894,61 €135/2017/00308 B28475002 22/11/2017 24/11/2017

AMMON - RA LIBRERIA S Ltextos basicos Contrato de suministros 35,99 €135/2017/00330 B84513548 15/12/2017 19/12/2017

DORMAKABA ESPAÑA S ASuministro e instalación de cortina de aire Contrato de suministros 15.294,04 €135201700013 A28857001 16/10/2017 20/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

ECONOMÍA Y HACIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1057 Descripción:

Fecha contabilización

SPARKI Y NASH S LCMS APOYO TÉCNICO SUPERVISIÓN PROYECTOS DGP Contrato de servicios 19.965,00 €135201700223 B84816164 04/10/2017 05/10/2017

CARROCERIAS BUS SLADQUISICIÓN DE 8 CABECEROS PARA VEHÍCULOS Contrato de suministros 921,34 €135201700240 B80176936 06/10/2017 10/10/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.REPARACIÓN DE 4 VEHÍCULOS MUNICIPALES Contrato de servicios 194,86 €135201700241 B79816930 27/09/2017 02/10/2017

ALD AUTORENTING S.A.C.M. ADQUISICIÓN SEAT ALTEA MEDIANTE OPCION COMPRA Contrato de suministros 6.697,76 €135201700253 A60028776 14/12/2017 15/12/2017

TAPICERIAS TEBAR, S. A.Retapizado de ocho sillas y sustitución mecanismos Contrato de servicios 958,80 €135201700254 A78798550 02/10/2017 03/10/2017

ENTIDAD IDV MADRID SLINSPECCIÓN DE REFORMA EN CAMIÓN MUNICIPAL Contrato de servicios 54,74 €135201700265 B13514070 16/10/2017 18/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 477,47 €135201700267 B28475002 25/10/2017 30/10/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.ADQ. DIVERSOS SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS MUNICIPAL Contrato de suministros 126,63 €135201700273 B79816930 31/10/2017 03/11/2017

OFITA INTERIORES S AMOBILIARIO OFICINA ATENCION INVERSOR EXTRANJERO Contrato de suministros 5.826,05 €135201700281 A01006568 30/11/2017 01/12/2017

AF STEELCASE, S.A.MOBILIARIO OFICINA ATENCION INVERSOR EXTRANJERO Contrato de suministros 10.554,29 €135201700281 A78939576 30/11/2017 01/12/2017

PRESENCIA BY M.A., S.L.ORGANIZACION DE JORNADAS DE CONTRATACION Contrato de servicios 16.698,00 €135201700296 B75036970 14/11/2017 15/11/2017

TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S AADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL Contrato de suministros 133,10 €135201700312 A28220648 21/11/2017 23/11/2017

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLAGUÍA CONTRAT. PUBL. PARA PYMES, AUT., ASO. Y FUND. Contrato de servicios 3.159,00 €135201700313 44622897E 17/11/2017 21/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

ECONOMÍA Y HACIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1057 Descripción:

Fecha contabilización

NERMOVIL S LREPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL 3355 GHR Contrato de suministros 562,58 €135201700316 B80460876 23/11/2017 24/11/2017

TECNICA DE FRENOS E HIDRAULICA S AREPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. 7980 DGN Contrato de suministros 391,00 €135201700322 A28220648 18/12/2017 19/12/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.SUMINISTROS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Contrato de suministros 953,77 €135201700326 B79816930 07/12/2017 11/12/2017

AMMON - RA LIBRERIA S LTextos Básicos Centro de Docum. para Serv Personal Contrato de suministros 135,53 €135201700327 B84513548 11/12/2017 13/12/2017

RAUL MOTOR SLREVISIÓN MECÁNICA VEHÍCULO MPAL. 7983 DGN Contrato de suministros 784,02 €135201700329 B83730838 18/12/2017 19/12/2017

ENTIDAD IDV MADRID SLINSPECCIÓN DE REFORMA EN VEHÍCULO M5196VU Contrato de servicios 68,00 €135201700344 B13514070 29/12/2017 29/12/2017

MAESTRO RELOJERO; S.L.Contrato Menor Reparación Reloj C. C. Valverde Contrato de servicios 9.619,50 €145201705955 B80839111 24/11/2017 30/11/2017

GIT DOC SLDIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA Contrato de servicios 1.758,82 €151201700124 B82001165 29/09/2017 02/10/2017

AB AUCATEL INSPECCION Y CONTROL S L UASESORAMIENTO GESTIÓN Y TRAM ITACIÓN PCI FACTORÍA Contrato de servicios 726,00 €151201700133 B63817191 02/10/2017 05/10/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,

PROY ORDENACION AVDA DEMOCRACIA-FASE I ACERAS IMPA Contrato de servicios 15.609,00 €151201700135 B85811362 28/09/2017 03/10/2017

INFORMA D&B SASUMINISTRO DE BASE DE DATOS SABI Contrato privado 6.000,39 €151201700140 A80192727 09/10/2017 11/10/2017

EDICIONES PRENSA LIBRE S.L.SUSCRIPCION ANUAL INFOLIBRE.ES Contrato privado 55,00 €151201700141 B65894859 29/09/2017 02/10/2017

FIONA WESTBURYTRADUCCION DEL RANKING DE CIUDADES 2016 Contrato de servicios 998,25 €151201700143 X0299092T 06/10/2017 10/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

ECONOMÍA Y HACIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1057 Descripción:

Fecha contabilización

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.SERVICIO AUDIOVISUAL FORO ECONOMIA SOCIAL Contrato de servicios 496,10 €151201700152 B85965457 23/11/2017 27/11/2017

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.JORNADA ABIERTA AUDITORÍA CIUDADANA MUNICIPAL Contrato de servicios 883,30 €151201700153 B85965457 07/11/2017 08/11/2017

YELENA MATEO ALCANTARASERVICIO CATERING JORNADA PRES ESTRATEGIA INDUSTR Contrato de servicios 880,00 €151201700158 50847169B 14/11/2017 15/11/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAREPAR Y SUST LAZOS DETECC HUMO FACT IND VICALVARO Contrato de suministros 14.946,39 €151201700159 A19001205 29/12/2017 29/12/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO FACTORÍA VICÁLVARO Contrato de suministros 21.444,95 €151201700160 A19001205 29/12/2017 29/12/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASUM. E INST BARRERA SALIDA FACTORÍA IND VICÁLVARO Contrato de suministros 2.233,66 €151201700161 A19001205 24/11/2017 30/11/2017

GRAVIART DISTRIBUCIONES SLREALIZ TRASERA PRESENT ESTRATEGIA INDUSTRIAL MADRI Contrato de servicios 834,90 €151201700165 B87173225 23/11/2017 27/11/2017

ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑACATERING FORO ATRACCION INVERSION EXTRANJERA Contrato de servicios 346,50 €151201700175 F83442640 28/11/2017 30/11/2017

ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑACATERING MESA SERVICIO AVANZADOS A EMPRESAS Contrato de servicios 123,20 €151201700181 F83442640 28/12/2017 28/12/2017

KALAMAN CONSULTING S.LELABORACIÓN GUÍA DE INNOVACIÓN Contrato de servicios 17.545,00 €151201700189 B85932358 29/12/2017 29/12/2017

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.

SERV LIMPIEZA 16-10-17 FORO ECONOMÍA SOCIAL Contrato de servicios 47,12 €15120170185 B47037577 28/12/2017 28/12/2017

IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS, S.L.ABONO ANUNCIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Contrato de servicios 848,74 €730201700002 B84584705 29/12/2017 29/12/2017

Página 32 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERVICIO ALQUILER AULAS PROCESO SELECTIVO BOMBEROS Contrato privado 10.196,23 €1152017CM Q2818014I 20/09/2017 13/10/2017

LABORATORIO DE SISTEMAS Y ANALISIS S LSUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PRUEBA PSICOTÉCNICA Contrato de suministros 11.440,97 €1172017CM B37561354 26/07/2017 02/10/2017

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO 4 MSA. 15 ARM. 15 MSA. 10 MSA PARA SAM Contrato de suministros 9.365,40 €1222017CM B78118106 05/12/2017 11/12/2017

ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING S LSERVICIO EST.TRAB.TÉCN.GESTIÓN LOCALIZ.VEHÍCULOS B Contrato de servicios 19.747,20 €1262017CM B65288078 28/09/2017 03/10/2017

SYNCRO SYSTEM IBÉRICA, S.L.SERVICIO TRANSFORMACIÓN 2 VEH. MERCEDES SPRINTER Contrato de servicios 16.552,80 €1282017CM B87406401 28/09/2017 02/10/2017

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDARRENDAMIENTO LOCAL 2º EJERCICIO P. SELECTIVAS BOM Contrato privado 1.431,43 €1292017CM Q2818015F 07/08/2017 13/10/2017

SKYWAY TECHNOLOGY, S.A.SUMISNISTRO 10 CHALECOS PORT,10 PLACAS Y 10 CASCOS Contrato de suministros 18.379,30 €1302017CM A01058759 06/10/2017 09/10/2017

FIRMA AMBU S.L.SUMINISTRO DE 130 RESUCITADORES Contrato de suministros 20.449,00 €1332017CM B81040149 22/11/2017 28/11/2017

CARO INFORMATICA S ASUMINISTRO 10 CABLES ALARGADORES USB DE 10 METROS Contrato de suministros 304,44 €1352017CM A79376216 20/10/2017 24/10/2017

FERRETERIA FERAYU S LSUMINISTRO MATERIAL ADAPTACIÓN CIRCUITO P.SELECTIV Contrato de suministros 216,71 €1372017CM B83234799 03/10/2017 05/10/2017

MARIA VICTORIA MONTEJO SANZSUMINISTRO 400 MOCHILAS SAMUR Y 230 TARTERAS Contrato de suministros 21.721,92 €1412017CM 00393898T 06/10/2017 09/10/2017

CICLOS OTERO S.L.SUMINISTRO DIVERSO MAT. UNIDAD CICLISTA SAMUR-PC Contrato de suministros 21.638,43 €1432017CM B80676687 22/11/2017 28/11/2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

ACCESO A 108 ALUMNOS A MAT DIDACT AHA Y 108 CERTIF Contrato de servicios 710,30 €145/2017/05640 G78793916 02/10/2017 05/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

LAERDAL MEDICAL ASSUM 32 EJ "MANUAL AL SVA" Y 48 EJ "MANUAL AL SVB" Contrato de suministros 1.943,30 €145/2017/05642 W0281641A 02/10/2017 05/10/2017

DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.LSUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA CIFSE Contrato de suministros 2.814,69 €145/2017/05689 B80976566 19/10/2017 24/10/2017

LAYHER S.A.IMPART. 10 H A.F. SINIESTRALIDAD LABORAL II Contrato de servicios 639,94 €145/2017/05859 A80121007 05/10/2017 10/10/2017

GUTHERSA SAADQ. 300 IDENTIFICADORES CORDON Y APERTURA LATERAL Contrato de suministros 203,28 €145/2017/05894 A78159738 16/10/2017 19/10/2017

FERRETERIA ANSERJO SASUM. PLATAFORMA BARANDAL (CARRO TRANSP. MATERIAL) Contrato de suministros 273,46 €145/2017/06065 A79198396 16/10/2017 19/10/2017

IMPLEMENTOS, S.A.IMPART. A.F. C.TECN. RESCATE Y AUTORESCATE CON CAB Contrato de servicios 21.773,95 €145/2017/06068 A28182293 16/10/2017 19/10/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.REPARACION GRUPO PRESION AGUA FRIA SANITARIA CIFSE Contrato de servicios 3.061,00 €145/2017/06136 A83709873 19/10/2017 24/10/2017

CEPLYME,S.L.FABRICACION Y MONTAJE BASTIDORES CONSERVACION MESA Contrato de suministros 968,00 €145/2017/06137 B80958010 14/11/2017 21/11/2017

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SAREPAR Y ACTUALIZ MALETINES SIMULADORES TACOGRAFOS Contrato de servicios 2.106,79 €145/2017/06138 A58387887 17/11/2017 29/11/2017

TRADESEGUR,S.A.SUM 1 CAJON ACERO DESCARGA SEGURA ARMAS GAL TIRO Contrato de suministros 1.452,00 €145/2017/06237 A80015506 23/10/2017 26/10/2017

ELECNOR SEGURIDAD S LMEJORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIFSE Contrato de servicios 8.118,68 €145/2017/06355 B83680132 14/11/2017 21/11/2017

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL

IMP. A.F. CONOCIMIENTOS APLICACION LOGISTICA GEMMA Contrato de servicios 2.553,10 €145/2017/06492 B85908093 14/11/2017 21/11/2017

ELECTRONICA EMBAJADORES, S.L.SUM. 2 MEGAFONOS DE 40 W CON MICROFONO DE MANO Contrato de suministros 117,87 €145/2017/06515 B80082365 14/11/2017 21/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUM E INSTAL. MAMPARAS DIVISORIAS SALA REPROGRAFIA Contrato de servicios 5.328,46 €145/2017/06516 A83709873 14/11/2017 21/11/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.TRABAJOS MEJORA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS CIFSE Contrato de servicios 4.153,17 €145/2017/06576 A83709873 14/12/2017 19/12/2017

ILUNION FUEGO Y CONDUCCION S.A.MATERIA EXTINCION INCENDIOS EN ESPACIOS ABIERTOS Contrato de servicios 1.800,00 €145/2017/06825 A78038213 20/11/2017 29/11/2017

VIAJES EL CORTE INGLES SAALOJ Y DESPL PONENTES VI JORNADA MUN PSICOL EMERG Contrato de servicios 424,05 €145/2017/07185 A28229813 07/12/2017 21/12/2017

ASOCIACCION ESPAÑOLA DE LUCHA CONTR A EL FUEGO ASELF

INSC. 9 COMP. BOMBEROS AYTO MADRID A 26º CONGRESO Contrato de servicios 1.350,00 €145/2017/07698 G28197507 19/12/2017 26/12/2017

LOC ESPAÑA S ASUM. 50.000 ETIQUETAS ADHESIVAS Contrato de suministros 786,50 €145201705251 A78062593 06/10/2017 13/10/2017

SERTINA, S.A.DESAYUNO DE TRABAJO Contrato de servicios 191,40 €145201705641 A28906592 02/10/2017 16/10/2017

BAGLINOX S.L.SUM. 9 CANTONERAS PARA ESCALERA Contrato de suministros 301,54 €145201706098 B31475999 20/10/2017 15/11/2017

SRCL CONSENUR S LSERVICIO GESTIÓN INTEGRAL SER. BIOSANITARIOS Y PEL Contrato de servicios 1.747,09 €145201707191 B86208824 13/12/2017 26/12/2017

AFEIJORA SLGASTOS DE REPRESENTACION DELEGADO Contrato de servicios 30,00 €145201708241 B86144755 29/12/2017 29/12/2017

ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.SERVICIO MTO.PREV.CORRECTIVO AUTOESCALA METZ Contrato de servicios 7.683,08 €1462017CM A28859833 10/10/2017 17/10/2017

ITURRI SASUMINISTRO 13 CUBREPANTALONES Y 13 CHAQ.INT. PBI Contrato de suministros 11.011,00 €1512017CM A41050113 17/11/2017 22/11/2017

RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.

SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL VESTUARIO UN SOLO USO Contrato de suministros 14.159,42 €1522017CM B80200157 17/11/2017 22/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

CARO INFORMATICA S ASUMINISTRO 5 DISCOS DUROS EXTERNOS 5 TB USB 3.0 Contrato de suministros 988,93 €1552017CM A79376216 28/09/2017 02/10/2017

CARPIL S ASUMINISTRO PLACA CONMEMORATIVA PARA J.C.BOMBEROS Contrato de suministros 998,25 €1562017CM A79469508 09/10/2017 20/10/2017

SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LSUMINISTRO DE DIVERO MATERIAL PARA J.C.BOMBEROS Contrato de suministros 2.583,93 €1572017CM B85552578 06/10/2017 09/10/2017

POWER VOTE SLSUMINISTRO 2 SISTEMAS DE VOTACIÓN POWERVOTE Contrato de suministros 726,00 €1582017CM B84158492 29/09/2017 04/10/2017

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO 15 TV DE 50" CON SOPORTE Y 1 TV DE 40" Contrato de suministros 8.228,02 €1592017CM B78118106 20/10/2017 24/10/2017

REFLEX SYSTEM, S.L.SERVICO ROTULACIÓN 22 VEHÍCULOS J. CUERPO BOMBEROS Contrato de servicios 20.219,10 €1602017CM B87000568 10/10/2017 17/10/2017

GAS NOROESTE SLSERV.LIMPIEZA INTERIOR, DESG. Y ANULACIÓN DEP. P.5 Contrato de servicios 7.356,80 €1612017CM B83328450 13/12/2017 15/12/2017

ECOSEM, S.L.SUMINISTRO 200 SACOS DE 10 L.ABSORBENTE GREEN STUF Contrato de suministros 2.989,91 €1642017CM B47238837 18/10/2017 26/10/2017

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL

REALIZACION DE ENSAYOS EN SECADORES DE UÑAS Contrato de servicios 3.025,00 €165201700594 G80455231 29/09/2017 06/10/2017

FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Sº CALIBRACION DE LUPA CUENTA HILOS PARA TAM. LETR Contrato de servicios 160,66 €165201700595 G28207017 10/10/2017 20/10/2017

ALTEKIO, INICIATIVAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD S COOP MAD

DESARROLLO CONENIDOS PORTAL CONSUMO SOSTENIBLE Contrato de servicios 18.150,00 €165201700607 F85301315 29/09/2017 18/10/2017

DIRECTO INICIATIVAS SLORGANIZACION JORNADA MUNICIPAL CONSUMO SOSTENIBLE Contrato de servicios 4.806,45 €165201700650 B81417016 20/11/2017 04/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

SUM. DIVERSO MATERIAL FERRETERIA MUSEO BOMBEROS Contrato de suministros 3.817,68 €1652017CM B83887760 31/10/2017 13/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

ITURRI SASUMINISTRO DE TOALLAS PARA JEFATURA CUERPO BOMBERO Contrato de suministros 6.655,00 €1672017CM A41050113 29/11/2017 04/12/2017

ZALMARA, S.L.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO JEFATURA CB Contrato de suministros 3.337,95 €1682017CM B79942181 28/11/2017 05/12/2017

SUMINISTROS BEZABALA, S.A.SUMINISTRO DINAMOMETRO PARA 5 TONELADAS Contrato de suministros 1.197,90 €1692017CM A48092886 19/10/2017 26/10/2017

EL CORTE INGLES S ASUM. 125 TAQUILLAS ROPA, COMIDA Y 15 BANCOS Contrato de suministros 21.275,43 €1702017CM A28017895 31/10/2017 20/11/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

SUMINISTRO 6 ESPEJOS CONVEXOS PARQUE BOMB. 6 Contrato de suministros 299,48 €1712017CM B83887760 29/11/2017 04/12/2017

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SERVICIO DISTRIB.,PERSON., Y TRAZAB DE CASCOS LIGE Contrato de servicios 21.659,00 €1732017CM A83140012 28/11/2017 05/12/2017

APICOLA JUNEDENCA SLSUM. MAT. APICULTURA JEFATURA CUERPO BOMBEROS Contrato de suministros 4.381,77 €1742017CM B25471004 30/10/2017 13/11/2017

LKW LIFT IBÉRICA, S.L.MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO BRAZO BRONTO F53RL Contrato de servicios 20.736,98 €1752017CM B45818283 30/10/2017 13/11/2017

MOBILIAR S.L.DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA CUERPO BOMBEROS Contrato de suministros 2.081,44 €1772017CM B78118106 13/11/2017 24/11/2017

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES P.BOMBEROS Contrato de suministros 1.926,47 €1782017CM B78118106 13/11/2017 04/12/2017

SAFETY-KLEEN ESPAÑA SAARRENDAM. MAQUINARIA LIMPIEZA PIEZAS VEHICULOS Contrato de suministros 3.136,36 €180201701346 A78099660 10/10/2017 16/10/2017

CARLOS RUBIO SANTIAGOADQ. 50 ALBUMES ARCHIVADORES Y FUND. PLASTICO UICJ Contrato de suministros 1.057,42 €180201701598 46309699G 14/11/2017 14/11/2017

JUAN BRIEVA DE LA ORDENREPARAC. INSTRUMEN.MUSICALES DE LA BANDA MUSICA. Contrato de servicios 121,00 €180201701757 51073383C 16/11/2017 27/11/2017

Página 37 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

FRIEND'S GROUP TECNICAS DEL ESPECTACULO S L

SERV. INST. EQUIPOS PARA ACTO SOLEMNE S. JUAN 2017 Contrato de servicios 14.883,00 €180201701767 B81913204 09/08/2017 18/10/2017

SEMICROL S.L.ADQ. LICENCIA FUNDANET PARA 5 USUARIOS Contrato de suministros 21.779,99 €180201701884 B39024732 02/11/2017 23/11/2017

DISTRIBUIDORES DE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES DEL CENTRO DE ESPAÑA S A DEICESA

ADD. 5 KILOS RIODIN PARA LA SECCION CANINA P.M. Contrato de suministros 673,00 €180201701904 A28215234 24/08/2017 02/10/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.ADQ.E INSTAL.TERMO ELECTR.CERAMICS PRO 200 L.UMA. Contrato de suministros 477,96 €180201702389 A83709873 20/10/2017 31/10/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.ADQ.E INSTAL.TERMO ELECTR.CERAMICS PRO 30 L. P.M. Contrato de suministros 210,35 €180201702391 A83709873 20/10/2017 31/10/2017

JEYCLO S LADQ. 89 PERSIANAS VENECIANAS PARA U.VILLAVERDE PM Contrato de suministros 5.961,67 €180201702399 B86624376 02/10/2017 06/10/2017

HERNANDEZ CORPORATE TEXTILE SLADQ. PRENDAS DE GALA EFECTIVOS DE P.M. Contrato de suministros 4.827,72 €180201702418 B83512723 06/10/2017 17/10/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.ADQ. DEPOSITO DE INERCIA DE AGUA CALIENTE SANITAR Contrato de suministros 1.660,06 €180201702421 A83709873 24/10/2017 13/11/2017

DIVISA HOSPITAREA S.L.ADQ. DE PERRO DE NOMBRE "DRAGO" PARA P.M. Contrato de suministros 1.573,00 €180201702445 B45591286 22/09/2017 06/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq. material ferreteria U.Logist.y U.Escuadron PM Contrato de suministros 634,65 €180201702446 A28190676 19/10/2017 31/10/2017

CANALETAS SAADQ. DIV MATERIAL DE FERRETERIA SECC. MANTENIMIENT Contrato de suministros 232,47 €180201702494 A08607913 22/09/2017 03/10/2017

KARCHER S.A.ADQ. UNA HIDROLIMPIADORA COCHES U.A.TRAFICO PM Contrato de suministros 2.875,57 €180201702496 A08749079 28/09/2017 06/10/2017

TACTICAL SOLUTIONS S LADQ. 12 PANTALLAS PARA ESCENARIOS INTERVENC.PM Contrato de suministros 14.843,07 €180201702532 B85711521 24/10/2017 13/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

GUTHERSA SAADQ. 45 ROLLOS ETIQ. PARA DYMO LABEL GEST.ADVA. PM Contrato de suministros 625,09 €180201702547 A78159738 29/09/2017 06/10/2017

GUTHERSA SAADQ. DE 1.000 PORTATALONARIOS DE DENUNCIAS PARA PM Contrato de suministros 1.609,30 €180201702548 A78159738 29/09/2017 13/10/2017

GUTHERSA SAADQ. 340 CARPETAS PLASTICO FOLIO GOMAS Y SOLAP P.M Contrato de suministros 995,59 €180201702549 A78159738 29/09/2017 06/10/2017

BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. 160 CASCOS DE BICICLETAS U.EDUCACION VIAL PM Contrato de suministros 1.382,30 €180201702554 B81314056 02/10/2017 06/10/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

ADQ. REPUESTOS Y UTILLAJE U. EDUC VIAL Y CIVICA PM Contrato de suministros 1.261,97 €180201702572 B83887760 03/10/2017 17/10/2017

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SERV. REPAR. 5 EQUIPOS ESCAPE VEH. POLICIA MUNICIP Contrato de servicios 500,79 €180201702578 A83140012 06/10/2017 13/10/2017

ABLACAR S.L.SERV. REPARACIÓN CARRETILLA ESCUADRÓN P.M Contrato de servicios 182,36 €180201702584 B81316614 24/10/2017 31/10/2017

ATOCHA MOTOR S LREPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E9157JKL. Contrato de servicios 737,11 €180201702601 B80524747 26/12/2017 28/12/2017

ORTOWEB MEDICAL CENTER S LADQ. 2 LAVAMANOS AUTONOMOS DPTO. SALUD LABORAL PM Contrato de suministros 1.231,20 €180201702619 B99328940 25/10/2017 13/11/2017

N18TECHNOLOGY S LIMPRESION Y COLABOR EXAM. CONOCIMIENT/INGLES PM Contrato de servicios 9.680,00 €180201702628 B86102381 23/10/2017 31/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq. 48 baterias para balizas de señalización Contrato de suministros 145,20 €180201702660 A28190676 20/10/2017 13/11/2017

CLIMB WEAR S.L.ADQ. 200 CHALECOS TRANSPIRABLES UAS POLICIA MPAL. Contrato de suministros 21.054,00 €180201702666 B84305093 14/11/2017 20/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. DIVERSO MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIEN Contrato de suministros 126,54 €180201702702 A28190676 19/10/2017 13/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SLADQ. 1.000 ROLLOS CINTA POLICIAL SECC. SEÑALIZACIO Contrato de suministros 7.562,50 €180201702704 B81508590 19/10/2017 31/10/2017

JULIAN HERNAN CUERVASERV. AFILAD HERRAMIENTAS SECC. MANTENIMIENTO PM Contrato de servicios 63,79 €180201702705 51358535H 19/10/2017 17/11/2017

TRADESEGUR,S.A.MTTO.CINEMOMETROS TRUCAM. Contrato de servicios 997,69 €180201702708 A80015506 23/11/2017 18/12/2017

IMPRIMACIONES PLASTICAS SLSum.tiras o mod. arneses Sección Canina PM Contrato de suministros 459,80 €180201702718 B78402195 15/11/2017 05/12/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUM.TERMO PARA LA UNIDAD PUENTE VALLECAS PM. Contrato de suministros 429,36 €180201702740 A83709873 08/11/2017 27/11/2017

FOTONET SLAdq. cámara fotos y acces. para U.Rel.Externas Contrato de suministros 7.972,69 €180201702742 B83430587 02/11/2017 20/11/2017

TRADESEGUR,S.A.ADQ. DISPOSITIVOS ORALES DE RECOGIDA SALIVA, PM. Contrato de suministros 5.082,00 €180201702744 A80015506 13/11/2017 04/12/2017

JOSE ANTONIO BRETON LEONSERV. REPARACION MEC- ELECT VEH MUNICIPAL Nº 5154 Contrato de servicios 4.828,19 €180201702745 50118753M 02/11/2017 27/11/2017

INCOT, S.L.REPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E2005JKM Contrato de servicios 1.178,93 €180201702747 B82101346 26/12/2017 28/12/2017

INCOT, S.L.Serv.reparación veh. 3537-JKR Contrato de servicios 2.136,00 €180201702751 B82101346 26/12/2017 28/12/2017

M C M REALTY & BUILDING S LREPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E8971JKM Contrato de servicios 417,07 €180201702773 B87593406 27/12/2017 28/12/2017

M C M REALTY & BUILDING S LREPARC. VEHICULO P.M. MATRICULA E8909JKM Contrato de servicios 225,60 €180201702774 B87593406 26/12/2017 28/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 13 RADIADORES DE ACEITE, PARA D.G.P.M. Contrato de suministros 833,53 €180201702782 A28190676 02/11/2017 20/11/2017

PLASTICOS RESOPAL S LADQ. 2 ROLLOS VINILO DISTINTAS UNIDADES DGPM Contrato de suministros 639,70 €180201702784 B86666344 28/11/2017 18/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

FERRETERIA FERAYU S LADQ. LAMP. LUPA SOBREMESA DPTO. GESTION TIC Y NORM Contrato de suministros 47,19 €180201702785 B83234799 03/11/2017 20/11/2017

EL CORTE INGLES S AAdq. mobiliario para PM (ed.Rufino Blanco) Contrato de suministros 300,69 €180201702787 A28017895 02/11/2017 20/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. ELEVADOR PARA MOTOS UNIDAD MEDIO AMBIENT. PM Contrato de suministros 214,17 €180201702789 A28190676 03/11/2017 20/11/2017

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE LA SALUD EN EL DEPORTE

SERV. CONTROL DOPAJE PRUEBAS FISICAS OPOSICION PM Contrato de servicios 2.675,00 €180201702792 S2800578C 13/11/2017 24/11/2017

CICLOS NICO S LADQ. 2 APARCABICICLETAS PARA 5 BICICLETAS DGPM Contrato de suministros 112,53 €180201702793 B86190337 13/11/2017 21/11/2017

JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINSERV. REP. Y CONSERV. INSTRUM. MUSICALES BANDA MUS Contrato de servicios 895,40 €180201702809 50553850B 16/11/2017 24/11/2017

MARVIC SPORT S LSum. 2 balones medicinales pruebas selectivas PM Contrato de suministros 92,81 €180201702811 B86151016 16/11/2017 27/11/2017

HERRAJES Y CABALLOS CABALLERO GOMEZ SL

Sum. 6 cinchas de 3 hebillas para caballos escuadr Contrato de suministros 249,02 €180201702812 B61746129 15/11/2017 12/12/2017

D.M.S.S.L.ADQ. 180 U. BEREG KIT 6 ETIQ. CODIF. OPOSICION PM Contrato de suministros 5.009,40 €180201702833 B28951838 30/11/2017 13/12/2017

ANGEL GABARDOS GALINDO, SUCESORES, S.L.

ADQ. 39 CHAPIRIS PARA EFECTIVOS U. ESCUADRON P.M Contrato de suministros 1.014,59 €180201702920 B50666437 13/11/2017 05/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

ADQ. 1 ALARGADOR DE 50 MTS. ENRROLLABLES PARA PM Contrato de suministros 66,55 €180201702925 B83887760 23/11/2017 18/12/2017

PIZARRAS Y ENCERADOS ARTE S.L.Adq.pizarras y soportes secc. canina Contrato de suministros 595,32 €180201702929 B82866906 27/11/2017 28/12/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUM. E INSTAL. DIFERENC.PROTECCION U. ARGANZUELA. Contrato de suministros 968,00 €180201702974 A83709873 20/11/2017 04/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO SA

SERV. AUDITORIO ACTO ENTREGA CRUZ S. JUAN PM. Contrato de servicios 756,86 €180201702991 A84073105 29/12/2017 29/12/2017

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL

SERV. TECNICO DE IMAGEN Y SONIDO ENTREGA MEDALL PM Contrato de servicios 1.573,00 €180201702992 B81538456 14/12/2017 22/12/2017

LAURA ALVAREZ LEDOASESORIA ELABORACION PRUEBAS INGLES EXAMENES P.M. Contrato de servicios 300,00 €180201703077 47221516D 22/12/2017 28/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

ADQ, 73 PILAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA P.M. Contrato de suministros 110,41 €180201703097 B83887760 12/12/2017 26/12/2017

GUSO RACING S LREPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 9001-JKM Contrato de servicios 2.732,97 €180201703137 B85928208 27/12/2017 28/12/2017

GUSO RACING S LREPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 9312-JKT Contrato de servicios 2.219,62 €180201703139 B85928208 27/12/2017 28/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

ADQ. DIV. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIENTO Contrato de suministros 1.974,72 €180201703140 B83887760 12/12/2017 26/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

ADQ. DIV. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIENTO Contrato de suministros 120,76 €180201703141 B83887760 12/12/2017 26/12/2017

GUSO RACING S LREPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 1219-JKT Contrato de servicios 293,12 €180201703150 B85928208 27/12/2017 28/12/2017

SOCIEDAD EMU MADRID S.L.REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 3383-JKR Contrato de servicios 1.053,55 €180201703153 B81786832 27/12/2017 28/12/2017

SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS S.A.U.ADQ. DORSALES PRUEBAS FISICAS OPOSICIONES P.M Contrato de suministros 133,10 €180201703158 A79515672 18/12/2017 28/12/2017

GUSO RACING S LREPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 1122-JVF Contrato de servicios 298,20 €180201703220 B85928208 27/12/2017 28/12/2017

SOCIEDAD EMU MADRID S.L.REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 0807-JVF Contrato de servicios 1.306,93 €180201703221 B81786832 27/12/2017 28/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

ADARO TECNOLOGIA S.ASUMINISTRO 150 KIT HEMOSTÁTICO. Contrato de suministros 13.614,15 €1802017CM A33611195 23/10/2017 25/10/2017

CARPAL MEDICA S LSUMINISTRO 150 KITS CONTR. URGENTE HERIDAS TORACIC Contrato de suministros 9.099,75 €1822017CM B87118139 25/10/2017 03/11/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUMINISTRO DE PILAS ALCALINAS Y DE LITIO Contrato de suministros 3.865,95 €1832017CM B81235426 18/10/2017 24/10/2017

HERSILL SLSET LARINGOSCOPIO CON 3 PALAS, ESTUCHE Y BOMBILLA Contrato de suministros 21.538,00 €1842017CM B28309581 20/11/2017 14/12/2017

CLINIBAX S LSUM. FONENDOS-TENSIÓMETROS SAMUR Contrato de suministros 17.269,73 €1852017CM B80163751 07/11/2017 05/12/2017

INFOREIN, S.A.SUMINISTRO LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD Contrato de suministros 2.100,56 €1872017CM A78327350 25/10/2017 13/11/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUMINISTRO DE 3000 TERMOMETROS FRONTALES Contrato de suministros 4.356,00 €1902017CM B81235426 19/10/2017 26/10/2017

ITURRI SAINSTAL.CAJONES PARA MANGAJE CORTO EN CESTA Contrato de servicios 5.163,53 €1942017CM A41050113 18/10/2017 24/10/2017

EIFFAGE ENERGIA S L USº REPARACION CIRCUITO REFIRGERANTE AIRDATA 2 Contrato de servicios 3.972,91 €1962017CM B02272490 18/10/2017 20/11/2017

CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS S LSERV.REPARACIÓN MÁQUINA CLIMATIZACIÓN TÉCN. CPD Contrato de servicios 998,61 €1982017CM B84557297 19/10/2017 13/11/2017

CUALICONTROL - ACI S ASERV. CERTIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN BAJA INST.PET.P2 Contrato de servicios 362,92 €1992017CM A28604858 24/10/2017 26/10/2017

LOST SIMETRY SLADQUISICIÓN RETROCÁMARA EN COLOR 5" SAMUR Contrato de suministros 999,00 €2012017CM B14602403 25/10/2017 13/11/2017

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.SERVICIO DE CATERING JORNADAS MALTRATO INFANTIL Contrato de servicios 1.430,00 €2032017CM B80434236 30/10/2017 13/11/2017

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SUM.2.000 UDS.MASCARILLAS AUTOFILTRANTES Contrato de suministros 11.954,80 €2052017CM A83140012 31/10/2017 13/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

ITURRI SAADQUIS. 143 CASCOS L SAMUR-PROTECCION CIVIL Contrato de suministros 21.715,27 €2082017CM A41050113 28/11/2017 22/12/2017

SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.VESTUARIO NUEVO PERSONAL Contrato de suministros 21.761,61 €2102017CM B82404005 28/11/2017 20/12/2017

SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL135 PARES DE GALONES PARA CASCOS DE BOMBEROS Contrato de suministros 584,79 €2162017CM B81508590 17/11/2017 04/12/2017

DIRBIKE SLvestuario Unidad Halcón Contrato de suministros 20.228,18 €2172017CM B85215952 13/11/2017 24/11/2017

NUSIM, S.A.REPARACION HERRAMIENTAS NRBQ Contrato de servicios 266,21 €2182017CM A28656726 23/11/2017 05/12/2017

ASENS, S.L. CORREAS CIERRE METÁLICO CON BOLSA DE TRANSPORTE Contrato de suministros 6.787,13 €2342017CM B08246555 23/11/2017 04/12/2017

HOSPITAL HISPANIA, S.L.SUMINISTRO 525 ELECTRODOS MULT. MON. DESF.CORPULS Contrato de suministros 21.598,50 €2352017CM B59078071 20/12/2017 22/12/2017

MARC CAUBET PRADESSERVICIO TRADUCCIÓN JURADA CONVENIO COM. EUROPEA Contrato de servicios 248,28 €2462017CM 47624298S 20/12/2017 26/12/2017

PODARCIS, S.LSERVICIO ON LINE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN RIESG Contrato de servicios 580,80 €2492017CM B57444119 13/12/2017 26/12/2017

DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.SUM. DIVERSO MOBILIARIO PARA GRUPO PEDAGÓGICO Contrato de suministros 2.991,12 €462017CM B85000149 22/11/2017 28/11/2017

SOLVENTIA CONSULTORIA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, SL

SUMINISTRO MAT. PUBLICIDAD/PROPAGANDA 25 ANI.SAMUR Contrato de suministros 2.655,95 €892017CM B84944859 02/08/2017 15/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1077 Descripción:

Fecha contabilización

AENOR INTERNACIONAL SAUCERTIFICACIÓN CARTA DE SERVICIOS Contrato de servicios 15.722,44 €145201702315 A83076687 29/12/2017 29/12/2017

FUNDACION CIUDADANA CIVIOVISUALIZ INVERSIONES TERRITORIALIZ Y PAGO PROVEEDO Contrato de servicios 18.143,95 €145201705457 G86361862 23/10/2017 24/10/2017

DATACENTRIC PDM S.A.ADQUISIC BASE DATOS TELEF PARA SONDEOS CIUDADANÍA Contrato de suministros 9.922,00 €145201705555 A80845050 13/12/2017 13/12/2017

PRODIGIOSO VOLCAN S LORGANIZACIÓN I JORNADA DE COMUNICACIÓN CLARA Contrato de servicios 9.833,67 €145201705566 B86080611 05/10/2017 17/10/2017

SIMPLE LOGICA INVESTIGACION SAENCUESTA SATISFACCIÓN ANUAL USUARIOS SUGE AYTO. Contrato de servicios 7.187,40 €145201705592 A85119295 17/10/2017 19/10/2017

IMAGID LAB ONE,S.R.L.Suministro cordones, portatarjetas y tarjetas OACs Contrato de suministros 1.821,05 €145201705993 B83040600 23/10/2017 27/10/2017

AF STEELCASE, S.A.Adquisición de sillas ergonómicas de trabajo OACs Contrato de suministros 9.713,59 €145201706131 A78939576 27/11/2017 28/11/2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDPatroc Plan Comunic II Congreso Internac Transpare Contrato privado 6.000,00 €145201706357 Q2818014I 06/11/2017 15/11/2017

SENEN RODERO RODRIGUEZTRABAJ CONSULT PUESTA EN MARCHA PLATAF SIST INFO Contrato de servicios 19.481,00 €145201706359 43156318S 16/11/2017 20/11/2017

I MAS D MOBILIARIO Y PLANIFICACION , S.A.Suministro mobiliario para reposición OACs Contrato de suministros 12.017,01 €145201706388 A80605991 17/11/2017 21/11/2017

ESTER DUS BOIXCREACIÓN PIEZAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL REDES SOCI Contrato de servicios 998,25 €171201700657 48599631X 15/11/2017 17/11/2017

ACTITUD DE COMUNICACIÓN S.L.ELABORACIÓN DOC DIVULGAC PLATAFORMA PART CIUDADANA Contrato de servicios 9.680,00 €171201700707 B84062389 05/12/2017 12/12/2017

TORRESBURRIEL, S.L.U.ESTUDIO USABILIDAD DE WEB DECIDE.MADRID.ES Contrato de servicios 5.808,00 €171201700708 B99321598 11/12/2017 18/12/2017

EL ARTE DE MEDIR EN DIGITAL S LCONTRATACIÓN ANALÍTICA WEB PÁG DECIDE.MADRID.ES Contrato de servicios 11.519,20 €171201700709 B86816527 11/12/2017 14/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1077 Descripción:

Fecha contabilización

ALGO MAS EDICION DIGITAL SL21 LONAS PARA X-BANNER Y LONA PHOTOCALL PREP PART Contrato de suministros 992,20 €171201700787 B85553725 10/11/2017 15/11/2017

HUMAN LEVEL COMMUNICATIONS S.L.U.CONSULTORIA SEARCG ENGINE PAG WEB DECIDE.MADRID.ES Contrato de servicios 15.536,40 €171201700917 B54072756 15/11/2017 20/11/2017

JAIME GARCIA MAYORALGRAB PRODUCC AUDIOV ACTO PRESENT RESULT PRESU PART Contrato de servicios 992,56 €171201700940 52768939Q 13/11/2017 17/11/2017

SERVINFORM, S.A.ENSOBRADO Y CLASIF CARTAS CIUDADAN REMOD 11 PLAZAS Contrato de servicios 8.883,52 €171201701114 A41050980 06/11/2017 14/11/2017

PUBLIMETRO SAPRODUCC, INST CARTELES/BANDEROLAS REMOD 11 PLAZAS Contrato de servicios 19.270,46 €171201701170 A28296515 21/11/2017 28/11/2017

GESTDOC MARJE S LALQUILER DE ESCANER CONSULTA CIUD REMOD 11 PLAZAS Contrato de servicios 14.036,00 €171201701183 B82676891 20/11/2017 28/11/2017

IKEBANA ANIMACION Y OCIO SLMONTAJE Y DESMONTAJE MESAS PRESENCIALES VOTAC. Contrato de servicios 11.991,10 €171201701248 B80532963 21/11/2017 28/11/2017

CENTRO GRAFICO ALBORADA S LPRODUCCIÓN PARAGUAS Y AGENDAS VOLUNTAR. POR MADRID Contrato de suministros 6.620,94 €171201701505 B81083750 28/12/2017 29/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO A.G.PARTICIPAC Contrato de suministros 1.657,64 €180201702433 B28475002 28/11/2017 30/11/2017

MARCOS LATINA SLADQUISICIÓN DE MARCO PARA A.G. PARTICIPACIÓN CIUD. Contrato de suministros 31,46 €180201702599 B80821317 04/10/2017 10/10/2017

ALPADI S AADQUISICIÓN ETIQUETAS ADHESIVAS A.G. PARTICIPACIÓN Contrato de suministros 26,14 €180201702868 A28706091 20/12/2017 21/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO Contrato de suministros 5.042,74 €180201703088 B28475002 27/12/2017 27/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1087 Descripción:

Fecha contabilización

IMASA ASESORES, S.L.Itinerarios ciclistas distritos Carabanchel y Lati Contrato de servicios 21.195,57 €132201700358 B84998608 29/12/2017 29/12/2017

IMASA ASESORES, S.L.ESTUDIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO DIF. REDES TRANS Contrato de servicios 10.502,80 €132201700627 B84998608 29/12/2017 29/12/2017

URBINGES AMBIENTAL, S.L.Mejora Esp.pub. y Supr.Barr.Bºs. Dto. F.-El Pardo Contrato de servicios 21.054,00 €71120108138 B83317032 20/11/2017 28/11/2017

CURVA INGENIEROS SLINSPECC. Y VIGILANCIA DIV. ITINERARIOS CICLISTAS Contrato de servicios 21.435,15 €711201622939 B85028991 26/10/2017 03/11/2017

EUROCONSULT S AInsp. vig. coord. diversos itinerarrios ciclistas Contrato de servicios 21.628,75 €711201622942 A28217735 17/10/2017 19/10/2017

ASESORES DE OBRA CIVIL SLInsp. vig. coord. diversos itinerarrios ciclistas Contrato de servicios 21.570,00 €711201622944 B83697763 17/10/2017 19/10/2017

INTERVENTO 2, S.L.Inst. iluminación ornamental fachadas Plaza Mayor Contrato de servicios 21.175,00 €711201703362 B80690910 29/12/2017 29/12/2017

GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJARA SLU

Actual.descomp.unidad precios en cuadro precios... Contrato de servicios 11.806,68 €711201706396 B19264787 08/09/2017 20/11/2017

ARTURO MIGUEL RODRIGUEZ RAMIREZArru San Nicolas-Arechavaleta. C/ Pan y Toros. Contrato de servicios 21.600,00 €711201707506 01367659X 06/10/2017 09/10/2017

SERGIO SARRIA RODRIGUEZElabor. de proyecto ARRU Distrito Centro Contrato de servicios 21.386,75 €711201707508 50211312N 29/12/2017 29/12/2017

PROINTEC S.A. REDACCION PROYECTO REMODELACION GRAN VIA Contrato de servicios 21.175,00 €711201707511 A28246122 03/11/2017 08/11/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,

MEJORA CALIDAD AMB. Y ACCESIBILIDAD ARRU MANOTERAS Contrato de servicios 20.691,00 €711201707513 B85811362 16/11/2017 13/12/2017

ASESORES DE OBRA CIVIL SLRemodelación C/ Alcalá, M-30-Arturo Soria. Contrato de servicios 21.538,00 €711201707514 B83697763 06/10/2017 09/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1087 Descripción:

Fecha contabilización

ADIEGO HERMANOS S.A.Contam. subs.por hidrocarburos Avda.Machupichu Contrato de servicios 11.785,40 €711201707523 A50024181 21/12/2017 28/12/2017

ASESORES DE OBRA CIVIL SLREDACCIÓN PROYECTO MEJORA BARRIOS BEGOÑA, LACOMA Contrato de servicios 21.538,00 €711201708137 B83697763 13/12/2017 15/12/2017

URBINGES AMBIENTAL, S.L.Elaboración de proyecto ARRU Moratalaz Contrato de servicios 20.933,00 €711201708503 B83317032 28/11/2017 13/12/2017

MIGUEL GARCIA OVEJEROREDACC.PROYEC.ZONAS VERDES P. F.VALDEBEBAS Contrato de servicios 17.933,88 €711201708654 47019694N 20/11/2017 28/11/2017

PROTECNO S AMEJORA PAVIMEMNTACIÓN CALZADAS (5 LOTES) Contrato de servicios 17.599,99 €711201708895 A78962362 26/10/2017 02/11/2017

INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SLCoordinación mateira Seg. y Salud. Contrato menor Contrato de servicios 20.640,32 €711201710519 B81470841 12/01/2017 22/12/2017

OMICRON - AMEPRO S AImplant.tecnolog.LED en alumbrado (2 lotes) Contrato de servicios 16.577,00 €711201710552 A28520278 28/11/2017 13/12/2017

COARSA S AOBRAS ADOP. MEDIDAS SEGURIDAD C/ SAN BARTOLOME, 7 Contrato de obras 4.378,69 €711201711199 A28467306 21/08/2017 20/10/2017

URBINGES AMBIENTAL, S.L.Proy. Mejora y Ampli. inst. alum. publ varios Dtos Contrato de servicios 9.680,00 €711201711596 B83317032 20/11/2017 28/11/2017

GRAHEN INGENIEROS, S.L.Redacción proyecto mejora movilidad Avda. Arcental Contrato de servicios 21.296,00 €711201712994 B81234668 29/12/2017 29/12/2017

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S LReforzar identidad urb. como elem. cohesión social Contrato de servicios 7.178,93 €711201714868 B79122305 10/10/2017 06/11/2017

FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S APasarela peatonal sobre paso infer. Manuel Becerra Contrato de servicios 20.933,00 €711201715027 A78379518 28/11/2017 13/12/2017

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDDeter. y fundam.téc.jur.monetización redes locales Contrato de servicios 17.545,00 €711201715081 Q2818029G 29/11/2017 29/12/2017

BINDER BASE ASESORIA TECNICA S LRedac. proy. itinerarios este-oeste varios distrit Contrato de servicios 21.538,00 €711201715132 B81614059 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1087 Descripción:

Fecha contabilización

SERYNCO INGENIEROS S ACONSTRUCCIÓN ITINERARIOS CICLISTAS FASE III. Contrato de servicios 21.540,00 €711201715143 A78938743 29/12/2017 29/12/2017

DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DEL SUELO S L

INTERVENCIONES CICLISTAS PARA FOMENTO USO BICICLET Contrato de servicios 20.025,50 €711201715147 B87452322 14/12/2017 20/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

Suministro de consumibles informaticos no homolog. Contrato de suministros 1.079,42 €711201715861 A78557808 11/08/2017 04/10/2017

MOBILIAR S.L.Adquisición de sillas con pala para aula formación Contrato de suministros 2.650,02 €711201716155 B78118106 11/10/2017 06/11/2017

OFITA INTERIORES S ASuministro, traslado e instalación 20 armarios Contrato de suministros 10.593,79 €711201716679 A01006568 08/11/2017 27/11/2017

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A

CERT. ÚNICA INST. PROTECC. ANTI CARTELES Contrato de obras 49.124,66 €711201719379 A28002335 29/12/2017 29/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

Suministro de consumibles informaticos no homolog. Contrato de suministros 2.136,86 €711201720631 A78557808 06/11/2017 12/12/2017

SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SLSumin. rollos de papel plotter para OCE TDS-800 Contrato de suministros 856,44 €711201720881 B84213362 03/10/2017 25/10/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AManteni. del sistema y equipos de seguridad C/Barc Contrato de servicios 5.106,59 €711201720934 A81459737 17/10/2017 28/12/2017

CLECE SASUMINIST. INST. 6 FUENTES DE OFICINA PARA EL AGDUS Contrato de suministros 7.436,32 €711201721347 A80364243 01/12/2017 22/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.Suministro de etiquetas adhesivas para DYMO. Contrato de suministros 942,35 €711201721458 B78458510 16/10/2017 10/11/2017

INYMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

EJECUCIÓN TRABAJOS AMPLIACIÓN ACERAS AVDA. LOGROÑO Contrato de obras 58.799,95 €711201721773 A81715211 29/12/2017 29/12/2017

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.

Material gráfico difusión proy.remod.11Plazas Contrato de servicios 4.900,50 €711201722191 B80136740 15/12/2017 19/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1087 Descripción:

Fecha contabilización

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SLMEJORAS ACERAS C/ LÓPEZ DE HOYOS, BARRIO PROSPERID Contrato de obras 44.881,57 €711201722235 B84958594 29/12/2017 29/12/2017

SERANCO SAEntorno colegios Monserrat y Roma. Paso peatones. Contrato de obras 49.001,39 €711201722381 A79189940 29/12/2017 29/12/2017

MAESOF 2007 S.L.Suministro máquina plegadora Sala de Reprografía Contrato de suministros 2.873,75 €711201723488 B47595756 18/12/2017 21/12/2017

INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SLSeguridad y Salud obras demolición C/M. Lasalle 22 Contrato de servicios 6.571,72 €711201723579 B81470841 04/12/2017 19/12/2017

CANON ESPAÑA SASUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO PARA AGDUS Contrato de suministros 95,21 €711201723687 A28122125 29/11/2017 18/12/2017

SERANCO SAItinerario seguro ecomovilidad al colegio Contrato de obras 49.644,03 €711201723923 A79189940 29/12/2017 29/12/2017

ACEINSA MOVILIDAD, S.A.MEJORAS EN ACERAS C/ ÁNGEL MÚGICA Contrato de obras 29.079,58 €711201724604 A84408954 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

EXTERION MEDIA SPAIN S ACON MENOR CAMPAÑA CONCIENCIACION SOBRE LA LIMPIEZA Contrato de servicios 11.262,08 €131/2017/43582 A79816690 29/12/2017 29/12/2017

CESAR DE LA CUEVA DOBAOC.M. REDACCIÓN PROYECTO MEJORA SANEAMIENTO P.ISLAS Contrato de servicios 16.940,00 €131201605692 04843574G 27/12/2017 29/12/2017

GRUPORAGA S AGASTO DEB.COMPR. RED.PROY.EFI.ENERG. J.CARLOS I Contrato de servicios 2.960,00 €131201609641 A28317543 23/11/2017 24/11/2017

GRUPORAGA S AGASTO DEBI.COMPROM. MEJ.EFIC.ENERG.P.JUAN CARLOS I Contrato de servicios 1.480,00 €131201609641 A28317543 27/11/2017 29/11/2017

ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE SL TELNOR SL IMEPASI SA GRUPORAGA SA (UTE PARQUES EFICIENTES)

OB.TEC. A. P. P. MADRID RÍO L-1 CERT.FINAL Contrato de obras 8.750,12 €131201610810 U87724860 16/10/2017 17/10/2017

ARCEA SOLUCIONES AMBIENTALES SLC.M. REDAC.PROY.REHABILITACIÓN P.SOTO ENTREVIAS Contrato de servicios 21.126,60 €131201611505 B87358206 07/11/2017 10/11/2017

ANETO CONSULTORES S LC.M SER C.SEG.SA.INST.VALLADO POZOS QUINTA T.ARIAS Contrato de servicios 5.808,00 €131201622985 B81278665 26/10/2017 30/10/2017

ARANGO ARQUITECTOS ASOCIADOS S LC.M. ED.PROY.1ª F.CONST.TALLERES ECOS.P. FELIPE VI Contrato de servicios 21.538,00 €131201626049 B81776387 23/10/2017 25/10/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,

C.M RED.PROY.ORD. USOS PZA PADRE LLANOS POZO TIO R Contrato de servicios 20.900,00 €131201630234 B85811362 06/11/2017 07/11/2017

E-CONSULT ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.

C.M. ASISTENCIA TECNICA DIR OBR Y CONTR SEGUR SALU Contrato de servicios 21.175,00 €131201632412 B10374379 18/10/2017 19/10/2017

AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S.L

C.M. AS.TÉC.SIST.RIEGO ZV PQ. AVENIDAS Y AJ. TALUD Contrato de servicios 18.997,00 €131201632446 B83521765 23/11/2017 24/11/2017

EL PRADO ARQUITECTURA,S.L.P.C.M. COORD.SEG.SALUD OB.INNOV.TEC.A.P. MADRID RÍO Contrato de servicios 5.800,00 €131201700779 B85862852 26/10/2017 30/10/2017

ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M. COORD.SEG.SALUD A NORM. A.P. EN P.LINEAL MANZ Contrato de servicios 4.800,00 €131201700786 B85849743 28/11/2017 30/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.REDAC.PROY.CONS.PUENTES Y REST.MURO CERR.Q.T.ARIAS Contrato de servicios 21.100,00 €131201702858 B83911503 10/10/2017 13/10/2017

ANETO CONSULTORES S LC.M RED.PRO.OBR. ACOMETIDAS AGUA REG.PQ DIONISIO R Contrato de servicios 15.972,00 €131201704668 B81278665 02/10/2017 03/10/2017

ZUMAIN INGENIEROS S LC.M.SERV.ACTUAL.DOCUMENT.GRÁFICA GESTIÓN IND.CALID Contrato de servicios 14.096,50 €131201708052 B83259598 26/12/2017 27/12/2017

ALVARO MATEO GONZALEZC.M. REDAD.PROY.MEJORA REC.PQ ENRIQUE TIERNO GALVA Contrato de servicios 21.175,00 €131201708710 51067506P 02/11/2017 06/11/2017

ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S LC.M REDAC.P.CREACION Z.VERDES OCIO C/CORAZON MARIA Contrato de servicios 17.333,25 €131201708712 B85414647 21/11/2017 22/11/2017

CARMEN TORIBIO MARINC.M. REDACCIÓN OBRAS MEJORA ACCESOS ADADPT Contrato de servicios 16.940,00 €131201708940 01176185B 27/12/2017 29/12/2017

AMPARO TERESA DE SANTISTEBAN LOPEZC.M. REDACCIÓN OBRAS ACOND. PASEOS ROSALEDA Contrato de servicios 16.383,40 €131201708945 50173887P 27/12/2017 29/12/2017

AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES S.L

C.MEN.RED.PROY.SIST.RIEGO AMPL.Z.V.PQUE AVENIDAS Contrato de servicios 21.000,00 €131201708949 B83521765 16/11/2017 26/12/2017

ALVARO MATEO GONZALEZCONT.MEN. REDAC.PROY.ADECUAC.Y MEJORA PQUE.BREOGÁN Contrato de servicios 21.175,00 €131201708953 51067506P 21/12/2017 22/12/2017

MARCOS PEREZ MARTINEZC.M. SERV.MEJORA INST.E INFRAESTRUCTURAS Z. VERDES Contrato de servicios 21.538,00 €131201709000 02890885S 18/10/2017 19/10/2017

MARIA AGUDO SACEDAC.M.SERV.REDAC.PROY.MEJORAS INST.E INFR.DIST.USERA Contrato de servicios 20.933,00 €131201709026 51943386W 30/10/2017 02/11/2017

ARCEA SOLUCIONES AMBIENTALES SLC.M A.T. REDAC.PROY. REH.Y ORDEN.USOS PQ VALDEBERN Contrato de servicios 21.344,40 €131201709303 B87358206 13/12/2017 14/12/2017

PROYECTO ARTE RESTAURACION Y REHABILITACION, S.L.

C.M. REDAC.PROY.REHAB.MURO HISTÓRICO C.CAMPO. Contrato de servicios 19.033,30 €131201709374 B40243131 27/11/2017 28/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

ANA GOMEZ ALVAREZC.M. SERV.RED.REN.Z.VERDE CL CORDEL PAVONES-AV.DEM Contrato de servicios 4.840,00 €131201709578 52975917V 12/12/2017 13/12/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,

C.M.SERV.REDAC.PROY.REHAB.PQ.PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 21.000,00 €131201709582 B85811362 06/11/2017 07/11/2017

INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L

C.M SERV. MEJ.ESC.URB.REHAB.Z.VERDES PUEBLO NUEVO Contrato de servicios 11.746,08 €131201709584 B83664482 05/10/2017 10/10/2017

INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L

C.M SERV. REHABIL.ZONAS VERDES BARRIO LA ELIPA Contrato de servicios 9.610,41 €131201709584 B83664482 05/10/2017 10/10/2017

ANA GOMEZ ALVAREZC.M. RED.PROY. MEJORA INST.INFR. EQUIP. Z.VERDES Contrato de servicios 16.940,00 €131201709962 52975917V 12/12/2017 13/12/2017

SERYNCO INGENIEROS S AC..M. CL PROVENCIO. ACTU. ZONA INFANTIL Y MAYORES Contrato de servicios 14.092,30 €131201709964 A78938743 05/10/2017 10/10/2017

SERYNCO INGENIEROS S AC..M. CL JAZMIN. MEJ. Z. AJARDANINAMIENTO. ENT.URB Contrato de servicios 7.586,70 €131201709964 A78938743 05/10/2017 10/10/2017

MONTAJES INSTALACIONES SEGOVIA S LC.M. RED.OBR.TRANSP.SOST. VIVEROS MPALES.FOTOLINER Contrato de servicios 16.577,00 €131201709965 B79515136 16/11/2017 26/12/2017

AGRESTA SOC COOPC.M A.T RED.PR.REH. PQ SIERRA DEL VALLE Y ALEDAÑOS Contrato de servicios 21.386,75 €131201709982 F82718131 13/12/2017 14/12/2017

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L.

C.M.OBRA REMOD.Z.VERDE CAM.VASARES (VILLA DE VALLE Contrato de obras 59.960,38 €131201710878 B85187292 13/12/2017 14/12/2017

CIVILE ICF S.L.P.C.M. RED..PROY.INST.UMBRÁCULOS VIVERO ESTUFRETIRO Contrato de servicios 16.782,70 €131201710884 B90047788 21/12/2017 22/12/2017

SUMINISTROS MULTICLEAN S.L.UC.M. APAR. LAB.P/PTO.TRAB.O LAB.CULTIVO IN VITTRO Contrato de suministros 8.520,00 €131201710885 B85826113 18/12/2017 19/12/2017

E-CONSULT ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.

C.M.SERV.COOR.SEG. Y SAL. OB.REMOD.Z.V.CAM.VASARES Contrato de servicios 2.178,00 €131201711658 B10374379 01/12/2017 04/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

MONCOBRA SACM ACOND INST EL EDIF POLICÍA MPAL Y REC VEH EL Contrato de obras 60.189,25 €131201712151 A78990413 29/12/2017 29/12/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.C.MENOR SUMINISTRO MEDIOS MECANICOS VEHICULOS Contrato de suministros 10.967,51 €131201712165 B79816930 29/12/2017 29/12/2017

PAVISAN URBANIZACIONES, S.L.C.M.OBRA HUERTO URBANO BARR.OPAÑEL (DIST.CARABANCH Contrato de obras 27.139,21 €131201712288 B84691559 21/11/2017 27/11/2017

PUMPTRACK PARK SLC.M.OBRAS DE EJECUCIÓN CIRCUITO BMX DISTR.BARAJAS Contrato de obras 58.504,90 €131201712716 B54941224 02/11/2017 06/11/2017

KISHOA, SLU.C.M. OBRAS INST. TERM. RECARGA EDIF. MUNICIPALES Contrato de obras 60.360,28 €131201713354 B87074118 23/11/2017 24/11/2017

GESYTEC INGENIEROS S LC.M. SERV.RED.ESTUDIO ESCORRENTÍAS PQ.SAN ISIDRO Contrato de servicios 11.858,00 €131201714643 B82741851 02/11/2017 06/11/2017

LADRILLO HUECO DOBLE ARQUITECTURA S.L.C.M RED.EST.CONEXION PEATONAL PQ SAN ISIDRO Contrato de servicios 17.599,99 €131201714645 B83291807 21/11/2017 22/11/2017

ESTUDIO GUADIANA SLPASIS.TEC.CONTROL FABRICACION PTOS.LIMPIOS PROXIMID Contrato de servicios 11.253,00 €131201715006 B81696809 26/12/2017 28/12/2017

ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M.A.T.RED.PROY.OB.ACONDIC.NUEVOS EQUIP.T.SUR MAN Contrato de servicios 5.900,00 €131201715110 B85849743 30/11/2017 01/12/2017

E-CONSULT ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.

C.M.SERV.COOR.SEG.Y SAL.OB.HUERTO URB.Z.VER.OPAÑEL Contrato de servicios 2.178,00 €131201715757 B10374379 30/10/2017 02/11/2017

JULIO GONZALEZ GARCIA DE ANGELAC.M RED.PROY.REF.PARCELA D.BARAJAS ALE.M-40 B.M-11 Contrato de servicios 20.812,00 €131201715831 50296134X 19/12/2017 21/12/2017

KAUNA INGENIERIA Y MEDIO MEDIO AMBIENTE,S.L.

C.M RED.PROY.PLANTACIONES SAN BLAS-CAN. Y VICALVAR Contrato de servicios 7.562,50 €131201716527 B84845734 15/12/2017 18/12/2017

PHARES INGENIERIA AREAS VERDES S.L.C.M.SERV.REDAC.PROY.REPLANTAC.EXTRAORD.ARB.VIARIO Contrato de servicios 21.538,00 €131201716529 B87475166 27/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

SERYNCO INGENIEROS S AC.M. RED.PROYEC.HUERTOS URB.USERA,MORAT.S.BLAS, VI Contrato de servicios 15.790,50 €131201717513 A78938743 28/11/2017 30/11/2017

GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SLEstación par la recarga rap. de veh. elect. en Col Contrato de obras 51.836,40 €131201719104 B85699015 29/12/2017 29/12/2017

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL S.L.

C.M CERR. PARCELAS Z.VERDE Y ESC.HUERTOS PQ MANZAN Contrato de obras 52.323,53 €131201719454 B85187292 28/11/2017 29/11/2017

CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.

C.M.SERV.RED.PROY.ARREG.PZ.SIT.S/APARC.C/AN.MACHAD Contrato de servicios 15.972,00 €131201719486 B87293932 28/12/2017 29/12/2017

MIGUEL ANGEL NUEVO CORISCOC.M. REDAC.PROYEC.P.RIEGO,AJAR.MEDIANA DE LA GAVIA Contrato de servicios 4.900,50 €131201719516 11816499L 13/12/2017 14/12/2017

CANALIZACIONES CIVILES S A UC.MENOR INSTALACIÓN HIDRANTE AVD.HNOS GRANDA C/V C Contrato de obras 2.878,36 €131201720854 A12013561 02/10/2017 03/10/2017

FERROVIAL AGROMAN S AC.M.OB.INSTAL.HIDRANTE EN Pº.DE LAS DELICIAS, 16 Contrato de obras 6.868,48 €131201720858 A28019206 29/12/2017 29/12/2017

LICUAS S AC.M INST.HIDRANTE CL SANTO DE LA ISIDRA, 31 Contrato de obras 4.322,57 €131201720859 A78066487 02/10/2017 03/10/2017

ACIMUT INFRAESTRUCTURAS S LC.M. REDAC. PR.PQ CL. JOAQUIN MARIA LOPEZ/ANDRES M Contrato de servicios 20.449,00 €131201721951 B85414647 16/11/2017 28/11/2017

FERROVIAL AGROMAN S AC.M. INST.HIDRANTE NORMALIZADO EN CL SERRANO, 110 Contrato de obras 4.811,90 €131201722079 A28019206 26/12/2017 27/12/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,

ASIS TEC ESTUD VIABILIDAD PTO. LIMPIO MONTECARMELO Contrato de servicios 20.570,00 €131201722655 B85811362 27/12/2017 28/12/2017

JESUS MANZANARES ARQUITECTOS S.L.P.C.M SERV.REDAC.PROY.REH.JARDINES CONDE DUQUE Contrato de servicios 20.472,26 €131201722783 B83534156 19/12/2017 20/12/2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDC.M. DET Y RECUENTO ESPEC POLEN ÁR. UR. MADRID 17 Contrato de servicios 16.790,00 €131201722831 Q2818014I 23/11/2017 27/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

CYCLOS S.COOP.MAD.C.M. FORMACIÓN ED. AM. BÁS. EQ. EDUC. AMB CONTEN Contrato de servicios 968,00 €131201725121 F86399839 15/11/2017 20/11/2017

IBIKI SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑAc.m. implant. sist. central. recarga veh. elec. Contrato de obras 60.479,30 €131201725311 F75035881 29/12/2017 29/12/2017

INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L

C.M. REDAC.PROY.HUERTOS OCIO P. LINEAL MANZANARES Contrato de servicios 21.344,40 €131201725642 B83664482 26/12/2017 28/12/2017

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S A

C.M. OBRAS ADECUAC.PUNTOS MUESTRA RED AGUA REGENER Contrato de obras 21.746,18 €131201727059 A28760692 29/12/2017 29/12/2017

CONSULTORES EN BIOLOGIA DE LA CONSE RVACION; S.L.

C.M SERV.SEGUIM. CDAD BIOLOGICA RIO MANZANARES REN Contrato de servicios 1.726,77 €131201727060 B80344252 27/10/2017 30/10/2017

ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M.SERV.A.T RED.OB. CREACION ROCODROMO J.CARLOS I Contrato de servicios 16.749,99 €131201727620 B85849743 27/12/2017 29/12/2017

VICTORIA MENDEZ PEREZ-CAMAREROC.M.SERV.ADAPT.BBDD AGUA Y Z.VER.AL PORTAL DE TRAN Contrato de servicios 21.175,00 €131201728023 50844881T 13/12/2017 14/12/2017

FERROVIAL AGROMAN S AC.M INST.HIDRANTE CL FERNANDO VI, 10 Contrato de obras 4.698,50 €131201728715 A28019206 20/12/2017 20/12/2017

GRUPORAGA S AC.M. REDA.PROYEC.OBR.REM.PIRÁMIDE V JUAN CARLOS I Contrato de servicios 9.099,20 €131201729139 A28317543 29/12/2017 29/12/2017

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SLC.M. SUMIN. MAT. FUN. ESPECT. MASAS BENZO(A)PIRENO Contrato de suministros 3.051,14 €131201729233 B86907128 09/10/2017 10/10/2017

GOMENSORO S.A.C.M. MANT. EQ. MADRID SALUD REV. SONDA ATC HOR MIC Contrato de servicios 912,34 €131201729246 A28060283 09/10/2017 10/10/2017

URBATEC CONSULTORES S.L.C.M. A.T COORD.S.S ADEC.PUNT.T.MUESTRA RED AGUA RE Contrato de servicios 5.384,50 €131201729480 B83333799 29/12/2017 29/12/2017

ECOACSA RESEVA DE BIODIVERSIDAD, S.L.C.M.SERV.RED.PROY.ACOND.PARC.Z.VERDE IMPL.HUERTOS Contrato de servicios 15.150,00 €131201729875 B86423639 15/12/2017 18/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA

C.M. OBRAS REHABILITACIÓN Z.CANINAS DTO. MORATALAZ Contrato de obras 56.817,17 €131201730235 A28037224 12/12/2017 14/12/2017

NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S LC.M. A.T. LOCALIZACIÓN ARQUEO.VILLA ROMANA C.CAMPO Contrato de servicios 12.692,90 €131201730237 B86050754 15/12/2017 18/12/2017

S.D.S PROYECTA Y CONSTRUYE S.LC.M.OB.ESTB.TALUD VIVERO CASA CAMPO. TRAMO M-RÍO Contrato de obras 51.871,96 €131201730640 B87118824 29/12/2017 29/12/2017

3W COMERCIAL AREA SLC.M. ADQUIS MATERIALES MODULARES SOPORTE PANELES Contrato de servicios 2.138,34 €131201730904 B85656882 09/10/2017 10/10/2017

FUNDACION PREMIO ARCEC.M. ANÁLISIS DEL SUELO DE HUERTOS URBANOS COMUNIT Contrato de servicios 6.050,00 €131201731441 G79288882 09/10/2017 10/10/2017

DIRECTO INICIATIVAS SLCM ORGANIZACION JORNADA POR UN MADRID MAS LIMPIO Contrato de servicios 20.191,74 €131201731483 B81417016 29/12/2017 29/12/2017

ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M A.T RED.PROY. CANTON JARDINEROS PQ LINEAL MANZ Contrato de servicios 9.500,00 €131201731528 B85849743 19/12/2017 21/12/2017

PHOTOMAGIC DIGITAL S.L.C.M. PROD MATER DIFUS PROYECTO ECCENTRIX Contrato de servicios 2.746,70 €131201731912 B19160506 15/11/2017 20/11/2017

CANALIZACIONES CIVILES S A UC.M.OB.INST.HIDRANTE CALLE VALLE DEL SILENCIO, 20 Contrato de obras 2.951,21 €131201732941 A12013561 15/12/2017 18/12/2017

LICUAS S AC.M.INSTAL.HIDRANTE AVDA.DE LOS MADROÑOS, 27 (HORT Contrato de obras 3.839,40 €131201732942 A78066487 15/12/2017 18/12/2017

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.

C.M. SERV REALIZ TRABAJ COLEG STARS-ECCENTR LA CEL Contrato de servicios 11.948,75 €131201733223 B80136740 07/11/2017 10/11/2017

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.

SERV.A.T CAPTURA CONEJO DE MONTE PQ JUAN CARLOS I Contrato de servicios 20.300,00 €131201733283 B86450251 21/12/2017 22/12/2017

MARTA GALLEGO GOMEZC.M. RED.PRO. OBR.REM.JAR.MONOT. P.JUAN CARLOS I Contrato de servicios 19.300,00 €131201733284 11942617M 28/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

DETECTA PCI,S.L.C.M.SUM.SIST.PROTECC.CONTRA INCEND.PARA VEHÍCULOS Contrato de suministros 1.686,38 €131201733485 B84356385 28/12/2017 29/12/2017

ANDRES GAÑAN GUERREROC.M. OBR.SUB.DEFIC.MAT.SEGUR/NST.VIVERO C.CAMPO Contrato de obras 14.994,86 €131201733942 30483193M 28/12/2017 29/12/2017

GREEN BLUE MANAGEMENT SLPC.M SERV.ELABOR.GUIA GEST.SOST.AGUAS PLUVIALES Contrato de servicios 5.250,00 €131201735187 B98908213 14/11/2017 16/11/2017

CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITOIOS, S.L.

C.M. SERV.A.T CAMPAÑA COMUNICAC.CON.COTORRA ARGEN Contrato de servicios 21.054,00 €131201735368 B87293932 28/12/2017 29/12/2017

ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION SLCM AMPL Y MANT SIST GEST EN ISO 50001:2011 RED BIB Contrato de servicios 18.240,02 €131201735739 B98743966 01/12/2017 12/12/2017

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SLC.M S.A.T.SEG.SALUD EJEC.OB.DEP.AGUA REG.PQ.AZORIN Contrato de servicios 9.438,00 €131201736770 B84840685 29/12/2017 29/12/2017

INGIOPSA INGENIERIA, S.L.C.M. SER.A.T COOR.S.S OBR.REHAB.VIAJE AGUA AMANIEL Contrato de servicios 16.335,00 €131201736773 B28447597 29/12/2017 29/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A

CM SERV DIFU CAMPAÑA "PLAN A" AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 12.826,00 €131201737059 A28046316 15/11/2017 20/11/2017

BASURAMACM PROY TRANSF SOSTENIB PATIOS CENTROS EDUCATIVOS Contrato de servicios 17.908,00 €131201737223 G84420470 20/11/2017 22/11/2017

LOLA GARCIA GARRIDOC.M. ELAB MAT PEDAG EXPO MOV SOSTENIB PR STARS-ECC Contrato de servicios 12.705,00 €131201737254 02312205S 12/12/2017 15/12/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.C.M. SERV. DIF. CAMPAÑA "PLAN A CALIDAD AIRE" BAND Contrato de servicios 13.839,37 €131201737688 B80826605 28/11/2017 30/11/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,

C.M. A.T. SEG.SAL.OB. REHAB.ORDE.USOS PQ PAVONES N Contrato de servicios 20.691,00 €131201737978 B85811362 29/12/2017 29/12/2017

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A

CM AS Y CONS IMPLY SUMIN SIST GEST RED PROY ECCENT Contrato de servicios 21.130,53 €131201738802 A28002335 14/12/2017 18/12/2017

Página 58 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

DIRECTO INICIATIVAS SLCM SERV DESARROLLO REUNIÓN RED C40 VEHÍC BAJ EMIS Contrato de servicios 5.819,55 €131201739178 B81417016 05/12/2017 12/12/2017

ASUA BG 96 SLC.M. SUMINISTRO MOBILIARIO HUERTO URBANO Contrato de suministros 5.000,00 €131201739337 B48794929 29/12/2017 29/12/2017

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL

CM CUANTIFICACIÓN EFECTO PLAN A 2016-2020 OZONO TR Contrato de servicios 16.032,50 €131201739419 G80455231 14/12/2017 18/12/2017

CENTRO DE INVESTIGACION ENERGETICA MEDIAMBIENTAL Y TECNOLOGICA

CM ESTUDIO CALIDAD AIRE EN ENTORNOS ESCOLARES Contrato de servicios 21.598,26 €131201739425 Q2820002J 28/12/2017 29/12/2017

TURPIN WHITE S.L.CM TRADUCCIÓN CAPÍTULOS PLAN A, ESPAÑOL A INGLÉS Contrato de servicios 1.452,00 €131201739443 B81511701 21/12/2017 22/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S ACM SERV DIFU CAMPAÑA "PLAN A CALIDAD AIRE" BUS EMT Contrato de servicios 11.261,47 €131201739519 A79816690 05/12/2017 12/12/2017

ELIAS JADRAQUE, S.A.CM SUMIN VEH ELÉCTRICO CIEA HUERTO DEL RETIRO Contrato de suministros 12.300,00 €131201740254 A28745495 15/12/2017 18/12/2017

EVECTRA MOBILITY SERVICES, S.L.CM AS Y CONS TÉC DIS.DE IMPLE RED RECAR ECCENTRIC Contrato de servicios 21.404,90 €131201740794 B65910903 28/12/2017 29/12/2017

LAVOLA 1981 S.A.CM AS TÉC ELAB HOJA DE RUTA REDUCC EMIS GEI2030-50 Contrato de servicios 18.972,80 €131201740796 A58635269 18/12/2017 29/12/2017

TALHER S.A.CM FORMACIÓN HAB COMUNIC ESC Y MAYOR MOV ECCENTRIC Contrato de servicios 11.616,00 €131201740888 A08602815 14/12/2017 18/12/2017

ECOEVENT COOP.C.M. ASISTENCIA CONSTL ESTU WORD PRIDE 17 Contrato de servicios 5.512,00 €131201740941 F54990973 28/12/2017 29/12/2017

GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SLCM ADECUACIÓN INST EL SIST CONTROL RECARGA SEMI Contrato de obras 35.984,69 €131201741214 B85699015 29/12/2017 29/12/2017

CICLOS NICO S LCM SUMIN BICI CEN ESC ECCENTRIC PTE Y VILLA VALLEC Contrato de suministros 9.150,27 €131201741390 B86190337 18/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

AENOR INTERNACIONAL SAUC.M. AUDITOR.EXTERN CERT SIST GEST ENER NORMA ISO Contrato de servicios 3.493,88 €131201741575 A83076687 18/12/2017 29/12/2017

FUNDACION RENOVABLESC.M. ASISTE TEC ELABOR. ESTRAT DESARR ENERG RENOVA Contrato de servicios 21.175,00 €131201741639 G86028800 28/12/2017 29/12/2017

ASOCIACIÓN ECOSECHACM TALLERES SENS Y EVENTO ALIM SOS HUERTOS URBANOS Contrato de servicios 19.700,00 €131201741892 G85884567 27/12/2017 28/12/2017

OIKOS CONSERVACION Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRI TORIO, S.L

CM CAMPAÑA COMUNIC LOCAL CEN ESCOL STARS-ECCENTRIC Contrato de servicios 3.751,00 €131201742180 B82962077 21/12/2017 22/12/2017

PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA S L

CM SUMIN CAMISETAS IMP LOGO PROY STARS-ECCENTRIC Contrato de suministros 1.542,75 €131201742184 B82426354 21/12/2017 22/12/2017

EUROCONTROL; S.A.C.M. CONS EXT REV ELABOR INFORM AÑO 2016 COLEGIOS Contrato de servicios 290,00 €131201742755 A28318012 29/12/2017 29/12/2017

NOGAWATIO ESE, S.L.C.M. REAL CERT ENERG BIBLIOTECAS PUBLICAS Contrato de servicios 4.779,50 €131201742756 B85744134 29/12/2017 29/12/2017

CECA MAGAN ABOGADOS S L PC.M. ASISTENCIA CONSULT ESTUD JUR.NORMAT. Contrato de servicios 16.940,00 €131201742766 B85313997 28/12/2017 29/12/2017

DELFOS PROYECTOS S LC.M. REDAC.DOS PROY. REMODEL.Z.VERDES USERA Contrato de servicios 15.052,40 €13120179577 B82697194 02/11/2017 06/11/2017

DELFOS PROYECTOS S LC.M. REDAC.DOS PROY. REMODEL.Z.VERDES USERA Contrato de servicios 5.929,00 €13120179577 B82697194 02/11/2017 06/11/2017

TECNICA Y PROYECTOS S.A.CREACION LABORATORIO INNOVACION BIORRESIDUOS Contrato de servicios 15.548,50 €133/2017/00233 A28171288 22/12/2017 22/12/2017

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL

ESTUDIO DISPERSION CONTAMINANTES LAS LOMAS Contrato de servicios 21.417,00 €133201700212 G80455231 29/12/2017 29/12/2017

MOMO ART INTERIORISMO S LCONT.MEN.ADQUISICIÓN 16 MESAS ESCRITORIO AGMAYM Contrato de suministros 7.211,99 €133201700216 B86048923 29/09/2017 03/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

MOBILIAR S.L.C.MEN.ADQUIS.25 SILLAS ERGONÓMICAS A DETERM.SERV. Contrato de suministros 4.415,59 €133201700235 B78118106 23/11/2017 24/11/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONT.MEN.INSTAL.UNA CÁMARA SEGU.CENT.VISIT.VALDEMI Contrato de servicios 2.094,85 €133201700236 A81459737 28/12/2017 28/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

CONT.MEN. SUMIN. DIVER.CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA Contrato de suministros 21.524,09 €133201700266 A78557808 23/11/2017 24/11/2017

ORTOSUR S ACONT.MEN.ADQ.CALZADO ORTOPÉDICO DESTIN.VARIAS DEPE Contrato de suministros 15.000,00 €133201700287 A28735470 30/11/2017 01/12/2017

CANON ESPAÑA SACONT.MEN.ADQUIS.90 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Contrato de suministros 11.123,05 €133201700288 A28122125 01/12/2017 04/12/2017

ESTABLECIMIENTOS ORTOPEDICOS PRIM S.A.C.M.ADQ.DIV.CALZADO ORTOPÉDICO PERSONAL D.G.AGUA Contrato de suministros 968,52 €133201700292 A28743847 01/12/2017 04/12/2017

XEROX ESPAÑA S.A.U.C.MEN. TRASLADO UN EQUIPO XEROX DC250 C/ BUSTAMANT Contrato de servicios 1.921,23 €133201700303 A28208601 05/12/2017 12/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

CONT.MEN. ADQUIS.15 RADIADORES Y 2 TERMOVENTILADOR Contrato de suministros 942,59 €133201700314 B83887760 27/12/2017 28/12/2017

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A

REVISION PREVIA A CERTIFICACION RADAR DE TRAMO Contrato de servicios 5.261,32 €145/2017/01591 A28002335 27/11/2017 01/12/2017

EL CORTE INGLES S ASUMINISTRO DE FORROS TÉRMICOS AGENTES MOVILIDAD Contrato de suministros 7.596,38 €145/2017/03048 A28017895 20/11/2017 21/11/2017

CARMEN ALONSO OTEROSUMINISTRO CASCOS MODULARES PARA AGENTES DE MOVILI Contrato de suministros 21.770,32 €145/2017/03443 11801141W 06/10/2017 16/10/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.REPOSICION DE TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA AGENTES Contrato de suministros 17.988,54 €145/2017/03836 B84851278 20/11/2017 21/11/2017

SAGRES, S.L.SUMINISTRO 300 POLOS MANGA LARGA AGENTES MOV. Contrato de suministros 15.246,00 €145/2017/04350 B36028991 13/12/2017 15/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

ITOS TECHNOLOGY S LREPARACION IMPRESORAS PORTÁTILES AGENTES MOVILIDAD Contrato de servicios 12.649,22 €145/2017/04373 B83836080 18/10/2017 25/10/2017

SERVISE, S.A.VIGILANCIA PTA.BAJA ALB.33 DE 1 DE AGOSTO A 31 OCT Contrato de servicios 5.432,25 €145/2017/04623 A78493137 20/11/2017 21/11/2017

CEOTRONICS S LSUMINISTRO 132 MICROALTAVOCES AGENTES MOVILIDAD Contrato de suministros 7.906,14 €145/2017/04770 B33360736 26/10/2017 03/11/2017

CEOTRONICS S LSUMINISTRO FUNDAS EQUIPOS TRANSMISIONES AGENTES MO Contrato de suministros 3.700,91 €145/2017/05236 B33360736 06/10/2017 16/10/2017

OFIPAPEL CENTER, SLSUMINISTRO FUNDAS TARJETAS MINUSVALIDOS Contrato de suministros 1.665,59 €145/2017/05313 B82560947 03/11/2017 10/11/2017

INVERSIONES CAR ANG S.L.LIMPIEZA DE MOTOS DE AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de servicios 2.812,04 €145/2017/05539 B87763306 13/12/2017 15/12/2017

CEOTRONICS S LMANTENIMIENTO DE EQUIPOS TETRA DE AGENTES DE MOVIL Contrato de servicios 21.447,25 €145/2017/05683 B33360736 06/10/2017 16/10/2017

CEOTRONICS S LSUMINISTRO PORTATILES TETRA MOTOROLA PARA AG. MOV. Contrato de suministros 21.624,52 €145/2017/05906 B33360736 06/10/2017 16/10/2017

DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L.COORDINACION SEGURIDAD SALUD NUEVAS TECN. VISIONAD Contrato de servicios 1.512,50 €145/2017/06009 B82270190 13/11/2017 14/11/2017

LOC ESPAÑA S ASUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESAS REGISTRO Contrato de suministros 4.356,00 €145/2017/06120 A78062593 07/11/2017 13/11/2017

SAGRES, S.L.SUMINISTRO PANTALONES PARA AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 21.296,00 €145/2017/06140 B36028991 13/12/2017 18/12/2017

CONSULTRANS S.A.ESTUDIO DEMANDA APARCAMIENTO P.VALLECAS-HUMANES Contrato de servicios 18.029,00 €145/2017/06167 A78137957 17/10/2017 20/10/2017

ANETO CONSULTORES S LESTUDIO DEMANDA APARCAMIENTO DISTRITO FUENCARRAL Contrato de servicios 7.247,90 €145/2017/06168 B81278665 18/10/2017 20/10/2017

ROMAN CABRERA FERNANDEZINSTALACION ELECTRICA CARGA PDA AGENTES MOVILIDAD Contrato de suministros 998,00 €145/2017/06183 09060419Y 17/10/2017 20/10/2017

Página 62 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

GENERA QUATRO S LREPARACIÓN SISTEMA CONTROL CLIMATIZACION ALBA. 33 Contrato de servicios 20.787,80 €145/2017/06207 B97207567 07/11/2017 13/11/2017

EL CORTE INGLES S ASUMINISTRO BUFANDAS AGENTES MOVILIDAD Contrato de suministros 9.317,00 €145/2017/06254 A28017895 27/12/2017 28/12/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO BOMBILLOS CAJETINES CARGA PDA AGENTES Contrato de suministros 997,43 €145/2017/06255 B84851278 21/11/2017 27/11/2017

CARMEN ALONSO OTEROSUMINISTRO PORTAPLACAS Y CORDONES PARA AG.MOV. Contrato de suministros 17.345,11 €145/2017/06256 11801141W 27/11/2017 28/11/2017

GRUPO FORMA 5 SLSUMINISTRO CENICEROS Contrato de suministros 571,83 €145/2017/06258 B91252593 13/12/2017 15/12/2017

Q-MATIC SISTEMAS, S.A.SUMINISTRO ETIQUETAS GESTION TURNO Q-MATIC Contrato de suministros 3.046,30 €145/2017/06261 A81460669 28/12/2017 29/12/2017

ITURRI SASUMINISTRO BOTAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 21.778,49 €145/2017/06291 A41050113 13/12/2017 18/12/2017

KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION S ASUMINISTRO INSTALACION SEMAFORO JOSE PAULETE Contrato de suministros 10.348,34 €145/2017/06296 A78107349 21/11/2017 27/11/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO MAMPARAS DIVISORIAS VESTUARIOS AG.MOV. Contrato de suministros 9.419,04 €145/2017/06381 B84851278 07/11/2017 13/11/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO FELPUDOS EDIFICIOS AGENTES MOVILIDAD. Contrato de suministros 999,70 €145/2017/06509 B84851278 21/11/2017 27/11/2017

ETRALUX, S. A.SUMINISTRO CAMARAS Y FLEXOMETRO Contrato de suministros 593,96 €145/2017/06658 A46066791 29/12/2017 29/12/2017

GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

SUMINISTRO PUERTAS EMERGENCIAS Pº PONTONES Contrato de suministros 2.706,46 €145/2017/06659 B40221921 21/12/2017 22/12/2017

WORK SPACE CONSULTING SLSUMINISTRO MAMPARAS PARAGUAY 8 Contrato de suministros 5.343,63 €145/2017/06660 B84252709 21/12/2017 22/12/2017

Página 63 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

SISTEMAS DIM,INSTALACIONES COMER- CIALES, S.L.

SUMINISTRO DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES AG.MOV Contrato de suministros 11.404,09 €145/2017/06690 B87130464 20/11/2017 27/11/2017

IMPLASER 99 SLLENCAMINAMIENTO ACCESIBILIDAD PTA. BAJA ALBARR. 33 Contrato de suministros 1.391,88 €145/2017/06999 B50776947 18/12/2017 20/12/2017

NEA COMUNICACION S.L.CARTELERIA ACCESIBLE PTA. BAJA ALBARRACÍN, 33 Contrato de suministros 10.200,00 €145/2017/07001 B82375387 27/12/2017 28/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S AVINILOS PUBLICIDAD EN TAXI Contrato de servicios 21.780,00 €145/2017/07021 A79816690 29/12/2017 29/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A

VINILOS PUBLICIDAD EN AUTOBUSES CAMPAÑA TAXI Contrato de servicios 1.539,12 €145/2017/07034 A28046316 28/12/2017 29/12/2017

CEOTRONICS S LSUMINISTRO BATERIAS PDA AGENTES MOVILIDAD Contrato de suministros 998,25 €145/2017/07064 B33360736 15/12/2017 18/12/2017

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO FUNDAS PDA AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 958,32 €145/2017/07067 A78608940 13/12/2017 15/12/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.SUMINISTRO DE LIBROS JURIDICOS Contrato de suministros 498,41 €145/2017/07313 B82947326 18/12/2017 22/12/2017

SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD S LELEMENTOS SEGURIDAD EDIFICIO SILO AG.MOV. Contrato de suministros 5.931,42 €145/2017/07340 B02316974 18/12/2017 22/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO TONER NUEVAS IMPRESORAS Contrato de suministros 998,25 €145/2017/07380 A78557808 13/12/2017 15/12/2017

GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

SUMINISTRO CALEFACTORES Contrato de suministros 635,25 €145/2017/07671 B40221921 21/12/2017 29/12/2017

FOTOCASION SLREPARACION TRIPODE AGENTES MOVILIDAD Contrato de servicios 278,30 €145/2017/07692 B80589435 27/12/2017 28/12/2017

FOTOCASION SLREPARACION TRIPODE AGENTES MOVILIDAD Contrato de servicios 203,28 €145/2017/07817 B80589435 28/12/2017 29/12/2017

Página 64 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

Page 65: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE … · 2018-02-27 · CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE 2017 * PLENO Objeto del Contrato Tipo de contrato Adjudicatario

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

CONSUMIBLES NUEVAS IMPRESORAS EPSON Contrato de suministros 997,04 €145/2017/07829 A78557808 29/12/2017 29/12/2017

CARMEN TELLEZ RUBIOLOCUCION CUÑAS RADIOFONICAS PUBLICIDAD TAXI Contrato de servicios 181,50 €145/2017/07985 33517150D 28/12/2017 29/12/2017

ROBERTO ANIBAL HERNANDEZ DE LA FUENTE

LOGOTIPO ÁREA CENTRAL CERO EMISIONES. LOTE 1. Contrato de servicios 855,71 €180201601661.1 01936374G 21/12/2017 21/12/2017

Página 65 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE, S.L.RUIZ MOVILIDAD. TRASLADO DE ESCOLARES 2017 Contrato de servicios 6.123,07 €180201602803 B87857918 27/10/2017 02/11/2017

IMC ALCALA SLIMC ALCALÁ, CORTINAS DE AIRE CALIENTE CDMS Contrato de suministros 20.920,73 €180201702677 B82511759 07/11/2017 13/11/2017

SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S L

SOLU. TEC. FDEZ CUCALON 180 TAQUILLAS PARA GALLU Contrato de suministros 18.059,25 €180201702716 B99305484 17/11/2017 20/11/2017

DAVID SANTISO PEREZDAVID SANTISO EST. TOPOGRAFICOS LAS CRUCES Contrato de servicios 726,00 €180201702758 50451990H 14/11/2017 16/11/2017

CONTROL DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SLU

CEYGE EST. GEOTÉCNICOS IDB PARQUE LAS CRUCES Contrato de servicios 4.872,96 €180201702759 B86943461 17/11/2017 20/11/2017

CONSTRUCCIONES ELEA S ACONSTRUCCIONES ELEA, ACCESOS CDM ORCASITAS Contrato de obras 41.597,90 €180201702801 A78347291 24/11/2017 28/11/2017

VIDEOREPORT SAVIDEOREPORT,PRESENTACIÓN DEL DERBI DE LAS AFICIONE Contrato de servicios 217,80 €180201702922 A28856763 23/11/2017 29/11/2017

YACARTA S.L.SEÑALIZACIÓN SALA ESGRIMA VALLERHERMOS Contrato de suministros 4.924,05 €180201702984 B28257582 13/12/2017 15/12/2017

LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLLOGICAL PAGE C. EXPOSICIÓN EN EL EST. VALLEHERMOS Contrato de suministros 13.552,00 €180201702985 B82323122 27/11/2017 30/11/2017

FUNDACION LAZARO GALDIANOSUSCRIPCIÓN REVISTA GOYA PARA LAS BIBLIOTECAS Contrato privado 1.650,11 €191201700196 Q2868026B 02/11/2017 14/11/2017

CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRIDSUSCRIPCIÓN REVISTA MINERVA PARA BIBLIOTECAS MPAL. Contrato privado 990,13 €191201700197 G28009116 20/11/2017 24/11/2017

FRANCISCO ANGEL GARCIA RODRIGUEZASESORAMIENTO Y COORD.EXPOSICIÓN SAN SEBASTIAN Contrato privado 2.178,00 €191201700351 52652126C 07/11/2017 13/11/2017

EL CORTE INGLES S ASUMINISTRO CÁMARA FOTOGRÁFICA, UNA TARJETA MUSEO Contrato de suministros 908,99 €191201700414 A28017895 23/11/2017 27/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

REVISTA CONTEXTO S LSUSCRIP.REVISTA EL DOBLADILLO PARA BIBL.PÚBLICAS Contrato privado 1.920,00 €191201700453 B87147260 10/10/2017 13/10/2017

VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZSUM.CAJAS ALMACEN., SUJETALIBROS, BOLSAS POLIESTER Contrato de suministros 16.318,37 €191201700482 51073259B 28/09/2017 02/10/2017

ARTE Y MEMORIA S LADQU.ROLLO DE PAPEL BARRERA PARA MUSEO CONTEMPOR. Contrato de suministros 451,81 €191201700488 B61906236 02/10/2017 04/10/2017

MIGUEL SOBRINO GONZALEZ21 DIBUJOS DEL LIBRO CLAUSTRO DE LOS JERONIMOS Contrato de servicios 6.900,00 €191201700489 05272014T 21/11/2017 23/11/2017

ELISABEL LARRIBAPUBLIC.PERIODICAS SIBLO XVIII EXP CENTEN.HEMEROTEC Contrato privado 588,24 €191201700495 08AY10059 28/09/2017 02/10/2017

MARIE CLAUDE PAULETTE CHAPUTREALIZ.TEXTO PUBLICACIONES PERIODICAS 1976 A 2000 Contrato privado 588,24 €191201700513 15CV47446 28/09/2017 02/10/2017

MIGUEL HERVAS LEONTEXTO COLABORAC.MUSA DE LAS ARTES D.MIGUEL HERVÁS Contrato privado 600,00 €191201700517 50713986K 11/10/2017 13/10/2017

MANUEL ANTON SALASTEXTO MADRID, MUSA DE LAS ARTES DE MANUEL ANTÓN Contrato privado 600,00 €191201700519 50225102W 17/10/2017 18/10/2017

JULIAN DIAZ SANCHEZTEXTO MADRID, MUSA DE LAS ARTES DE JULIAN DIAZ Contrato privado 600,00 €191201700520 05617408A 17/10/2017 18/10/2017

JORDANA SUE MENDELSONTEXTO CATÁLOGO EXP.MADRID MUSA DE LAS ARTES Contrato de servicios 600,00 €191201700521 460716412 14/11/2017 16/11/2017

JAIME BRIHUEGA SIERRATEXTO COLABORAC.MUSA DE LAS ARTES D.JAIME BRIHUEGA Contrato privado 600,00 €191201700522 01361630F 11/10/2017 13/10/2017

MARIA ISABEL GARCÍA GARCÍATEXTO COLABOR.MUSA DE LAS ARTES DÑA ISABEL GARCÍA Contrato privado 600,00 €191201700523 07491265G 11/10/2017 13/10/2017

HUMBERTO RAFAEL HUERGOTEXTO CATÁLOGO EXP. MADRID,MUSA DE LAS ARTES Contrato privado 600,00 €191201700524 561133583 17/11/2017 20/11/2017

CONCEPCION LOMBA SERRANOTEXTO COLABOR.MUSA DE LAS ARTES DÑA CONCEP.LOMBA Contrato privado 600,00 €191201700525 17199980M 11/10/2017 13/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

ROA ESTUDIO SOCIEDAD CIVILTRABAJOS RESTAURACIÓN-EXPOSI.IMPRENTA ARTESANAL Contrato de servicios 2.347,40 €191201700527 J78287927 21/11/2017 23/11/2017

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.MONTAJE DE EXPOSICIÓN LA CONQUISTA DEL AIRE Contrato de servicios 6.330,12 €191201700532 B85045045 22/12/2017 28/12/2017

CAYLUS ANTICUARIO, S.A.ADQ.CUADRO FUENTE DEL ABANICO PASEO DE LA FLORIDA Contrato de suministros 20.000,00 €191201700536 A78518248 11/10/2017 13/10/2017

IGNACIO CALLAO TOROADQ.GUÍA DE MADRID, ASESORIA DEL ENSANCHE 5 TOMOS Contrato de suministros 5.000,00 €191201700537 02910719T 11/10/2017 13/10/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUM.INSTAL.BANDEROLAS MADRID GALLERY WEEKEND 2017 Contrato de suministros 4.101,90 €191201700539 B80826605 17/10/2017 20/10/2017

OUTPUT CREATIVE S LLIBRO SOBRE EL CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS Contrato de servicios 5.880,60 €191201700541 B81810822 20/11/2017 07/12/2017

FUNDACION MUSICA CREATIVACONCIERTO DE JAZZ EN EL MUSEO HISTORIA DE MADRID Contrato privado 1.435,00 €191201700547 G85080182 17/10/2017 18/10/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.DOS LONAS REJA MUSEO HISTORIA DIFUSIÓN EXP. GARRID Contrato de servicios 490,05 €191201700548 B80826605 16/10/2017 18/10/2017

INICIATIVAS Y EXPOSICIONES S.A.INSTALACIÓN PLACA PROVISIONAL SALA EXP. PLANETARIO Contrato de servicios 375,10 €191201700559 A79267746 28/09/2017 02/10/2017

ANGEL JAVIER DOMINGO GOMEZCOMISARIO EXPOSICIÓN TEMPORAL IMPRENTA MUNICIPAL Contrato de servicios 5.694,11 €191201700568 02483827B 12/12/2017 14/12/2017

ELENA LABARTA GALLIGOSUMIN. MATERIAL PUBLICIDAD PROM.SERV.BIBLIOTECAS Contrato de suministros 6.998,64 €191201700571 17130686X 28/09/2017 02/10/2017

ANTONIO MATEOS OSORIOCOMPRA DE 11 LIBROS ANTIGUOS A ANTONIO MATEOS Contrato de suministros 645,00 €191201700573 24828820K 17/11/2017 20/11/2017

RAMON Y CAJAL ABOGADOS S.L.P.APOYO EN GESTIONES CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Contrato de servicios 16.660,49 €191201700575 B80340896 17/10/2017 18/10/2017

COPYPOC S LJUEGOS EDUCATIVOS PARA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Contrato de suministros 13.247,06 €191201700577 B80736648 04/10/2017 05/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

SERVINFORM, S.A.PLEGADO Y ENSOBRADO DE CARTAS Contrato de servicios 839,26 €191201700581 A41050980 28/09/2017 02/10/2017

VALENTINA LARA SUAREZSUSCRIPCIÓN REVISTA POETRY NEWS PARA BIBL.PUBLICAS Contrato privado 869,70 €191201700583 51759934K 11/10/2017 16/10/2017

ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS S.L.SUSCRIPCIÓN REVISTAS PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Contrato privado 1.788,80 €191201700584 B58319336 13/11/2017 20/11/2017

MARIO FERNANDEZ GONZALEZCOMPRA DE 9 LIBROS ANTIGUOS PARA BIBLIOTECA HISTOR Contrato de suministros 447,20 €191201700586 01343418B 04/10/2017 05/10/2017

REPARACIONES NEFER S.L.REPARACIÓN ELEMENTOS MÁQUINAS IMPRENTA MPAL. Contrato de servicios 2.662,00 €191201700587 B80729940 03/11/2017 08/11/2017

RENACIMIENTO, S.A. LIBRERIA Y EDITORIALCOMPRA 5 LIBROS ANTIGUOS BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 401,50 €191201700588 A41963505 06/10/2017 10/10/2017

LIT BIT S.L.ACTIV.CULTURAL MUSAS, SABIAS, MÍSTICAS Y MODERNAS Contrato de servicios 7.986,00 €191201700590 B85966885 05/10/2017 10/10/2017

CORO DE CAMARA CASTELNUOVO TEDESCOCONCIERTO DEL CORO OFRENDA FLORAL A LA ALMUDENA Contrato privado 950,00 €191201700591 G81821647 30/10/2017 31/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

MATERIAL CONSUMIBLE INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE Contrato de suministros 1.293,01 €191201700592 B28475002 10/10/2017 11/10/2017

GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL

EXPECTÁCULO AUDIOVISUAL "EL VIAJE Y LA MUSICA" Contrato de servicios 750,20 €191201700593 B91624064 16/10/2017 17/10/2017

INFORMATICA ABANA, S.L.INVENTARIO Y TASACIÓN FONDO MUSEO ARTE CONTEMP. Contrato de servicios 5.929,00 €191201700595 B81879660 17/10/2017 18/10/2017

PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S LPANELES EXPOSICIÓN-PALABRAS LLEGARON A LA CERAMICA Contrato de servicios 585,64 €191201700596 B83535641 11/10/2017 16/10/2017

SUBASTAS SALAMANCA S.L.ADQUISICIÓN ÓLEO PARA MUSEO DE SAN ISIDRO Contrato de suministros 9.613,66 €191201700597 B82419466 16/11/2017 17/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

AYUDAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD S L

REPARACIÓN BUCLE MAGNÉTICO BIBLIOT. DAMASO ALONSO Contrato de servicios 270,81 €191201700598 B84747591 17/10/2017 18/10/2017

THIERRY ALAIN CLAUDE GIOUXCONFERENCIA PROYECTO TANDEM PARIS-MADRID Contrato de servicios 300,00 €191201700601 11096430423 06/10/2017 10/10/2017

JUAN PEDRO MARTIN MARTINCONFER."EL CINE: LA LENGUA ESCRITA DE LA REALIDAD" Contrato de servicios 435,00 €191201700602 50068518W 11/10/2017 13/10/2017

BELEN GONZALEZ CASTAÑOCONCIERTO DE MÚSICA BARROCA EN MUSEO DE HISTORIA Contrato privado 7.018,00 €191201700603 09802167G 27/11/2017 29/11/2017

JOSE MANUEL BARBEITO DIEZCOORDINACIÓN CONFERENCIAS TRICENTENARIO CONDE DUQU Contrato de servicios 500,00 €191201700604 01481839H 20/10/2017 24/10/2017

NORMADAT S.A.ANÁLISIS CATALOGACIÓN ARCH.STA OLALLA-M.SAN ISIDRO Contrato de servicios 21.404,57 €191201700605 A80465792 17/10/2017 20/10/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ADQU. SILLAS DE TRAB.AL MARGEN DE GESTIÓN CENTRALI Contrato de suministros 6.171,00 €191201700607 B84851278 23/10/2017 24/10/2017

DILUS ROTULACION S.L.SEÑALIZACIÓN CARTELES DIRECTORIO EDIFICIO CIBELES Contrato de suministros 1.337,05 €191201700608 B82677808 23/10/2017 24/10/2017

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS S LPINTADO DE DESPACHO EDIFICIO PASEO DEL PRADO 28 Contrato de servicios 994,60 €191201700611 B81625113 16/11/2017 17/11/2017

PORTICO LIBRERIAS SLADQUISICIÓN PUBLICACIONES PERIÓDICAS Contrato de suministros 485,01 €191201700616 B50091636 27/10/2017 30/10/2017

AXA ART VERSICHERUNG AG SUCURSAL EN ESPAÑA

PZA. SEGURO EXPOSICIÓN "ARPAD SZENES DA SILVA" Contrato privado 4.734,85 €191201700617 W0042565B 15/11/2017 20/11/2017

EYPAR, SASUMINISTRO E INSTAL.MOBILIARIO ARCHIVO DE VILLA Contrato de suministros 21.531,95 €191201700618 A59441253 17/10/2017 18/10/2017

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.TÉCNICO DE SONIDO CONFERENCIA CONDE DUQUE Contrato de servicios 580,80 €191201700620 B85965457 06/11/2017 08/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

EASYFAIRS IBERIA SLLOS HÉROES DEL COMIC VISITAN LAS BIBLIOTECAS Contrato de servicios 8.628,87 €191201700622 B85454700 11/12/2017 13/12/2017

INFORMATICA ABANA, S.L.SERVICIOS VENTA PUBLICACIONES FERIA EDIT-LIBRERIAS Contrato de servicios 3.523,52 €191201700624 B81879660 19/10/2017 23/10/2017

LLIBRERIA ANTIQUARIA DELSTRES S.A.COMPRA DE 5 LIBROS PARA PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Contrato de suministros 242,32 €191201700628 A58486903 23/10/2017 26/10/2017

GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S ATROQUELADO DE CIEN MIL ENTRADAS ACCESO PLANETARIO Contrato de servicios 1.331,00 €191201700629 A28582641 07/11/2017 08/11/2017

DIEGO MARTIN PUIGCONFERENCIA SOBRE TECNOLOGÍA EN MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 150,00 €191201700631 02651380D 27/10/2017 30/10/2017

SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL S LADQ. MICRÓFONO LÁPIZ MUSEO DE HISTORIA DE MADRID Contrato de suministros 596,88 €191201700632 B61906103 21/11/2017 23/11/2017

DAVID GRANDE MIRANDACONF.FOMENTO LECTOR DE POESÍA INFANTIL-25-10-17 Contrato de servicios 544,50 €191201700634 06578230T 24/10/2017 25/10/2017

ALMUDENA GOMEZ AGRELARESTAURACIÓN PINTURAS Y FOTOGRAFIA HEMEROTECA Contrato de servicios 798,60 €191201700635 50731326L 27/11/2017 29/11/2017

GUTHERSA SALIBROS DE INCIDENCIAS Y ÓRDENES EJECUCIÓN DE OBRAS Contrato de suministros 859,10 €191201700639 A78159738 26/10/2017 30/10/2017

MARIA ESPERANZA ARROYO ARROYOCOMPRA DE 1 LIBRO ANTIGUO PARA PATRIMONIO BIBLIOGR Contrato de suministros 650,00 €191201700641 04155388R 23/10/2017 24/10/2017

MIGUEL ANGEL DE CODINA DEL AMOPLACA CONMEMORATIVA VICTIMAS TERRORISMO PARIS Contrato de suministros 2.299,00 €191201700642 51363848H 22/11/2017 27/11/2017

PALAU ANTIGUITATS S.C.P.ADQUISICIÓN ÓLEO FACHADA DEL CONVENTO DE LA LATINA Contrato de suministros 3.025,00 €191201700643 J63393441 02/11/2017 03/11/2017

LYS VILLALBA RUBIODISEÑO PROTOTIPO CAFETERIA CULTURAL MODULAR Contrato de servicios 20.691,00 €191201700645 02662622G 16/11/2017 17/11/2017

FUNDACION MUSICA CREATIVACONCIERTO VILLANCICOS GITANOS EN EL MUSEO HISTORIA Contrato privado 943,00 €191201700647 G85080182 23/11/2017 27/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

FERROVIAL SERVICIOS SASUMINISTRO E INSTAL. GRIFO BIBLIOTECA IVÁN DE VARG Contrato de suministros 145,20 €191201700649 A80241789 30/10/2017 02/11/2017

PATRICIA CAMIÑO MARTINEZCOMPRA DE DOS LIBROS ANTIGUOS PARA BIBL.HISTORICA Contrato de suministros 528,00 €191201700650 46739510Z 27/10/2017 30/10/2017

BOXOYO LIBROS S L13 LIBROS ANTIGUOS PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 241,03 €191201700651 B10235364 03/11/2017 08/11/2017

PASAJE TRES CRUCES S L3 LIBROS ANTIGUOS PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 188,00 €191201700652 B83385062 03/11/2017 08/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SL30.000 BOLSAS DE PAPEL DE CELULOSA PARA IMPRENTA Contrato de suministros 9.801,00 €191201700653 B82560947 23/11/2017 27/11/2017

BRANDS & ROSES S LSUSCRIPCIÓN A LA REVISTA YOROKOBU PARA BIBLIOTECAS Contrato privado 1.650,00 €191201700657 B85776466 23/11/2017 07/12/2017

H BAUER EDICIONES SOCIEDAD EN COMANDITA

SUSCRIPCIÓN REVISTAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES Contrato privado 3.793,92 €191201700658 D78302635 21/11/2017 27/11/2017

VIDEOREPORT SAPRESENT.LIBRO JOANA BIARNÉS-DISPARANDO AL CORAZÓN Contrato de servicios 996,87 €191201700663 A28856763 07/11/2017 14/11/2017

NUEVA COMERCIAL SUNDIS S LREALIZACIÓN E INST.CARTEL HEMEROTECA MUNICIPAL Contrato de servicios 479,16 €191201700664 B82529801 07/11/2017 29/11/2017

MASSIMO MURASUMIN.VIOLONCHELO PARA LA BANDA SINFÓNICA MPAL. Contrato de suministros 21.778,79 €191201700665 X5342044H 14/11/2017 16/11/2017

ANSORENA S.A.ADQ.TONDO SAN ISIDRO CON LOS ANGELES ARANDO Contrato de suministros 959,92 €191201700667 A78540713 23/11/2017 27/11/2017

BEATRIZ BLASCO ESQUIVIASCONFERENCIA LA ARQUITECTURA MADRILEÑA Contrato de servicios 400,00 €191201700668 01917114H 10/11/2017 15/11/2017

JAVIER GARCIA-GUTIERREZ MOSTEIROCONFERENCIA TRICENTENARIO CONDE DUQUE Contrato de servicios 400,00 €191201700669 02500254Q 28/12/2017 30/12/2017

Página 72 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

PORTICO LIBRERIAS SLADQ.LIBROS BIBLIOTECA MUSEO SAN ISIDRO Y TEMPLO DE Contrato de suministros 5.445,23 €191201700670 B50091636 27/11/2017 29/11/2017

SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S L

RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA APP BIBLIOTECAS Contrato de servicios 465,85 €191201700674 B09498767 21/11/2017 27/11/2017

SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S L

CONFIGURACIÓN APP DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Contrato de servicios 1.016,40 €191201700677 B09498767 20/11/2017 27/11/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.PRODUCCIÓN Y MONTAJE 6 PANELES CONDE DUQUE Contrato de servicios 1.465,79 €191201700678 B84485218 16/11/2017 17/11/2017

LIBRERIA SALAMBO S.L.COMPRA DE 7 LIBROS ANTIGUOS PARA BIBLIOTECA HISTOR Contrato de suministros 252,20 €191201700679 B82599762 17/11/2017 20/11/2017

JOSE MANUEL MARTIN LANZAREALIZACIÓN CONFERENCIA "HAUL, MÚSICA SAHARAUI" Contrato de servicios 300,00 €191201700691 51972793S 27/11/2017 29/11/2017

ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE SLRESTAURACIÓN DE UN TINTERO Y MURAL HEMEROTECA Contrato de servicios 1.573,00 €191201700692 B82825001 27/11/2017 29/11/2017

IRENE MATEOS GONZALEZPARTICIPACIÓN C.DIDÁCTICO "LA MAGIA DEL CONCIERTO" Contrato privado 1.500,00 €191201700693 06586527V 20/11/2017 05/12/2017

ANDRES ORTIZ SAUCOPARTICIPACIÓN "LA MAGIA DEL CONCIERTO" BIBLIOTECA Contrato privado 1.500,00 €191201700694 09047873H 21/11/2017 27/11/2017

IGNACIO SERRANO LOPEZ LA MAGIA DEL CONCIERTO EN LA BIBLIOTECA MUSICAL Contrato privado 1.500,00 €191201700695 02658277Y 27/11/2017 05/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO CONSUMIBLES MATERIAL IMFORMÁTICO Contrato de suministros 372,68 €191201700696 A78557808 17/11/2017 20/11/2017

ESCUELA DE ESCRITORES S LACTIVIDAD "TE RECETO UN LIBRO" EN LAS BIBLIOTECAS Contrato de servicios 6.110,60 €191201700698 B84364181 22/11/2017 29/11/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.PRODUCCIÓN GRÁFICA PRESENTACIÓN LIBRO INFANTIL Contrato de servicios 576,57 €191201700699 B84485218 17/11/2017 27/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

JEFF PERCUSSION, S.L.U.LÁMPARAS DE ATRIL PARA LA BANDA SINFÓNICA MPAL. Contrato de suministros 2.070,00 €191201700705 B85522027 17/11/2017 20/11/2017

DUCKZILLA IDEAS S.L.ALQUILER SOPORTES EXPOSICIÓN COMIC EN BIBLIOTECA Contrato de servicios 626,78 €191201700709 B87458691 27/11/2017 01/12/2017

CARMEN MAYOR LOPEZCONFERENCIA EN EL MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO Contrato privado 920,00 €191201700712 20003485V 21/11/2017 23/11/2017

NAGIMA PROJECT SL20 ALTAVOCES CON MIGRÓFONO BIBLIOTECAS PÚBLICAS Contrato de suministros 3.319,80 €191201700713 B50834522 30/11/2017 01/12/2017

NEDAP IBERIA SAREVISIÓN EQUIPOS AUTOPRÉSTAMO BIBLIOTECAS Contrato de servicios 459,80 €191201700714 A81880775 30/11/2017 07/12/2017

FOTO CASANOVA S.L.15 CÁMARAS DE FOTOS Y TARJETAS PARA BIBLIOTECAS Contrato de suministros 3.798,45 €191201700715 B58598558 30/11/2017 01/12/2017

JULIAN ORTEGA RODRIGUEZLECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN" Contrato privado 484,00 €191201700716 02662969Y 19/12/2017 28/12/2017

GLORIA RODRIGUEZ GALLEGOLECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN" Contrato privado 484,00 €191201700717 51583365T 21/12/2017 27/12/2017

VIKEM NAU 22 S.L.ADQ. DEL ÓLEO "RETRATO PADRE FRAY MIGUEL ROCA" Contrato de suministros 11.207,01 €191201700722 B87352936 11/12/2017 18/12/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.BANDEROLAS EXPOSICIÓN EL MADRID DE LA TRANSICIÓN Contrato de servicios 1.448,37 €191201700723 B80826605 19/12/2017 21/12/2017

WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION S.L.20 MICROCADENAS DE MUSICA PARA BILIOTECAS PÚBLICAS Contrato de suministros 3.490,50 €191201700724 B82140633 11/12/2017 12/12/2017

CARLOS BALLESTEROS RODRIGUEZCOMPRA DE TRES LIBROS ANTIGUOS BIBLIOTECA Contrato de suministros 144,00 €191201700725 50738570H 27/11/2017 29/11/2017

FUNDACION MUSICA CREATIVACONCIERTO DE MÚSICA EN EL MUSEO DE HISTORIA Contrato privado 1.135,00 €191201700727 G85080182 27/11/2017 29/11/2017

T&C PROFESSIONAL SLMONTAJE E INSTALACIÓN BELÉN MUSEO DE HISTORIA Contrato de servicios 7.848,45 €191201700728 B86678109 27/11/2017 29/11/2017

Página 74 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

AITOR CALLEJA UNZUREPARACIÓN, REPOSICIÓN GIGANTES Y CABEZUDOS Contrato de servicios 16.335,00 €191201700729 72816312Z 27/11/2017 29/11/2017

MAYO-REXPOR SLMONTAJE E INSTALACIÓN DE UN BELÉN MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 6.655,00 €191201700732 B83766162 27/11/2017 29/11/2017

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA

REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRAN Contrato de servicios 137,94 €191201700736 A81299315 14/12/2017 21/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

CONSUMIBLES MATERIAL INFORMÁTICO IMPRESORA EPSON Contrato de suministros 980,10 €191201700738 A78557808 23/11/2017 27/11/2017

SAFEKAT S LIMPRESIÓN 2.500 EJEMPLARES "EDITORES DE MADRID" Contrato de suministros 3.841,75 €191201700742 B78640570 11/12/2017 13/12/2017

EUROEXPRESS S.A.TRANSPORTE CATALOGOS FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Contrato de servicios 6.950,00 €191201700743 A28181873 30/11/2017 05/12/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE 5 PANELES BIBLIOTECAS Contrato de servicios 1.258,40 €191201700746 B84485218 27/11/2017 29/11/2017

COPYPOC S LSuministro de material informático par la Banda Contrato de suministros 226,23 €191201700749 B80736648 14/12/2017 22/12/2017

LA FIRMA EVENTS SLULIBRO INFANTIL REHABILITACIÓN PALACIO CAPRICHO Contrato privado 2.178,00 €191201700752 B66779885 04/12/2017 12/12/2017

ALBERTO SANZ HERNANDOConferencia Tricentenario Conde Duque Contrato de servicios 400,00 €191201700753 05389124V 11/12/2017 13/12/2017

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.SONIDO CELEBRACIÓN II JORNADA BIBLIOTECAS JURIDICA Contrato de servicios 205,70 €191201700754 B85965457 11/12/2017 18/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

Suministro de material informático Dpto Museos Contrato de suministros 831,51 €191201700755 B28475002 13/12/2017 20/12/2017

CLAUDIA FACI GARCIALECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN" Contrato privado 484,00 €191201700757 00821113J 12/12/2017 28/12/2017

Página 75 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

OSCAR GARCÍA VILLEGASLECTURA LITERARIA-NTRAS.ESTATUAS HABLAN-19/11/17 Contrato privado 400,00 €191201700758 02884106K 28/12/2017 30/12/2017

LUCIANA CARLOTA PEREYRA AGOFFLECTURA LITERARIA-NTRAS.ESTATUAS HABLAN-19/11/17 Contrato privado 400,00 €191201700759 00834893Q 28/12/2017 30/12/2017

FRANCESCO CARRIL VAGLINILECTURA LITERARIA PROG. : NUESTRAS ESTATUAS HABLAN Contrato privado 484,00 €191201700761 50764443Q 19/12/2017 28/12/2017

PRODUCTION RESOURCE GROUP SLSONORIZACIÓN PRESENTACIÓN PROGR.COMPARTIENDO MUROS

Contrato de servicios 978,89 €191201700763 B84937572 19/12/2017 27/12/2017

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA

REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO BIBLIOTECA LA CHATA Contrato de servicios 137,94 €191201700765 A81299315 14/12/2017 21/12/2017

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA

REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO BIBLIOTECA CANILLEJAS Contrato de servicios 137,94 €191201700766 A81299315 14/12/2017 20/12/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.INSTALACIÓN TRASERAS EVENTO MADRID OTRA MIRADA Contrato de servicios 217,20 €191201700767 B84485218 28/12/2017 30/12/2017

VIDEOREPORT SAINSTALACIÓN SONIDO ACTO DÍA 9 MADRID OTRA MIRADA Contrato de servicios 996,44 €191201700768 A28856763 19/12/2017 28/12/2017

RENO ARQUEOLOGIA S. COOPANÁLISIS DOCUMENTAL HISTÓRICO MURALLA CRISTIANA Contrato de servicios 985,00 €191201700794 F80893662 21/12/2017 28/12/2017

INTERVENTO 2, S.L.ESTUDIO LUMINICO MURALLA CRISTIANA C/ ALMENDRO Contrato de servicios 974,99 €191201700795 B80690910 22/12/2017 28/12/2017

Página 76 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1120 Descripción:

Fecha contabilización

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS EP M3OO Contrato de suministros 1.301,72 €145/2017/06012 B28475002 24/10/2017 26/10/2017

DIKINSON S.L.ADQUISICIÓN DE MANUALES JURÍDICOS PARA EL TEAMM Contrato de suministros 144,08 €145/2017/06206 B28001337 13/10/2017 23/10/2017

UTE MANTENIMIENTO TEAMMSuministro componentes sistema climatización TEAMM Contrato de suministros 603,37 €145/2017/06386 U87627840 31/10/2017 07/11/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Suministro manuales Derecho Tributario para TEAMM Contrato de suministros 97,85 €145/2017/06387 B82947326 31/10/2017 08/11/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.Adquisición etiquetas adhesivas impresoras Registr Contrato de suministros 235,59 €145/2017/06525 B78458510 06/11/2017 15/11/2017

RESTAURANTES Y COPAS SLPAGO CATERING DESAYUO JORNADA IAE Contrato de servicios 160,00 €145/2017/07052 B81537458 29/12/2017 29/12/2017

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CBPago consulta a Registro Mercantil Central Contrato de servicios 5,82 €145/2017/07061 E87599742 27/11/2017 29/11/2017

EL CORTE INGLES S AAdquisición de complemento micrófono y soportes me Contrato de suministros 214,30 €145/2017/07261 A28017895 18/12/2017 19/12/2017

INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAUReparación destructora de papel TEAMM Contrato de servicios 287,05 €145/2017/08096 A60367927 02/11/2017 07/11/2017

Página 77 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1201 Descripción:

Fecha contabilización

PLANO 2000 S LA. SUBSID. RETIR QUIOSCO PRENSA PZ CALLAO, 1 Contrato de obras 4.616,51 €101201702925 B82465857 17/10/2017 25/10/2017

INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL

A. SUBSIDIARIA SUP PAS VEH C/RIBERA CURTIDORES 22 Contrato de obras 6.403,57 €101201705305 B40250672 04/12/2017 11/12/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAINSTALAC. BANDAS SEÑALIZADORAS OAC ATOCHA, 70 Contrato de obras 3.756,21 €101201706188 A19001205 31/10/2017 08/11/2017

CLECE SAOBRAS MEJORAS ASCENSORES EDIFICIOS CENTRO Contrato de obras 15.230,55 €101201706795 A80364243 07/12/2017 13/12/2017

GUTHERSA SACOMPRA TONER LASER NEGRO EPSON ACULASER Contrato de suministros 925,71 €101201706871 A78159738 02/10/2017 04/10/2017

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO MATERIAL TOMA MUESTRAS E INSTRUMENTAL Contrato de suministros 981,33 €101201707041 B82820507 23/10/2017 27/10/2017

MARCIN CHYLINSKIMURAL INTERAC. Y PARTIC. PARQUE CASINO DE LA REINA Contrato de servicios 4.337,85 €101201707196 X9625330Z 25/10/2017 27/10/2017

GUTHERSA SATONER EPSON, FOTOCONDUCTOR Y UNIDAD FUSORA Contrato de suministros 755,06 €101201707326 A78159738 30/10/2017 30/10/2017

MAINLA SA.REPAR. ELECTROD. EI PALOMA LAVAVAJILLAS Contrato de servicios 78,65 €101201707403 A28904548 26/10/2017 27/10/2017

SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR SLSUMINISTRO ARENA RIO SOLAR CALLE ALMENDRO, 3 Contrato de suministros 276,65 €101201707506 B83169086 31/10/2017 02/11/2017

ELECTRO HERRANZ, S.A.ADQUISICIÓN ESTUFAS CATALITICAS ESPACIO DE IGUALDA Contrato de suministros 888,04 €101201707553 A78392560 23/11/2017 29/11/2017

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZFRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). SEPT Contrato de suministros 618,70 €101201707694 01494206B 13/11/2017 17/11/2017

AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.COPIA EXTERNAS SEPTIEMBRE Contrato de servicios 173,90 €101201707722 B82932757 13/11/2017 13/11/2017

Página 78 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1201 Descripción:

Fecha contabilización

INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA

CONTRATO MENOR TU BARRIO SE PLANTA Contrato de servicios 10.865,80 €101201707733 F86030053 14/11/2017 22/11/2017

KIDEOO ENTERTAINMENT S.L.U.ORGAN Y DESAR CICLO NAVID ACTIV INF CC CLAREA REY Contrato de servicios 10.164,00 €101201707859 B87206389 30/11/2017 01/12/2017

HERMEX IBERICA S L PROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HERMEX) SEPT Contrato de suministros 299,37 €101201707867 B66629494 22/11/2017 23/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

COMPRA TONER IMPRESORAS EPSON WORKFORCE AL-M300 Contrato de suministros 4.703,88 €101201707950 B28475002 23/11/2017 29/11/2017

DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L.ORG Y DESAR CICLO NAVIDEÑO ACTIV DEPORT DISTRITO Contrato de servicios 17.457,64 €101201707977 B84980523 30/11/2017 01/12/2017

DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - OCTUBRE Contrato de suministros 978,43 €101201708030 A28579191 27/11/2017 27/11/2017

DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - NOVIEMBRE Contrato de suministros 7,05 €101201708056 A28579191 27/11/2017 27/11/2017

DOLMEN DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DIDACTICO S L

MATERIAL DIDACTICO EI PALOMA - OCTUBRE Contrato de suministros 204,67 €101201708058 B78985553 27/11/2017 27/11/2017

INCOMAZ INFORMATICA S LADQUIS. MATERIAL INFORMATICO PRACTICA MUSICAL Contrato de suministros 6.550,92 €101201708319 B82680158 21/12/2017 26/12/2017

FRANCISCO JAVIER ESPADA MONTEJANOADQUIS MATERIAL CELEB MEMORIAL CLEMENTE BARRENA Contrato de suministros 1.731,13 €101201708346 51907526E 04/12/2017 11/12/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO ENCUADERNADORA Y CIZALLA Contrato de suministros 681,64 €101201708452 A78159738 21/12/2017 26/12/2017

AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.FOTOCOPIAS EXTERNAS DICIEMBRE Contrato de servicios 67,53 €101201708585 B82932757 28/12/2017 28/12/2017

HERMEX IBERICA S LPROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HEMEX) NOV Contrato de suministros 299,37 €101201708598 B66629494 15/12/2017 18/12/2017

Página 79 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1201 Descripción:

Fecha contabilización

HERMEX IBERICA S LPROD. LIMPIEZA Y ASEO EI LA PALOMA (HEMEX) DIC Contrato de suministros 299,37 €101201708599 B66629494 15/12/2017 18/12/2017

DEPORTES URBANOS DE EXTERIOR, S.L.SUMINISTRO E INST. DOS MESAS DE TENIS DE MESA Contrato de suministros 3.835,70 €101201708644 B95775383 21/12/2017 26/12/2017

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZPROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) OCTU Contrato de suministros 942,46 €101201708698 01494206B 28/12/2017 28/12/2017

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZPROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) DIC Contrato de suministros 295,32 €101201708721 01494206B 28/12/2017 28/12/2017

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZPROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (FRUTAS CUESTA ) NOV Contrato de suministros 687,24 €101201708829 01494206B 28/12/2017 28/12/2017

GUTHERSA SAFOTOCONDUCTOR Y UNIDAD FUSORA Contrato de suministros 990,14 €101201708836 A78159738 28/12/2017 28/12/2017

PILAR VARELA GALLEGOPROD. ALIMENT. EI LA PALOMA (PILAR VARELA) JUL-NOV Contrato de suministros 211,20 €101201708870 01171298T 29/12/2017 29/12/2017

Página 80 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

Page 81: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE … · 2018-02-27 · CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE 2017 * PLENO Objeto del Contrato Tipo de contrato Adjudicatario

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1202 Descripción:

Fecha contabilización

LBT APATELSUM.MICROFONOS CDM MARQUES SAMARANCH Contrato de suministros 237,40 €102201701204 B28793198 21/11/2017 24/11/2017

CEPEP COMERCIAL DIAZ COMERCIAL ESPAÑOLA ESTETICA Y PERFUMERIA S L

SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA Contrato de suministros 677,24 €102201701319 B80190440 13/12/2017 15/12/2017

ALPADI S AAURICULARES PARA DICTAFONO SECRETARIA DE DISTRITO Contrato de suministros 243,57 €102201703056 A28706091 29/12/2017 29/12/2017

DIRPUBLI S LSUM. LIBROS Y REVISTAS PARA CENTROS MUN. MAYORES Contrato de suministros 979,97 €102201703193 B86932860 07/11/2017 10/11/2017

ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L.SUM. CARRO PARA EL NEGOCIADO DE ARCHIVO JMD Contrato de suministros 250,37 €102201703214 B82557125 29/12/2017 29/12/2017

OEDIM S LLONA PARA LA TARIMA DE LAS FIESTAS MELONERA 2017 Contrato de suministros 184,11 €102201703221 B23505282 18/10/2017 23/10/2017

MERCANTIL DE INFORMATICA SASUM. CONSUMIBLES EQUIPOS WORKFORCE AL-M300D Contrato de suministros 10.226,80 €102201703571 A28895993 11/12/2017 13/12/2017

MOYPE SPORT, S.A.ADQUISICION MATERIAL DEPOR EN CDM ARGANZUELA 2017 Contrato de suministros 10.932,85 €102201703594 A78111549 13/12/2017 18/12/2017

PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.VIII EDICION DE LA SEMANA DEL CORTOMETRAJE ARG. Contrato de servicios 21.175,00 €102201703712 J86039005 21/11/2017 23/11/2017

LBT APATELSUM.MICROFONOS CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA Contrato de suministros 285,80 €102201703738 B28793198 21/11/2017 24/11/2017

LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L.ADQUISICION E INST. DE EQUPOS SONIDO NAVE TERNERAS Contrato de suministros 18.125,80 €102201703753 B86354388 13/12/2017 15/12/2017

EURODEL HARPAS SLSUM. DOS MAQ. FREGADORAS AUTOM. CDI Y MARQUES SA Contrato de suministros 18.518,08 €102201703775 B79033700 13/12/2017 15/12/2017

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.

SUMINIS.MATERIAL TOMA MUESTRAS:BOLSAS Y PRECINTOS Contrato de suministros 565,07 €102201703861 B86445764 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1202 Descripción:

Fecha contabilización

MILABORATORIO WEB S LSUM. FRASCOS CENTRO DEPORTIVO SAMARANCH Y CDI Contrato de suministros 133,26 €102201703927 B82820507 21/12/2017 26/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM.TONER EQUIPO EPSON C9300 DPTO.VIAS PUBLICAS Contrato de suministros 629,20 €102201703997 A78557808 29/12/2017 29/12/2017

LOOMIS SPAIN S.A.RECOLOCAR EN CDM INTEGRADO ARGANZUELA CAJA FUERTE Contrato de servicios 363,00 €102201704041 A79493219 21/12/2017 26/12/2017

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAORG Y DESARROLLO TALLERES CONTRA VIOLENCIA GÉNERO Contrato de servicios 16.962,00 €102201704136 A80887011 16/11/2017 17/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUM.JUEGOS DE POSTE DE VOLEIBOL PARA CDOT.INT.ARG Contrato de suministros 992,81 €102201704235 A78111549 29/12/2017 29/12/2017

AF STEELCASE, S.A.SUMINISTRO DE SILLA DE TRABAJO Contrato de suministros 747,36 €102201704236 A78939576 29/12/2017 29/12/2017

NILFISK ADVANCE SASUM.MATERIAL PARA REPARACIÓN MAQ.FEREG.HOMBRE BORD Contrato de suministros 889,88 €102201704255 A08362030 29/12/2017 29/12/2017

FANOR S LREPARACION DE LIMPIAFONDOS CDM CENTRO INTEG.ARG Contrato de servicios 936,10 €102201704387 B31229313 11/12/2017 13/12/2017

MILABORATORIO WEB S LSUM. MATERIAL TOMA MUESTRAS Y MASCAR. DPTO.SANIDAD Contrato de suministros 839,44 €102201704398 B82820507 21/12/2017 26/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE RETIRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1203 Descripción:

Fecha contabilización

SAUTER IBERICA S AActualización Programa.Informatica Centrali Daoíz Contrato de servicios 18.364,62 €103/2017/03798 A08252843 13/10/2017 17/10/2017

MILABORATORIO WEB S LCompra de Material para Toma de Muestras Contrato de suministros 1.799,73 €103/2017/04831 B82820507 30/11/2017 05/12/2017

FRANCISCO MEDINA MORILLAREPARACIONES EN MESAS DE BILLAR Contrato de servicios 619,52 €103201603733 51884259P 19/10/2017 19/10/2017

QUALITY MEDIA PRODUCCIONES SLCAMPAÑA PUBLICIDAD SERV SOCIALES Contrato de servicios 11.204,60 €103201703503 B87390860 02/11/2017 07/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SLCAMARAS FOTOGRAFICAS PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 921,46 €103201703767 B82560947 10/10/2017 10/10/2017

ASOC. ENCLAVE MEDIO AMBIENTE DESARROLLO RURAL Y AGROECOLOGIA

campaña de eliminacion violencia de genero Contrato de servicios 8.958,10 €103201703988 G86635307 09/10/2017 10/10/2017

ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS S LMANTENIMIENTO JARDIN VERTICAL Contrato de servicios 12.777,60 €103201704024 B83409235 18/10/2017 19/10/2017

COPREDIJE, S.A.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS SOSTENIBLES Contrato de servicios 1.000,00 €103201704072 A82003815 18/10/2017 19/10/2017

COPREDIJE, S.A.COORDINACION SEGURIDAD OBRAS EN JUNTA Y CSS Contrato de servicios 500,23 €103201704229 A82003815 02/11/2017 02/11/2017

RAMON BUENDIA LORENTEmantenimiento equipos de sonido daoiz y velarde Contrato de servicios 2.843,50 €103201704324 02193233E 02/11/2017 03/11/2017

RAMON BUENDIA LORENTESUMINISTRO DE EQUIPOS DE SONIDO Contrato de suministros 3.345,65 €103201704449 02193233E 02/11/2017 07/11/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LCELEBRACION DIA DE LA INFANCIA Contrato de servicios 4.664,55 €103201704475 B81590606 03/11/2017 03/11/2017

ADAGIO S LSUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Contrato de suministros 2.253,00 €103201704484 B66589961 30/11/2017 05/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE RETIRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1203 Descripción:

Fecha contabilización

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO DE MATERIAL DE PELUQUERIA DE CM Contrato de suministros 989,68 €103201704595 B84851278 22/12/2017 26/12/2017

CASTILLA ROTULOS LUMINOSOS S.L.SEÑALIZACION FACHADAS Contrato de servicios 4.909,63 €103201704602 B78641198 21/12/2017 22/12/2017

GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.PLACA DE METRACRILATO NCDM DAOIZ Y VELARDE Contrato de suministros 204,49 €103201705113 B86427499 18/12/2017 18/12/2017

JOSE ANTONIO RODRIGUES GARCIA ARIASASESORIA JURIDICA PARA LOS SERV SOCIALES Contrato de servicios 907,50 €103201705118 06199508L 26/12/2017 26/12/2017

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L

MONTAJE BELEN PARA JMD RETIRO Contrato de servicios 895,40 €103201705132 B82999129 28/12/2017 28/12/2017

Página 84 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1204 Descripción:

Fecha contabilización

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.Sº ASIST TEC TRABAJ COORD SEG/SALUD OBRAS REAJUSTE Contrato de servicios 1.140,61 €104201601863 B81427882 17/11/2017 17/11/2017

GUNITEC POOL SPA SLSUM 3 RECOGE HOJAS PARA PISCINAS CDM GIM MOSCARDO Contrato de suministros 49,61 €104201703260 B54296603 19/10/2017 20/10/2017

GUTHERSA SASUM FASTENER PLASTICO COLOR AZUL DTO. SALAM 17 Contrato de suministros 65,34 €104201704611 A78159738 13/10/2017 16/10/2017

IKERFEL S.A.TRABAJO EN RED:DIAG SOCIAL DTO Y PROTOCOLO COORDIN Contrato de servicios 6.503,75 €104201704625 A48184170 02/10/2017 11/10/2017

WAP CONSULTING GROUP SLSº PLAN COMUNIC Y DIFUSION SERV. SOCIALES DEL DTO Contrato de servicios 5.553,90 €104201704700 B87287611 02/11/2017 07/11/2017

CARLOS LUIS GOMEZ FLORIANOACTUACION MUSICAL FIESTAS DEL DTO "TWO OF US" Contrato privado 1.452,00 €104201704792 71662710T 30/10/2017 31/10/2017

OFIPRIX S LSUM 2 SILLAS ERGONÓMICAS PARA CDM MOSCARDÓ Contrato de suministros 312,18 €104201704859 B61329645 21/12/2017 21/12/2017

ARTE LIBRE S. COOP. MADACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "TANGO REVIRADO" Contrato privado 1.331,00 €104201705019 F87778916 21/12/2017 21/12/2017

ARTE LIBRE S. COOP. MADACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "SUONNE ENSEMBLE" Contrato privado 1.070,85 €104201705020 F87778916 21/12/2017 21/12/2017

SANICLOWNACTUACION MUSICAL PARA FIESTAS DTO "SANICLOWN" Contrato privado 500,00 €104201705023 G84696061 01/12/2017 01/12/2017

CASA DE CANTABRIA EN MADRIDACTUACION MUSICAL FIESTAS CORO "PEÑAS ARRIBA" Contrato privado 605,00 €104201705025 G28740785 02/10/2017 11/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM 38 TONER EPSON WORKFORCE AL M300 D.SAL 17 Contrato de suministros 3.547,36 €104201705083 A78557808 02/10/2017 11/10/2017

ISABEL CASANOVA DE MESAACTUACIÓN MUSICAL FIESTAS DISTRITO "LA OTRA" Contrato privado 3.025,00 €104201705127 05325611F 21/12/2017 21/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1204 Descripción:

Fecha contabilización

APRICOT INGENIERIA SLSº REDAC PROYEC SUST TUBERIA ACS GIM MOSCARDO Contrato de servicios 9.498,50 €104201705131 B86815008 02/10/2017 11/10/2017

MADRIDALES DE GETAFEACTUACION MUSICAL FIESTAS DTO "QUINTETO SON ART" Contrato privado 600,00 €104201705141 G81411605 01/12/2017 01/12/2017

DANIEL JORGE VILELA LINARESAC. INFANTIL TÍTERES EN FIESTAS DEL PILAR 8/10/17 Contrato privado 423,50 €104201705179 51128262K 21/12/2017 21/12/2017

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MUSICA DE YECLA

ACTUACION MUSICAL "ESTA ES MI CHARANGA" FIESTA DTO Contrato privado 500,00 €104201705196 G30042873 16/11/2017 16/11/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUM 60 BANDEROLAS PARA LAS FIESTAS DEL DTO. SALAM Contrato de suministros 877,25 €104201705221 B80826605 21/12/2017 21/12/2017

ISABEL PATRICIA GOESERACTUAC MUSICAL FIESTAS DTO GRUPO"THE LUCKY MAKERS" Contrato privado 1.210,00 €104201705236 X0638746J 13/12/2017 14/12/2017

PIERLUIGI CATTERMOLE FIORAVANTI2 CONFERENCIAS PARA LAS FIESTAS DEL DTO. SALAM 17 Contrato privado 705,99 €104201705272 X0325188Z 22/12/2017 26/12/2017

LUIS MARIA NOAIN CALABUIGCONCIERTO PIANO A DOS VOCES PARA FIESTAS D. SAL Contrato privado 1.500,00 €104201705278 15256311C 21/12/2017 21/12/2017

GRUPO CORAL HORA LUDENS2ACTUAC MUSICALES FIESTAS DTO "CORO HORA LUDENS" Contrato privado 2.000,00 €104201705286 G84894864 01/12/2017 01/12/2017

IMESAPI S ASº MANTNMTO INTEG INST DEP BASICA D SALAM Contrato de servicios 3.333,47 €104201705354 A28010478 31/10/2017 07/11/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSº ALQUILER ESCENARIO CONCIERTO JAZZ CC 5ª BERRO Contrato de servicios 726,00 €104201705395 B81590606 31/10/2017 07/11/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUMINISTRO COPIAS DE LLAVES DEPENDENCIAS DTO SALAM Contrato de suministros 9,99 €104201705495 B87217162 31/10/2017 07/11/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM HERRAM Y MAT FERRETERIA PERS MTO INSTALACIONS Contrato de suministros 695,54 €104201705550 B87217162 16/11/2017 16/11/2017

Página 86 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1204 Descripción:

Fecha contabilización

AEMA SPORTING GOODS, SLSUM 5 CAJAS PELOTAS TENIS Y 3 CARROS INST DEPORTIV Contrato de suministros 972,24 €104201705567 B82946971 11/12/2017 12/12/2017

CHAYKA, S.L.SUMINISTROS ENVASES ANACLIN DPTO SANIDAD D SALAMAN Contrato de suministros 116,16 €104201705586 B78611985 30/10/2017 31/10/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM 77 COPIAS DE LLAVES PARA INSTAL BASICAS DEPORT Contrato de suministros 154,00 €104201705607 B87217162 21/12/2017 21/12/2017

DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L.Sº INFRAESTRUCT CELEBRACION DIA INTERCAMBIO LIBROS Contrato de servicios 984,94 €104201705625 B80511926 11/12/2017 12/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LSº INSTALACION DE ESCENARIO Y MONTAJE 100 SILLAS Contrato de servicios 998,25 €104201705641 B81590606 07/11/2017 07/11/2017

JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZSUM REDES PARA JUEGOS DEPORTIV EN INSTALAC DEPORT Contrato de suministros 868,10 €104201705658 01393548R 11/12/2017 12/12/2017

EL CORTE INGLES S ASUMINISTRO FRIGORIFICO DPTO SANIDAD Y CONSUMO Contrato de suministros 549,00 €104201705744 A28017895 22/11/2017 24/11/2017

FERRETERIA VALLECANA S.L.SUM COPIA DE LLAVES TUBULAR SAG PARA INSTAL DEPORT Contrato de suministros 38,01 €104201705847 B85453587 20/11/2017 21/11/2017

MERCURIO NIVEL 1 SLSº CONSULTORIA REALIZ INSPECCIONES TECNICAS 4 EDIF Contrato de servicios 3.980,90 €104201705868 B87610648 24/11/2017 28/11/2017

BIENVENIDO GIL SLSUMINISTRO EQUIPAMIENTO PORTATIL CC BUENAVISTA Contrato de suministros 949,85 €104201705946 B50001874 28/11/2017 30/11/2017

DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L.Sº INFRAESTRUCT PRESENTACION WEB CARCEL DE VENTAS Contrato de servicios 11.851,47 €104201705999 B80511926 01/12/2017 01/12/2017

AUREA DE LA MORENA BARTOLOMECONFERENCIA BUENAVISTA "ALCALA/CARDENAL CISNEROS" Contrato privado 250,00 €104201706144 00605759P 21/12/2017 21/12/2017

DIME COMO BESAS SLCONCIERTO INAUGURACION WEB CARCEL DE VENTAS Contrato privado 1.331,00 €104201706205 B71025803 21/12/2017 21/12/2017

COPYPOC S LSUMINISTRO DE 1SILLA DE OFICINA PARA JMD SALAMANCA Contrato de suministros 184,22 €104201706220 B80736648 01/12/2017 01/12/2017

Página 87 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1205 Descripción:

Fecha contabilización

MILABORATORIO WEB S LProductos farmacéuticos CDM Pradillo. Contrato de suministros 2.627,43 €105/2017/01844 B82820507 18/10/2017 23/10/2017

SALTER SPORT S AReposición de 7 peldaños en piscinas CDM Pradillo Contrato de suministros 997,77 €105/2017/02988 A58112590 18/10/2017 23/10/2017

KRUGER TECHNOLOGY SLAdquis.hidrolimpiadora kruger KH701 CDM Pradillo Contrato de suministros 578,79 €105/2017/02990 B82526583 21/09/2017 10/10/2017

DROINSA S LSecadores de pelo CDM Pradillo Contrato de suministros 2.042,06 €105/2017/03000 B80134919 21/09/2017 10/10/2017

HARTFORD S LProyecto voluntariado act. educativas y de ocio Contrato de servicios 4.260,63 €105/2017/03035 B59416479 15/09/2017 02/10/2017

LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L.Elaboración publicación Colonias Históricas Dto. Contrato de servicios 3.509,00 €105/2017/03371 B84197235 26/10/2017 27/10/2017

MILABORATORIO WEB S LMaterial de laboratorio Contrato de suministros 957,46 €105/2017/03402 B82820507 09/10/2017 10/10/2017

PROJARDIN S.L.Material para talleres de los centros de Mayores Contrato de suministros 616,75 €105/2017/03467 B80069545 11/10/2017 13/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

Tóner impresora Contrato de suministros 1.738,59 €105/2017/03510 B28475002 09/10/2017 10/10/2017

REYBANPACK, S.A.Frutas y hortalizas EI El Sol Contrato de suministros 1.135,58 €105/2017/03568 A81529828 09/10/2017 19/10/2017

MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS S ASuministro cargas bacteriostáticas Contrato de suministros 696,96 €105/2017/03664 A78052115 18/10/2017 23/10/2017

ROBERTO CAMPO FERNANDEZSillones y carritos para peluquería mayores Contrato de suministros 702,77 €105/2017/03665 50221668H 27/10/2017 06/11/2017

ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.

Campaña prevención racismo y xenofobia Contrato de servicios 10.185,00 €105/2017/03669 F83416479 24/10/2017 07/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1205 Descripción:

Fecha contabilización

GEMA CAÑAS HERREROLibros para los Centros de Mayores Contrato de suministros 999,89 €105/2017/03677 51065045P 27/10/2017 06/11/2017

CASLI SAfregadora "Hombre a bordo" para CDM Pradillo Contrato de suministros 7.456,02 €105/2017/03733 A28002244 21/11/2017 22/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

Tóner impresora Contrato de suministros 15.476,57 €105/2017/03811 B28475002 14/11/2017 15/11/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.Suministro banderolas para campañas informativas Contrato de suministros 4.561,70 €105/2017/03818 B80826605 15/11/2017 15/11/2017

MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS S ABolsas embolsadoras paraguas Contrato de suministros 915,73 €105/2017/03846 A78052115 28/11/2017 30/11/2017

ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LMaterial deportivo CDM Pradillo Contrato de suministros 3.482,49 €105/2017/03889 B50301217 28/11/2017 30/11/2017

MILABORATORIO WEB S LMochila botiquín para CDM Pradillo Contrato de suministros 78,99 €105/2017/03900 B82820507 26/10/2017 27/10/2017

ASOCIACION LAUDISTICA ESPAÑOLA MAES TROS GRANDIO

Celebración Fair Satuday día 25 de noviembre Contrato de servicios 1.000,00 €105/2017/03948 G28663466 13/11/2017 13/11/2017

CULTURA EN RED Y EN MOVIMIENTOActividades culturales Navidad Contrato de servicios 21.296,00 €105/2017/03964 B87654745 23/11/2017 24/11/2017

LA GARBANCITA ECOLOGICA S. COOP. DE CONSUMO RESPONSABLE AUTOGESTIONADO

Frutas y verduras e.i. El Sol - noviembre Contrato de suministros 1.600,22 €105/2017/03968 F85909448 13/11/2017 30/11/2017

GEMA CAÑAS HERREROMaterial act físicas Centros de Mayores Contrato de suministros 980,10 €105/2017/04045 51065045P 21/11/2017 23/11/2017

GLASSANZ, S.L.Compra de vitrina serv.cafet.CMM Castilla. Contrato de suministros 981,19 €105/2017/04082 B28786564 21/11/2017 23/11/2017

ALPADI S ASillones CDM Pradillo Contrato de suministros 757,46 €105/2017/04120 A28706091 28/11/2017 30/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1205 Descripción:

Fecha contabilización

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAMaquetación libro Colonias Históricas Contrato de servicios 998,40 €105/2017/04174 A28666832 13/11/2017 15/11/2017

AJEDREZ CAPABLANCA S LPiezas ajedrez y red alm.J.P.Sorozábal y P.Gloria Contrato de suministros 880,01 €105/2017/04205 B84673334 24/11/2017 24/11/2017

PENTATEL COMUNICACIONES S LEquipos audiovisuales Centros Distrito Contrato de suministros 6.565,38 €105/2017/04217 B82682832 30/11/2017 01/12/2017

MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS S AEmbolsadoras de paraguas y bolsas Contrato de suministros 3.764,55 €105/2017/04241 A78052115 13/12/2017 15/12/2017

REYBANPACK, S.A.Frutas y hortalizas para EI El Sol Contrato de suministros 1.011,50 €105/2017/04253 A81529828 28/11/2017 12/12/2017

COLECTIVIDADES BEDMAR S LCátering celebración Pleno infantil y juvenil Contrato de servicios 104,50 €105/2017/04292 B80232572 22/11/2017 24/11/2017

CUENTEANDO SLLibros infantiles para la EI El Sol Contrato de suministros 991,92 €105/2017/04295 B85711851 28/11/2017 12/12/2017

OLEO ESPACIO SLCompra de 70 lotes de regalo Contrato de suministros 308,00 €105/2017/04388 B86457314 15/12/2017 19/12/2017

MAINLA SA.Reparación lavavajillas e.i. El Sol. Contrato de servicios 54,45 €105/2017/04594 A28904548 20/12/2017 22/12/2017

MALDONADO CARRASCO MARIA LUISA Y OT RA CB

Papillas para EI El Sol Contrato de suministros 16,60 €105/2017/04620 E78051448 20/12/2017 26/12/2017

GUTHERSA SAMaterial didáctico para ludoteca Contrato de suministros 145,11 €15/2017/04416 A78159738 27/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE TETUÁN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1206 Descripción:

Fecha contabilización

UNIDAD EDITORIAL S A5159/16 SUSCRIPCIÓN 2017 EL MUNDO-MARCA TETUÁN Contrato de suministros 2.826,32 €106201605159 A79102331 26/10/2017 26/10/2017

MATEDI SL2943/17 CONTENED.CARTON ARCHIVO DEFINITIVO JMD Contrato de suministros 1.110,05 €106201702943 B78628344 30/11/2017 30/11/2017

GUTHERSA SA2945/17 TRES ENCUADERNADORAS USO DISTRITO Contrato de suministros 1.182,11 €106201702945 A78159738 23/10/2017 23/10/2017

GUTHERSA SA3642/17 ADQ. PIZARRA ACERO LACADO ID P.VICTORIA Contrato de suministros 201,17 €106201703642 A78159738 17/11/2017 17/11/2017

SALTER SPORT S A4234/17 EQUIPO SONIDO ID PLAYA VICTORIA TET. Contrato de suministros 701,80 €106201704234 A58112590 10/10/2017 11/10/2017

ASOC RECREATIVO DEPORTIVO CULTURAL RESPIRA DE MADRID

4367/17 ACTIV.EXTRAESCOLARES CEIPS SEP-17 Contrato de servicios 3.499,76 €106201704367 G85206498 07/11/2017 07/11/2017

ILUNION SEGURIDAD SA UNIPERSONAL4731/17 SISTEMA ALARMA M.SAN ENRIQUE 17-18 Contrato de servicios 338,32 €106201704731 A78917465 29/09/2017 09/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

4883/17 ADQ.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE Contrato de suministros 8.185,15 €106201704883 A78557808 23/10/2017 23/10/2017

CRISTALVARO HOSTELERÍA S.L.4893/17 REPARC.ELECTRODOMÉSTICOS CMM TETUAN Contrato de servicios 381,15 €106201704893 B86888252 07/11/2017 07/11/2017

COPYPOC S L4916/17 ADQ.PLASTIFICADORA DOC. ID PLAYA VICTORIA Contrato de suministros 113,45 €106201704916 B80736648 21/11/2017 21/11/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.5003/17 CAMPAMENTO URBANO MENORES OCT17-ENE18 Contrato de servicios 3.956,04 €106201705003 B80345721 19/10/2017 20/10/2017

FITNESS RENOVE S.L5098/17 ADQ.4 RELOJES ID P.VICTORIA TET Contrato de suministros 347,27 €106201705098 B86426665 13/11/2017 13/11/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

5104/17 ADQ. Y FUNCION.3 TELEVISORES ID P.VICTORIA Contrato de suministros 2.811,60 €106201705104 B83658518 07/11/2017 07/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE TETUÁN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1206 Descripción:

Fecha contabilización

COMERCIAL BLAUTEC SL5111/17 ADQ.SILLA ACCESIBILIDAD PISCINA P.VICTORIA Contrato de suministros 4.851,00 €106201705111 B59156034 07/11/2017 07/11/2017

JULIO RUIZ SANABRIA5118/17 PRY.DIR.OBRAS CUBIERTA FUTBOL SALA ARS II Contrato de servicios 11.737,00 €106201705118 80065123F 21/11/2017 21/11/2017

IGNACIO VILLARES OJEA5127/17 PRY.Y DIR.OBRAS PISTA RUNNING A.R.SAHAG.I Contrato de servicios 9.438,00 €106201705127 02534154Z 21/11/2017 21/11/2017

JESUS PEREZ SANZ5129/17 ADQ.INSTAL.VINILOS TRASLÚCIDOS P.VICTORIA Contrato de suministros 1.197,90 €106201705129 70024027K 07/11/2017 07/11/2017

TEATRO EXPRESIÓN ORIHUELA5189/17 ORGANIZ.DESARROLLO HOMENAJE M. HERNANDEZ Contrato de servicios 6.300,00 €106201705189 G03263902 27/10/2017 30/10/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL NATACION CHIBOI

5190/17 TORNEO NATACIÓN ESCOLAR 17/12/17 A.D.MIGUE Contrato de servicios 1.100,00 €106201705190 G87569695 22/11/2017 22/11/2017

DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.5264/17 APROV. MATERIAL ESCOLAR CEIPS TET.OCT-17 Contrato de suministros 1.318,19 €106201705264 A28579191 05/12/2017 05/12/2017

CLINIBAX S.L.5265/17 PRODUCTOS PARAFARMACIA IIDD TETUAN Contrato de suministros 498,51 €106201705265 B80163751 31/10/2017 31/10/2017

PISCINAS PISCICON SL5272/17 REACTIVOS PARA IIDD TETUÁN Contrato de suministros 732,05 €106201705272 B81950586 31/10/2017 31/10/2017

API MOVILIDAD S.A.5341/17 TRASLADO HUERTO VENTILLA TETUÁN Contrato de servicios 13.226,79 €106201705341 A78015880 27/11/2017 27/11/2017

PLASTICOS RESOPAL S L5383/17 ADQ.2 URNAS PROCESOS PARTICIPATIVOS Contrato de suministros 129,66 €106201705383 B86666344 17/11/2017 17/11/2017

FUNDACION ASISPA5390/17 PREV.INTEGRAC.SOC.POB.RIESGO TET.NOV-17 Contrato de servicios 1.823,84 €106201705390 G85736668 15/12/2017 15/12/2017

AGORA INGENIERIA SERVICIOS Y PREVENCION SL

5517/17 VISADO DEL PROYECTO MERCADO SAN ENRIQUE Contrato de servicios 4.719,00 €106201705517 B85596914 12/12/2017 12/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE TETUÁN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1206 Descripción:

Fecha contabilización

MOYPE SPORT, S.A.5569/17 ADQ. SEPARADORES Y VITRINAS ID P.VICTORIA Contrato de servicios 1.554,90 €106201705569 A78111549 05/12/2017 05/12/2017

FERRETERIA FERAYU S L5572/17 ADQ.ENSERES JARDINERIA CDM P.VICTORIA Contrato de servicios 5.440,46 €106201705572 B83234799 05/12/2017 05/12/2017

MILABORATORIO WEB S L5614/17 SUMINISTROS FARMACIA IIDD TETUÁN Contrato de suministros 719,23 €106201705614 B82820507 27/11/2017 27/11/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.5618/17 ADQ.MESAS Y SILLA CDM P.VICTORIA Contrato de servicios 2.332,52 €106201705618 B84851278 05/12/2017 05/12/2017

GUTHERSA SA5627/17 ADQUISICIÓN GUILLOTINA USO U.CULTURA Contrato de suministros 109,63 €106201705627 A78159738 29/12/2017 29/12/2017

YEIYEBA S L5731/17 PROGRAMAC.INFANTIL NAVIDAD TET.22-29/12/17 Contrato de servicios 10.769,00 €106201705731 B81650137 12/12/2017 12/12/2017

MASDEPORTE SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES SL

5785/17 REPARAC.BANQUILLOS PORTERIA A.R.SAHAGÚN Contrato de servicios 2.347,40 €106201705785 B85034718 15/12/2017 15/12/2017

UTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TETUAN5846/17 MANTENIMIENTO URGENTE IIDD Y JMD TETUAN Contrato de servicios 19.518,67 €106201705846 U87140653 13/12/2017 13/12/2017

ARTESA EDICIONES S.L.106/17/5974 CATERING PREMIO LEOPOLDO DE LUIS Contrato de servicios 550,52 €106201705974 B86675097 19/12/2017 19/12/2017

API MOVILIDAD S.A.6227/17 TRASL.E INSTALAC.CASETA HUERTO VENTILLA Contrato de servicios 6.260,54 €106201706227 A78015880 26/12/2017 26/12/2017

Página 93 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CHAMBERÍ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1207 Descripción:

Fecha contabilización

ALAUDA INGENIERIA S APLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS ADSCRITOS CHAMBERI Contrato de servicios 6.371,65 €107201701006 A85166270 12/12/2017 14/12/2017

WAP CONSULTING GROUP SLPLAN DIVULGACION E INFORMACION SERVICIOS SOCIALES Contrato de servicios 4.613,13 €107201703518 B87287611 23/11/2017 23/11/2017

ALAUDA INGENIERIA S ASEGURIDAD Y SALUD RETIRADA QUIOSCOS DE PRENSA Contrato de obras 217,80 €107201703852 A85166270 27/12/2017 28/12/2017

JUEGOS KOMPAN S ACONSTRU.PISTA MULTIDEPORTE PARQUE ENRIQUE HERREROS Contrato de obras 58.969,29 €107201704056 A58178161 16/11/2017 16/11/2017

MERCANTIL DE INFORMATICA SACONSUMIBLES INFORMATICOS NO HOMOLOGADOS CHAMBERI Contrato de suministros 9.196,97 €107201704148 A28895993 15/11/2017 16/11/2017

DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L

ACTIVIDADES IMPLIC.CIUDAD.CONST.BARRIOS BUENOS TRA Contrato de servicios 10.747,00 €107201704173 B80185838 28/11/2017 29/11/2017

ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SLACTIVIDADES PROMOCION VOLUNTARIADO SOCIAL.CHAMBERI Contrato de servicios 2.640,00 €107201704248 B85391837 29/11/2017 29/11/2017

COMUNIDAD DE MADRIDOCTUB-ALQ.INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II Contrato privado 2.265,75 €107201704462 S7800001E 05/12/2017 05/12/2017

MILABORATORIO WEB S LCOMPRA MATERIAL TOMA MUESTRA Contrato de suministros 269,59 €107201704470 B82820507 27/11/2017 28/11/2017

LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALORGANIZACION/DESARROLLO I JORNADA SOCIOCOMUNITARIA Contrato de servicios 7.187,00 €107201704481 G79772018 05/12/2017 05/12/2017

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.

AQUISICIÓN MATERIAL TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 256,52 €107201704508 B86445764 20/12/2017 26/12/2017

JOSEP COMPTE URPIREPARACION Y AJUSTE ESCENARIO AUDITORIO CC GALILEO Contrato de servicios 992,20 €107201704599 46635049L 20/12/2017 26/12/2017

MELCHOR REPROGRAFIA, S.L.ENCUADERNACION DECRETO CONCEJAL PRESIDENTE CHAMBER

Contrato de servicios 999,59 €107201704668 B81264236 22/11/2017 04/12/2017

Página 94 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CHAMBERÍ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1207 Descripción:

Fecha contabilización

COMUNIDAD DE MADRIDNOVIE-ALQ.INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II Contrato privado 2.277,25 €107201705147 S7800001E 27/12/2017 27/12/2017

COMUNIDAD DE MADRIDDIC. ALQ. INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II Contrato privado 1.227,50 €107201705155 S7800001E 29/12/2017 29/12/2017

Página 95 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1208 Descripción:

Fecha contabilización

CIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SAU

ACONDICIONAM. APARCAMIENTO IDB VEREDA GANAPANES Contrato de obras 49.738,67 €108201700523 A78571353 13/12/2017 13/12/2017

ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LADQ. ARTICULOS Y MATER. DEPO. CDM Contrato de suministros 14.652,48 €108201701441 B50301217 21/12/2017 26/12/2017

C.D.MONTECARMELOORG. Y DES. ACT. PROMOCIÓN FUTBOL-SALA Contrato de servicios 6.671,06 €108201702366 G86028636 29/11/2017 30/11/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORT WALKING

ORG. Y DESARROLLO JORNADAS MARCHA NÓRDICA Contrato de servicios 995,00 €108201702367 G86709136 29/11/2017 30/11/2017

AGRUPACION DEPORTIVA SPRINTORG. Y DES. ACT. PROMOCIÓN ATLETISMO EN DISTRITO Contrato de servicios 11.816,53 €108201702619 G79239703 20/12/2017 20/12/2017

MARIA SURAIA ABUD COAIKTALLER "COCINA TU BARRIO: POÉTICAS DEL GUSTO" Contrato de servicios 726,00 €108201703285 51736337E 13/10/2017 16/10/2017

C.D.E. EL REBOTEORG.Y DESARROLLO ACTVS.PROMOCIÓN BALONCESTO Contrato de servicios 7.734,54 €108201703435 G84234608 15/12/2017 15/12/2017

FERRETERIA SAN DIEGO S.L.ADQUISICIÓN TRES MÁQUINAS SOPLADORAS C.D.M. Contrato de suministros 882,02 €108201703627 B85868065 21/12/2017 26/12/2017

ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.PROG. JUGANDO EN LA CALLE PLAN BARRIO A Y B Contrato de servicios 19.607,79 €108201703848 B81748808 27/12/2017 27/12/2017

SUMINISTROS TECNICOS DE GALICIA S LADQUISICIÓN ESTORES SEDE JUNTA DISTRITO Contrato de suministros 668,77 €108201703863 B15213911 29/11/2017 30/11/2017

P. DE LA OLIVA, S.A.MOBILIARIO CSS BADALONA Y CSS SAN VICENTE PAUL Contrato de suministros 19.172,45 €108201704083 A28570182 21/11/2017 23/11/2017

P. DE LA OLIVA, S.A.ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 15.377,89 €108201704441 A28570182 21/11/2017 23/11/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OCAPAPROMOCIÓN DE LOS DEPORTES DE RAQUETA Contrato de servicios 7.414,05 €108201704592 V84817998 29/11/2017 30/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1208 Descripción:

Fecha contabilización

AKROBAN SLADQUISICIÓN PRODUCTOS LIMPIEZA CDM VICENTE BOSQUE Contrato de suministros 1.261,78 €108201704625 B80195555 13/10/2017 16/10/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMIN. E INSTALACIÓN BANDEROLAS FIESTAS EL PILAR Contrato de suministros 5.149,76 €108201704799 B80826605 23/11/2017 24/11/2017

CORZON S.L.ORG. Y DESAR. X CERTAMEN N. PINTURA RS EL PARDO Contrato de servicios 21.465,40 €108201704823 B80024672 20/11/2017 23/11/2017

ANEK S3, S.L.ADQUISICIÓN 6 DESFIBRILADORES PARA CC.MM. MAYORES Contrato de suministros 10.127,70 €108201705173 B85649903 27/10/2017 27/10/2017

ARJE FORMACION SLUJORNADAS SS Y ENTIDADES CIUDADANAS Contrato de servicios 8.195,00 €108201705224 B19178961 21/12/2017 21/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUIS. CONSUMIBLES INFORMATICA PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 6.362,12 €108201705248 B28475002 25/10/2017 26/10/2017

GESMANFOR S.L.ORG. Y DES. ACTIVIDADES FISICO LÚDICAS NO COMPET. Contrato de servicios 20.933,00 €108201705317 B84870773 27/11/2017 30/11/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DEPORTE PARA DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

ACTIVIDADES PARA PROMOCION DEL FUTBOL EN DISTRITO Contrato de servicios 5.707,40 €108201705318 G86246444 03/11/2017 08/11/2017

ASOCIACION GRUPO SOCIOLOGIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (GSIA)

ESTUDIO SITUACIÓN SOCIAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA Contrato de servicios 5.666,67 €108201705419 G86247152 17/11/2017 17/11/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LENCUENTRO CULTURA POPULAR Y ASOCIACIONISMO Contrato de servicios 10.623,80 €108201705432 B81590606 06/11/2017 06/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SLADQUISICIÓN CONSUMIBLES PLASTIFICADORA Contrato de suministros 148,29 €108201705609 B82560947 27/10/2017 27/10/2017

ASOCIACION FILARMONICA ORQUESTA DE CAMARA CARLOS III

CONCERTANDO. CONCIERTOS CC.ALFREDO KRAUS Contrato privado 6.000,00 €108201705611 G86042538 13/11/2017 13/11/2017

FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTASFUENCARRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Contrato de servicios 8.250,00 €108201705619 G78764966 20/12/2017 20/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1208 Descripción:

Fecha contabilización

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORG. Y DES. ROMERIA SAN EUGENIO 2017 Contrato de servicios 4.900,50 €108201705686 B81590606 29/11/2017 30/11/2017

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL

PASACALLES CONCIENCIACION CONTRA VIOLENCIA GENERO Contrato de servicios 3.025,00 €108201705708 B79944864 20/11/2017 23/11/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO DE ESTORES PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 11.128,70 €108201706027 B84851278 20/12/2017 20/12/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO ARTICULOS GIMNASIO CM MAYORES Contrato de suministros 2.786,82 €108201706028 A78111549 19/12/2017 19/12/2017

MYMO MEMORY IN MOTION BETWEEN YOUNG AND OLD

ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE MAYORES Contrato de servicios 7.172,08 €108201706035 G87214367 29/12/2017 29/12/2017

MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 488,42 €108201706093 B82820507 07/11/2017 13/11/2017

LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.ADQ. BANDERAS DE EXTERIOR PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 2.187,90 €108201706139 A50090505 29/11/2017 30/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 11.901,74 €108201706258 B28475002 21/12/2017 26/12/2017

BODET S.A.ADQ. CONSOLA MARCADOR ELECT. CDM VICENTE BOSQUE Contrato de suministros 363,00 €108201706329 A78861796 29/11/2017 30/11/2017

CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A.SUMINISTRO MAT. NO HOMOLOGADO PINTURA Y DROG. Contrato de suministros 9.998,75 €108201706425 A28996403 21/11/2017 21/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQ. CONSUMIBLES INFORMATICA CDM VIC. B Y LA MASO Contrato de suministros 2.850,82 €108201706529 B28475002 29/11/2017 30/11/2017

ANEK S3, S.L.DESFIBRILADORES CSS BADAL, V.GANAP, JM DIST, OAC V Contrato de suministros 6.751,80 €108201706571 B85649903 28/12/2017 28/12/2017

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL

ORG. Y DES. JORNADA ANIMACIÓN INFANTIL Contrato de servicios 16.335,00 €108201706770 B79944864 28/12/2017 28/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1208 Descripción:

Fecha contabilización

ESFERA BUS S.L.U.DICIE. DESARR. OCHO SESIONES TEATRO BUS Contrato de servicios 5.280,00 €108201706771 B80421910 29/12/2017 29/12/2017

SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L.ORG. Y DES. ENCUENTROS MUSICALES C.CULTURALES Contrato de servicios 16.250,30 €108201706772 B80180896 29/12/2017 29/12/2017

GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES SLORG. Y DESARROLLO ESCUELAS CREACIÓN ART. NAVIDAD Contrato de servicios 2.867,59 €108201706780 B81712069 05/12/2017 05/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LJORNADA EDUCACION MUSICAL "ROCK INFANTIL" Contrato de servicios 8.349,00 €108201706783 B81590606 29/12/2017 29/12/2017

LINCE COMUNICACION SLDICIEM. ORG. Y DES. JORNADAS CINE EDUCATIVO Contrato de servicios 7.260,00 €108201706786 B85062776 29/12/2017 29/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORGANIZACIÓN CERTAMEN BELENES C. EDUCATIVOS Contrato de servicios 5.747,50 €108201706822 B81590606 27/12/2017 27/12/2017

ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA, S.L.ADQUIS. ESCALERA TUBULAR METALICA CDM VICENTE BOSQ Contrato de suministros 920,30 €108201706832 B82557125 29/12/2017 29/12/2017

MOYPE SPORT, S.A.ADQUIS. SILLA JUEZ VOLEIBOL Contrato de suministros 467,35 €108201706833 A78111549 19/12/2017 19/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.ADQUISICIÓN MAQUINARIA LIMPIEZA CDM V.BOSQUE Contrato de suministros 790,02 €108201706849 A28021350 20/12/2017 20/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.ADQ.ENSERES CDM V.BOSQUE (POSTES Y ESCALERAS) Contrato de suministros 747,73 €108201706873 A28021350 20/12/2017 20/12/2017

DS LINEA VERDE SLADQ. MESAS Y BANCOS DE RESINA CDM V.BOSQUE Contrato de suministros 1.310,07 €108201706877 B80377971 21/12/2017 26/12/2017

YOUR WEB MARKETER SLGRUA DISCAPACITADOS PISCINA CDM V. DEL BOSQUE Contrato de suministros 3.150,00 €108201706881 B01478247 19/12/2017 19/12/2017

ADELITA TRUEQUEACTIVIDADES SOBRE CONSUMO RESPONSABLE. DICIEMBRE Contrato de servicios 19.904,50 €108201706900 G86042967 29/12/2017 29/12/2017

HIPERCLIM SAADQUISICIÓN 2 FREGADORAS CDM. V. BOSQUE Y LA MASO Contrato de suministros 15.802,60 €108201706904 A78317369 27/12/2017 27/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1208 Descripción:

Fecha contabilización

SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA

IBI 2017 LOCAL BAJO B PZA. EL PARDO, 2 Contrato privado 480,05 €108201706911 A28464725 28/12/2017 28/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CDM VICENTE B. Contrato de suministros 2.817,12 €108201706932 B28475002 21/12/2017 26/12/2017

ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE COMUNIDADES APRENDIZAJE EN MADRID

DIC. JORNADAS SOBRE COMUNIDADES APRENDIZ. Y ACT. E Contrato de servicios 900,00 €108201706955 G87882627 27/12/2017 27/12/2017

YEIYEBA S LORG. Y DES. JORNADA HOMENAJE MIGUEL HERNANDEZ 17 D Contrato de servicios 18.755,00 €108201707088 B81650137 21/12/2017 26/12/2017

MOBILIAR S.L.ADQUIS. MOBILIARIO ESPACIO DE IGUALDAD Contrato de suministros 13.075,47 €108201707136 B78118106 29/12/2017 29/12/2017

FRANVIDA COMPANY SLCONSTRUCCIÓN PISTA DE PUMPTRACK Contrato de obras 48.498,01 €108201707154 B97144091 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1209 Descripción:

Fecha contabilización

EDUARDO MENDEZ CABAMATERIAL DE FERRETERÍA PARA CDM TENIS C.CAMPO Y F. Contrato de suministros 995,01 €109201701229 02261768V 26/12/2017 29/12/2017

BURODECOR S.A.SILLONES PARA CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO Contrato de suministros 2.280,85 €109201702485 A28245231 26/09/2017 02/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES PARA IMPRESORA J.M.D.MONCLOA Contrato de suministros 2.761,95 €109201703541 B28475002 01/12/2017 01/12/2017

KAMARI SERVIS S.L.TAPIZADO FIG. Y COLCH.PSICOM. CDM J.MARÍA CAGIGAL Contrato de servicios 995,83 €109201703785 B81278475 20/10/2017 20/10/2017

CESAR MANTECON SILVASUMINIST PR.FARMA CDM. F. RODRÍG. F.MARTÍN Y C.CAM Contrato de suministros 250,66 €109201704136 00674408W 26/09/2017 02/10/2017

DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, S.L.ORGANIZACIÓN CONCIERTO DE JAZZ DÍA DE LA MÚSICA Contrato privado 21.700,01 €109201704356 B83799601 20/10/2017 20/10/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEY PLAYA MADRID

ARBITRAJE VOLEY FIESTAS S. ANTONIO FLOR. Contrato de servicios 350,00 €109201704610 G83630426 03/10/2017 04/10/2017

ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.TALLER ENTR. PRELABORAL PERC. RMI Y ADULTOS RIESGO Contrato de servicios 19.527,09 €109201704891 B81748808 02/10/2017 03/10/2017

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.SUMINISTRO TÓNER IMPRESORAS BROTHER JMD M-A Contrato de suministros 3.214,73 €109201704927 B81644387 03/10/2017 04/10/2017

ELDON ASISTENCIA, S.L.C.MENOR ACTUACIÓN COMUNIT. BARRIO VALDEZARZA M-A Contrato de servicios 17.754,00 €109201705041 B83339531 02/10/2017 03/10/2017

DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L

ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO DE GÉNERO Contrato de servicios 18.556,69 €109201705166 B80185838 02/10/2017 03/10/2017

VIOLETA DEL RIO DEL CASTILLOMIEMBRO DEL JURADO II CONCURSO MÚSICA JÓVEN SOLIST Contrato privado 181,50 €109201705202 47286444P 20/10/2017 20/10/2017

MONTEABARIA S LREDACCIÓN DEL PROYECTO PARA OBRAS REHABILITACIÓN Contrato de servicios 17.315,10 €109201705254 B85214609 31/10/2017 31/10/2017

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Page 102: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE … · 2018-02-27 · CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS CUARTO TRIMESTRE 2017 * PLENO Objeto del Contrato Tipo de contrato Adjudicatario

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1209 Descripción:

Fecha contabilización

RAFAEL GURIDI GARCIAORD. ESPACIOS LIBRES-ANTEPR.CARPAS-CERRAMIENTOS QU Contrato de servicios 11.776,00 €109201705343 05220619X 23/10/2017 24/10/2017

MUDANZAS LA MADRILEÑA S LSERV.MUDANZA MOBILIARIO,ENSERES Y DOCUMENTACIÓN Contrato de servicios 3.775,20 €109201705345 B78590783 19/10/2017 20/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES Y MATERIAL INFORMÁTICO IMPR.DISTRITO Contrato de suministros 5.128,46 €109201705372 B28475002 21/12/2017 21/12/2017

HARTFORD S LTALLERES Y ACTIVIDADES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Contrato de servicios 19.507,67 €109201705383 B59416479 19/10/2017 20/10/2017

JOSE MARIA AMAYA GARCIAAFINACIONES, MANT.PIANOS ÚLTIMO TRIME. 2017 Y 2018 Contrato de servicios 699,99 €109201705432 51888340H 19/10/2017 20/10/2017

SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD

DESMON,TRASLADO Y ANCLAJE 3 C. FUERTES C.CAMPO Contrato de servicios 895,40 €109201705597 B87472163 30/10/2017 30/10/2017

SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD

REPARACIÓN PUERTA CAJA FUERTE CDM F. MARTÍN Contrato de servicios 157,30 €109201705599 B87472163 30/10/2017 30/10/2017

HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L

REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORA EN CDM F.MARTÍN Contrato de servicios 299,04 €109201705617 B85796985 16/11/2017 20/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO CARTUCHOS TONER CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 591,69 €109201705757 A78557808 13/11/2017 14/11/2017

FERRETERIA IBERMADRID S ACOPIAS LLAVES TAQUILLAS MONEDERO CDM LAGO C.CAMPO Contrato de suministros 629,20 €109201705950 A80887201 28/11/2017 28/11/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.ORGANIZACIÓN Y APOYO CERTÁMENES NAVIDEÑOS 2017 Contrato de servicios 9.014,50 €109201705995 B80345721 12/12/2017 12/12/2017

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.

MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 1.012,77 €109201706004 B86445764 30/11/2017 01/12/2017

JOSE PABLO GUERRERO CABANILLASPABLO GUERRERO CABANILLAS MIEMBRO JURADO Contrato privado 181,50 €109201706053 08728078S 27/12/2017 27/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1209 Descripción:

Fecha contabilización

FERRETERIA IBERMADRID S ACOPIAS LLAVES PARA TAQUILLA CDM DISTRITO Contrato de suministros 162,08 €109201706093 A80887201 15/12/2017 18/12/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUELO TÉRMICO PARA SALA MUSCULACIÓN CDM F.MARTÍN Contrato de suministros 967,03 €109201706118 A78111549 28/11/2017 28/11/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SEDE J. M. MONCLOA Contrato de suministros 17.867,10 €109201706135 B84851278 30/11/2017 01/12/2017

MILABORATORIO WEB S LMATERIAL SANITARIO DE TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 1.687,21 €109201706406 B82820507 26/12/2017 26/12/2017

LOOMIS SPAIN S.A.RETIRADA Y TRASLADO CAJA FUERTE DEL CD,J.M.CAGIGAL Contrato de servicios 871,20 €109201706580 A79493219 26/12/2017 29/12/2017

TOMAS PAREDES ROMEROTOMÁS PAREDES ROMERO MIEMBRO DE JURADO ARTEMISIA Contrato privado 181,50 €109201706601 01361835M 27/12/2017 27/12/2017

JOSE SANCHEZ-CARRALERO LOPEZJOSÉ SÁNCHEZ-CARRALERO LÓPEZ MIEMBRO JURADO ARTEMI Contrato privado 181,50 €109201706611 00218484F 27/12/2017 27/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1210 Descripción:

Fecha contabilización

ASOCIACION PUNTO Y COMA COMUNICACION Y PRENSA

SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO QUINCENAL DIAGONAL Contrato privado 1.250,00 €110201700177 G84090992 15/12/2017 18/12/2017

HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA

APOYO EXTRAESCOLAR ADOLES. DESVENTAJA SOCIAL Contrato de servicios 17.090,55 €110201700935 R2800111C 07/11/2017 07/11/2017

ASOCIACION NAZARETTALLERES ENTREN.PRELABORAL ADULTOS EN RIESGO EXCLU Contrato de servicios 17.833,00 €110201701285 G79476297 15/11/2017 23/11/2017

ASOCIACION EDÚNICAPROYECTO CRECIENDO JUNTOS EN FAMILIA Contrato de servicios 17.728,10 €110201701426 G86650694 19/10/2017 20/10/2017

ASOCIACIÓN SUYAETALLER REF.FAC. PERS PROTEC JOVEN AGRESIONES Contrato de servicios 17.556,10 €110201701457 G86372372 07/11/2017 10/11/2017

ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUATALLER ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS MAYORES Contrato de servicios 17.606,40 €110201701603 G79978482 04/10/2017 04/10/2017

ECOLOGIA PER FESTES S.L.ALQUILER LAVAVASOS FIESTAS DE ALUCHE 2017 Contrato de suministros 2.283,88 €110201702945 B64242134 22/11/2017 23/11/2017

HERREROCONS MATERIALES S LSUMINISTRO MATERIAL DE OBRA PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 715,98 €110201702949 B85749323 05/10/2017 06/10/2017

CDE SPORT LATINATROFEOS CONMEMORATIVOS COMPETIIONES DISTRITO Contrato de suministros 4.939,50 €110201703079 G83449215 22/12/2017 26/12/2017

AF STEELCASE, S.A.SUMINISTRO MOBILIARIO PARA PLENO DEL DISTRITO LATI Contrato de suministros 11.210,35 €110201703331 A78939576 14/11/2017 14/11/2017

JOSE VICENTE RUIZ GALVEZSUMINISTROS CARTELES PISCINA CDM ALUCHE Contrato de suministros 726,00 €110201703341 00387425J 09/10/2017 11/10/2017

CESAR MANTECON SILVASUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE Contrato de suministros 902,41 €110201703381 00674408W 20/12/2017 20/12/2017

MOYPE SPORT, S.A.CONTRATO SERVICIOS REPARACIÓN TAPIZ GIM CDM ALUCHE Contrato de servicios 1.016,40 €110201703457 A78111549 15/11/2017 15/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1210 Descripción:

Fecha contabilización

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L UPROY. MUJER, GENERO Y REC.TECNOLOGICOS EN C.M.MAYO Contrato de servicios 17.291,34 €110201703648 B80372253 29/12/2017 29/12/2017

JOSE LUIS CORRAL MORENOSUM. Y RECOGIDA DE CONTENEDORES EN CDM ALUCHE Contrato de suministros 660,00 €110201703725 04161966R 20/12/2017 20/12/2017

7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S LORG Y DESARROLLO LECTURA, ESCR. P. BARRIO Contrato de servicios 21.289,95 €110201703882 B83117291 29/12/2017 29/12/2017

7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S LORG Y DESARROLLO FOMENTO DEPORTE P.BARRIO Contrato de servicios 21.410,95 €110201703884 B83117291 29/12/2017 29/12/2017

PIMACLOR S.LSUMINISTRO HIPOCLORITO CDM ALUCHE Contrato de suministros 877,07 €110201704029 B78169679 26/10/2017 26/10/2017

ASOCIACION AREA DE FORMACIONSERVICIO APERTURA I.D. PARQUE ALUCHE SETP A DCBRE Contrato de servicios 10.406,00 €110201704365 G80672405 16/10/2017 17/10/2017

BURODECOR S.A.SUMINISTRO DE MESA CONTROL ACCESO A JMD LATINA Contrato de suministros 1.129,81 €110201704630 A28245231 14/11/2017 15/11/2017

HARTFORD S LORG. Y REALIZ. CERTÁMENES ESCOLARES DISTRITO LATIN Contrato de servicios 7.612,83 €110201704730 B59416479 07/11/2017 10/11/2017

NILFISK ADVANCE SAREPARACION FREGADORA CA 430 CDM GALLUR Contrato de servicios 1.108,00 €110201704736 A08362030 15/11/2017 15/11/2017

NILFISK ADVANCE SAREPARACION FREGADORA BR 752 CDM GALLUR Contrato de servicios 2.874,23 €110201704737 A08362030 15/11/2017 15/11/2017

HERMEX IBERICA S LSUM. MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 5.237,85 €110201704742 B66629494 28/12/2017 28/12/2017

PINTURAS HEMPEL, S.A.SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 4.674,33 €110201704750 A08183881 24/11/2017 27/11/2017

NAIPES HERACLIO FOURNIER S ASUMINISTRO JUEGOS MESA CENTRO MAYORES DISTRITO LAT Contrato de suministros 5.037,59 €110201704906 A01136142 04/10/2017 06/10/2017

RAMON BUENDIA LORENTEREPARACION DE TRANSCEPTORES DEL CDM GALLUR Contrato de servicios 798,60 €110201704960 02193233E 09/10/2017 11/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1210 Descripción:

Fecha contabilización

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARANDILLA CM CDAD. MÉJICO Contrato de suministros 2.022,42 €110201705108 B84851278 30/11/2017 30/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.JAULAS METÁLICAS IDB CASTROSERNA Y LOS CÁRMENES Contrato de suministros 781,03 €110201705153 A78111549 15/11/2017 15/11/2017

FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.WC QUIMICOS JORNADAS LUDICAS SOLIDARIAS Contrato de suministros 878,46 €110201705174 B23440761 14/11/2017 15/11/2017

LAYFER, S.A.SUMINISTRO DE MOQUETAS Contrato de suministros 3.476,57 €110201705229 A28738813 09/10/2017 11/10/2017

JORGE EDUARDO BAUER SANZSUMINISTRO TROFEO CONMEMOR 1ªSJOR A.URBANO "MUELLE Contrato de suministros 411,40 €110201705230 50750011M 14/11/2017 15/11/2017

ASOCIACION VIVE Y DEJA VIVIRACTUACIONES PROMOVER INCLUSIÓN MENORES EN RIESGO Contrato de servicios 17.600,00 €110201705375 G79335089 29/12/2017 29/12/2017

ASOCIACION EDÚNICAPROY. INTEG. "HABLEMOS DEL BUEN TRATO" Contrato de servicios 17.728,10 €110201705401 G86650694 29/12/2017 29/12/2017

AGRUPACION DEPORTIVA MARATHONORGANIZACION Y EJECUCION CROSS ESCOLAR 2017 DISTRI Contrato de servicios 12.610,00 €110201705603 G78026150 22/12/2017 26/12/2017

ALUCHE GRAFFITI S LSUM. PINTURA PARA BOCETO GANADOR CERTAMEN ARTE URB Contrato de suministros 96,45 €110201705892 B86974433 28/12/2017 28/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO DE TONER PARA C.S.SOCIALES DEL DISTRITO Contrato de suministros 1.400,27 €110201705896 A78557808 15/12/2017 18/12/2017

CESAR MANTECON SILVASUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM GALLUR Contrato de suministros 3.388,39 €110201706052 00674408W 22/12/2017 26/12/2017

ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSUMINISTRO BANCOS Y PERCHEROS IDB LOS CÁRMENES Contrato de suministros 2.351,64 €110201706647 B50301217 28/12/2017 28/12/2017

EURODEL HARPAS SLSUM. RECAMBIOS PARA FREGADORA CDM ALUCHE Contrato de suministros 956,64 €110201706649 B79033700 20/12/2017 20/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1210 Descripción:

Fecha contabilización

CDE SPORT LATINAARBITRAJES DEL TORNEO DE NAVIDAD 2017 Contrato de servicios 996,00 €110201706706 G83449215 29/12/2017 29/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMICOMBUSTI FOTO EPSON AL-M300-BROTHER HL6180W Contrato de suministros 7.097,46 €110201706723 B28475002 22/12/2017 26/12/2017

MOYPE SPORT, S.A.INMOVILIZADOR DE CUELLO PARA CAMILLA CDM ALUCHE Contrato de suministros 72,48 €110201706732 A78111549 14/12/2017 14/12/2017

IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUMINISTRO ELECTRODOS DESFIBRILADOR CDM ALUCHE Contrato de suministros 250,77 €110201706776 B81084246 28/12/2017 28/12/2017

MASPUBLICO S COOP25 SUSCRIPCIONES ANUALES PERIODICO LA MAREA Contrato privado 1.250,00 €110201706782 F86598521 28/12/2017 28/12/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO PANELES CORCHO PARA CARTELES INFORMATIV Contrato de suministros 570,32 €110201706820 A78159738 22/12/2017 26/12/2017

ALPADI S ASUMINISTRO DE FASTENER PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 70,91 €110201706873 A28706091 15/12/2017 18/12/2017

CESAR MANTECON SILVASUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE Contrato de suministros 428,08 €110201707086 00674408W 22/12/2017 22/12/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZSUM.MAQUINARIA PARA TELON CC JOSE LUIS SAMPEDRO Contrato de suministros 7.889,20 €110201707153 50158538T 28/12/2017 29/12/2017

ARTESANOS DEL CRISTAL S LSUM. TROFEOS Y PLACAS CERTAMENES ESCOLARES Contrato de suministros 718,26 €110201707286 B79449674 22/12/2017 26/12/2017

OFIPRIX S LSUMINISTRO DE MOSTRADOR PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 3.678,64 €110201707289 B61329645 22/12/2017 26/12/2017

OFIPRIX S LSUMINISTRO DE SILLAS PARA CDM GALLUR Contrato de suministros 4.334,21 €110201707315 B61329645 27/12/2017 27/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO DE FUSORES PARA DISTRITO DE LATINA Contrato de suministros 998,25 €110201707541 B28475002 26/12/2017 27/12/2017

Página 107 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1210 Descripción:

Fecha contabilización

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO DE TONER Y BOTES RESIDUALES PARA DISTRI Contrato de suministros 1.938,27 €110201707542 A78557808 26/12/2017 27/12/2017

IKEBANA ANIMACION Y OCIO SLACTIVIDADES CULTU. CDM GALLUR DEL 26-29 DICIEMBRE Contrato de servicios 16.467,00 €11020176711 B80532963 29/12/2017 29/12/2017

Página 108 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CARABANCHEL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1211 Descripción:

Fecha contabilización

COPYPOC S LEQUIPO DE CONTROL DE TURNO Y PLASTIFICADORA Contrato de suministros 990,08 €111/2017/01608 B80736648 03/11/2017 16/11/2017

GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S ACÁMARAS FOTOGRÁFICAS Contrato de suministros 1.464,29 €111/2017/04041 A80500200 20/10/2017 26/10/2017

ALPADI S AEQUIPOS AUDIOVISUALES PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 6.048,80 €111/2017/04600 A28706091 23/10/2017 23/10/2017

CLUB NATACION MAKO CARABANCHELPROGRAMA INTEGRAL DE NATACIÓN ESCOLAR 2017-2018 Contrato de servicios 3.791,55 €111/2017/04770 G87630927 18/10/2017 26/10/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

PIEZAS APARATOS SALA MUSCULACIÓN CDM LA MINA Contrato de suministros 1.694,01 €111/2017/04888 B83658518 29/12/2017 29/12/2017

JOSE MARIA GUIO RAMIREZNAIPES PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Contrato de suministros 2.499,64 €111/2017/05283 07504065Q 02/11/2017 06/11/2017

ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.PROGRAMA PRIMEROS DEL COLE Contrato de servicios 17.589,76 €111/2017/06111 B81748808 29/09/2017 02/10/2017

ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.PROGRAMA DE VIGILANCIA Contrato de servicios 13.776,20 €111/2017/06115 B81748808 29/09/2017 02/10/2017

GE ESCUELAS URBANAS SLPROGRAMA DE OTRAS INTELIGENCIAS Contrato de servicios 17.408,34 €111/2017/06116 B81468811 29/09/2017 02/10/2017

GE ESCUELAS URBANAS SLPROGRAMA DE COMUNICACIÓN Contrato de servicios 15.646,24 €111/2017/06117 B81468811 29/09/2017 02/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

CONSUMIBLES PARA NUEVAS IMPRESORAS Contrato de suministros 8.589,00 €111/2017/06175 A78557808 22/11/2017 18/12/2017

ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SACARABANCHEL, DISTRITO A DESCUBRIR Contrato de servicios 19.294,00 €111/2017/06238 A78602604 18/10/2017 23/10/2017

SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S L

TAQUILLAS Y BANCOS PARA EL C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 21.583,43 €111/2017/06270 B99305484 12/12/2017 19/12/2017

Página 109 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CARABANCHEL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1211 Descripción:

Fecha contabilización

EURODEL HARPAS SLSECAMANOS PARA EL C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 4.862,07 €111/2017/06392 B79033700 24/11/2017 30/11/2017

MILABORATORIO WEB S LMATERIAL TECNICO SANITARIO MUESTRAS ALIMENTOS Contrato de suministros 399,30 €111/2017/06616 B82820507 18/10/2017 19/10/2017

MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE S L

XIII CROSS ESCOLAR DE CARABANCHEL Contrato de servicios 17.425,21 €111/2017/06639 B87061503 07/11/2017 14/11/2017

JESUS SILVERIO CAVIA CAMAREROPROGRAMA EDUCATIVO DE CONCIERTOS PEDAGÓGICOS Contrato de servicios 15.000,00 €111/2017/06672 13133437T 16/11/2017 22/11/2017

ASI-KEM S.L.COMPARTIMOS CARABANCHEL Contrato de servicios 18.150,00 €111/2017/06801 B80090095 07/11/2017 14/11/2017

CONTSE S ABOTELLAS DE OXÍGENO PARA EL C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 34,14 €111/2017/06849 A28400273 31/10/2017 06/11/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LEQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA CENTROS CULTURALES Contrato de suministros 15.087,02 €111/2017/06953 B81590606 05/12/2017 07/12/2017

YEIYEBA S LSEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2017 Contrato de servicios 18.876,00 €111/2017/07064 B81650137 21/11/2017 22/11/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

REPARACIONES SALA MUSCULACIÓN CDM LA MINA Contrato de servicios 2.705,28 €111/2017/07162 B83658518 04/12/2017 07/12/2017

CEIKA IMAGEN PERSONAL SLENSERES PELUQUERÍAS CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 10.148,27 €111/2017/07167 B24513517 15/12/2017 19/12/2017

QUIMICA DEL CENTRO S AREPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM LA MINA Contrato de servicios 2.649,90 €111/2017/07182 A19002039 24/11/2017 30/11/2017

JESUS BARRIENTOS SANTIAGOTAPIZADO SILLONES PELUQUERÍA CMM FRANCISCO DE GOYA Contrato de servicios 484,00 €111/2017/07234 02200559B 29/12/2017 29/12/2017

IDEOTUR S L LDIA DE LA DEMOCRACIA 2017 Contrato de servicios 14.870,90 €111/2017/07415 B83109827 24/11/2017 30/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CARABANCHEL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1211 Descripción:

Fecha contabilización

HANNA INSTRUMENTS S LMATERIAL TECNICO SANITARIO REACTIVO LÍQUIDO CLORO Contrato de suministros 135,52 €111/2017/07472 B20358768 04/12/2017 07/12/2017

CONTSE S ABOTELLAS OXÍGENO C.D.M. LA MINA, ENE-OCT Contrato de suministros 422,33 €111/2017/07733 A28400273 18/12/2017 19/12/2017

ASOCIACION BAMBOLEAEN DICIEMBRE, CIRCO EN CARBANCHEL Contrato de servicios 19.602,00 €111/2017/07752 G86118759 29/12/2017 29/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LACTIVIDAD: HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE EN NAVIDAD Contrato de servicios 11.954,80 €111/2017/07897 B81590606 29/12/2017 29/12/2017

GRUPO CRECE, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL, S.L.

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Contrato de servicios 3.300,00 €111/2017/5218 B86570470 18/10/2017 23/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE USERA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1212 Descripción:

Fecha contabilización

SOSA DIAS SASUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 282,70 €113201700289 A78654076 29/12/2017 29/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICION TAMBOR IMPRESORA OKI B2400 Contrato de suministros 64,13 €113201702631 B28475002 11/10/2017 11/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

ADQUISICION CONSUMIBLES IMPRESORAS EPSON AL-C300 Contrato de suministros 2.676,54 €113201702718 A78557808 07/11/2017 10/11/2017

JOSE LUIS SEIJO DIAZCONTRATO REPOSICION MAQUINA CAFE C.M.JOSE MANUEL B Contrato de suministros 2.508,33 €113201702849 50152296Z 24/10/2017 25/10/2017

PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD

CELEB. DIA INTER. ELIMINACION VIOLENCIA DE GENERO Contrato de servicios 18.238,00 €113201703123 F85919181 16/11/2017 20/11/2017

HARTFORD S LDINAM. Y COL. FIESTAS NAVIDAD Y REYES HOSPITAL Y Contrato de servicios 13.440,97 €113201703124 B59416479 21/11/2017 21/11/2017

ARKA PROYECTOS SLADQUISICION DE MOBILIARIO NUEVO POLIDEPORTIVOS Contrato de suministros 2.336,51 €113201703190 B81826422 27/11/2017 27/11/2017

EXPERT POOL IBERICA S LSUMINISTRO DE FILTROS PARA LIMPIADONDOS CDM Contrato de suministros 296,84 €113201703284 B97394381 28/11/2017 29/11/2017

ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCERSUMINISTRO PUFF Y PULSERAS ROSAS SENSIB. DÍA CANC. Contrato de suministros 600,00 €113201703311 G28197564 27/11/2017 27/11/2017

SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR SLSUMINISTRO DE DOS SOPLADORAS CDM ORCASITAS Contrato de suministros 958,39 €113201703316 B83169086 13/12/2017 14/12/2017

CENTENO DISTRIBUCIONES S ACONTRATO ADQUISICION LAVAVAJILLAS CENTRO MAYORES Contrato de suministros 2.537,98 €113201703329 A78545464 11/12/2017 11/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

COMPRA CONSUMIBLES INFORMATICOS EPSON WORKF. Contrato de suministros 2.516,68 €113201703356 B28475002 17/11/2017 20/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQUISICIÓN DE POSAVASOS Contrato de suministros 94,74 €113201703359 A28190676 27/12/2017 28/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE USERA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1212 Descripción:

Fecha contabilización

ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.

CAMPAMENTO URBANO INV. ADOLESCENTES B. ALMENDRALE Contrato de servicios 3.718,65 €113201703481 F83416479 11/12/2017 11/12/2017

GILCA, S.L.CONTRATO SEÑALIZACION CENTRO S.SOCIALES SAN FILIBE Contrato de suministros 1.513,71 €113201703589 B28635738 30/11/2017 01/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICION TONER NEGRO EPSON WORFORCE AL-C300 Contrato de suministros 126,26 €113201703596 B28475002 20/12/2017 20/12/2017

OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S L

OBRAS SUPRESION PASO VEH. CARRASCALES, 23 Contrato de obras 1.043,03 €113201703624 B85047835 13/12/2017 14/12/2017

COPYPOC S LADQUISICIÓN LAMINAS PARA PLASTIFICAR DIN A-5 Contrato de suministros 181,50 €113201703626 B80736648 18/12/2017 19/12/2017

OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S L

OBRAS CONSTRUCCION PASO VEH. CRISTO DE LA VICTORIA Contrato de obras 4.973,44 €113201703630 B85047835 13/12/2017 14/12/2017

OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S L

OBRAS SUPRESION PASO VEHICULOS CAMINO PERALES, 108 Contrato de obras 2.478,27 €113201703631 B85047835 13/12/2017 14/12/2017

COPYPOC S LADQUISICIÓN DE CINTA IMPRESORA LEXMARK 2500 Contrato de suministros 14,40 €113201703760 B80736648 18/12/2017 19/12/2017

MIZU SHOBAI S LREPOSICION DE DOS ALTAVOCES C.C. ORCASUR Contrato de suministros 980,10 €113201703976 B83607150 26/12/2017 27/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1213 Descripción:

Fecha contabilización

INCOMAZ INFORMATICA S LSUMINISTRO EQUIPOS AUDIOVISUALES CDM Contrato de suministros 6.811,19 €114201702555 B82680158 13/11/2017 15/11/2017

FERRETERIA ORTIZ S.A.MATERIAL FERRETERIA POLIDEPORTIVO PALOMERAS Contrato de suministros 942,48 €114201703028 A28988673 11/10/2017 17/10/2017

COPYPOC S LMEDIOS IGUALDAD Contrato de suministros 1.196,69 €114201704182 B80736648 31/10/2017 08/11/2017

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S AAMP. SUSCRIPCION DIARIO "LA RAZON". SEP.-DIC. 2017 Contrato privado 779,24 €114201704524 A82031329 24/10/2017 26/10/2017

MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZPRODUCTOS FARMACEUTICOS P. PALOMERAS Contrato de suministros 993,03 €114201704684 51376473Q 28/09/2017 02/10/2017

MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZPRODUCTOS FARMACEUTICOS POLIDEPORTIVOS Contrato de suministros 994,75 €114201704685 51376473Q 28/09/2017 02/10/2017

EDICIONES EL PAIS SLAMPLIACION UN EJEMPLAR DIARIO EL PAIS SEPT-DIC.17 Contrato privado 863,94 €114201704922 B85635910 19/10/2017 20/10/2017

COPYPOC S LSUMINISTRO PARA EL CERTAMEN LITERARIO Contrato de suministros 8.599,43 €114201705001 B80736648 14/11/2017 15/11/2017

MAYPRO-PRODILES-QUIMICOS S ASUMINISTRO MAQUINAS LIMPIEZA Contrato de suministros 9.320,07 €114201705313 A78052115 13/11/2017 15/11/2017

AZULEJOS Y MATERIALES J&LSUMINISTRO CAL POLIDEPORTIVO ENTREVIAS Contrato de suministros 664,29 €114201705497 B87343471 15/12/2017 18/12/2017

MATEUS PORTO SCHETTINOESTUDIO ACCESIBILIDAD, PEATONAL.. BARRIO SAN DIEGO Contrato de servicios 16.698,00 €114201705590 X3949456B 20/10/2017 26/10/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P,

ANALISIS CONEXIONES M30-BARRIO NUMANCIA Contrato de servicios 16.950,00 €114201705591 B85811362 20/10/2017 26/10/2017

ANGELA LEON CARRALAFUENTESUMINISTRO LIBROS PRIMER CERTAMEN LITERARIO Contrato de suministros 593,95 €114201705830 51870276D 03/11/2017 06/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1213 Descripción:

Fecha contabilización

ROTULOS Y ADHESIVOS SASEÑALIZACION CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Contrato de suministros 3.280,31 €114201705981 A79091724 21/11/2017 27/11/2017

FERRETERIA ORTIZ S.A.SUMINISTRO TRACTOR CORTACESPED PALOMERAS Contrato de suministros 3.386,79 €114201706057 A28988673 21/11/2017 22/11/2017

AA.VV. PUENTE DE VALLECASACTUAC. CULTURALES Y SOCIALES VIOLENCIA MACHISTA Contrato de servicios 20.545,80 €114201706062 G80404767 03/11/2017 08/11/2017

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO MATERIAL SANITARIO Contrato de suministros 460,89 €114201706445 B82820507 16/11/2017 17/11/2017

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)

REPARACION ERGONOMETRO CDM PALOMERAS Contrato de servicios 934,76 €114201706446 A28061737 15/11/2017 15/11/2017

RECIO S.L.SUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCION Contrato de suministros 2.753,92 €114201706467 B13007414 15/11/2017 15/11/2017

FUNDACION SECRETARIADO GITANODIAGNOSTICO ABANDONO ESCOLAR POBLACION GITANA Contrato de servicios 8.220,00 €114201706475 G83117374 21/11/2017 22/11/2017

JOSE LUIS SANCHEZ BAZTROFEOS SAN SILVESTRE Contrato de suministros 145,00 €114201706496 51881549N 14/11/2017 15/11/2017

JUAN FRANCISCO FRANCO PEREZ DE SILESELABORAC.INSPC.TEC. EDIFICIOS MUNICIPALES Contrato de servicios 14.900,00 €114201706515 07502975F 20/11/2017 21/11/2017

FERRETERIA SAN DIEGO S.L.ESCALERA POLIDEPORTIVO ENTREVIAS Contrato de suministros 289,98 €114201706517 B85868065 21/11/2017 22/11/2017

FORTEM INTEGRAL, S.L.ELAB.PLANES AUTOPROT. O REVISION EDIFICIOS MUNICI Contrato de servicios 15.123,54 €114201706520 B84234178 20/11/2017 22/11/2017

ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ENCUADERNACION DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACTAS Contrato de suministros 514,86 €114201706583 G28303790 28/11/2017 01/12/2017

ANA MARIA GARCIA ALIRANGUESMATERIAL FERRETERIA. CDM ENTREVIAS. Contrato de suministros 995,00 €114201706653 01045812W 21/11/2017 22/11/2017

Página 115 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1213 Descripción:

Fecha contabilización

VALLADARES INGENIERIA S.L.ASIST.TECNICA DESHUMTADORA POLIDEPORTIVOS Contrato de servicios 13.552,00 €114201707338 B82425364 22/12/2017 27/12/2017

Página 116 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

ASOCIACION PUNTO Y COMA COMUNICACION Y PRENSA

SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO DIAGONAL PARA EL AÑO 2017 Contrato privado 299,52 €115/2016/02541 G84090992 26/12/2017 26/12/2017

ENRED CONSULTORIA S.L.COEDUCACIÓN Contrato de servicios 16.000,00 €115/2017/00947 B81143075 28/12/2017 28/12/2017

UZIPEN SLUSERV. MEDIACIÓN PISCINAS MUNICIPALES DEL DISTRITO Contrato de servicios 15.020,56 €115/2017/01099 B86131406 15/11/2017 15/11/2017

ABAY ANALISTAS ECONOMICOS SLPROYECTO DIAGNÓSTICO COMUNITARIO DTO.MORATALAZ Contrato de servicios 14.097,00 €115/2017/01930 B84166362 04/10/2017 05/10/2017

AUTO ESCUELA LARA SLCURSO CARNÉ DE CONDUCIR Y CARRETILLERO (PIBA) Contrato de servicios 16.344,90 €115/2017/01955 B28876829 06/10/2017 06/10/2017

FEBEGA SPORTS, S.L.SUMINISTRO TAPIZ GIMNASIA RÍTMICA CDM LA ELIPA Contrato de suministros 3.388,00 €115/2017/02043 B86777190 19/10/2017 19/10/2017

DOCUMFY S COOP MADFOMENTO TRANSPORTE PÚBLICO CEIP,ADEMO Y C.MAYORES Contrato de servicios 5.430,96 €115/2017/02070 F87242665 19/10/2017 19/10/2017

ALPADI S AADQ.TONER,FOTOCONDUCTOR Y FUSOR EPSON JUNTA MPAL. Contrato de suministros 6.619,61 €115/2017/02089 A28706091 30/11/2017 04/12/2017

TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA Y DEPORTES DE MONTAÑA SL.

TRASLADO DE MATERIAL 17 SEPTIEMBRE Contrato de servicios 786,50 €115/2017/02105 B13302377 09/10/2017 10/10/2017

ABAY ANALISTAS ECONOMICOS SLACTIV.EN CENTROS EDUC.CONCILIACIÓN VIDA LAB.Y FAM. Contrato de servicios 15.258,10 €115/2017/02123 B84166362 08/11/2017 10/11/2017

JAVIER PUERTA SANZSUM.MATERIAL DIVERSO ACTIVIDADES C.MAYORES DTO. Contrato de suministros 322,34 €115/2017/02172 50294273N 05/12/2017 05/12/2017

JARDINERIA POZUELO S.LREPARACIÓN Y REVISIÓN DUMPER MARCA AUSA CDM ELIPA Contrato de servicios 321,63 €115/2017/02193 B82222316 23/10/2017 23/10/2017

CLECE SAREP.CONTENEDORES HIG.Y BACT.INST.DEPORT.AGOSTO/17 Contrato de servicios 857,68 €115/2017/02221 A80364243 30/11/2017 04/12/2017

Página 117 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

CLECE SAREP.CONTENEDORES HIG.Y BACT.INST.DEPORT.24-31 JUL. Contrato de servicios 311,89 €115/2017/02222 A80364243 25/10/2017 26/10/2017

ASOCIACION CAMINARPROYECTO OFICINA DE EMPLEO EN EL RUEDO Contrato de servicios 7.520,00 €115/2017/02263 G78785573 30/10/2017 30/10/2017

ASOCIACION CAMINARPROYECTO MUJERES HACIENDO BARRIO EN EL RUEDO Contrato de servicios 9.284,68 €115/2017/02264 G78785573 30/10/2017 30/10/2017

ASOCIACION APOYOPROYECTO PROMOCIÓN FAMILIAR EN LA HERRADURA Contrato de servicios 9.613,57 €115/2017/02265 G78410545 28/12/2017 28/12/2017

ASOCIACION CAMINARPROYECTO REFUERZO ESCOLAR EN EL RUEDO Contrato de servicios 6.203,00 €115/2017/02266 G78785573 30/10/2017 30/10/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO EQUIPO DE AUDIO PORTÁTIL CDM LA ELIPA Contrato de suministros 1.199,11 €115/2017/02275 A78111549 20/10/2017 20/10/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.LUDOTECA APOYO JORNADAS PARTICIPATIVAS 2/12/17 Contrato de servicios 309,76 €115/2017/02326 B80345721 15/12/2017 18/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LPROGRAMACIÓN INFANTIL NAVIDEÑA 2017 Contrato de servicios 3.781,25 €115/2017/02327 B81590606 22/11/2017 22/11/2017

INGRID TORRECILLAS BALASCHSEMANA MUSICA CEIP MORATALAZ- 27 NOV A 1 DICIEMB17 Contrato de servicios 6.200,00 €115/2017/02335 33950216P 03/11/2017 03/11/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.SEMANA CIENCIA CEIP MORATALAZ - 4 A 14 DICIEMBRE17 Contrato de servicios 1.900,00 €115/2017/02336 B80345721 07/11/2017 08/11/2017

ACTIVITIES FOR CHILDREN S LSEMANA CIENCIA CEIP MORATALAZ - 4 A 14 DICIEMBRE17 Contrato de servicios 1.900,00 €115/2017/02336 B85894368 07/11/2017 08/11/2017

ASOCIACION CULTURAL AFOROSEMANA DEL TEATRO CEIP MORATALAZ -15 A 21 DICIEMB Contrato de servicios 2.300,00 €115/2017/02337 G81193179 07/11/2017 08/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO TONER IMPRESORAS CDM MORAT.Y ELIPA Contrato de suministros 619,40 €115/2017/02382 A78557808 05/12/2017 05/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

JARDINERIA POZUELO S.LREPARACIÓN MOTOSIERRA STHIL MS 210 CDM MORATALAZ Contrato de servicios 167,09 €115/2017/02401 B82222316 20/11/2017 20/11/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LTALLERES DE DISFRACES Contrato de servicios 968,00 €115/2017/02414 B81590606 29/12/2017 29/12/2017

SPIRIT TO ALLACT.MUSICAL CORO Y BANDA SPIRIT TO ALL- 16/12/17 Contrato privado 600,00 €115/2017/02464 G86851821 23/11/2017 23/11/2017

ORQUESTA DE PULSO Y PUA MAESTRO BERNARDO MARTINEZ

CONCIERTO NAVIDAD ORQUESTA PULSO Y PUA-16/12/17 Contrato privado 950,00 €115/2017/02469 G86208402 23/11/2017 23/11/2017

ASOCIACION CAMINARMUSICARTE EN EL RUEDO (15 NOV-22 DIC 2017) PIBA Contrato de servicios 16.485,00 €115/2017/02472 G78785573 15/11/2017 15/11/2017

ASOCIACION APOYOSEMANA CIUDADANÍA EN LA HERRADURA.27NOV-3DIC.PIBA Contrato de servicios 16.130,00 €115/2017/02473 G78410545 22/11/2017 22/11/2017

PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE PATIOS INCLUSIVOS Contrato de servicios 14.000,00 €115/2017/02482 F85919181 14/11/2017 14/11/2017

PROACTIVA FORMACION S LACT.CONCIL.VIDA LABORAL Y FAM.PERIODOS NO LECTIVOS Contrato de servicios 5.775,00 €115/2017/02491 B82352410 30/11/2017 01/12/2017

ASOCIACION CULTURAL LAREIRA POPTALLER DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Contrato de servicios 350,00 €115/2017/02506 G86261286 27/11/2017 27/11/2017

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEG.Y SALUD OBRAS INST.CUADRO ELÉCT.IDM AUDITORIO Contrato de servicios 120,00 €115/2017/02507 B81427882 16/11/2017 16/11/2017

N M TU COPIA SLSUMINISTRO 900 CONSTITUCIONES CEIP Y ADEMO Contrato de suministros 990,99 €115/2017/02521 B82543505 21/11/2017 21/11/2017

ANTONIO HERRAIZ SAADQUIS. DE BANDERAS CELEBRACIÓN DÍA CONSTITUCIÓN Contrato de suministros 762,30 €115/2017/02551 A78469434 05/12/2017 05/12/2017

JAVIER PUERTA SANZSUMINISTRO DE DOS PIZARRAS PARA CENTRO MAYORES DTO Contrato de suministros 258,96 €115/2017/02571 50294273N 28/12/2017 28/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.TEATRO EN FAMILIA Contrato de servicios 3.600,00 €115/2017/02598 B22410294 29/11/2017 29/11/2017

CULTURAL AMIGOS DE LA ZARZUELA DE M ADRID

ZARZUELA VOLUNTARIOS CENTROS DE MAYORES- 5/DIC/17 Contrato privado 400,00 €115/2017/02622 G78903663 30/11/2017 01/12/2017

LIBRERIA MUGA SLREGALOS CERTAMENES BELENES Y VILLANCICOS Contrato de suministros 2.778,99 €115/2017/02651 B86956240 29/11/2017 29/11/2017

YOLAPERDONO S LDOCUM.LAS SIN SOMBRERO.PUERTAS ABIERTAS FORO LOCAL Contrato de servicios 181,50 €115/2017/02652 B93266922 19/12/2017 19/12/2017

ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE

SEMANA DE LA INTEGRACIÓN DISTRITO MORATALAZ Contrato de servicios 11.653,00 €115/2017/02653 G78668373 05/12/2017 05/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO PLACAS CONCURSOS BELENES Y VILLANCICOS Contrato de suministros 237,40 €115/2017/02666 B78458510 29/11/2017 29/11/2017

COLECTIVIDADES BEDMAR S LEVENTO FIESTA NAVIDAD EN TRES C.MAYORES DISTRITO Contrato de servicios 5.280,00 €115/2017/02683 B80232572 12/12/2017 12/12/2017

IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.ACTIVIDADES OCIO EDUCATIVAS CEIP MORATALAZ Contrato de servicios 10.039,20 €115/2017/02684 B82321803 12/12/2017 12/12/2017

FRANCISCO JAVIER TONDA MENAESPECTÁCULO EDUCATIVO INTERGENERACIONAL 2017 Contrato de servicios 1.147,51 €115/2017/02691 22946512X 12/12/2017 12/12/2017

COLECTIVIDADES BEDMAR S LCATERING PLENARIO FOROS LOCALES - 2 DICIEMBRE 2017 Contrato de servicios 330,00 €115/2017/02730 B80232572 15/12/2017 18/12/2017

CLUB DE AJEDREZ MORATALAZESCUELA DEPORTIVA DE AJEDREZ. Contrato de servicios 3.950,00 €115/2017/02731 G78140548 29/12/2017 29/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUM.MATERIAL PARA ACTOS Y EVENTOS AL AIRE LIBRE Contrato de suministros 1.072,37 €115/2017/02738 B78458510 26/12/2017 26/12/2017

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO E INST.ESTORES EN CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 4.858,94 €115/2017/02739 B78118106 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 5.199,49 €115/2017/02741 B78118106 19/12/2017 19/12/2017

CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO. Contrato de servicios 3.792,00 €115/2017/02742 G80627417 29/12/2017 29/12/2017

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIAESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA RÍTMICA Contrato de servicios 2.380,00 €115/2017/02743 G78920188 29/12/2017 29/12/2017

ASOCIACION CAMINARESCUELA DEPORTIVA FUTBOL 7 EN POLIDEP. LA ELIPA Contrato de servicios 1.100,00 €115/2017/02744 G78785573 29/12/2017 29/12/2017

CLUB ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL AGUILAS DE MORATALAZ

ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA -1/10 A 22/12 Contrato de servicios 570,00 €115/2017/02745 G81270886 29/12/2017 29/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO DOS PANTALLAS C/TRIPODE PARA C. MAYORES Contrato de suministros 517,88 €115/2017/02746 B78458510 29/12/2017 29/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO EQUIPO SONIDO AMBIENTE PARA C.MAYORES Contrato de suministros 1.948,10 €115/2017/02784 B78458510 29/12/2017 29/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO TV Y SOPORTE PARA C.MAYORES ISAAC RABIN Contrato de suministros 963,70 €115/2017/02785 B78458510 29/12/2017 29/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO MAT.AUDIOVISUAL/COMUNICACIÓN C.MAYORES Contrato de suministros 2.697,09 €115/2017/02802 B78458510 29/12/2017 29/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUM.EQUIPO AUDIOVISUALES TRES CENTROS MAYORES DTO. Contrato de suministros 1.335,60 €115/2017/02804 B78458510 28/12/2017 28/12/2017

BIODIVERSIA S COOP MADCUENTACUENTOS MUSICAL - DÍA 12 DICIEMBRE 2017 Contrato de servicios 484,00 €115/2017/02845 F87678322 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1215 Descripción:

Fecha contabilización

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOB.ILUMIN MEJ ENERG. IDB PUENTE VENTAS ID-13.IFS Contrato de obras 34.922,50 €116201503439 A19001205 20/12/2017 21/12/2017

COMUNIDAD PROPIETARIOS MARIA TERESA SAENZ HEREDIA 44-50

DERRAMA C. PROPIET.ª TERESA SAENZ HEREDIA 44-50 Contrato privado 15.000,00 €116201700871 H78005766 17/10/2017 18/10/2017

COMUNIDAD PROPIETARIOS MARIA TERESA SAENZ HEREDIA 44-50

GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-3º TRIMESTR Contrato privado 232,95 €116201700871 H78005766 17/10/2017 18/10/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.PROGRAMA INTERV SOCIOEDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO Contrato de servicios 14.612,40 €116201702900 B80345721 30/10/2017 31/10/2017

CONTSE S ASUM. MANORREDUCTOR BOTELLA OXIGENO CDM CONCEPCION Contrato de suministros 175,47 €116201703716 A28400273 02/10/2017 05/10/2017

GENTEEL SOUND S LSUMINISTRO ALTAVOCES CENTROS MAYORES DTO. C.LINEAL Contrato de suministros 1.613,80 €116201703912 B83252262 25/10/2017 26/10/2017

QUIMICA DEL CENTRO S ASUM.CEPILLO REPUESTO ROBOT LIMPIAF.CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 117,39 €116201703986 A19002039 02/10/2017 05/10/2017

SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO S.L.

SUMIN. PERCHAS Y MUÑEQUERAS LLAVES CDM C.LINEAL Contrato de suministros 971,03 €116201703990 B84249473 02/10/2017 05/10/2017

TEOFILO GOMEZ MARTINTAPIZADO MESA BILLAR CMM PRINCIPE DE ASTURIAS Contrato de servicios 338,80 €116201703993 51348230V 10/10/2017 10/10/2017

QUIMICA DEL CENTRO S AREPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CONCEPCIÓN Contrato de servicios 1.340,24 €116201704033 A19002039 06/10/2017 06/10/2017

RECIO S.L.SUM. EQUIP.PROTECCIÓN TRABAJADORES CDM DE C.LINEAL Contrato de suministros 1.524,00 €116201704035 B13007414 06/11/2017 07/11/2017

ASOCIACION JUVENIL ATZDINAMIZA Y MEDIACIÓN BARRIO PINAR CHAMARTÍN FRT Contrato de servicios 17.000,00 €116201704037 G79659892 28/12/2017 28/12/2017

TRITOMA S LFABRICACIÓN ESCULTURA DEDICADA A PEDRO DUQUE Contrato de servicios 17.908,00 €116201704104 B78342615 09/10/2017 10/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1215 Descripción:

Fecha contabilización

PERCHAS GORDO CBSUM. 500 PERCHAS VESTUARIO CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 1.936,00 €116201704141 E78604683 17/10/2017 18/10/2017

VENDING 4 S.L.SUMINISTRO DE 200 BOTELLAS DE AGUA Contrato de suministros 77,00 €116201704201 B81390395 30/10/2017 31/10/2017

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO LA ELIPA Contrato de servicios 17.787,00 €116201704281 B82999129 19/10/2017 19/10/2017

GUFERTRANS S LTRASLADO DE MESA DE BILLAR Contrato de servicios 586,85 €116201704283 B80175235 29/12/2017 29/12/2017

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L

SERV.DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO SAN PASCUAL Contrato de servicios 17.787,00 €116201704284 B82999129 19/10/2017 19/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS DISTR. CIUDAD LINEAL Contrato de suministros 5.160,53 €116201704330 A78557808 16/11/2017 20/11/2017

PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA S L

SUM. DIVERSOS ART. PARA OBSEQUIO VECINOS/PARTICIPA Contrato de suministros 14.967,70 €116201704339 B82426354 25/10/2017 26/10/2017

MILABORATORIO WEB S LSUM MATERIAL Y REACTIVOS TOMA MUESTRAS INSPECCIÓN Contrato de suministros 683,49 €116201704512 B82820507 04/12/2017 04/12/2017

ASOC DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA)

CONMEMORACIÓN DÍA VOLUNTARIADO EN C.M DEL DISTRITO Contrato de servicios 17.250,00 €116201704542 G28702504 11/12/2017 11/12/2017

COPYPOC S L3 DESTRUCTORAS PAPEL DEPARTAMENTOS S. SOCIALES Contrato de suministros 6.617,64 €116201704547 B80736648 18/12/2017 19/12/2017

KARCHER S.A.ADQ.FREGA-ASPIRA E HIDROLIMPIADORA CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 5.148,07 €116201704554 A08749079 27/11/2017 28/11/2017

ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL

ACT.PREVENTIVAS DÍA INTERNACIONAL VIOLENCIA GÉNERO Contrato de servicios 17.999,00 €116201704582 G86267549 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1215 Descripción:

Fecha contabilización

ASOC BARROPRE.ABSENTISMO ESCOLAR IES F.GOYA/M.DELIBES/S.DALÍ Contrato de servicios 9.090,00 €116201704621 G81037822 08/11/2017 08/11/2017

OFIPRIX S LADQUISICIÓN MOBILIARIO SEDE DISTRITO CIUDAD LINEAL Contrato de suministros 15.055,11 €116201704688 B61329645 16/11/2017 20/11/2017

TEOFILO GOMEZ MARTINTAPIZADO DE MESA DE BILLAR CENTRO MAYORES ASCAO Contrato de servicios 350,90 €116201704705 51348230V 04/12/2017 04/12/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.MOBILIARIO CENTRO INTYEGRADO NTRA.SRA CONCEPCIÓN Contrato de suministros 9.519,99 €116201704832 B84851278 20/12/2017 20/12/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.MOBILIARIO PROGRAMA SALIR DE CLASE CONDE ROMANONES Contrato de suministros 2.897,15 €116201704833 B84851278 18/12/2017 19/12/2017

LEVIRA ESPAÑA S AADQUISICIÓN MOBILIARIO CENTROS MAYORES DISTRITO Contrato de suministros 17.949,03 €116201704878 A49104367 27/12/2017 27/12/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUM. E INST. LAVAVAJILLAS C.INTEG. LA ELIPA Contrato de suministros 3.740,63 €116201704896 B84851278 29/12/2017 29/12/2017

FERRETERIA CENTRO 2000, SASUMINISTRO CABLE ALARGADOR CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 25,52 €116201704905 A81523201 12/12/2017 12/12/2017

PUBLI NEW ADVERTISING S.L.ADQ.BARAJAS, TABLEROS AJEDREZ Y FICHAS C.MAYORES Contrato de suministros 5.009,20 €116201704907 B82215526 04/12/2017 04/12/2017

ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SLSUMINISTRO TV SEÑALIZACIÓN DEPENDENCIAS DISTRITO Contrato de suministros 2.170,99 €116201704951 B81871840 05/12/2017 05/12/2017

RENE CARRIO CRUZSUM. GRÚA PISCINA MINUSVÁLIDOS PARA CDM CONCEPCIÓN Contrato de suministros 4.821,30 €116201705040 43441950X 15/12/2017 15/12/2017

ADAGIO S LARTÍCULOS PARA DOTAR SALAS ENSAYO DEL DISTRITO Contrato de suministros 3.781,98 €116201705108 B66589961 29/12/2017 29/12/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.SERV.DINAMIZACIÓN COMERCIAL BARRIO SAN J.BAUTISTA Contrato de servicios 3.740,00 €116201705136 B80345721 15/12/2017 15/12/2017

ANTENAS MARTIN SLREPARACIÓN ANTENA CENTRO MAYORES S. JUAN BAUTISTA Contrato de servicios 713,90 €1165201705126 B82190281 18/12/2017 19/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE HORTALEZA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1216 Descripción:

Fecha contabilización

FUNDACION CHIMPATIAPROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ANIMAL Contrato de servicios 17.864,30 €118201703808 G85627420 10/11/2017 14/11/2017

MAGUS CREATIVA EUROPE SLACTIVIDADES DE MICRÓPOLIX Contrato de servicios 18.535,00 €118201704089 B84114420 01/12/2017 01/12/2017

FERNANDO NAVARRO ALVAREZACTIVIDADES DE CORTOMETRAJES Y WEB SERIES Contrato de servicios 13.915,00 €118201704090 02519487K 27/11/2017 29/11/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ADQUISICIÓN ARMARIOS OFICINA Contrato de suministros 14.883,00 €118201704182 B84851278 15/12/2017 18/12/2017

TALLERES PALOMO S LREPARACIÓN DUMPER CDM "LUIS ARAGONÉS" Contrato de servicios 530,90 €118201704251 B80120108 15/12/2017 18/12/2017

THOR - PUBLICIDAD Y ANIMACION S LCAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE POBLACIÓN INFANTIL-JUVENIL Contrato de servicios 7.744,00 €118201704254 B80548472 12/12/2017 12/12/2017

COPYPOC S LADQUISICIÓN DE 2 ENCUADERNADORAS Y PROYECTOR Contrato de suministros 1.099,89 €118201704503 B80736648 29/12/2017 29/12/2017

LEFEBVRE-EL DERECHO SASUSCRIPCIÓN BASE DATOS ONLINE "Q MEMENTO ADM.PÚB" Contrato privado 1.445,95 €118201704647 A79216651 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1217 Descripción:

Fecha contabilización

BIENVENIDO GIL SLSUMINISTRO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL C.S.CULTURALES Contrato de suministros 9.516,26 €112/2017/02668 B50001874 27/10/2017 31/10/2017

CONTSE S ASUMINISTRO DE CARGAS DE OXÍGENO EN CDM PLATA.CAS. Contrato de suministros 179,46 €112/2017/02786 A28400273 20/10/2017 23/10/2017

DPEA SLSUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ SAN DALMACIO 15 Contrato de obras 3.740,63 €112/2017/03514 B86584463 16/11/2017 16/11/2017

DPEA SLSUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ Mª MARTINEZ OVIOL 5 Contrato de obras 1.080,45 €112/2017/03514 B86584463 16/11/2017 16/11/2017

DPEA SLSUPRESIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ ARTESANÍA 18 Contrato de obras 615,37 €112/2017/03514 B86584463 16/11/2017 16/11/2017

DPEA SLCONSTRUCCIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ SAN AGAPITO 12 Contrato de obras 619,96 €112/2017/03514 B86584463 16/11/2017 16/11/2017

DPEA SLCONSTRUCCIÓN PASO DE VEHÍCULOS C/ PROTOGINA 8 Contrato de obras 1.043,52 €112/2017/03514 B86584463 16/11/2017 16/11/2017

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 702,07 €112/2017/04012 B82820507 06/11/2017 13/11/2017

CLINIBAX S.L.SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MEDICINA DEPORTIVA Contrato de suministros 299,09 €112/2017/04032 B80163751 19/12/2017 20/12/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 42,99 €112/2017/04121 02684837R 16/11/2017 16/11/2017

JOSEP COMPTE URPIENCUENTROS EN NAVIDAD 2017 VILLAVERDE Contrato de servicios 14.921,72 €112/2017/04183 46635049L 27/11/2017 27/11/2017

MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.SERVICIO DE CATERÍNG FORO LOCAL Contrato de servicios 904,20 €112/2017/04454 B83589861 29/12/2017 29/12/2017

IMAZU PUBLICIDAD S LREPARACIÓN DE ENGANCHES DE BANDERAS CDM F.RUBIO Contrato de servicios 11,86 €112201700213 B76535723 06/11/2017 13/11/2017

TEA ARQUEOLOGOS SLACT. ARQUEOLÓGICAS FASE II Y III IDB SAN CRISTÓBAL Contrato de servicios 2.528,90 €112201701844 B85227940 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1217 Descripción:

Fecha contabilización

EULEN SAACTUAL.SIST.GESTIÓN CENTRA. TREND CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 16.705,76 €112201702368 A28517308 26/10/2017 26/10/2017

MARIA ROSARIO CONTRERAS ALONSOPLANO TOPOGRÁFICO C.SOCIAL NAVAS DE TOLOSA Contrato de servicios 968,00 €112201702652 50726225R 26/09/2017 03/10/2017

JAVIER GUINDAL MORENOSUMINISTRO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Contrato de suministros 881,54 €112201702741 02208753V 06/11/2017 13/11/2017

JUAN JOSE DEL MORAL SORIANOSUMINISTRO DE HORNOS MICROONDAS Contrato de suministros 373,70 €112201703590 02228394Q 20/10/2017 23/10/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO REPUESTOS CORCHERAS CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 1.481,32 €112201703705 A78111549 22/12/2017 26/12/2017

ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SAITINERARIOS MEDIOAMBIENTALES DISTRITO VILLAVERDE Contrato de servicios 14.740,00 €112201703738 A78602604 26/10/2017 26/10/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 20,80 €112201703755 02684837R 20/10/2017 23/10/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO COMPRESOR CDM FÉLIX RUBIO Contrato de suministros 108,84 €112201703798 A78111549 16/11/2017 16/11/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CENTROS CULTURALES Contrato de suministros 447,65 €112201703926 02684837R 19/12/2017 20/12/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZREPARACIÓN RUEDAS DE PIANO EN C.C. LOS ROSALES Contrato de servicios 471,90 €112201703927 50158538T 27/12/2017 27/12/2017

DIKINSON S.L.SUMINISTRO LIBROS DPTO.JURÍDICO VILLAVERDE Contrato de suministros 983,41 €112201704084 B28001337 27/11/2017 27/11/2017

YEIYEBA S LDINAMIZACIÓN PROMOCIÓN CONSUMO RESPONSABLE Contrato de servicios 9.982,50 €112201704243 B81650137 27/11/2017 30/11/2017

CALDERON CINCO SLSUMINISTRO PLACAS PREMIO TIERNO GALVÁN Contrato de suministros 125,36 €112201704343 B80648231 19/12/2017 20/12/2017

JAVIER GUINDAL MORENOSUMINISTRO TARJETAS MEMORIA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Contrato de suministros 76,23 €112201704380 02208753V 05/12/2017 15/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1217 Descripción:

Fecha contabilización

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 73,12 €112201704489 02684837R 19/12/2017 20/12/2017

Página 128 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1218 Descripción:

Fecha contabilización

FERROVIAL SERVICIOS SARETIRADA QUIOSCO PRENSA PASEO FEDERICO GARCIA LORC Contrato de obras 1.337,17 €120201601788 A80241789 25/10/2017 03/11/2017

MIGUEL FERNANDEZ BLANCOMATERIAL PODOLOGÍA PARA CMM Contrato de suministros 954,69 €120201701625 11893051G 06/11/2017 06/11/2017

LICUAS S AACOMETIDA TOMAS AGUA CASETAS RECINTO FERIAL Contrato de obras 25.375,93 €120201701961 A78066487 26/12/2017 26/12/2017

ASESORES DE OBRA CIVIL SLESTUDIO VIABILIDAD AMPLIACIÓN TUNEL CAMINO POZO Contrato de servicios 19.723,00 €120201701964 B83697763 06/10/2017 10/10/2017

RICOH ESPAÑA S.L.U.MANTENIMIENTO A-070 TERCER TRIM 2017 Contrato de servicios 14,31 €120201702200 B82080177 27/11/2017 28/11/2017

INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.

PROYECTO HABILIDADES SOCIALES. PLANES DE BARRIO Contrato de servicios 15.576,00 €120201702238 B86965936 05/10/2017 05/10/2017

EULEN SAOBRAS ACOMETIDA DEFINITIVA LUZ PASEO FEDERICO GARC Contrato de obras 12.090,20 €120201702340 A28517308 18/12/2017 18/12/2017

LICUAS S AOBRAS EJECUCIÓN TOMAS AGUA RECINTO FERIAL Contrato de obras 6.930,32 €120201702341 A78066487 14/11/2017 15/11/2017

JAIME ALVAREZ OSSORIO GARCIAELABORACIÓN PROYECTO EJECUCION CENTRO SOLIDARIO Contrato de servicios 3.509,00 €120201702404 50103535J 21/11/2017 24/11/2017

TRITOMA S LREALIZACIÓN ACT. DEPORTIVAS HORARIO NO LECTIVO Contrato de servicios 21.038,03 €120201702505 B78342615 29/12/2017 29/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES PARA IMPRESORA AL-C300 DISTRITO Contrato de suministros 7.291,46 €120201702537 B28475002 22/11/2017 23/11/2017

FERRETERIA VALLECANA S.L.MATERIAL FERRETERIA PARA C.D.M. CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 411,13 €120201702558 B85453587 25/10/2017 26/10/2017

CALDERON CINCO SLSUMI MATER.DEPORT NO INVENT PARA CERRO ALMODOVAR Contrato de suministros 11.815,43 €120201702559 B80648231 22/12/2017 26/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1218 Descripción:

Fecha contabilización

DS LINEA VERDE SLREPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM Contrato de servicios 963,70 €120201702637 B80377971 27/11/2017 28/11/2017

GUTHERSA SAMATERIAL INFORMÁTICO PARA CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 865,02 €120201702727 A78159738 16/11/2017 17/11/2017

ILUMINACIONES LUVISAZ S.L.ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDEÑA 2017-2018 Contrato de servicios 4.557,23 €120201702854 B19253954 10/11/2017 15/11/2017

OVALO INGENIERIAPROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REFORMA CARPINT JUNTA Contrato de servicios 8.712,00 €120201702875 B83352617 27/12/2017 27/12/2017

TRITOMA S LALQUILER DOS ASEOS QUIMICOS-CIRCUITO AUTOMODELISMO Contrato de suministros 877,25 €120201702999 B78342615 18/12/2017 18/12/2017

SUMOSA MUNDOCOP SLSUM. MATERIAL DIDACTIVO Contrato de suministros 5.674,56 €120201703060 B78754108 29/12/2017 29/12/2017

GONZALO SOMOLINOS GARCIACONTRATO SUMINISTRO JUEGOS MESA PARA CTROS MUNIC. Contrato de suministros 999,90 €120201703066 50961280L 13/12/2017 14/12/2017

ASSERIS, SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL

INFORMES INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS Contrato de servicios 5.082,00 €120201703091 B40267478 27/12/2017 27/12/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO RIBBONS IMPRESORA EVOLIS MIGUEL GUILLÉN Contrato de suministros 618,70 €120201703143 A78159738 22/12/2017 26/12/2017

RAMON BUENDIA LORENTESUMINISTRO WALKIE-TALKIES CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 1.742,40 €120201703162 02193233E 18/12/2017 18/12/2017

FERRETERIA VALLECANA S.L.SUM. MATERIAL FERRETERÍA MIGUEL GUILLÉN PRIM Contrato de suministros 616,40 €120201703228 B85453587 29/12/2017 29/12/2017

ESFERA BUS S.L.U.TEATRO BUS DICIEMBRE 2017 Contrato de servicios 10.076,00 €120201703242 B80421910 29/12/2017 29/12/2017

GRUPO FORMA 5 SLADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPACIO INTERASOCIATIVO Contrato de suministros 14.429,93 €120201703326 B91252593 29/12/2017 29/12/2017

Página 130 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1218 Descripción:

Fecha contabilización

ABIERTO HASTA EL AMANECER S.COOP.MADSERVICIO DE LUDOTECA PARTIC. MUJERES FOROS Contrato de servicios 453,75 €120201703354 F83254821 22/12/2017 22/12/2017

DISTRITO DE VICÁLVARO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1219 Descripción:

Fecha contabilización

ART BOX COMUNICACION S.L.ADQUISICIÓN SEÑALETICA Y PANELES INFORMATIVOS Contrato de servicios 6.410,58 €119201602495 B84485218 27/10/2017 03/11/2017

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.LCOORDINACIÓN SEGURIDAD/SALUD EN OBRAS DISTRITO Contrato de servicios 1.785,09 €119201700649 B81040503 29/12/2017 29/12/2017

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

SUM. PRODUCTOS BOTIQUIN PARA CC.DD. DE VICALVARO Contrato de suministros 2.999,65 €119201701052 B80299191 22/11/2017 30/11/2017

AF STEELCASE, S.A.SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Contrato de suministros 1.973,87 €119201701441 A78939576 13/11/2017 16/11/2017

COALVALCO, S.L. (MASTER VALDEBERNARDO)

SUMINISTRO TELEVISOR PARA C.M. EL ALMENDRO Contrato de suministros 540,00 €119201701688 B81639783 12/12/2017 13/12/2017

ALBELIA CONSULTORA, S.L.ESTUDIO SOCIOLOGICO CON PERSPECTIVA GENERO Contrato de servicios 20.509,50 €119201702196 B83911107 28/12/2017 28/12/2017

JUAN ANTONIO CUMBREÑO BERROCALSUM. MATERIAL TÉCNICO PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 829,27 €119201702334 02527358A 07/11/2017 13/11/2017

LADO BLANCO S.L.REDACCIÓN DE TRES PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Contrato de servicios 19.057,50 €119201702730 B81995573 28/12/2017 28/12/2017

OFIPAPEL CENTER, SLSUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 7.631,92 €119201702921 B82560947 26/12/2017 26/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1220 Descripción:

Fecha contabilización

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

SUMINISTRO DE 1.240 KG DE HIPOCLORITO SÓDICO Contrato de suministros 386,21 €117/2014/02233 B80299191 27/11/2017 14/12/2017

RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN DE DOS INTERCOMUNICADORES EN EL CDM Contrato de servicios 890,56 €117/2017/02088 02193233E 26/09/2017 24/10/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO DE 200 IDENTIFICADORES CON CORDON Contrato de suministros 137,21 €117/2017/02503 A78159738 21/07/2017 03/10/2017

MOBILIAR S.L.ADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 1 Contrato de suministros 8.235,09 €117/2017/02516 B78118106 19/10/2017 20/10/2017

AF STEELCASE, S.A.ADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 4 Contrato de suministros 467,85 €117/2017/02516 A78939576 18/10/2017 20/10/2017

GRUPO FORMA 5 SLADQUISIC DE MOBILIARIO PARA EL DISTRITO . LOTE 3 Contrato de suministros 1.397,55 €117/2017/02516 B91252593 18/10/2017 20/10/2017

MOBILIAR S.L.MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE MAYORES CANILLEJAS Contrato de suministros 840,50 €117/2017/02516 B78118106 25/09/2017 20/10/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE 3 CARROS RECOGE ROLLOS TAPIZ GIMNASI Contrato de suministros 6.388,80 €117/2017/02786 A78111549 08/09/2017 11/10/2017

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO DE UN RELOJ DIGITAL PARA EL CDM SAN BLA Contrato de suministros 1.868,00 €117/2017/02893 B82820507 26/09/2017 09/10/2017

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

PROLONGADORES Y CARRETE ALARGADOR DE CABLE Contrato de suministros 162,62 €117/2017/03038 B80299191 13/09/2017 03/10/2017

RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN DE UNA CONSOLA MARCADOR DEPORTIVO Contrato de servicios 531,19 €117/2017/03054 02193233E 08/11/2017 24/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.PROTECTORES PARA CANASTAS CDM SAN BLAS Contrato de suministros 399,01 €117/2017/03113 A78111549 16/10/2017 20/10/2017

JARDINERIA POZUELO S.LSOPLADORA DE MANO PARA EL CDM SAN BLAS Contrato de suministros 271,21 €117/2017/03179 B82222316 19/10/2017 24/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1220 Descripción:

Fecha contabilización

MILABORATORIO WEB S LMATERIAL SANITARIO PARA CDM SAN BLAS Contrato de suministros 339,68 €117/2017/03181 B82820507 19/10/2017 27/10/2017

PROMOPUBLI SPAIN S.L.DOBLADO, ENSOBRADO Y REPARTO BUZONEO LOTE 2 Contrato de suministros 2.250,00 €117/2017/03226 B87205878 17/11/2017 30/11/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIONAL. NUEVA LINEA EMT Contrato de suministros 11.879,78 €117/2017/03226 B80826605 28/11/2017 30/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO SIETE REDES DE PADEL Contrato de suministros 355,01 €117/2017/03236 A78111549 25/10/2017 13/11/2017

PROFINSA Y SUMINISTROS S LSUMINISTRO 8 UNIDADES CINTA EVOLIS RIBBON CDM S B Contrato de suministros 394,94 €117/2017/03242 B95590808 25/10/2017 13/11/2017

MOBILIAR S.L.MOBILIARIO PARA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 3.339,36 €117/2017/03259 B78118106 06/11/2017 13/11/2017

EURODEL HARPAS SLSECAMANOS ELECTRICOS PARA LOS C. M. DE MAYORES Contrato de suministros 746,46 €117/2017/03289 B79033700 28/11/2017 04/12/2017

FITNESS PROJECT CENTER SLREPARACIÓN CINTA CORRER SALA MUSCULACION CDM Contrato de servicios 725,48 €117/2017/03323 B19207083 13/11/2017 24/11/2017

MOBILIAR S.L.VITRINAS DE ANUNCIOS JMD Y CMM CANILLEJAS Contrato de suministros 785,95 €117/2017/03405 B78118106 06/11/2017 13/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.CARRO PORTAMATERIAL Y JAULA PARA CHURROS DE PISCIN Contrato de suministros 958,32 €117/2017/03536 A78111549 13/11/2017 24/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1221 Descripción:

Fecha contabilización

SERJU R-7 CONSULTORES S LRealización ITE CEIP. Ciudad de Zaragoza Contrato de servicios 996,00 €121201700559 B83871640 28/12/2017 28/12/2017

ALPE POOLS S.L.SUMINISTRO GRUA ELEVADORA MÓVIL PISCINA CDM Contrato de suministros 6.732,00 €121201700996 B62147632 16/10/2017 18/10/2017

ASOCIACION CULTURAL AFORORepresent. teatral alumnos ciclos educ. prim. Contrato de servicios 17.741,00 €121201701306 G81193179 21/11/2017 22/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO P.VILLA MADRID Contrato de suministros 1.386,61 €121201701577 A78111549 16/10/2017 18/10/2017

MOYPE SPORT, S.A.REPARACIÓN RELOJ CRONÓMETRO CDBARAJAS Contrato de servicios 302,95 €121201701634 A78111549 04/10/2017 04/10/2017

MOBILIAR S.L.REPOSICIÓN MOBILIARIO CENTRO SERV. SOCIALES Contrato de suministros 18.252,18 €121201701656 B78118106 23/10/2017 26/10/2017

IMPORTACOLOR SLAdquisición TVC LG 43 CON SOPORTE Contrato de suministros 714,00 €121201701832 B28946846 03/11/2017 07/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SLReposición plastificadora y encuadernadora Contrato de suministros 437,26 €121201701855 B82560947 08/11/2017 14/11/2017

ACTIVITIES FOR CHILDREN S LACTIVIDAD DE CIENCIAS CON ALUMNADO CTROS. DOC. Contrato de servicios 16.500,00 €121201701861 B85894368 21/11/2017 22/11/2017

SETEMAQ 101 SLReparación fregadora en el CDM. Barajas Contrato de servicios 508,22 €121201701892 B62720610 27/11/2017 28/11/2017

QUIMICA DEL CENTRO S AReposición limpiafondos Contrato de suministros 6.734,55 €121201701905 A19002039 27/11/2017 28/11/2017

ASMOBEL S ARepos. mobiliario C.M. Teresa Calcuta y Acuario Contrato de suministros 9.355,03 €121201701907 A79165023 27/11/2017 28/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.Reparación tapizado bancos y asientos IDM Contrato de servicios 960,98 €121201701953 A78111549 27/11/2017 28/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1221 Descripción:

Fecha contabilización

SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL

Reparación secadores en el CDM. Barajas Contrato de servicios 399,59 €121201701958 B61180253 27/11/2017 28/11/2017

EURODESING DECORACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, S.L.

Repos. mesas con iluminación sala lectura sede Jta Contrato de suministros 5.408,60 €121201701963 B80524663 28/11/2017 28/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.Reparación espalderas en el CDM. Barajas Contrato de servicios 592,42 €121201701979 A78111549 27/11/2017 28/11/2017

MOYPE SPORT, S.A.Reparación consola-marcador en el CDM. Barajas Contrato de servicios 619,52 €121201701980 A78111549 27/11/2017 28/11/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.SUMINISTRO BOLSAS PROMOCIONALES Contrato de suministros 968,00 €121201702022 B84485218 28/11/2017 28/11/2017

EDITORIAL COLEX SLAdquisición Constituciones Española Contrato de suministros 1.998,72 €121201702049 B70518048 28/11/2017 28/11/2017

Página 135 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501016 Descripción:

Fecha contabilización

LES CONSEILLERS INRO CONSULTANTS IN C04R MTO LICENCIA EMME Contrato de servicios 5.882,10 €2015NCM130 103090239 29/12/2017 29/12/2017

MICROSTRATEGY IBERICA, S.L.05.02 MTO.7 LIC.ARCHIT. MICROSTRAT. 01/02-30/08/17 Contrato de servicios 5.602,61 €2017NCM029 B60536646 08/11/2017 08/11/2017

GEOGRAMA SL04.28 DERECHO USO LIC. DENSIDAD TRAFICO (001097) Contrato de suministros 21.296,00 €2017NCM040 B01267541 07/11/2017 07/11/2017

AENOR INTERNACIONAL SAU05.01 CERTIFI. ACCESIB.TIC PORTAL MNPAL 01/6-30/11 Contrato de servicios 20.856,77 €2017NCM059 A83076687 13/12/2017 14/12/2017

CYBER BUSINESS CENTER TRAINING S.LCURSOTECNOLOGIAS MOVILES Y DESARROLLO ANDROID Contrato de servicios 1.750,00 €2017NCM064 B83620732 05/10/2017 06/10/2017

INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD01.19 ACCESO INTERNET CIUDADANOS BIBLIOTECAS PUBLI Contrato de servicios 3.872,00 €2017NCM071 N0066744D 07/11/2017 07/11/2017

CAS TRAINING S.LACCIÓN FORMATIVA OPERACION CON MICROSOFT SCCM 2012 Contrato de servicios 5.300,00 €2017NCM072 B83133629 09/10/2017 09/10/2017

INDRA SISTEMAS SA06.06 ASISTENCIA Y SOPORTE CLARITY Contrato de servicios 15.605,13 €2017NCM078 A28599033 20/12/2017 20/12/2017

DISINFOR S L01.03 ADQ.DIVERSO SOFTWARE Contrato de suministros 17.658,51 €2017NCM079 B78949799 04/10/2017 04/10/2017

M2C CONSULTING & PROCEDURES, S.L.05.14 PROCESOS ESTADISTICOS DE CARGAS DE TRABAJO Contrato de servicios 20.812,00 €2017NCM080 B84000041 27/12/2017 28/12/2017

GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK SPAIN SLUCONTROLADORA WI-FI CISCO Contrato de servicios 6.019,75 €2017NCM082 B81366668 24/10/2017 24/10/2017

BECHTLE DIRECT S.L.U.01.03 ADQ.DIVERSO HW SALON PLENOS AYTO.MADRID Contrato de suministros 16.746,40 €2017NCM084 B83029439 20/11/2017 21/11/2017

UPPER SOLUTIONS, S.L.01.01 SUSCR.PLATAF.VIDEOCONFER.LIFESIZE CLOUD PREM Contrato de suministros 5.630,88 €2017NCM085 B84693357 30/11/2017 30/11/2017

BECHTLE DIRECT S.L.U.01.03 ADQ.DIVERSO HW PROYECTO VIDEOCONFERENCIA MUN Contrato de suministros 20.629,00 €2017NCM089 B83029439 20/11/2017 21/11/2017

Página 136 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501016 Descripción:

Fecha contabilización

PIXELPRO DATA S.L.ACCION FORMATIVA WORDPRESS Contrato de servicios 3.500,00 €2017NCM090 B86222163 15/11/2017 16/11/2017

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATIC A Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A

03.21 DERCHO USO CERTIFICADO DIGITAL Contrato de suministros 882,09 €2017NCM092 A78053147 07/11/2017 07/11/2017

ANDAIRA TECHNOLOGY SLACCION FORMATIVA CONOCIMIENTOS BASICOS z/OS Contrato de servicios 4.083,75 €2017NCM093 B82127044 30/11/2017 30/11/2017

KAISER + KRAFT SA07.01 SUM.2 CARROS USO INTERNO IAM Contrato de suministros 578,38 €2017NCM095 A58649351 30/11/2017 30/11/2017

M2C CONSULTING & PROCEDURES, S.L.05.14 ANALISIS INDICADORES ACTIVIDAD KPI Contrato de servicios 21.175,00 €2017NCM097 B84000041 13/12/2017 14/12/2017

TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L

03.23 ADQUISICION CAJAS EMPAQUETAR ENSOBRADOS Contrato de suministros 979,62 €2017NCM098 B87031472 20/11/2017 21/11/2017

PIXELPRO DATA S.L.RUBY ON RAILS Contrato de servicios 4.250,00 €2017NCM099 B86222163 15/12/2017 15/12/2017

AVANSOFT, S.L.01.11 CONSUMIBLES ETIQUETAS TERMICAS ZEBRA Contrato de suministros 574,41 €2017NCM100 B83888503 08/11/2017 08/11/2017

AF STEELCASE, S.A.07.04 REPARACION MOBILIARIO IAM Contrato de suministros 2.221,41 €2017NCM102 A78939576 13/12/2017 14/12/2017

CYBER BUSINESS CENTER TRAINING S.LADMINISTRACION MICROSOFT SQL SERVER Contrato de servicios 3.750,00 €2017NCM103 B83620732 20/12/2017 20/12/2017

INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU07.04 REPARACIÓN DESTRUCTORA INTIMUS MOD.60CC5 Contrato de servicios 462,67 €2017NCM104 A60367927 20/12/2017 20/12/2017

INFOREIN, S.A.01.03 SUM.EQ.REPROGRAFIA MULTIF.HP DESINJECT Contrato de suministros 21.377,07 €2017NCM105 A78327350 13/12/2017 14/12/2017

I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA01.05/01.03 SUM.E INST.AUTOMATIZ.ACCESO POLIDEPORT Contrato de suministros 9.631,60 €2017NCM106 A80415433 15/12/2017 15/12/2017

Página 137 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501016 Descripción:

Fecha contabilización

DISINFOR S L01.01 SUSCR.SW JETBRAINS, ATLASSIAN, JFROG, GITLAB Contrato de servicios 15.896,27 €2017NCM107 B78949799 20/12/2017 20/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SA01.19 CONFIGURACION Y PARAMETRIZACION SW CPD Contrato de servicios 15.903,85 €2017NCM108 A80241789 14/12/2017 15/12/2017

FERGA ASESORES Y FORMACION SL07.17 PREP. Y REALIZACION SIMULACRO EVACUACION IAM Contrato de servicios 1.101,10 €2017NCM111 B84844646 13/12/2017 14/12/2017

IMESAPI S A07.01 INSTALACION TECHO MESA TIJERA OF. POSTAL Contrato de servicios 1.465,29 €2017NCM114 A28010478 21/12/2017 21/12/2017

Página 138 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503027 Descripción:

Fecha contabilización

JAVIER MUÑOZ DEL BLANCOCOORD.DE SEG.Y SALUD EN FASE EJEC.OBRAS PLATÓ A OF Contrato de servicios 653,40 €221/2017/00464 50749900D 03/10/2017 05/10/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SLCDLD/0062/2017. GFA:2017/F/300002. Contrato de suministros 5.722,20 €221/2017/00472 B83268144 25/09/2017 03/10/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SLGJCDLD/0034/2017. GFA:2017/F/300000. Contrato de suministros 3.927,68 €221/2017/00473 B83268144 25/09/2017 03/10/2017

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BAUTISTACONFERENCIA PROY.CREATUSE ERASMUS+ J.ECO.COLAB. Contrato de servicios 181,50 €221/2017/00486 53273825Y 28/09/2017 02/10/2017

EL MIRADOR DE EL GOLOSO SLCATERING.JOR.ECON.COLAB.PROY.CREATUSE ERASMUS+ Contrato de servicios 982,50 €221/2017/00487 B80258379 29/09/2017 04/10/2017

AF STEELCASE, S.A.SUM.ACCS.Y HERRAJES PARA MOBILIARIO AEM SGAYGEF Contrato de suministros 4.401,68 €221/2017/00488 A78939576 29/09/2017 04/10/2017

MCP PROTECCION SOLAR, S.L.SUM. ESTORES Y CORTINAJES CF EN C.HUELGA Y JERTE. Contrato de suministros 16.415,96 €221/2017/00489 B87223780 05/10/2017 09/10/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SLAGR-1700079. GFA: 2017/F/300018. Contrato de suministros 280,50 €221/2017/00500 B83268144 09/10/2017 11/10/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL2017CDP71. SUM. LIBROS. Contrato de suministros 565,59 €221/2017/00501 B83268144 09/10/2017 11/10/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL2017CDP36. Contrato de suministros 338,64 €221/2017/00503 B83268144 09/10/2017 11/10/2017

SONORIZARTE EVENTOS S LTRAD.E INTERP. ESPAÑ.-INGL.REUNION AE FED.M.FLAM. Contrato de servicios 716,32 €221/2017/00504 B85391175 09/10/2017 11/10/2017

POSSIBLE EVALUACION Y DESARROLLO SLEVAL.DEL IMPACTO DE LOS P.E.B. 2016. Contrato de servicios 9.999,44 €221/2017/00506 B86942190 09/10/2017 11/10/2017

REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.2016FRTP020,23Y32. 2016/F/300067, 70 Y 79. Contrato de suministros 5.946,25 €221/2017/00513 B81454332 17/10/2017 18/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503027 Descripción:

Fecha contabilización

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM.TONER IMPRES.EPSON M300,AG.Z.VICALV.Y ARGANZ. Contrato de suministros 299,48 €221/2017/00520 B28475002 11/10/2017 16/10/2017

FERGA ASESORES Y FORMACION SLEJEC.CURSO 2017AM031. Contrato de servicios 2.999,00 €221/2017/00525 B84844646 10/10/2017 13/10/2017

EDITORIAL EDITEX S A2017CDP33/43/4/54/. SUM. LIBROS. Contrato de suministros 2.115,53 €221/2017/00530 A28890762 18/10/2017 23/10/2017

GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S ACDLD/0062/2017. GFA:2017/F/300002. ADGGGG0408. Contrato de suministros 18.717,85 €221/2017/00531 A80500200 18/10/2017 23/10/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL2016FRTP055. GFA:2016/F/300097. Contrato de suministros 1.070,32 €221/2017/00532 B83268144 18/10/2017 23/10/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL2016FRTP048. GFA:2016/F/300090. Contrato de suministros 413,71 €221/2017/00533 B83268144 18/10/2017 23/10/2017

ALPADI, S.A.SUM.2 TARJ.MEM-MICROSAD ADPAT.EVO 128CC.VIDEO Contrato de suministros 138,67 €221/2017/00534 A28706091 20/10/2017 26/10/2017

SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U.

REP.Y P.P.MAQ.TYFE 2016FRT070-071 Contrato de servicios 5.899,17 €221/2017/00540 B83932244 17/11/2017 22/11/2017

MENTES A LA CARTA SLREORIENTA 45+ FORO EMPRESAS GFA:2015/F/300035 Contrato de servicios 7.260,00 €221/2017/00541 B87918793 23/10/2017 26/10/2017

EDICIONES PARANINFO S ASUM.LIBROS 2016FRTP070-071 ACT.AUX.VIV.,JARD.Y C.J Contrato de suministros 2.141,76 €221/2017/00542 A81461477 23/10/2017 26/10/2017

EDICIONES PARANINFO S ASUM.LIBROS 2017TFM01-02 ACT.AUX.VIV.,JARD.Y C.J Contrato de suministros 2.141,76 €221/2017/00543 A81461477 23/10/2017 26/10/2017

EDICIONES PARANINFO S A SUM.LIBROS TYFE 2016FRTP050 GFA:2016/F/300092 Contrato de suministros 1.070,88 €221/2017/00544 A81461477 25/10/2017 26/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM.TONER TYFE 2016FRTP053 GFA:2016/F/300095 Contrato de suministros 91,96 €221/2017/00545 A78557808 25/10/2017 26/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503027 Descripción:

Fecha contabilización

SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA S.L.U.

2016FRTP070 Y 71. Contrato de suministros 6.002,47 €221/2017/00546 B83932244 03/11/2017 06/11/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUM.40000 ETIQ.ADH.IMPRES.DYMO LABELWRITE 400 TURB Contrato de suministros 942,35 €221/2017/00551 B78458510 27/10/2017 02/11/2017

MIGUEL MARQUEZ BEJARANO2017JCDP13/06, AGR1700078/9, 2017/F/300017/8. Contrato de suministros 598,48 €221/2017/00552 02206043K 03/11/2017 07/11/2017

TECNOLIBRO SIGLO XXI SLPR.MUN. 2017CDP06."ACT.ADM. EN LA REL.CON EL CLI." Contrato de suministros 1.971,84 €221/2017/00553 B85446441 21/11/2017 24/11/2017

COPYPOC S LAGR1700075. 2017/F/300014. Contrato de suministros 2.581,28 €221/2017/00554 B80736648 03/11/2017 07/11/2017

COPYPOC S L16/3245. 2016/F/300037. Contrato de suministros 1.429,60 €221/2017/00555 B80736648 03/11/2017 07/11/2017

TPV EXPRESS SLSUM.TER.P.VENT CDP AGR1700072/3.2017/F/300011 Y 12 Contrato de suministros 1.427,80 €221/2017/00556 B84659028 07/11/2017 10/11/2017

IGNACIO GOMEZ RICO2017/F/300019.PLAN DE CAL.Y GEST. RR.PROY.MARES. Contrato de servicios 992,20 €221/2017/00558 07241860B 07/11/2017 10/11/2017

INFOREIN, S.A.SUM. TONER IMPR.S.G.RR.HH.RELAC. INST. Y COMUNI. Contrato de suministros 667,92 €221/2017/00561 A78327350 07/11/2017 13/11/2017

BRICO GARDEN MADRID S L2016FRTP047 Y 2016FRTP051, 2016/F/300089 Y 93. Contrato de servicios 1.425,38 €221/2017/00562 B83826396 07/11/2017 13/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM.TONER IMPR.AG.Z.PUENTE DE VALLECAS. Contrato de suministros 142,78 €221/2017/00571 A78557808 16/11/2017 20/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM.TONER IMPR.AG.Z.ARG.R.TOLED.Y VICALV. Contrato de suministros 3.842,60 €221/2017/00574 B28475002 10/11/2017 15/11/2017

BRICO GARDEN MADRID S L2016FRTP045. GFA: 2016/F/300087. Contrato de servicios 2.344,98 €221/2017/00583 B83826396 16/11/2017 20/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503027 Descripción:

Fecha contabilización

M DIFUSION Y CATERING SLCATER. JORN. "SOLUC.EMP.A LA BRECHA DIGITAL". Contrato de servicios 1.518,00 €221/2017/00584 B85884245 16/11/2017 20/11/2017

TAISA SYVALUE, S.L.CONS. DEF.REQ.Y PROC.INTEG.PARA PLAT.G.P.A.E. Contrato de servicios 21.731,60 €221/2017/00585 B84795400 15/11/2017 17/11/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL2017CF31. SUM. LIBROS. SGPAE. Contrato de suministros 212,16 €221/2017/00587 B83268144 17/11/2017 23/11/2017

ESPASA-CALPE, S.A.2017CDP042. SUM. LIBROS. SGPAE. Contrato de suministros 992,58 €221/2017/00588 A59913509 17/11/2017 23/11/2017

TECNOLIBRO SIGLO XXI SL2017CDP20. SUM. LIBROS SGPAE. Contrato de suministros 719,62 €221/2017/00589 B85446441 17/11/2017 23/11/2017

ESPASA-CALPE, S.A.AGR1700066. 2017/F/300005. Contrato de suministros 923,04 €221/2017/00590 A59913509 17/11/2017 23/11/2017

GERMAN LACARCEL TOYOSAGR1700075. 2017/F/300014. Contrato de suministros 901,74 €221/2017/00591 52368438Z 17/11/2017 22/11/2017

DISMER SUMINISTROS Y PRODUCCIONES GRAFICAS, S.L.

GJCDLD/0034/2017, 2017/F/300000/1/2/4/5 AL 8. Contrato de suministros 1.748,45 €221/2017/00592 B83531954 17/11/2017 23/11/2017

TEA EDICIONES S ASUM.TEST EVAL.PARA TCAS DE BUSQ. DE EMP. SGPAE Contrato de suministros 887,05 €221/2017/00593 A28079069 17/11/2017 22/11/2017

SONORIZARTE EVENTOS S LTRAD.E INT. ING.-ESP.-ING. SOL.EMP.BRECHA DIGITAL. Contrato de servicios 592,90 €221/2017/00594 B85391175 17/11/2017 21/11/2017

EDICIONES PARANINFO S A2016FRTP072. SUM. LIBROS. Contrato de suministros 627,26 €221/2017/00595 A81461477 17/11/2017 22/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM. UNID.FUSORA IMPR.EPSON EPL N-3000. SGPAE. Contrato de suministros 423,50 €221/2017/00596 B28475002 17/11/2017 22/11/2017

MECALUX SERVIS, S.A.GJCDJC/0034/2017,0062/2017/. 2017/F/300000 Y 2. Contrato de suministros 8.755,56 €221/2017/00603 A78423522 24/11/2017 30/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503027 Descripción:

Fecha contabilización

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL2017CDP10. Contrato de suministros 271,99 €221/2017/00604 B83268144 21/11/2017 24/11/2017

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SLAGR1700074. 2017/F/300013. Contrato de suministros 1.992,37 €221/2017/00606 B83268144 21/11/2017 24/11/2017

ESPASA-CALPE, S.A.AGR1700067. 2017/F/300006. Contrato de suministros 633,60 €221/2017/00619 A59913509 29/11/2017 05/12/2017

TECNOLIBRO SIGLO XXI SL2017CDP10. Contrato de suministros 1.420,80 €221/2017/00634 B85446441 28/11/2017 01/12/2017

BECHTLE DIRECT S.L.U.REP. EQ.INFORM. CAB.GRAB.EST.RADIO.C.BARAJAS. Contrato de servicios 508,20 €221/2017/00679 B83029439 20/12/2017 27/12/2017

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA

SERV.OBTENC.CERTIF.REP.PERS.JURID PARA LA AEM Contrato de servicios 16,94 €221/2017/00697 Q2826004J 28/12/2017 28/12/2017

GERMAN LACARCEL TOYOSAGR1700075. 2017/F/300014. Contrato de suministros 984,13 €221/2017/00713 52368438Z 29/12/2017 29/12/2017

JORGE ALVAREZ CASTEL (ORTHOSPORTS)CDP 16/3245. 2016/F/300037. Contrato de suministros 998,87 €221/2017/00714 50867539A 29/12/2017 29/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506057 Descripción:

Fecha contabilización

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de varios textos jurídicos. Contrato de suministros 1.712,45 €2017/91BB01/00027

A28057230 28/12/2017 28/12/2017

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES O.A.Suscripción a la Revista Crónica Tributaria Contrato de suministros 155,00 €2017/91BB01/0002

7S2826046A 25/10/2017 25/10/2017

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de varios textos jurídicos. Contrato de suministros 857,90 €2017/91BB01/00027

A28057230 23/10/2017 24/10/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Suscripción a Cuadernos de Derecho Local Contrato de suministros 100,00 €2017/91BB01/0002

7B82947326 23/10/2017 24/10/2017

AENOR INTERNACIONAL SAUServicio de certificación ISO 9001 Contrato de servicios 2.268,75 €205/2016/50450 A83076687 14/12/2017 15/12/2017

ILUNION FUEGO Y CONDUCCION S.A.Planes de emergencia: simulacros Contrato de servicios 4.500,00 €205/2017/18717 A78038213 28/12/2017 28/12/2017

INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL

Suministro de material para el colector de caldera Contrato de suministros 641,30 €205/2017/39763 B82992744 04/10/2017 05/10/2017

INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL

Suministro de motor ventilador de climatización Contrato de suministros 696,21 €205/2017/42079 B82992744 04/10/2017 05/10/2017

INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL

Suministro de bases múltiples para las OAICs Contrato de suministros 209,73 €205/2017/42096 B82992744 05/10/2017 05/10/2017

INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL

Material para alimentación de puerta automática Contrato de suministros 157,30 €205/2017/42102 B82992744 04/10/2017 05/10/2017

AREA OFFICE 2007, S.L.Suministro e instalación vinilos puertas acceso Contrato de suministros 181,50 €205/2017/42544 B85298222 10/10/2017 11/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506057 Descripción:

Fecha contabilización

INFOREIN, S.A.ADQUISICIÓN PROYECTOR SONY Y PANTALLA - STSJT Contrato de suministros 677,70 €205/2017/46628 A78327350 13/10/2017 13/10/2017

CELLCOMM PLUS SLConsultoria de climatización en dependencias ATM Contrato de servicios 7.402,18 €205/2017/49894 B85094308 03/10/2017 03/10/2017

DETECTA PCI,S.L.MÓDULO PUERTA AUTOMÁTICA SACRAMENTO 3 Contrato de suministros 311,14 €205/2017/50434 B84356385 02/10/2017 02/10/2017

EL CORTE INGLES S AAdquisición 3 frigoríficos para office de la ATM Contrato de suministros 889,95 €205/2017/50582 A28017895 02/10/2017 02/10/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQUISICIÓN ETIQUETAS DYMO LABEL WRITER - STSJT Contrato de suministros 839,74 €205/2017/51933 B78458510 04/10/2017 05/10/2017

TARGET TECNOLOGIA S.A.Reparación arco detector y escáner de Sacramento 3 Contrato de servicios 2.768,48 €205/2017/54310 A81505752 02/11/2017 02/11/2017

ABRAKE S.L.Trabajos de adaptación acceso a cubierta Sacr. 5 Contrato de servicios 2.444,20 €205/2017/54752 B80495344 02/11/2017 02/11/2017

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO - STSJT Contrato de suministros 3.214,73 €205/2017/55438 B81644387 17/10/2017 17/10/2017

INFOREIN, S.A.SUMINISTRO DE DOS CONTROLES REMOTOS - STSJT Contrato de suministros 108,90 €205/2017/56953 A78327350 13/10/2017 13/10/2017

MAXPORT S AADQUISICIÓN GUANTES URO PLOMO - STSJT Contrato de suministros 490,05 €205/2017/58727 A78442597 03/11/2017 06/11/2017

TARGET TECNOLOGIA S.A.Suministro y sustitución pieza escáner de OAIC RFV Contrato de suministros 439,23 €205/2017/59535 A81505752 12/12/2017 13/12/2017

ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.Sum. e instalación batería de condensadores Sacr.5 Contrato de suministros 8.863,76 €205/2017/59631 A28923183 02/11/2017 02/11/2017

ELDU ELECTROAPLICACIONES, S. A.Mantenimiento correctivo centro transformación Contrato de servicios 10.343,77 €205/2017/59700 A28923183 31/10/2017 31/10/2017

ACCEDES Entornos y Servicios Accesibles, S.L.Informe condiciones de accesibilidad edificios ATM Contrato de servicios 6.231,50 €205/2017/60962 B86666906 03/11/2017 06/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506057 Descripción:

Fecha contabilización

ARIMEX DOS S LInstalación de humectadores de vapor en Sacramento Contrato de suministros 17.200,76 €205/2017/63253 B59375659 11/12/2017 12/12/2017

MEGADISPLAY S.LSEÑALIZACIÓN ÁREAS DE TRABAJO Contrato de suministros 1.953,64 €205/2017/63280 B86714599 21/12/2017 22/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.ADQUISICIÓN CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE Contrato de suministros 62,94 €205/2017/63612 A28021350 17/11/2017 20/11/2017

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAAdquisición de calendarios Contrato de suministros 1.119,25 €205/2017/71162 A28666832 20/12/2017 20/12/2017

SUMINISTROS LAMBAS, S.L.Reparación tuberías cllimatizador de Sacramento 5 Contrato de servicios 580,80 €205/2017/71412 B81536302 28/12/2017 28/12/2017

SISTROL, S.A.Suministro pasarela Mitsubishi y unid. medición Contrato de suministros 14.657,87 €205/2017/72256 A82412586 21/12/2017 22/12/2017

TARGET TECNOLOGIA S.A.Reparación con sustitución de pieza arco detector Contrato de suministros 332,75 €205/2017/72366 A81505752 22/12/2017 22/12/2017

GRUPO FORMA 5 SLAdquisición de mobiliario Contrato de suministros 11.804,49 €205/2017/72378 B91252593 20/12/2017 20/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

BIOSEGURIDAD SANITARIA POR FRIO S.L.INSTALACIÓN EQUIPOS CRIOGÉNICOS RESIDUOS ORGÁNICOS Contrato de servicios 940,00 €180201700076 B85578573 14/11/2017 14/11/2017

ADIVET, S.L.MTO-CALIBRAC.VAPORIZ.QUIRÓFANO DEL CPA.ADIVET Contrato de servicios 489,11 €180201700079 B95066866 01/12/2017 01/12/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUM.MAT.DE LAB.PARA LAB.ANÁLISIS CLIN.MASTER-LABOR Contrato de suministros 9.992,18 €180201700172 B81235426 09/10/2017 09/10/2017

NEW DOORS S.L.MANT 2 LICENCIAS RECONOCIMIENTO DE VOZ SPPS Contrato de servicios 995,79 €180201700174 B23488380 03/10/2017 03/10/2017

CENTRO ANATOMOPATOLÓGICO, SLPREP MUESTRAS BIÓPSICAS LAB ANÁLISIS CL.C ANATOMOP Contrato de servicios 16.992,03 €180201700367 B82126103 22/11/2017 22/11/2017

FUNDACION TRES PASOSREALIZ.ACTIV.DEPORT.ADOLESC.-JÓV RIESGO.TRES PASOS Contrato de servicios 17.790,00 €180201700416 G84667187 20/12/2017 20/12/2017

CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA S EK, S.A.

APLICACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA FORM PREVENTIVA Contrato de servicios 21.513,80 €180201700417 A79336947 11/10/2017 11/10/2017

CHAYKA, S.L.SUM.CARRO DE EMERGENCIAS PARA CAD VALLECAS.CHAYKA Contrato de suministros 907,50 €180201700476 B78611985 04/10/2017 04/10/2017

CHAYKA, S.L.SUM 2 CAMILLAS EXPLORACIÓN GINECOLOGICA ADAPTADAS Contrato de suministros 9.196,00 €180201700478 B78611985 09/10/2017 09/10/2017

CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO SASUM.COLORANTES TINCIÓN LAB.ANÁLISIS.CASA ALVAREZ Contrato de suministros 11.998,52 €180201700496 A28011526 03/10/2017 03/10/2017

INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, SA (INGENASA)

TEST DIAGNÓSTICO ANIMALES VIA PÚBLICA CPA Contrato de servicios 2.484,13 €180201700544 A28685154 14/11/2017 14/11/2017

SCIL ANIMAL CARE COMPANY S LMANT.ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DEL CPA 2017. SCIL Contrato de servicios 719,95 €180201700941 B85324481 22/11/2017 22/11/2017

ELECTROMEDICAL, S.L.ADQUISICIÓN MATERIAL RADIOGRÁFICO PARA CPA 2017 Contrato de suministros 394,46 €180201700944 B46563219 14/11/2017 14/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

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ASOCIACION LAKOMA MADRIDTALLER ARREGLOS TEXT.INSERC.LAB.INST.ADICC.LAKOMA Contrato de servicios 15.150,00 €180201700968 G79075040 18/12/2017 18/12/2017

ASOC CULTURAL TALLER DE COMUNICACION RADIO VALLEKAS

REALIZACIÓN TALLERES RADIO PROY QUIÉRE-T MUCHO.RVX Contrato de servicios 720,00 €180201700973 G78659281 14/12/2017 14/12/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUM.BAÑO TERMOSTÁTICO TEST COOMBS.MASTER-LABOR Contrato de suministros 599,87 €180201701012 B81235426 09/10/2017 09/10/2017

DISTRIVET, SAADQUISIÓN DE VACUNAS PARA EL CPA. DISTRIVET, S.A. Contrato de suministros 17.245,17 €180201701077 A59944025 03/10/2017 03/10/2017

INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS EUROPEAN COMMISSION

PARTIC.LSP EN ENSAYO APTITUD INTERC.ACRILAMIDA Contrato de servicios 350,00 €180201701120 0949383342 18/12/2017 18/12/2017

TALENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES SLSUM DOS MALETINES TRASLADO MUESTRA AGUA.TALENTUM Contrato de suministros 420,72 €180201701153 B83229039 29/12/2017 29/12/2017

VITRO SAMTO SIST.GESTIÓN VITROPATH LAB.ANÁLISIS CLÍN.VITRO Contrato de servicios 6.097,19 €180201701245 A41361544 22/11/2017 22/11/2017

FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SLSUM.TERMÓMETRO DUAL PARA MICROBIOLOGÍA LSP.FEMTO Contrato de suministros 120,58 €180201701311 B98008352 14/11/2017 14/11/2017

LUPA IBÉRICA, SAADQUISICIÓN DE COMEDORES PARA EL CPA. LUPA IBERICA Contrato de suministros 466,13 €180201701331 A78305851 26/12/2017 26/12/2017

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNCURSO POSICIONAMIENTO WEB Y SEO. J ANTONIO RGUEZ Contrato de servicios 986,15 €180201701377 05341273Y 29/12/2017 29/12/2017

CENTRO DE ENSEÑANZA CANINA LA CAMPIÑA, SL

SERV.EVALUAC.ETOLÓG-TERAPIAS CONDUCTA CPA.CAMPIÑA Contrato de servicios 18.966,75 €180201701457 B19236199 11/10/2017 11/10/2017

DESARROLLO IMPLANTACION SISTEMAS DE CALIDAD S L DISCAL S L

ADAPTAC E IMPLANT NORMA ISO 14.001 Y REGLAM EMAS Contrato de servicios 9.196,00 €180201701478 B81386138 27/12/2017 27/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

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ASOC ALMENARA PARA EL DESARROLLO CULTURAL SOCIAL Y DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

TALL RADIO CONDUCTAS RIESGO ADOLESC.ASOC. ALMENARA Contrato de servicios 480,00 €180201701487 G81028862 28/12/2017 28/12/2017

ASEVIME S.L.SUM MATERIAL ACTIVIDADES ESTIMULACIÓN COGNITIVA Contrato de suministros 350,21 €180201701566 B84281369 14/11/2017 14/11/2017

UNIVERSIDAD DE MURCIAPUBLIC.ARTÍCULO CIENTÍF REVISTA ANALES.UNIV.MURCIA Contrato de servicios 242,00 €180201701610 Q3018001B 23/10/2017 23/10/2017

RIBAS MEDICINA, S.L.SUM.2 KITS CALIBRAC COOXIMETROS CMS.RIBAS MEDICINA Contrato de suministros 435,60 €180201701617 B61179537 13/10/2017 13/10/2017

ARANTXA SANTA-MARÍA MORALESSUPERV.INTERV.COMUNIT.EQ.DE CMS.IPSODOS ARANTXA Contrato de servicios 21.707,40 €180201701668 01925731X 26/10/2017 26/10/2017

FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SLSUM DATALOGGER UNIDAD ANALISIS FISICO-QUIMICOS Contrato de suministros 1.419,95 €180201701684 B98008352 14/11/2017 14/11/2017

J. RIPOLL; S.L.SUM.FLÚOR A COLEGIOS SALUD BUCODENTAL CMS.J.RIPOLL Contrato de suministros 8.294,55 €180201701700 B79448791 03/10/2017 03/10/2017

ANTISA, SASUM.4 UNID.ALMACENAM.EXT.TÉCN.INSTRUM.LSP.ANTISA Contrato de suministros 822,75 €180201701704 A78224680 19/12/2017 19/12/2017

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES, SA

INSTALAC/REUBICAC.PUNTOS DE RED EN MS.MOYANO TELSA Contrato de servicios 12.999,42 €180201701870 A78570991 14/11/2017 14/11/2017

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES, SA

INSTALACIÓN DE 1 PUNTO DE RED EN MS.MOYANO TELSA Contrato de servicios 464,26 €180201701892 A78570991 14/11/2017 14/11/2017

( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA

REALIZ.SESIONES APRENDIZAJ MINDFULLNESS CAD.FERMAD Contrato de servicios 990,00 €180201701899 G78406550 26/12/2017 26/12/2017

SOCIOLOGICA TRES S.L.ESTUDIO SATISFACCIÓN USUARIOS CAD SOCIOLOGICA TRES Contrato de servicios 17.847,50 €180201701900 B85310035 30/10/2017 30/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

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AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SLSUM.SIST.CONTROL CROMATÓGRAFOS GASES LSP.AGILENT Contrato de suministros 21.642,04 €180201701933 B86907128 27/11/2017 27/11/2017

ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL

ACTIVIDADES EDUCATIVAS RECREO EN LOS CMS Contrato de servicios 5.800,00 €180201701940 G86267549 26/12/2017 26/12/2017

SPEC SAADQ.ROLLOS DE CINTA A COLOR PARA IMPRESORA.SPEC Contrato de suministros 980,10 €180201701966 A08537300 22/11/2017 22/11/2017

KISHOA, SLU.SUM.INSTALAC.FOTOVOLTAICA EN SEDE CENTRAL.KISHOA Contrato de suministros 21.779,40 €180201701969 B87074118 29/12/2017 29/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS DE REFORMA EN CMS CARABANCHEL.FERROVIAL Contrato de obras 13.092,02 €180201701977 A80241789 13/10/2017 13/10/2017

GLASS CHEMICALS S.L.ADQ.TERMODESINFECTADORA PARA LSP.GLASS CHEMICALS Contrato de suministros 9.290,02 €180201701982 B80364045 11/10/2017 11/10/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS DE REFORMA EN CAD ARGANZUELA.FERROVIAL Contrato de obras 49.605,44 €180201701992 A80241789 25/10/2017 25/10/2017

INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS DE INSTALACIONES, SL

DIRECC FACULTATIVA OBRA REFORMA ELÉCTRICA MONTESA Contrato de obras 9.438,00 €180201701994 B81702714 20/12/2017 20/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS DE REFORMA EN CAD TETUAN.FERROVIAL SERVICIOS Contrato de obras 60.112,61 €180201701995 A80241789 13/10/2017 13/10/2017

INGENIERÍA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD,COORD. SEG-SALUD OBRA REFORMA ELÉCTRICA MONTESA Contrato de servicios 992,20 €180201702005 B85872422 22/12/2017 22/12/2017

KCHRONOLUZ S.L.SUM DIVERSOS ENSERES PARA CTROS M SALUD.KCHRONOLUZ Contrato de suministros 2.130,13 €180201702006 B84668177 27/12/2017 27/12/2017

INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.REV EQUIPOS TÉCNICOS HIGIENE INDUSTRIAL. INYCOM Contrato de servicios 1.200,00 €180201702008 A50086412 27/10/2017 27/10/2017

QUICK RENT S.L.SUMINISTRO-ARRENDAMIENTO 6 VEHÍCULOS Contrato de suministros 5.676,60 €180201702017 B83646885 02/10/2017 02/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

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SCIL ANIMAL CARE COMPANY S LSUM.REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGIC CPA.SCIL Contrato de suministros 361,79 €180201702050 B85324481 03/11/2017 03/11/2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDASESORAM. CIENTÍFICO TÉCNICO PROY "ARTE-SALUD".UCM Contrato de servicios 20.475,04 €180201702125 Q2818014I 13/12/2017 13/12/2017

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIONAUDITORÍA EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN LSP ENAC Contrato de servicios 17.414,95 €180201702255 G78373214 14/11/2017 14/11/2017

CONTSE S AMODIF-AMPLIAC.INSTALACIÓN GAS ARGÓN LSP.CONTSE Contrato de servicios 2.790,82 €180201702256 A28400273 26/10/2017 26/10/2017

CONTSE S ASUST.CENTRALES GASES SEMIAUTOMÁTICAS LSP.CONTSE Contrato de servicios 2.976,60 €180201702257 A28400273 26/10/2017 26/10/2017

ASOCIACIÓN EL BANCALREALIZ.PROY.APOYO HUERTO SALUDAB VARIOS CMS.BANCAL Contrato de servicios 18.240,75 €180201702272 G86039955 29/12/2017 29/12/2017

RESONANCIA MAGNÉTICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

RESONANCIAS MAGNETICAS CRANEALES DET. COGNITIVO Contrato de servicios 9.900,00 €180201702273 A79500088 19/12/2017 19/12/2017

ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTETALLERES DE RADIO LOCAL CMS VILLAVERDE. OMC Contrato de servicios 17.875,00 €180201702274 G79092722 19/12/2017 19/12/2017

INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.REP.ALTAVOZ PORTÁTIL SEG.ALIMENTARIA.INTELLIGENT Contrato de servicios 158,03 €180201702311 A81528994 03/10/2017 03/10/2017

BYTEMASTER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SA

DESARROLLO DE APLICAC.GESTIÓN ALMACEN.BYTEMASTER Contrato de servicios 6.972,02 €180201702328 A86614567 23/10/2017 23/10/2017

ASOCIACION HORUELOACTIV COMUNIT BARRIOS PROMOC SALUD. ASOC HORUELO Contrato de servicios 17.950,00 €180201702330 G82851478 26/12/2017 26/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM.URGENTE CONSUMIBLES DIV.IMPRESORAS CMS.DIMOSA Contrato de suministros 18.984,51 €180201702367 A78557808 23/10/2017 23/10/2017

MONTAJES Y OBRAS SASEÑALIZ E INST 2 NUEVAS RUTAS WALKING PEOPLE. MOSA Contrato de suministros 4.572,25 €180201702369 A28029122 22/11/2017 22/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

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EL CORTE INGLES S ASUM.FRIGORÍFI-MICROONDAS PARA PREV.EL CORTE INGLES Contrato de suministros 234,64 €180201702370 A28017895 09/10/2017 09/10/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.NEVERA MARCA INFRIAN SALUD LABORA.M.VILLACAÑAS Contrato de servicios 684,68 €180201702372 B85140572 23/10/2017 23/10/2017

LA ESCALERA, INTERVENC E INVESTIG EN ÁMBITOS COMUNITARIOS

DLLO PROY."COMUNIDAD VECINAS/OS" BARRIOS SALUDABLE Contrato de servicios 20.775,70 €180201702381 G87770004 26/12/2017 26/12/2017

GUTHERSA SASUM.MATERIAL OFICINA PARA DIFERENTES CMS.GUTHERSA Contrato de suministros 393,36 €180201702390 A78159738 13/10/2017 13/10/2017

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS MADRID

SUM RECETARIO PARA DIVERSA MEDICACIÓN FARMACIA MS Contrato de suministros 23,10 €180201702392 Q2866011F 04/10/2017 04/10/2017

VIDRA FOC S.A.SUM CENTRÍFUGA MUESTRAS DE SANGRE CMS JOVEN Contrato de suministros 874,83 €180201702394 A08677841 14/11/2017 14/11/2017

ZEULAB, SLADQ.3 KITS "ECLIPSE FARM" PARASITOLOGÍA LSP.ZEULAB Contrato de suministros 174,85 €180201702395 B50622489 23/10/2017 23/10/2017

ALICIA HERNANDO DELGADODISEÑO 2 NUEVAS RUTAS CAMINAR PROY.WALKING PEOPLE Contrato de servicios 4.598,00 €180201702396 50719402D 18/12/2017 18/12/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.FRIGORÍF VACUNAS CMS LATINA.MIGUEL VILLACAÑAS Contrato de servicios 208,12 €180201702449 B85140572 11/10/2017 11/10/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.FRIGORÍFICO VACUNAS EN CMS CENTRO.M.VILLACAÑAS Contrato de servicios 352,35 €180201702450 B85140572 03/11/2017 03/11/2017

CARO INFORMATICA S ASUM. MATERIAL INFORMÁTICO UT COMUNICACIÓN. CARO Contrato de suministros 1.691,65 €180201702475 A79376216 09/10/2017 09/10/2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA-CLINIC A Y PATOLOGIA MOLECULAR

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ANUAL SPPS. SEQC Contrato de servicios 3.550,14 €180201702507 G17044058 09/10/2017 09/10/2017

CH SISTEMAS, S.L.ADQ.2 TERMÓMETR INFRARROJO SEG.ALIMENT.CH-SISTEMAS Contrato de suministros 253,62 €180201702508 B39499561 13/10/2017 13/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

FUNDACIÓN GENERAL UNEDTRAB.EVALUAC.SESIONES GRUPALES PREV.ADICCIONE.UNED Contrato de servicios 16.741,00 €180201702518 G82759044 24/11/2017 24/11/2017

PATRICIA MARTINEZ REDONDOORIENTAR PERSPECTIVA GENERO ACTUACIONES PREVENCION Contrato de servicios 15.536,40 €180201702519 50971351Q 20/12/2017 20/12/2017

SYMTA SALADQ CARTUCHOS ISOLUTE SLE LSP. SYMTA, S.A.L. Contrato de suministros 2.271,65 €180201702523 A78386919 03/11/2017 03/11/2017

SETEL SCIENTIFIC TESTING, SLADQ.MATERIAL DE REFERENCIA FAPAS PARA LSP.SETEL Contrato de suministros 182,11 €180201702524 B87349015 23/10/2017 23/10/2017

GOMENSORO S.A.REP.BALANZA DE DESTILADO DEL LSP.GOMENSORO,S.A. Contrato de servicios 363,00 €180201702525 A28060283 25/10/2017 25/10/2017

PATO DE GOMA, SLDISEÑ-MAQUET-EDICIÓN MAT.DIVULGATIVOS.PATO DE GOMA Contrato de servicios 8.728,77 €180201702534 B87801015 20/11/2017 20/11/2017

ARLEX MADRID S.A.SUM. 2 MOSTRADORES DE RECEPCIÓN PARA CMS.ARLEX Contrato de suministros 8.057,79 €180201702539 A80427198 15/11/2017 15/11/2017

GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.COORD SEGURIDAD OBRA PABELLÓN ANIM EXÓTICOS. GIS Contrato de obras 1.210,00 €180201702540 B81480352 29/12/2017 29/12/2017

GOMENSORO S.A.SUSTITUCIÓN VÁLVULAS SEGURIDAD ROTOR SK-10 Contrato de servicios 366,63 €180201702543 A28060283 09/10/2017 09/10/2017

NIRCO SLADQ.KIT "TOTAL MILK ALLERGEN" DEL DPTO LSP.NIRCO Contrato de suministros 707,85 €180201702544 B58786096 27/11/2017 27/11/2017

LGC SANTANDARDS SLADQ.MAT.REFERENCIA BIOTOXINAS MARINAS LSP.LGC Contrato de suministros 648,56 €180201702545 B62362041 07/12/2017 07/12/2017

ASOC PROYECTO HOGARESTUDIO CUALIT ADICCIONES PTE VALLECAS. PROY HOGAR Contrato de servicios 14.492,00 €180201702546 G79171732 27/12/2017 27/12/2017

VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.SERV.CATERING A AUDITORÍA EXT.LSP.VIENA REPOSTERÍA Contrato de servicios 220,65 €180201702563 A28011716 23/10/2017 23/10/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQ ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL CONTINUO DYMO. RASAL Contrato de suministros 235,59 €180201702565 B78458510 25/10/2017 25/10/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

ADETEC DENTAL, SLREP EQUIPO DENTAL CMS BUCODENTAL. ADTEC DENTAL Contrato de servicios 125,89 €180201702668 B87539953 30/10/2017 30/10/2017

CHAYKA, S.L.SUM 5 COLPOSCOPIOS PARA CAMILLAS GINECOLOGICAS Contrato de suministros 16.486,25 €180201702669 B78611985 26/12/2017 26/12/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.CÁMARA FRIGORÍF LAB.ANALISIS CLIN.M.VILLACAÑAS Contrato de servicios 203,89 €180201702670 B85140572 03/11/2017 03/11/2017

AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONADET.ÁCIDO ASCÓRBIC MUESTRA LOMO ATÚN.AGENCIA SALUT Contrato de servicios 261,36 €180201702672 P5890009C 26/10/2017 26/10/2017

INSTITUTO DE SALUD CARLOS IIIVALORAC CONTAMINANTES VALDEMINGÓMEZ. S CARLOS III Contrato de servicios 16.071,22 €180201702680 Q2827015E 29/12/2017 29/12/2017

ADIVET, S.L.ADQ.MEDIOS CULTIVO DTM PARA CPA GATO-PERRO.ADIVET Contrato de suministros 975,74 €180201702683 B95066866 07/12/2017 07/12/2017

MILABORATORIO WEB S LMTO PREVENTI 6 TERMÓMET INSP.ALIMENT.MILABORATORIO Contrato de servicios 108,90 €180201702684 B82820507 26/10/2017 26/10/2017

VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.SERV.CATERING REALIZACIÓN AUDITORÍA EXT.LSP.VIENA Contrato de servicios 462,46 €180201702685 A28011716 19/12/2017 19/12/2017

MANCLISA CLIMATIZACIONES S LREP.CONGELADOR DIV.ANALISIS RESIDUOS LSP.MANCLISA Contrato de servicios 237,98 €180201702686 B86638749 03/11/2017 03/11/2017

LATITUD 40 S. COOP. MADSEG Y EVALUACIÓN CUIDADOS ENTORNOS ESCOLARES Contrato de servicios 5.996,76 €180201702687 F87793972 20/11/2017 20/11/2017

AENOR INTERNACIONAL SAUADQ.PUBLICACIÓN SEG.CENTROS INFANTILES 0-3.AENOR Contrato de suministros 37,76 €180201702693 A83076687 03/11/2017 03/11/2017

OFTALMICA BONET S AADQ.OFTALMOSCOPIO DIRECTO PARA SALUD LAB.BONET Contrato de suministros 915,05 €180201702797 A28595205 07/12/2017 07/12/2017

EL CORTE INGLES S ASUM.FRIGORÍFICO PARA CMS VICÁLVARO.EL CORTE INGLÉS Contrato de suministros 379,00 €180201702804 A28017895 01/12/2017 01/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA

REALIZ.SESIONES ELAB.SOPORTES ASOC.VECINALE.FERMAD Contrato de servicios 990,00 €180201702805 G78406550 26/12/2017 26/12/2017

GUTHERSA SASUM.MAT.ACTIVIDAD "BLOQUEA MACHISMO".GUTHERSA Contrato de suministros 83,11 €180201702808 A78159738 07/12/2017 07/12/2017

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SLREPARACIÓN ESPECTROFOTOMETRO DPTO LSP. AGILENT Contrato de servicios 417,69 €180201702818 B86907128 22/11/2017 22/11/2017

MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.ESTUDIO COND.TÉCNICAS-RETIRADA PLACAS SEÑALIZ.MDL Contrato de servicios 2.193,39 €180201702819 A81159899 01/12/2017 01/12/2017

RECIO S.L.ADQ.MOCHILAS PARA SALUD AMBIENTAL DE MS.RECIO Contrato de suministros 382,60 €180201702820 B13007414 14/12/2017 14/12/2017

IMPRESIÓN DIGITAL HERRA AGEA, SLMATERIALES DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN IMAGEN MS.HERRA Contrato de suministros 21.577,32 €180201702834 B87522371 24/11/2017 24/11/2017

CHAYKA, S.L.SUM.TENSIÓMETROS DIGITALES PARA FARMACIA MS.CHAYKA Contrato de suministros 2.654,84 €180201702893 B78611985 13/12/2017 13/12/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUM.BÁSCULA DIGIT-BÁSCULA PESABEBÉS.MASTER-LABOR Contrato de suministros 993,41 €180201702894 B81235426 21/12/2017 21/12/2017

MERCK SHARP DOHME DE ESPAÑA SAADQUISIC 60 IMPLANTES SUBDÉRMICOS IMPLANON. MERCK Contrato de suministros 5.599,15 €180201702897 A28211092 24/11/2017 24/11/2017

IDEXX LABORATORIOS SLSUM.CONSUMIBLES IDEXX MICROBIOLOGÍA LSP.IDEXX Contrato de suministros 795,70 €180201702898 B61740361 07/12/2017 07/12/2017

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBÉRICO (ASICI)

ENSAYO INTERCOMPARATIVO LSP. ASOC INTERPR CERDO Contrato de servicios 127,99 €180201702899 G06177554 24/11/2017 24/11/2017

TECHFOOD, SLEXTERIORIZ.AUDITORÍA ANÁLISIS ESTUP LSP.TECHFOOD Contrato de servicios 1.245,25 €180201702900 B14736417 18/12/2017 18/12/2017

LGC SANTANDARDS SLADQ.MAT.REFERENCIA MUVA ANÁLISIS COMPOSIC.LSP.LGC Contrato de suministros 205,70 €180201702901 B62362041 13/12/2017 13/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLSUM DIVER PATRONES UT ANÁLISIS ESTUPEFACIENTES LSP Contrato de servicios 2.095,72 €180201702902 B79184115 23/11/2017 23/11/2017

BIOSER, S.A.SUM CRONOBACTER ISOLUTION PARA EL LSP. BIOSER Contrato de suministros 118,39 €180201702903 A08964884 24/11/2017 24/11/2017

ZEULAB, SLADQUISIC CUATRO KITS ECLIPSE FARM LSP. ZEULAB Contrato de suministros 225,06 €180201702904 B50622489 24/11/2017 24/11/2017

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNADQ.APLICACIÓN MÓVIL (APP) DE SERV.DEL CPA.SIC Contrato de suministros 6.352,50 €180201702933 05341273Y 22/11/2017 22/11/2017

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNACTUALIZ.IMAGEN CORPORATIVA ALG.EDIFICIOS MS.SIC Contrato de servicios 613,47 €180201702934 05341273Y 22/11/2017 22/11/2017

BYTEMASTER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SA

ADQ.LICENCIAS ADOBE CREATIVE DISTRIB.BYTEMASTER Contrato de suministros 7.123,27 €180201702935 A86614567 14/12/2017 14/12/2017

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S ADIAGN,TRAT.EN VIVIENDAS INFESTAC.CHINCHES.RENTOKIL Contrato de servicios 16.353,15 €180201702960 A28767671 14/12/2017 14/12/2017

HORIZONTES AMBIENTALES, CENTRO DE PROYECTOS Y FORMACIÓN AMBIENTAL, SL

GEOLOCALIZACIÓN ZONA VIVARES CONEJOS. HORIZ AMBIEN Contrato de servicios 20.207,00 €180201702962 B82685447 29/12/2017 29/12/2017

GUTHERSA SASUM.CONSUM.INFORMÁT.LAB.ANÁLIS.CLÍNICOS.GUTHERSA Contrato de suministros 404,63 €180201702966 A78159738 15/12/2017 15/12/2017

DATAERASER SLURECOG-DESTRUC-RECICLAJE MAT.INFORMÁT MS.DATAERASER Contrato de servicios 325,05 €180201702977 B84484401 14/12/2017 14/12/2017

ARLEX MADRID S.A.OBRA DE REFORMA EN SEDE CENTRAL MS CERRAMIEN.ARLEX Contrato de obras 2.981,50 €180201702978 A80427198 23/11/2017 23/11/2017

FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SLREP-MTO 2 MEDIDORES TEMP.EBI CALIDAD LSP.FEMTO Contrato de servicios 192,39 €180201702979 B98008352 18/12/2017 18/12/2017

FOSS IBERICA SAUREP.EQ.VALORAC.NITRÓGENO PROTEÍNAS LSP.FOSS IBERIA Contrato de servicios 5.974,44 €180201702980 A08912909 04/12/2017 04/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

SETEL SCIENTIFIC TESTING, SLADQ.MAT.REF.FAPAS ANÁLISIS COMPOSICIONAL LSP.SETEL Contrato de suministros 300,08 €180201702981 B87349015 01/12/2017 01/12/2017

TEKNOKROMA ANALITICA SAADQ.PATRONES MULTIRRESIDUOS PARA LSP.TEKNOKROMA Contrato de suministros 6.854,86 €180201702982 A08541468 13/12/2017 13/12/2017

SCHARLAB, S.L.ADQ.ÁCIDO 1-OCTANO SULFÓNICO PARA LSP.SCHARLAB Contrato de suministros 687,61 €180201702983 B63048540 18/12/2017 18/12/2017

BENITO PERTEGAS ESCUDEROSUM.MAT.PROY."ARTE-SALUD" CMS CON UCM.B.PERTEGAS Contrato de suministros 5.070,00 €180201702986 51922986A 13/12/2017 13/12/2017

ESTAMPA MARCOS, S.L.ENMARCACION 2 ACUARELAS PROYECTO ARTETERAPIA Contrato de servicios 287,98 €180201702987 B80505894 26/12/2017 26/12/2017

GLAXOSMITHKLINE, SAADQ.300 VACUNAS CONTRA HEPATITIS A INFANTIL.GSK Contrato de suministros 3.092,23 €180201702988 A28228526 01/12/2017 01/12/2017

AENOR INTERNACIONAL SAUADQ.NORMAS ISO PARA MICROBIOLOGÍA DEL LSP.AENOR Contrato de suministros 284,86 €180201703064 A83076687 07/12/2017 07/12/2017

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLUSUM.O/F GLUCOSE MEDIUM (ISO) PARA LSP.THERMO FISHE Contrato de suministros 105,03 €180201703073 B62014485 13/12/2017 13/12/2017

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLADQ.PATRÓN CBD PARA ANÁLISIS ESTUPEF.DEL LSP.SIGMA Contrato de suministros 68,37 €180201703074 B79184115 13/12/2017 13/12/2017

MEGALAB S AREALIZACION CULTIVOS ESPUTOS MYCOBACTERIAS Contrato de servicios 4.000,00 €180201703082 A78873973 26/12/2017 26/12/2017

ALINE SL ALMACEN DE INFORMATICA ESP AÑOLA

REP EQUIPO ESTABILIZACIÓN DE CORRIENTE LSP Contrato de servicios 221,43 €180201703091 B81056996 26/12/2017 26/12/2017

EL CORTE INGLES S ASUM.18 TOALL ACTIV.DEPORT.CAD VALLECAS.CORTE INGLÉ Contrato de suministros 224,10 €180201703095 A28017895 19/12/2017 19/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS DE URGENCIA EN CMS TETUAN.FERROVIAL Contrato de obras 3.218,54 €180201703096 A80241789 13/12/2017 13/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

ASOCIACION DE AMIGOS DE LOS GATOS DEL RETIRO

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.AMIGOS G RETIRO Contrato de servicios 1.665,00 €180201703100 G85712511 27/12/2017 27/12/2017

GRUPO BRINZAL PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.GRUPO BRINZAL Contrato de servicios 1.500,00 €180201703101 G78616893 20/12/2017 20/12/2017

UNIVERSIDAD DE VALENCIASUM.LIÓFILO PSEUDOMONAS FLUORESC LSP.UNIV.VALENCIA Contrato de suministros 61,71 €180201703105 Q4618001D 13/12/2017 13/12/2017

BLUR EDICIONES, SLSUM CONSUM MÁQUINAS CHAPAS ACTIV CMS. BLUR EDICION Contrato de suministros 5.023,92 €180201703108 B82440041 27/12/2017 27/12/2017

GUTHERSA SASUM MATERIALES ACTV "MIRA LO QUE VEN". GUTHERSA Contrato de suministros 297,59 €180201703109 A78159738 26/12/2017 26/12/2017

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNADQ.MAT.PARA CURSO EVALUAC-ENTRENAM.MEMORIA.SIC Contrato de suministros 809,49 €180201703143 05341273Y 07/12/2017 07/12/2017

ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.SUM.MAT.PARA ACTIVIDADES PROGR MS.ARTES GRÁFICAS Contrato de suministros 12.609,17 €180201703152 B81430282 28/12/2017 28/12/2017

CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S

CALIBRAC 7 BALANZAS DISPENSAC METADONA. C LAB Y SE Contrato de servicios 950,95 €180201703153 B86554003 29/12/2017 29/12/2017

FEDERICO PIZARRO PALANCARREP DE LA INSTALACION SANEAMIENTO 3 LETRINAS Contrato de servicios 8.113,40 €180201703155 07496895E 26/12/2017 26/12/2017

BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.SUM.TEST.DETEC.DROGAS-PRUEBAS EMBARAZ.CAD.BIOGEN Contrato de suministros 54,21 €180201703157 B81382210 13/12/2017 13/12/2017

BUILDING DOCTOR, SLUOBRAS DE REFORMA EN EL CAD LATINA.BUILDING DOCTOR Contrato de obras 3.390,42 €180201703159 B86873924 14/12/2017 14/12/2017

GOMENSORO S.A.REP DESTILADOR AUTOMÁTICO CROMATOGR LSP.GOMENSORO Contrato de servicios 1.397,55 €180201703160 A28060283 29/12/2017 29/12/2017

CENTRO DE ESTUDIOS DE SANIDAD AMBIENTAL SL

FORMAC. PROFESIONALES APLICADORES BIOCIDAS.CEDESAM Contrato de servicios 1.770,00 €180201703163 B87336319 13/12/2017 13/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

INSTRUMENTOS TESTO, S.A.SUST.SIST.CONTROL TEMP.ESTUFAS DEL LSP.INST.TESTO Contrato de servicios 600,66 €180201703176 A59938506 21/12/2017 21/12/2017

GUTHERSA SASUM. MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES CMS. GUTHERSA Contrato de suministros 175,57 €180201703185 A78159738 22/12/2017 22/12/2017

CARO INFORMATICA S AMATERIAL DE OFICINA UT COMUNICACIÓN. CARO Contrato de suministros 4.594,37 €180201703186 A79376216 19/12/2017 19/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA MS.DIMOSA Contrato de suministros 101,64 €180201703194 A78557808 26/12/2017 26/12/2017

OFTALMICA BONET S AREPARACIÓN OFTALMOSCOPIO ESPECIALIDADES MEDICAS Contrato de servicios 114,95 €180201703199 A28595205 26/12/2017 26/12/2017

VIDRA FOC S.A.SUM JUEGO ADAPTADORES TUBOS EXTRAC SANGRE.VIDRAFOC Contrato de suministros 90,75 €180201703200 A08677841 29/12/2017 29/12/2017

DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.CELEBRAC JORNADA HOMBRES CON CUIDADO. DOBLE HACHE Contrato de servicios 980,10 €180201703211 B80614381 29/12/2017 29/12/2017

SOLAR DIGON SLCOLOCACIÓN DE VINILOS TÉRMICOS EN EL CAD LATINA Contrato de servicios 536,03 €180201703214 B81020257 22/12/2017 22/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SACOLACACIÓN VINILOS SEDE CENTRAL MS. FERROVIAL Contrato de servicios 2.483,31 €180201703215 A80241789 20/12/2017 20/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAREP.INSTALAC.CLIMATIZ.CMS VILLAVERDE-LSP.FERROVIAL Contrato de servicios 14.403,16 €180201703216 A80241789 20/12/2017 20/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAREPARACIÓN CALEFACCIÓN CMS TETUAN. FERROVIAL Contrato de servicios 9.973,65 €180201703218 A80241789 20/12/2017 20/12/2017

JUAN ANTONIO CARRASCO MERINOMONTAJE Y DESMONTAJE TOLDOS COMPLEJO MONTESA Contrato de servicios 670,82 €180201703219 52972503F 22/12/2017 22/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAREP MAQUINARIA E INSTALACIONES VARIOS CTROS.FERROV Contrato de servicios 3.856,89 €180201703226 A80241789 26/12/2017 26/12/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

FERROVIAL SERVICIOS SAREP-INSTAL.CLIMATIZ.Y ACUMULAD.AGUA CMS.FERROVIAL Contrato de servicios 3.692,64 €180201703227 A80241789 26/12/2017 26/12/2017

ANTONIO MATACHANA, S.A.REP. ESTERILIZADOR MODELO 21 CMS VILLAVERDE Contrato de servicios 135,76 €180201703500 A08238578 25/10/2017 25/10/2017

LUBRIMATIC S.L.REP. CAMIÓN IVECO UNIDAD MÓVIL RX TUBERCULOSIS Contrato de servicios 3.275,97 €180201703501 B79356119 27/10/2017 27/10/2017

CONTSE S ACONEX.EQ.DIV.RESIDUOS A GASES COMPRIM.LSP.CONTSE Contrato de servicios 235,95 €180201703502 A28400273 01/12/2017 01/12/2017

METTLER-TOLEDO SAEREP BALANZA ANALÍTICA S ANÁLISIS COMP LSP. METTLER Contrato de servicios 613,41 €180201703503 A08244568 29/12/2017 29/12/2017

ANTONIO MATACHANA, S.A.REP ESTERILIZADOR MATACHANA MODELO 21 CMS SAN BLAS Contrato de servicios 293,56 €180201703504 A08238578 30/10/2017 30/10/2017

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS REGION DE MURCIA

ASIST.LIDIA DAPENA CURSO PERIT.VET.COL.VETERINARIO Contrato de servicios 600,00 €180201703505 Q3071001F 19/12/2017 19/12/2017

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID

MEDIAC PENAL JUZGADO P CASTILLA PERS CON ADICCIÓN Contrato de servicios 2.120,00 €180201703507 V83037937 30/10/2017 30/10/2017

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES SIERRA NORTE

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ADA SIERRA NORT Contrato de servicios 1.300,00 €180201703508 G83361485 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACIÓN BAASGALGOCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.BAASGALGO Contrato de servicios 2.225,00 €180201703509 G85810554 06/11/2017 06/11/2017

ASOCIACIÓN LA SONRISA NÓRDICACOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.SONRISA NÓRDICA Contrato de servicios 200,00 €180201703513 G64055825 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACION LA VOZ ANIMALCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.LA VOZ ANIMAL Contrato de servicios 1.640,00 €180201703514 G80572852 20/11/2017 20/11/2017

LOS AMIGOS DE SAMCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.AMIGOS DE SAM Contrato de servicios 1.775,00 €180201703515 G87674891 14/11/2017 14/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

NUEVAVIDA-ADOPCIONESCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.NUEVA VIDA ADOP Contrato de servicios 4.070,00 €180201703516 G85366482 06/11/2017 06/11/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES SALVANDO PELUDOS

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.SALV.PELUDOSOS Contrato de servicios 875,00 €180201703519 G86945136 01/12/2017 01/12/2017

SALVANDO ÁNGELES SIN ALASCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANGELE SIN ALAS Contrato de servicios 675,00 €180201703520 G87501284 22/11/2017 22/11/2017

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE MADRID

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.S.P.A.P. Contrato de servicios 625,00 €180201703522 G28215192 19/12/2017 19/12/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DEL BOSQUE

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANIM. EL BOSQUE Contrato de servicios 850,00 €180201703523 G87226957 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA PEQUEÑOS ANIMALES. LA MADRIGUERA

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA."LA MADRIGUERA" Contrato de servicios 620,00 €180201703524 G85595296 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACIÓN HURONLIFCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.HURONLIFE Contrato de servicios 230,00 €180201703525 G98337660 14/11/2017 14/11/2017

REFUGIO EL CORTIJILLO DE LA LOLA (ASOCIACIÓN SANTUARIO)

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.CORTIJILLO LOLA Contrato de servicios 40,00 €180201703526 G90187493 01/12/2017 01/12/2017

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL CANTILEROS

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.PROT.CANTILEROS Contrato de servicios 385,00 €180201703527 G87565149 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACIÓN ALCUADRADO ADOPCIONESCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ALCUADRADO ADOP Contrato de servicios 900,00 €180201703529 G87739660 01/12/2017 01/12/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA ANIMAL RESCATE FELINO.

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.RESCATE FELINO Contrato de servicios 475,00 €180201703530 G86126984 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACION NACIONAL AMIGOS DE LOS ANIMALES

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA. POROTECT ANAA Contrato de servicios 455,00 €180201703531 G80390586 04/12/2017 04/12/2017

Página 161 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

FUNDACIÓN BENJAMÍN MEHNERTCOLABORACIÓN ADOPCIÓN CPA ABANDONO CERO. B MEHNERT Contrato de servicios 75,00 €180201703532 G82765678 21/12/2017 21/12/2017

ASOCIACIÓN SOLIDARIA CONCIENCIA ANIMAL "ASCAN"

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASCAN Contrato de servicios 3.735,00 €180201703533 G86771581 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACIÓN COLONIA PROCATSCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.COLONIA PROCATS Contrato de servicios 875,00 €180201703534 G87599890 22/11/2017 22/11/2017

ASOCIACIÓN MADRID FELINACOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.MADRID FELINA Contrato de servicios 7.575,00 €180201703535 G84446236 03/11/2017 03/11/2017

ANIMALES CON UN NUEVO RUMBOCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANI.NUEVO RUMBO Contrato de servicios 3.010,00 €180201703536 G85578193 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACIÓN BENÉFICA POR EL RESCATE E INSERCIÓN DE GATOS EN ADOPCIÓN

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.ABRIGA Contrato de servicios 1.035,00 €180201703537 G86682937 06/11/2017 06/11/2017

ASOCIACIÓN SOS FRENCHIECOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.SOS FRENCHIE Contrato de servicios 750,00 €180201703539 G65677015 20/12/2017 20/12/2017

ASOCIACIÓN AYUDA CABALLOS GREDOSCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.CABALLOS GREDOS Contrato de servicios 450,00 €180201703540 G05253802 07/11/2017 07/11/2017

ASOCIACIÓN MADRILEÑA PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.PROT.ANIM-PLANT Contrato de servicios 200,00 €180201703541 G80073539 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA ANIMALES MI MEJOR AMIGO DE 4 PATAS

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA. MI MEJOR AMIGO Contrato de servicios 2.150,00 €180201703542 G87370631 29/12/2017 29/12/2017

ASOCIACIÓN AYUDANDO A LOS ANIMALES HELP 3A

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANIMALES HELP Contrato de servicios 150,00 €180201703543 G87230512 06/11/2017 06/11/2017

ASOCIACIÓN SOMOS GALGOS RESCATE Y AYUDA

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.GALGO RESCATE Contrato de servicios 400,00 €180201703545 G87672317 14/11/2017 14/11/2017

Página 162 de 164* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

ASOCIACIÓN GALGO ESPAÑOL ESPAÑA RESCATE Y SALVAMENTO

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.GALGO ESPAÑOL Contrato de servicios 4.385,00 €180201703547 G19307578 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACION LARACATS MADRIDCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.LARACATS Contrato de servicios 1.200,00 €180201703548 G87308557 03/11/2017 03/11/2017

NUESTROS AMIGOS SIN VOZCOLABORAC ADOPCIÓN ANIMALES CPA. NUESTROS AMIGOS Contrato de servicios 1.945,00 €180201703549 G87748547 29/12/2017 29/12/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES LIFE4PITBULLS

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.LIFE4PITBULLS Contrato de servicios 4.975,00 €180201703550 G66168121 03/11/2017 03/11/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES PELUDOSOS

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ANIM.PELUDOSOS Contrato de servicios 525,00 €180201703551 G86659075 03/11/2017 03/11/2017

APA ADOPTALO.COM MADRIDCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ADÓPTALO.COM Contrato de servicios 13.645,00 €180201703552 G85278646 06/11/2017 06/11/2017

GALGOS SIN FRONTERASCOLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.GALGO SIN FRONT Contrato de servicios 580,00 €180201703553 G83303966 06/11/2017 06/11/2017

ASOCIACION GATA GATUNO ANIMALISTA TRICANTINA

COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ASOC.G.A.T.A. Contrato de servicios 8.750,00 €180201703554 G83733469 06/11/2017 06/11/2017

VIDRA FOC S.A.SUM.CENTRÍFUGA PARA UT.LAB.ANÁLISIS CLÍN.VIDRA FOC Contrato de suministros 4.624,22 €180201703555 A08677841 14/12/2017 14/12/2017

MEGALAB S AANÁLISIS PREVENCIÓN RIESGOS ARSÉNICO. MEGALAB Contrato de servicios 603,00 €180201703560 A78873973 29/12/2017 29/12/2017

ENTORNO DE PUBLICIDAD, SLGASTOS CELEBRAC.2 JORNADAS MS.ENTORNO PUBLICIDAD Contrato de servicios 6.857,07 €180201703561 B47398896 18/12/2017 18/12/2017

DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.GASTOS DE CELEBRACIÓN DE 2 JORNADAS TÉCNICAS Contrato de servicios 15.681,60 €180201703562 B80614381 26/12/2017 26/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS SADIV.INSTALAC.NUEVAS EN VARIOS CENTROS MS.FERROVIAL Contrato de obras 9.508,48 €180201703563 A80241789 22/11/2017 22/11/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSCUARTO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

FERROVIAL SERVICIOS SAREFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MS.FERROVIAL Contrato de obras 9.440,00 €180201703564 A80241789 22/11/2017 22/11/2017

AGENCIA DE ACTIVIDADES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 509087 Descripción:

Fecha contabilización

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.ADQUISICIÓN LIBRO Contrato de suministros 62,40 €50920170075 B82947326 23/10/2017 23/10/2017

ESPASA-CALPE, S.A.SUMINISTRO DE LIBROS Contrato de suministros 370,42 €50920170097 A59913509 12/12/2017 12/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

Suministro material informático Contrato de suministros 84,10 €50920170098 B28475002 14/12/2017 14/12/2017

EL CORTE INGLES S AADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE SOBREMESA Contrato de suministros 197,00 €50920170101 A28017895 28/12/2017 28/12/2017

EL CORTE INGLES S AADQUISICIÓN DE LINTERNAS Contrato de suministros 245,00 €50920170102 A28017895 28/12/2017 28/12/2017

T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.Señalización Contrato de suministros 923,43 €50920170103 B78400728 14/12/2017 14/12/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.LIBROS TÉCNICOS Contrato de suministros 579,36 €50920170109 B82947326 28/12/2017 28/12/2017

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